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文檔簡介
某同志離任審計工作方案關于_?__公司原?董事長__?_離任審計?工作方案?根據集團公?司黨群工作?部(組審字?第___號?)通知,要?求對___?公司原董事?長___開?展任期經濟?責任審計,?為明確審計?目的、范圍?,突出審計?重點,確保?工作質量、?實現工作目?的,制定本?方案。一?、審計目的?1、審核?___離任?時點___?公司真實的?財務狀況、?任期內經營?情況、現金?流量情況;?其中離任時?點的財務狀?況,核實企?業___年?底凈資產是?審核重點。?2、審核?任期內在經?營管理方面?制度的健全?性和執行的?有效性,重?大決策正確?適當情況。?其中項目管?理現狀及現?有的經營模?式是審計重?點。3、?審核任期內?重大投資、?重大訴訟擔?保情況。審?核遵守法律?、法規、廉?潔自律情況?;4、對?___進行?客觀評價、?出具審計報?告。二、?審計范圍?1、時間范?圍___?任期自__?_年___?月至___?年___月?,本次審計?時間范圍即?此期間,涉?及的重大事?項必要時將?延伸追溯審?計相關年度?。資產負債?審定兩個時?點,即接任?起點和離任?終點。2?、資料范圍?___年?納入報表合?并范圍的全?部企業。與?此次離任審?計相關的、?有可能產生?重要影響的?資料。任期?內公司修訂?、執行的所?有管理制度?、規章;?財務資料;?統計資料;?工程資料等?。三、審?計策略根?據本次審計?目的,嚴格?按內部審計?準則的要求?,采用控制?測試與實質?性測試、抽?樣審計和詳?細審計相結?合的審計策?略,具體如?下:⑴通?過座談的形?式對被審計?單位內部控?制制度進行?調查和了解?,采取形式?:對班子成?員及各部門?負責人做訪?談,訪談前?做好方案。?重點了解領?導班子成員?的情況及分?工、人員結?構狀況、項?目部建制情?況。⑵根?據內部控制?測試情況確?定審計的重?點內容,采?取的方法:?查閱公司各?項制度文件?、會議記錄?、詢問相關?人員等。?⑶按照業務?循環進行實?質性測試,?主要內容為?資產、負債?項目。⑷本?次審計,對?截止___?年年末財務?狀況審核的?實質性測試?要求進行詳?細審計。?四、審計重?點內容、審?計分工。?本次審計小?組負責人:?___,參?審人員:_?__、__?_、___?。(一)?符合性測試?階段的審計?重點內容(?對控制環境?的了解)?1、___?公司___?及各部門的?職責、__?_結構圖、?人員狀況等?基本情況;?所屬項目部?建制情況(?包括項目名?稱、成立時?間、負責人?等)。特別?要求___?人員結構。?2、對項?目部的管理?模式(直屬?、合作或其?他),所簽?署的管理協?議書以及對?項目部管理?的相關制度?。此項可列?明細表,包?含上交管理?費比例、聯?系人等情況?。3、公?司執行的所?有管理制度?、規章4?、公司董事?會、經理辦?公會___?和有關決議?5、公司?公章、合同?章、財務專?用章等有關?印鑒的用印?記載6、?薪酬臺賬(?包括薪酬、?保險公積金?、福利費)?(期間:_?__年__?_月—__?_年___?月)、10?4表(期間?:___年?—___年?)7、合?同臺帳(在?施工程情況?、建造合同?明細表)?8、對外投?資情況(見?所屬被投資?企業及經濟?實體表)?9、重大擔?保訴訟事項?、重大資產?處置事項(?見重要情況?說明)了解?企業目前的?經營狀況和?存在的風險?,查閱相關?內部控制文?件及執行中?生成的文件?和記錄;_?__情況及?各部門的職?責;___?被審計單位?的___和?決議;了?解投資、抵?押、購置重?要資產和簽?訂重要合同?、協議是否?經公司領導?班子討論或?集團批準(?摘錄或復印?有關協議)?;分工。?此項工作由?___負責?完成,時間?計劃___?個工作日,?即審計進駐?日開始,_?__日內完?成。(二?)實質性測?試階段的重?點審計內容?本次審計,?按具體審計?目的逐項展?開。索取資?料內容:?1、___?年___月?___日_?__公司納?入報表合并?范圍的全部?企業的財務?報表及科目?余額表(最?末級科目)?,歷年審計?報告。2?、企業在銀?行和其他金?融機構設立?的全部帳戶?明細表,包?括已經注銷?的帳戶。?3、實物資?產盤點情況?(見資產盤?點表)4?、按年度統?計完成的收?入、利潤及?上交稅金情?況表實質?性測試過程?中,以__?_年年末為?重點審核內?容,兩個時?點財務狀況?的審核由一?人完成,如?:負責應收?賬款審核的?組員同時做?兩具時點的?3工作底?稿,格式可?為:項目?___年_?__月末余?額___年?年末余額?通過審核確?認。潛虧等?資產損失、?欠繳稅款情?況、對外債?務情況(其?中明確未執?行完畢的被?訴___)?、欠職工工?資保險等福?利費情況。?統計出任期?內償還債務?情況,包括?償還欠職工?債務、外債?、欠稅、銀?行貸款。在?審計過程中?___公司?實物資產盤?點情況,要?求提供盤點?表、盤點總?結等材料,?對重要固定?資產進行抽?盤,做好詳?細記錄。?資產負債項?目逐一審核?,其中重點?審核___?年末在施工?程情況,確?定潛盈(虧?)數額。?2、任期內?經營成果的?審核。向財?務索取審計?期間內的利?潤匯總表,?參考歷年審?計報告。?3、任期內?現金流量的?審核。審核?現金流量表?的真實性,?結合任期內?利潤情況進?行分析性復?核。___?銀行貸款任?期內的償還?、續貸情況?;對外借款?情況。4?、近三年(?09、?10、11?)固定費用?水平審核。?5、資金?管理情況。?截止___?年年末銀行?賬戶使用情?況。⑴取?得并___?銀行存款對?賬單、余額?調節表、銀?行存款賬面?余額,一一?核對,保證?銀行存款的?真實、合法?、完整。重?點___長?期未達賬項?。如有借用?賬號,也納?入審核范圍?。⑵現金?盤點不要在?進駐日開展?,任擇某日?進行。分工?。以上由工?作由___?完成。(?三)工作時?間安排計?劃現場工作?時間。__?_個工作日?。自___?年___月?___日至?___月_?__日。?整理底稿、?出具審計報?告初稿。_?__個工作?日。自__?_年___?月___日?至___日?。交換意?見。___?個工作日。?自___年?___月_?__日至_?__日。總?體計劃在_?__月__?_日前提交?審計報告。?五、審計?要求1、?審計時嚴格?按照審計準?則和本方案?的要求認真?、準確、詳?細地編制審
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