風險評價作業指導書制度.doc_第1頁
風險評價作業指導書制度.doc_第2頁
風險評價作業指導書制度.doc_第3頁
風險評價作業指導書制度.doc_第4頁
風險評價作業指導書制度.doc_第5頁
已閱讀5頁,還剩6頁未讀, 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、 風險評價作業指導書制度撰寫人:_日 期:_風險評價作業指導書制度1.目的對存在的風險進行有效識別,及時制定風險控制措施,消除危害,防止事故發生。1.范圍適用于企業生產經營過程各階段風險評價和更新。2.術語3.1風險:即危害,某一特定危_生的可能性和后果的組合。3.2危害識別:認知危害的存在并確定其特性的過程。3.3風險評價:是評價風險程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。4作業要求4.1成立風險評價小組,由主管安全生產的負責人直接負責風險評價工作,各部門負責人_、參與風險評價工作。4.2確定風險評價范圍1)規劃、設計和建設、投產、運行等階段;2)常規和異?;顒?;3)事故及潛在的緊急情況;4)

2、所有進入作業場所的人員的活動;5)原材料、產品的運輸和使用過程;6)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;7)人為因素,包括違反安全操作規程和安全生產規章制度;8)丟失、廢棄、拆除與處置;9)自然災害等。4.3識別風險存在根源或狀態1)作業環境中的不安全狀態2)人的不安全行為3)有害的作業環境4)管理上的缺陷4.4識別風險產生的后果包括人身傷害、死亡、疾病、財產損失、停工、違法、影響榮譽、工作環境破壞、自然環境破壞等。4.5風險識別過程4.5.1全廠各部門根據風險評價小組的安排對本部門根據崗位劃分作業活動清單;4.5.2各崗位識別并列出設備設施清單;4.5.3識別設備設施和管理活動的危害情

3、況。、4.5.4各部門車間利用檢查分析表識別風險,填寫部門登記表,上交安???,_相關部門集中評價,形成風險評價匯總表。4.6風險評價的總則和依據1).有關安全法律法規要求2).行業設計規范、技術標準3).企業的安全管理標準、技術標準4).企業曾經發生過的安全事故及整改情況5).相關方的利益和要求4.7風險評價方法采用風險度法,即利用事件發生的可能性與事件后果的嚴重性來判斷風險登記的方法,風險度R=可能性L_嚴重性S,計算出風險值。(附下表)表1-事件發生的可能性L判斷準則等級標準5在現場沒有采取防范、檢測、保護、控制措施,或危害的發生不能發現(沒有檢測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事

4、件4危害的發生不容易發生,現場沒有檢測系統,也未做過現場檢測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,危害常發生或在預測情況下發生3沒有保護措施(如沒有保護裝置,沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作規程執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或過去曾做過檢測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下發生過類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件表2-事件后果S判別標準等級法律、法規及

5、其他要求人財產損失/萬元停工公司形象5違_律、法規和標準死亡50部分裝置(_套)或設備停工重大國際國內影響4潛在違_規、標準喪失勞動能力252套裝置停工或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等101套裝置停工或設備停工地區影響2不符合公司的安全操作規程、規定輕微受傷、間歇不舒服10影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表3-級判定準則及控制措施風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險

6、,建立運行控制程序,定期檢查,測量評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通2年內治理4-8可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需要定期檢查有條件有經費時治理4輕微或可忽略的風險無需采取控制措施,但需要保存記錄4.8風險評價4.8.1根據風險度判斷出是否屬于可接受風險、不可接受風險。4.8.2如果是可接受風險,可以維持原由的管理,如果是不可接受的風險,則需要提出改進計劃,采取控制措施,使之達到可接受的程度。4.8.3屬于重大風險的要記錄重大風險及控制措施清單,按照優先順序控制治理。重大風險應定期更新。4.9風險控制4.9.1根據風險評價結果及經營運行情況,確定

7、優先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可接受的程度,預防事故的發生。4.9.2選擇的控制措施應包括:1).工程技術設施,實現本質安全;2).管理措施,修訂和制定新的操作規程;3).教育措施,提高從業人員的操作技能和安全意識;4).個體防護措施,減少職業傷害。4.9.3對確定為重大隱患的項目,建立重大隱患檔案,包括:1).評價報告與技術結論2).評審意見3).隱患治理方案,包括資金預算情況等4).治理時間表和責任人5).竣工驗收報告。4.9.4對于企業的重大危險源制定應急預案4.10風險信心更新4.10.1安??泼磕阓一次風險評價,識別與生產經營活動有關的風險和隱患,評審或檢查風險控制結果。4.10.2發生下列情況時,安??萍皶r_相關部門進行風險評價:1).新的或變更的法律法規或其它要求2).操作變化或工藝變

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論