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文檔簡介
1、泓域咨詢/年產xxGW光伏組件項目招商引資報告年產xxGW光伏組件項目招商引資報告xx投資管理公司目錄第一章 項目背景、必要性10一、 硅料供給逐步釋放,價格中樞有望下移10二、 原材料供需變化對企業的供應鏈管理能力提出較高要求11三、 構建高水平開放合作新格局12四、 做強做優現代化產業平臺12第二章 市場分析14一、 海外市場多點開花,渠道開拓能力尤為重要14二、 頭部組件企業在產品可靠性及后期服務方面具有優勢15三、 N型電池崛起,技術領先的龍頭將賺取行業超額利潤16第三章 項目緒論19一、 項目名稱及項目單位19二、 項目建設地點19三、 可行性研究范圍19四、 編制依據和技術原則20
2、五、 建設背景、規模21六、 項目建設進度22七、 環境影響22八、 建設投資估算23九、 項目主要技術經濟指標23主要經濟指標一覽表24十、 主要結論及建議25第四章 產品規劃方案27一、 建設規模及主要建設內容27二、 產品規劃方案及生產綱領27產品規劃方案一覽表27第五章 項目選址可行性分析30一、 項目選址原則30二、 建設區基本情況30三、 促進產業轉型升級,構建現代產業新體系34四、 項目選址綜合評價36第六章 發展規劃37一、 公司發展規劃37二、 保障措施38第七章 運營管理41一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標、主要職責41三、 各部門職責及權限42四、 財務會計制度45
3、第八章 法人治理53一、 股東權利及義務53二、 董事60三、 高級管理人員64四、 監事67第九章 SWOT分析70一、 優勢分析(S)70二、 劣勢分析(W)72三、 機會分析(O)72四、 威脅分析(T)74第十章 環境保護方案82一、 編制依據82二、 環境影響合理性分析82三、 建設期大氣環境影響分析84四、 建設期水環境影響分析86五、 建設期固體廢棄物環境影響分析87六、 建設期聲環境影響分析87七、 建設期生態環境影響分析88八、 清潔生產88九、 環境管理分析90十、 環境影響結論92十一、 環境影響建議92第十一章 勞動安全生產94一、 編制依據94二、 防范措施97三、
4、預期效果評價99第十二章 技術方案分析100一、 企業技術研發分析100二、 項目技術工藝分析103三、 質量管理104四、 設備選型方案105主要設備購置一覽表106第十三章 節能方案說明108一、 項目節能概述108二、 能源消費種類和數量分析109能耗分析一覽表109三、 項目節能措施110四、 節能綜合評價111第十四章 進度計劃方案113一、 項目進度安排113項目實施進度計劃一覽表113二、 項目實施保障措施114第十五章 投資計劃方案115一、 投資估算的依據和說明115二、 建設投資估算116建設投資估算表118三、 建設期利息118建設期利息估算表118四、 流動資金120流
5、動資金估算表120五、 總投資121總投資及構成一覽表121六、 資金籌措與投資計劃122項目投資計劃與資金籌措一覽表123第十六章 經濟效益評價124一、 經濟評價財務測算124營業收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表125固定資產折舊費估算表126無形資產和其他資產攤銷估算表127利潤及利潤分配表129二、 項目盈利能力分析129項目投資現金流量表131三、 償債能力分析132借款還本付息計劃表133第十七章 項目招標、投標分析135一、 項目招標依據135二、 項目招標范圍135三、 招標要求135四、 招標組織方式137五、 招標信息發布138第十八章 項目總結分析
6、139第十九章 附表附錄141主要經濟指標一覽表141建設投資估算表142建設期利息估算表143固定資產投資估算表144流動資金估算表145總投資及構成一覽表146項目投資計劃與資金籌措一覽表147營業收入、稅金及附加和增值稅估算表148綜合總成本費用估算表148利潤及利潤分配表149項目投資現金流量表150借款還本付息計劃表152報告說明經過多年的海外布局,目前大多數龍頭組件企業,如晶澳科技、隆基、天合、晶科等均在全球范圍內建立了完善的生產、物流、銷售和服務網絡。以晶科能源為例,其在全球擁有超過9處工廠、20處物流中心以及30處服務中心,其產品銷售網絡覆蓋到了超過100個國家。頭部組件企業品
7、牌及渠道優勢相輔相成,先發優勢明顯。由于組件分銷商更傾向于選擇品牌影響力強的企業進行合作,因此頭部企業在品牌優勢不斷強化的趨勢下,其渠道開拓能力也將進一步增強。另外,隨著頭部組件企業全球渠道網絡布局的進一步完善,針對ToC市場的品牌影響力也將逐步提升。 企業戰略預判能力不同,盈利能力分化明顯另外,由于光伏產業鏈各環節之間供需情況在不同時點存在差異,導致單個環節的盈利能力波動會相對較大。因此相比于專業化公司來說,一體化組件企業成本控制能力更為突出,毛利率更為穩定,而專業化公司往往利潤率波動會相對更大。根據謹慎財務估算,項目總投資24952.32萬元,其中:建設投資20120.05萬元,占項目總投
8、資的80.63%;建設期利息510.21萬元,占項目總投資的2.04%;流動資金4322.06萬元,占項目總投資的17.32%。項目正常運營每年營業收入40700.00萬元,綜合總成本費用30676.04萬元,凈利潤7346.82萬元,財務內部收益率22.56%,財務凈現值9394.36萬元,全部投資回收期5.75年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛,市場發展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續發展的基礎。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業
9、分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目背景、必要性一、 硅料供給逐步釋放,價格中樞有望下移2021年以來上游硅料環節供不應求推升產業鏈價格不斷上漲。2018年以來,受到“531”政策的影響,光伏行業需求連續兩年出現下滑,硅料價格也一度降至60元/kg以下。在行業景氣度持續低迷的背景下,多晶硅企業盈利及現金流均面臨較大壓力,甚至有部分高成本產能退出市場。然而隨著技術進步推動降本,光伏度電成本逐步降低,2021年以來光伏行業正式進入平價上網時代,行業需求迎來快速增長。但由于多晶硅產能投產周期較長,項目從開始建設到實現滿產往往
10、需要1.5-2年的時間,供給較為剛性,因此新增產能短時間內無法釋放,從而導致2021年多晶硅供給緊張。受到供需緊張的影響,硅料價格自年初的81元/kg最高上漲至269元/kg,漲幅達到232%。同時,硅片、電池片、組件三環節的價格也在成本不斷上漲的推動下大幅上漲,最高漲幅分別為79%、16%、24%。預計2022年硅料價格將呈現出“緩慢降價-快速降價”的趨勢。(1)Q1-Q3緩慢降價。一方面,盡管2022Q1-Q4硅料相對于硅片的缺口逐步縮小,但Q1-Q3缺口大小與2021年Q2-Q4情況較為相似,缺口依然存在;另一方面,“搶料大軍”不斷壯大,隨著硅片廠庫存拋售結束+硅料降價,硅片盈利能力觸底
11、回升,哄搶硅料的情況可能再次發生。(2)Q4(尤其是12月)快速降價。主要系接近年底,全年組件排產告一段落,疊加硅料產能繼續釋放,預計硅料價格將正式進入下降通道。若當前各企業規劃的硅料產能均能如期落地,2023-2025年硅料供給將十分充足。2023年開始硅料產量將足以覆蓋硅片產能,每年冗余量分別為14.6-34.6、46.6-68.6、62.2-84.2萬噸/年,硅料產量相對組件的冗余量將分別達到47.9-77.1、67.7-98.6、70.4-101.3萬噸/年。二、 原材料供需變化對企業的供應鏈管理能力提出較高要求組件制造成本中電池片占比較高,除此之外生產所需輔材相較于其他環節也更多,包
12、括玻璃、膠膜、背板、互聯條、匯流條、接線盒等。從成本結構來看,電池片占組件整體成本的比例為61.16%;其次玻璃、背板、EVA膠膜、鋁邊框成本占比相對較高,單瓦成本占比分別為7.1%、5.2%、8.4%、9.0%。由于各環節產能投放和需求釋放節奏的不匹配,導致組件上游主要原材料價格近年來均有過較大幅度的波動。例如2021年硅料價格由年初的81元/kg上漲至最高269元/kg,漲幅達到132%;光伏玻璃在2020年四季度受到政策影響,價格最高漲幅也達到了79%;EVA粒子在2021年下半年受到產能投放較慢的影響,價格也由18550元/噸上漲至31750元/噸,導致膠膜價格隨之出現大幅上漲。組件生
13、產所需原輔材料眾多,某些環節時常會出現供不應求的情況,因此組件企業的供應鏈管理能力非常重要。供應鏈管理能力的差異,一方面體現在原材料獲取能力上,能力強的企業在開工率上將具有一定優勢;另一方面,企業對于原材料的采購策略,也會對其在產業鏈價格大幅波動時的盈利能力產生較大影響。三、 構建高水平開放合作新格局積極融入長三角區域一體化,加強同長三角城市全方位的交流與合作,打造長三角重要的產業轉移承接基地、生態宜居地和休閑度假目的地。加快與海西經濟區“觀念對接、體制對接、產業對接”,實現政策互融、人才互動、產業互補和基礎設施互聯互通。積極對接粵港澳大灣區建設,建成粵港澳大灣區產業轉移重要承載區、改革創新經
14、驗復制先行區、市民生活休閑旅游共享區。加快推進江西內陸開放型經濟試驗區建設。完善與大南昌都市圈互聯互通的基礎設施體系建設。深化四省九地市合作。四、 做強做優現代化產業平臺加快推進開發區改革創新,推動園區體制機制改革縱深發展,積極探索“管委會+平臺公司+產業基金”運營模式和“開發區+主題產業園”建設模式,推動技術、資金、土地和重點項目等要素向重大平臺集聚,打造醫療旅游、數字經濟產業集群。積極承接產業轉移,著力打造長三角地區、海西經濟區和粵港澳大灣區的重要產業合作平臺。堅持特色化、差異化發展思路,按照產業布局、區域發展和園區定位要求,深挖現有優勢,引導各縣(市、區)依托產業平臺培育發展優勢產業、主
15、導產業。加快開發區向城市綜合功能區轉型。第二章 市場分析一、 海外市場多點開花,渠道開拓能力尤為重要回顧光伏行業發展歷史,過去20年間光伏通過技術進步不斷降低度電成本,使得光伏經濟性逐漸優于火電。根據LAZARD統計,2020年全球光伏電站平均單位投資約為883美元/KW,同時度電成本為0.037美元/KWh,相比于火電來說已經具備經濟性。在前幾年光伏度電成本仍然高于火電的情況下,全球光伏裝機需求主要依賴于部分有補貼國家,包括美國、歐洲、日韓、澳大利亞等國。但是隨著光伏度電成本的不斷下降,海外市場需求也不再僅僅依賴于部分補貼強度較高的國家,而是呈現出各國需求百花齊放,同時對單個市場依賴度逐漸下
16、降的趨勢。根據IRENA的統計,2017年全球光伏新增裝機CR10達到90.6%,并且中國、美國、印度合計占比達到73.5%。2018年起,隨著光伏度電成本的快速下降,全球光伏新增裝機CR10開始逐步下降,同時全球GW級別市場數量也逐漸增多,全球光伏需求呈現出“百花齊放”的局面,2020年CR10降至82.26%。在全球GW級市場數量不斷增長的背景下,組件企業的海外渠道開拓能力十分重要。銷售渠道的全球布局需要企業投入大量的人力、物力以及財力,從銷售費用率角度來看,隆基、晶澳、天合等頭部組件企業的銷售費用率明顯高于硅料、硅片、電池片企業。二、 頭部組件企業在產品可靠性及后期服務方面具有優勢202
17、1年3月,工信部發布光伏制造行業規范條件(2021年本)和光伏制造行業規范公告管理暫行辦法(2021年本),提出引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏制造項目,加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本,要求組件功率質保期不低于25年。頭部組件企業往往會提出高于國家正常要求的質保標準。例如,隆基在2018年就已經把組件質保期限由25年延長至30年,并且首年光衰控制在2%,線性衰減控制在0.45%以內,并于2021年發布行業首個“生命周期標準”,實現了“研發-設計-選材-制造-測試-售后”的全方位管理。晶科目前對其單面單晶系列組件保質期要求在25年,雙面單晶組件保質期30年;N型組件質保期30年,首年
18、衰減不超過1%,線性衰減不超過0.4%。對確認未達到質保要求的組件,晶科將予以修理、更換或提供額外組件彌補功率損失。頭部企業經營更為穩健,盈利能力更強,售后服務更有保障。在過去補貼時代,光伏行業需求受政策影響較大,包括海外的“201”、“雙反”等關稅壁壘以及國內的“531”政策等,都對當時的行業景氣度造成了一定負面影響,導致部分組件企業破產從而退出市場。因此從25年售后周期的角度出發,國內外買家和銀行都傾向于選擇經營更為穩健的企業。從利潤率及現金流的角度來看,頭部組件企業經營更為穩健,因此其組件產品更容易受到客戶青睞。三、 N型電池崛起,技術領先的龍頭將賺取行業超額利潤光伏產業快速發展伴隨電池
19、片技術迭代推進效率提升,而電池追求高效的本質則來自于降本。由于光伏電池片轉化效率公式為:電池片輸出功率=光照幅度(1000W/平米)*電池片面積*轉化效率,因此當光照幅度、電池片功率一定時,轉化效率的提升能夠降低電池片的面積,形成對于組件非硅成本和電站BOS成本的攤薄,從而持續降低產業鏈成本水平。2015年以前,Al-BSF鋁背場電池在國內電池片的滲透率在90%以上,但到了2018年其效率達到20%接近瓶頸,2019年起PERC電池產能開始迅速崛起,從2016年市場滲透率不足10%,到2019年能超過50%,成為目前市場主流電池技術路線。PERC電池最高轉化效率從2014年天合的21.4%提升
20、至2019年隆基的24.06%。目前,市場PERC電池平均量產轉化效率約23.2%,已逼近效率極限,亟需新一代高效電池技術替代。而N型電池效率提升潛力大、投資成本不斷降低,本輪光伏技術變革將由P型電池轉向N型電池。N型電池技術主要為TOPCON、HJT、IBC,三者均具備較好發展前景。目前,TOPCON成本相對較低性價比顯著,且可基于現有產能改造,2022年將迎來大規模量產元年。HJT電池參數性能最優,有望成為未來主流技術路線,但當前成本仍然偏高,需要持續推進降本技術才能量產。而IBC電池具備最高的轉化效率,并可疊加工藝繼續擴大優勢,但成本較高且犧牲雙面率,預計將有部分領先企業配合特定場景布局
21、。除了高轉換效率以外,N型電池組件還具備低衰減、低溫度系數、高雙面率等優勢,使得發電率較P型顯著提高,從而進一步提升其溢價能力。以晶科N型TOPCON組件為例,2021年11月2日,晶科首次發布其TOPCON組件量產新品TigerNeo,基于182nm尺寸,其量產輸出功率最高可達620W,效率最高可達22.30%。該產品較同尺寸P型組件功率提升15-20W,結合低溫度系數、低衰減以及高雙面率的優點,年發電率比主流P型雙面組件高約3%。較P型210660W組件能夠降低1.18%的BOS成本,提升3%的支架總功率,同時降低6%的LCOE,最終提升9.60的IRR。該產品具備以下核心競爭優勢: N型
22、組件降本及溢價顯著,當前已具備較高性價比對于組件企業來說,N型組件相較于P型的性價比主要來自于三個方面:1)轉化效率提升時,能夠攤薄每W玻璃、膠膜、鋁框等成本,降低組件自身的非硅成本;2)轉化效率提升時,能夠攤薄每W終端安裝時的BOS成本,形成組件產品的溢價;3)由于N型高效電池組件具備低衰減、高雙面率以及低溫度系數等優勢,能夠實現全生命周期每W發電量更高,形成組件產品的溢價。電站端BOS成本中,單瓦土地、支架、建安費用、管理費用等投資成本與面積具有強相關關系,能夠隨著組件效率的提升而顯著下降,而逆變器、一次設備、二次設備、電網接入等成本則主要與組件功率相關。2021年,我國集中式地面電站BO
23、S成本合計為2.35元/W,其中面積相關成本為1.37元/W。假設PERC組件和N型組件單套面積相關的BOS成本不變,那么電池片效率每提升0.5%,N型組件溢價將增加2.5-2.8分/W。第三章 項目緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:年產xxGW光伏組件項目項目單位:xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約61.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工
24、程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環境保護、安全防護及節能;8、企業組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業發展規劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)技術原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發,遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力
25、求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節約資源,提高資源利用率,做好節能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現設備的技術先進,操作安全穩妥,投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范,努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全,保護環境、節約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時
26、”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統一治理,安全生產,文明管理。五、 建設背景、規模(一)項目背景與傳統組件背面采用的背板不同,雙面組件背面采用的是玻璃或者透明背板,并主要以雙面雙玻組件為主。玻璃的透水率較低,可有效解決傳統組件由于背板透水導致的電化學腐蝕、PID衰減與蝸牛紋概率增大等問題,且玻璃的耐候性、耐腐蝕性、耐磨性、絕緣性、防火性更高,為高品質光伏組件提供更好的解決方案。雙面組件是正反兩面都能發電的組件,其正面吸收太陽直射光,背面接收地面反射光與空氣中的散射光。雙面組件更高的功率可有效降低光伏項目開發的單瓦成本。雙面
27、組件的發電增益主要來自于背面。據晶科雙面組件實證數據,在不同場景下,雙玻組件的實際發電增益幅度在5%-19%之間不等。未來隨著下游應用端對雙面組件發電增益的逐步認可,雙面組件的市場占比將逐步提升,從而進一步推升光伏玻璃的市場需求。(二)建設規模及產品方案該項目總占地面積40667.00(折合約61.00畝),預計場區規劃總建筑面積76634.17。其中:生產工程45091.58,倉儲工程14147.49,行政辦公及生活服務設施9032.66,公共工程8362.44。項目建成后,形成年產xxxGW光伏組件的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx投資管理公司將項目工程的建設
28、周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環境影響項目符合國家產業政策,符合城鄉規劃要求,符合國家土地供地政策,運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應的治理措施后,均能達到相應的國家標準要求,對外環境影響較小。因此,該項目在認真貫徹執行國家的環保法律、法規,認真落實污染防治措施的基礎上,從環保角度分析,該項目的實施是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資24952.32萬元,其中:建設投資20120.05萬元,
29、占項目總投資的80.63%;建設期利息510.21萬元,占項目總投資的2.04%;流動資金4322.06萬元,占項目總投資的17.32%。(二)建設投資構成本期項目建設投資20120.05萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用16782.85萬元,工程建設其他費用2904.62萬元,預備費432.58萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業收入40700.00萬元,綜合總成本費用30676.04萬元,納稅總額4578.84萬元,凈利潤7346.82萬元,財務內部收益率22.56%,財務凈現值9394.36萬元,全部投資回收期5
30、.75年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積40667.00約61.00畝1.1總建筑面積76634.171.2基底面積25620.211.3投資強度萬元/畝312.192總投資萬元24952.322.1建設投資萬元20120.052.1.1工程費用萬元16782.852.1.2其他費用萬元2904.622.1.3預備費萬元432.582.2建設期利息萬元510.212.3流動資金萬元4322.063資金籌措萬元24952.323.1自籌資金萬元14539.913.2銀行貸款萬元10412.414營業收入萬元40700.00正常運營年份5總成本費用萬元3
31、0676.04""6利潤總額萬元9795.76""7凈利潤萬元7346.82""8所得稅萬元2448.94""9增值稅萬元1901.70""10稅金及附加萬元228.20""11納稅總額萬元4578.84""12工業增加值萬元15361.79""13盈虧平衡點萬元12585.92產值14回收期年5.7515內部收益率22.56%所得稅后16財務凈現值萬元9394.36所得稅后十、 主要結論及建議經分析,本期項目符合國家產業相關政策,項目
32、建設及投產的各項指標均表現較好,財務評價的各項指標均高于行業平均水平,項目的社會效益、環境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業現金流充足,同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業良好發展的局面。第四章 產品規劃方案一、 建設規模及主要建設內容(一)項目場地規模該項目總占地面積40667.00(折合約61.00畝),預計場區規劃總建筑面積76634.17。(二)產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司
33、建設能力分析,建設規模確定達產年產xxxGW光伏組件,預計年營業收入40700.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1光伏組件GWxxx2光伏組件GWxxx3光伏組件GWxxx4.GW5.GW6.G
34、W合計xxx40700.00回顧光伏行業發展歷史,過去20年間光伏通過技術進步不斷降低度電成本,使得光伏經濟性逐漸優于火電。根據LAZARD統計,2020年全球光伏電站平均單位投資約為883美元/KW,同時度電成本為0.037美元/KWh,相比于火電來說已經具備經濟性。在前幾年光伏度電成本仍然高于火電的情況下,全球光伏裝機需求主要依賴于部分有補貼國家,包括美國、歐洲、日韓、澳大利亞等國。但是隨著光伏度電成本的不斷下降,海外市場需求也不再僅僅依賴于部分補貼強度較高的國家,而是呈現出各國需求百花齊放,同時對單個市場依賴度逐漸下降的趨勢。根據IRENA的統計,2017年全球光伏新增裝機CR10達到9
35、0.6%,并且中國、美國、印度合計占比達到73.5%。2018年起,隨著光伏度電成本的快速下降,全球光伏新增裝機CR10開始逐步下降,同時全球GW級別市場數量也逐漸增多,全球光伏需求呈現出“百花齊放”的局面,2020年CR10降至82.26%。第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉規劃和相關標準規范,有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用,堅持節能、保護環境可持續利用發展,經濟效益、社會效益、環境效益三效統一,土地利用最優化。二、 建設區基本情況上饒,江西省下轄設區的市(地級),長江中游城市群重要成員,位于江西省東北部,北緯27º48
36、0;29º42´,東經116º13´118º29´之間,屬內陸區域。東聯浙江、南挺福建、北接安徽,處于長三角經濟區、海西經濟區、鄱陽湖生態經濟區三區交匯處。有“上乘富饒、生態之都”、“八方通衢”和“豫章第一門戶”之稱。截至2020年6月,上饒市下轄3個市轄區、8個縣、1個縣級市。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,上饒市常住人口為6491088人。全境東西寬210千米,南北長194千米。土地總面積22791平方千米,山地面積2342平方千米,丘陵區面積14436平方千米,平原區面積6013平方千米,分別占上饒市總面積
37、的10.27%、63.34%和26.39%。上饒名山勝跡眾多,早在唐朝就已是旅游勝地,歷代官宦名流、文人墨客留下的觀光游記、詩詞歌詠數不勝數。境內擁有豐富的山水景觀、紅色革命遺址和古色文化遺存。上饒先后被評為“中國最具幸福感城市”、“中國最佳浙商投資城市”、“中國最佳粵商投資城市”、“中國最佳閩商投資城市”、“江西省區域發展的四個重點城市之一”、“中國優秀旅游城市”。2018年度中國國家旅游最佳生態旅游目的地。圍繞二三五年與全國、全省同步基本實現社會主義現代化的遠景目標,綜合考慮上饒未來五年的發展基礎、發展環境與發展要求,“十四五”時期我市經濟社會要努力實現“一個增強”“三個突破”“五個提升”
38、的奮斗目標。經濟綜合實力明顯增強。主要經濟指標增速繼續保持全省“第一方陣”,經濟總量在全省位次力爭實現前移,人均地區生產總值與全國、全省平均水平差距進一步縮小。高質量跨越式發展取得新突破。創新引領能力不斷提升,科技對經濟社會發展支撐能力明顯增強,R&D占比超過全省平均水平,創新平臺建設取得突破性進展,創新創業體制機制更加健全,科技成果轉移轉化更加便捷。產業轉型升級步伐加快,產業基礎高級化、產業鏈供應鏈現代化水平明顯提升,農業基礎更加穩固,現代服務業與先進制造業融合加快,數字經濟規模進一步擴大,智能制造水平大幅提升。投資質量和消費貢獻率穩步提高,外貿進出口結構不斷優化,供需結構更趨合理。
39、改革開放實現新突破。要素市場化配置進一步優化,高標準市場體系基本建成,政府職能轉變深入推進,市場有效、政府有為、企業有利、社會有序、百姓受益的體制機制進一步完善,營商環境進入全省一流水平行列。全力助推江西內陸開放型經濟試驗區建設,構建起高能級開放合作平臺,打造全方位的開放發展新格局。“十四五”時期是推進高質量跨越式發展的重要戰略機遇期。“十四五”時期,世界處于百年未有之大變局,國際經濟、科技、文化、安全、政治等格局發生深刻調整,我國在世界發展格局中的作用日益凸顯。國內經濟發展正處于轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻堅期,深化供給側結構性改革仍是經濟社會發展的主線,以創新為驅動,以數字
40、化、網絡化、智能化為特點的科技革命加速興起,將進一步促進我市產業優化升級和新舊動能轉換。提出加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,為我市發揮潛力優勢、拓展發展空間帶來新的機遇。加之長三角一體化、海西經濟區、江西內陸開放型經濟試驗區、長江經濟帶、長江中游城市群等系列區域發展戰略的深入推進,疊加上饒交通、區位、資源、生態等多方面優勢,更加有利于我市推進高質量跨越式發展,全面構建內外聯動、雙向互濟的開放合作新格局,進一步提升上饒區域發展的戰略地位。在看到成績和機遇的同時,必須清醒認識到,“十四五”時期,上饒發展也將面臨諸多風險挑戰,中美戰略博弈和新冠肺炎疫情對外貿出口和經濟
41、增長帶來不確定性,我市在經濟社會發展中還面臨不少問題和困難,主要是:地區生產總值總量較小,人均地區生產總值落后于全省平均水平,城鄉收入差距較大,發展不平衡不充分的問題依然突出;科技創新對于新舊動能轉換的支撐能力較弱,高新技術產業、戰略性新興產業增加值占比較低;中心城區輻射帶動效應不強,區域協調發展任重道遠,區域格局競爭加劇,在贛浙閩皖四省交界區域中的競爭新優勢尚未厚植,周邊大城市潛在的虹吸效應仍然存在;社會治理、法治建設亟待加強,城市治理體系有待完善;民生領域還存在不少短板,基本公共服務均等化水平有待進一步提高;干部隊伍建設離新時代發展要求還有差距,能力和作風仍需不斷加強。綜合判斷,當前和今后
42、一個時期是“兩個大局”相互交織、相互作用、融合交匯期,和平與發展仍是時代主題,時和勢總體仍于我有利,我市仍將處于大有可為又充滿挑戰的戰略機遇期。全市上下務必增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,立足新發展階段,貫徹新發展理念,構建新發展格局,積極應對各種風險挑戰,奮力拼搏,務實進取,保持戰略定力,樹立底線思維,準確識變、科學應變、主動求變,努力在危機中育先機、于變局中開新局,奮力開創新時代上饒發展新局面。展望二三五年,上饒將與全國、全省同步基本實現社會主義現代化。到那時,全市綜合實力、科技實力、經濟實力將大幅躍升;經濟總量和城鄉居民人均收入邁上更高臺階;基本實現新型工業化、信息
43、化、城鎮化、農業現代化;基本建成文化強市、教育強市、人才強市、科技強市、工業強市、農業強市、旅游強市、交通強市;基本形成具有上饒特色的現代化經濟體系;基本實現市域治理體系和治理能力現代化;法治上饒、平安上饒、廉潔上饒、數字上饒、健康上饒建設達到更高水準;區域綜合競爭力和影響力明顯提高,全面建成江西內陸開放型經濟試驗區的重要戰略支點;生態文明建設水平提升,城鄉面貌發生更大變化;人均國內生產總值接近中等發達國家水平,中等收入群體顯著擴大,基本公共服務實現均等化;城鄉區域發展差距和居民生活水平差距明顯縮小;創新創造創業活力充分釋放;生產生活生態空間統籌和諧;全市人民生活更加美好,人的全面發展、全體人
44、民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。三、 促進產業轉型升級,構建現代產業新體系以新型工業化為核心,深入實施制造強市戰略,加快實現產業基礎高級化、產業鏈現代化,促進產業聯動發展,加快構建深度融合、技術引領、綠色高效的現代產業新體系。(一)提升產業綜合競爭力大力實施產業鏈鏈長制,按照自主可控、安全高效原則,推進鑄鏈強鏈引鏈補鏈。以提高質量效益為中心,構建現代化產業發展體系。大力推行先進生產方式,推動產業鏈條向“微笑曲線”兩端延伸,促進先進制造業和現代服務業深度融合,大力發展服務型制造,推動產業園區轉型升級。加快質量基礎設施建設,增強標準、計量、專利等體系和能力建設,深入實施質量提升行動。堅持主攻工
45、業不動搖,以有色金屬、光伏、光學、汽車、新型建材、機械制造、紡織服裝等產業為重點,開展技術改造、智能提升和品牌塑造行動,改造提升落后生產設備工藝,建設數字車間、智能工廠,培育現代企業自主品牌。制定出臺扶持政策,做大做強做優有色金屬供應鏈金融平臺。大力培育“專精特新”企業,打造一批細分行業和細分市場領軍企業、單項冠軍和“小巨人”企業。加強區域產業合作,打造優質產業轉移承接地,優化產業鏈供應鏈發展環境。(二)培育壯大戰略性新興產業聚焦“五城一谷”,以高端化、特色化、綠色化為導向,重點發展壯大節能環保、新材料(黑滑石綜合開發等)、新能源(光伏、動力電池等)、信息科技、生物醫藥等戰略性新興產業,引進培
46、育戰略性新興產業龍頭企業和產業集群。加快建設國家級光伏新能源產業基地、江西省重要新能源汽車生產基地,力爭在光學設備及材料、衛星導航、干細胞再生等產業發展上取得重大突破。促進平臺經濟、共享經濟健康發展。四、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第六章 發展規劃一、 公司發展規劃根據公司的發展規劃,未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規模后,公司的組
47、織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續發展,實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優化資本結構,籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養,同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發展規劃和目
48、標的實現。一方面,公司將繼續加強員工培訓,加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創造性,提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作,持續完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制,充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步
49、完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創新。二、 保障措施(一)開展宣傳教育和檢查加大培訓力度,開展行業生產和應用的培訓。通過形式多樣的宣傳活動,提高對行業政策的理解與參與,使行業的生產與應用成為全行業和社會各界的自覺行動。開展行業行動檢查,對不執行行業生產和使用有關規定的,要加強輿論監督和通報批評。(二)強化規劃指導圍繞規劃提出的目標和任務,加強規劃與產業政策、標準規范的銜接,加強部門間信息溝通和工作協調,依據規劃和產業政策等組織實施相關建設項目,推進重點工程落實。建立規
50、劃實施的動態評估機制,對規劃的完成情況及落實過程中出現的新問題、新情況加強動態監督,必要時按程序對規劃內容進行調整。(三)強化人才隊伍建設在國內外知名高校、產業研究機構建立培訓基地,開展產業專題培訓,培育一批具有全球戰略眼光和產業理念的領軍型戰略企業家。采用市場化運作模式,加快培養造就一批具有產業意識的職業經理人。鼓勵企業面向海內外引進高層次領軍型產業人才,著力打造具有國際先進水平的產業創新團隊。面向產業發展需求,優化高等院校學科設置,實施產業高技能人才培養工程,依托高技能人才公共實訓基地、大型骨干企業、技工院校等,加快培養一批滿足產業發展需求、具有實際技術操作能力的高技能人才。(四)強化監測
51、評估加強對規劃實施的監測評估,建立和完善與經濟發展狀況相適應的產業統計與監測指標體系。加強產業調查統計,監督評估主要目標和任務的實施狀況,開展產業對經濟增長貢獻度研究評估,定期編制發布與區域重點產業等有關的產業報告及產業密集型產業發展報告,形成常態化、制度化、規范化的產業統計體系。(五)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設,采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式,加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作,在重點領域合作實現突破,合作取得積極成效。(六)加大科研力度,推動產業配套加強關鍵技術攻關和成果轉化,加快技術研發推廣,對符合條件的項目,優先列入各
52、級科技專項計劃,優先給予成果獎勵。積極開展新技術、新產品、新材料和新工藝的研發。第七章 運營管理一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩
53、個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、光伏組件行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和光伏組件行業有關政策,優化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區域內光伏組件行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現
54、代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展
55、部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成
56、本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄
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