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文檔簡介
1、泓域咨詢/樂山功能性涂料項目資金申請報告目錄第一章 行業、市場分析7一、 3C涂料行業市場狀況及發展趨勢7二、 中國食品飲料金屬包裝涂料行業市場狀況及發展趨勢7第二章 總論11一、 項目名稱及項目單位11二、 項目建設地點11三、 可行性研究范圍11四、 編制依據和技術原則11五、 建設背景、規模13六、 項目建設進度13七、 環境影響14八、 建設投資估算14九、 項目主要技術經濟指標14主要經濟指標一覽表15十、 主要結論及建議16第三章 項目背景及必要性18一、 功能性涂料行業市場狀況及發展趨勢18二、 油墨行業市場狀況及發展趨勢19三、 深化生態文明建設20四、 項目實施的必要性20第
2、四章 建筑工程說明22一、 項目工程設計總體要求22二、 建設方案22三、 建筑工程建設指標23建筑工程投資一覽表23第五章 項目選址分析25一、 項目選址原則25二、 建設區基本情況25三、 堅持擴大內需全面開放,融入新發展格局27四、 堅持旅游興市產業強市,釋放新發展勢能30五、 項目選址綜合評價34第六章 運營模式分析35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 各部門職責及權限36四、 財務會計制度39第七章 SWOT分析43一、 優勢分析(S)43二、 劣勢分析(W)45三、 機會分析(O)45四、 威脅分析(T)46第八章 法人治理50一、 股東權利及義務50二、
3、董事53三、 高級管理人員58四、 監事61第九章 勞動安全64一、 編制依據64二、 防范措施65三、 預期效果評價69第十章 節能方案說明71一、 項目節能概述71二、 能源消費種類和數量分析72能耗分析一覽表72三、 項目節能措施73四、 節能綜合評價74第十一章 組織機構及人力資源配置75一、 人力資源配置75勞動定員一覽表75二、 員工技能培訓75第十二章 進度計劃78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十三章 投資方案分析80一、 投資估算的編制說明80二、 建設投資估算80建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表83四、 流動
4、資金84流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十四章 經濟效益分析89一、 基本假設及基礎參數選取89二、 經濟評價財務測算89營業收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析93項目投資現金流量表95四、 財務生存能力分析96五、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98六、 經濟評價結論98第十五章 風險評估100一、 項目風險分析100二、 項目風險對策102第十六章 項目招標方案104一、 項目招標依據104二、 項目招標范圍104三、 招標要求10
5、5四、 招標組織方式105五、 招標信息發布107第十七章 項目綜合評價說明108第十八章 附表109建設投資估算表109建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118第一章 行業、市場分析一、 3C涂料行業市場狀況及發展趨勢3C消費電子領域涂料行業可大致分為傳統電子產品涂料行業和新型消費電子產品涂料。傳統電子產品包括計算機、平板電腦、智能手機等;
6、新型消費電子產品包括可穿戴設備、智能家居設備等電子產品。2013年以來,全球傳統電子產品行業趨于穩定。其中,計算機出貨量2016-2019年保持小規模增長態勢,總體趨勢保持穩定。平板電腦、智能手機出貨量基本保持穩定。新型消費電子產品預計未來3-5年內保持增長態勢。從而帶動3C涂料行業快速發展。二、 中國食品飲料金屬包裝涂料行業市場狀況及發展趨勢1、食品飲料金屬包裝涂料概述食品飲料金屬包裝涂料為涂附于食品飲料金屬包裝罐內、外層及邊縫的涂料。按照金屬罐的制造方法和應用部位劃分,主要分為三片罐內外涂料、二片罐內外涂料和易拉蓋內外涂料等。上述涂料按照生產工藝和產品性能劃分,可分為粉末涂料、全噴涂料、有
7、機溶膠、金油、罩光油、白底涂、透明涂料、外邊縫涂料、稀釋劑等。目前,使用食品飲料金屬包裝涂料的下游行業主要為食品飲料金屬包裝行業。2、食品飲料金屬包裝涂料行業發展情況我國的食品飲料金屬包裝涂料行業起步較晚,早期一直被外資企業壟斷,近些年才有一些民營企業陸續嶄露頭角,國產化替代速度加快。由于應用領域的特殊性和復雜性,食品飲料金屬包裝涂料的質量和技術標準要求比較嚴格,行業門檻較高,尤其是內涂產品。因此,行業參與者較少,行業集中度較高。由于消費升級,再加上食品飲料行業發展迅速,我國食品飲料金屬包裝涂料行業將持續穩定增長。根據金屬包裝業協會的數據顯示,2019年我國食品飲料金屬包裝涂料行業的總產量為1
8、5.03萬噸,銷售收入為24.83億元,分別比2018年增長了6.47%和4.66%。從產品分類來看,2019年三片罐內涂的產量和收入占比均最高,分別為21.26%和28.29%。根據金屬包裝業協會的數據顯示,中國食品飲料金屬包裝涂料的總產量在2013年為9.26萬噸,2019年其總產量為15.03萬噸,2013-2019年中國食品飲料金屬包裝涂料總產量的年復合增長率為8.40%。預計2022年中國食品飲料金屬包裝涂料的總產量將達到15.99萬噸。中國三片罐內涂和外涂的產量在2013年分別為2.09萬噸和1.95萬噸,2019年其產量分別為3.20萬噸和2.96萬噸,2013-2019年中國三
9、片罐內涂和外涂市場的產量年復合增長率分別為7.32%和7.19%。預計2022年中國三片罐內涂和外涂產量將分別達到3.27萬噸和3.03萬噸。中國二片罐內涂和外涂的產量在2013年分別為1.83萬噸和0.65萬噸,2019年其產量分別為3.18萬噸和1.11萬噸,2013-2019年中國二片罐內涂和外涂市場的產量年復合增長率分別為9.63%和9.44%。受益于啤酒罐化和限塑令等驅動因素,二片罐增速高于三片罐,預計二片罐仍將是未來幾年主要的增長動力。預計2022年中國二片罐內涂和外涂的產量將分別達到3.56萬噸和1.24萬噸。中國易拉蓋涂料的產量在2013年為1.42萬噸,2019年其產量為2.
10、36萬噸,2013-2019年中國易拉蓋涂料的產量年復合增長率為8.82%。預計2022年中國易拉蓋涂料的產量將達到2.53萬噸。2020年受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響,中國食品飲料金屬包裝涂料行業2020年的增長速度比之前放緩,預計未來增長情況會逐漸恢復。根據金屬包裝業協會的數據顯示,中國食品飲料金屬包裝涂料以銷售收入計算的總市場規模在2013年為15.50億元,2019年中國食品飲料金屬包裝涂料的市場規模為24.83億元,2013-2019年中國食品飲料金屬包裝涂料的年復合增長率為8.18%。預計2022年中國食品飲料金屬包裝涂料的市場規模將達到26.12億元。中國三片罐內涂和外涂以銷售收
11、入計算的市場規模在2013年分別為4.60億元和4.55億元,2019年三片罐內涂和外涂的市場規模分別為7.03億元和6.90億元,2013-2019年三片罐內涂和外涂的年復合增長率分別為7.31%和7.17%。預計2022年中國三片罐內涂和外涂的市場規模將分別達到7.19億元和7.06億元。中國二片罐內涂和外涂以銷售收入計算的市場規模在2013年分別為1.43億元和1.26億元,2019年中國二片罐內涂和外涂的市場規模分別為2.48億元和2.17億元,中國二片罐內涂和外涂在2013-2019年的年復合增長率分別為9.61%和9.50%。預計2022年中國二片罐內涂和外涂的市場規模將達到2.7
12、7億元和2.43億元。中國易拉蓋涂料以銷售收入計算的市場規模在2013年為1.72億元,2019年易拉蓋涂料收入為2.94億元,中國易拉蓋涂料2013-2019年的年復合增長率為9.38%。預計2022年中國易拉蓋涂料的市場規模將達到3.16億元。第二章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:樂山功能性涂料項目項目單位:xxx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx,占地面積約80.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍按照項目建設公司的發展規劃,依據有關規定,就本項目提出的背景及建設的必要性
13、、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃,部門與地區規劃,經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定;6、相關市場調研報告等。(二)技術原則1、嚴
14、格遵守國家和地方的有關政策、法規,認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行,注意可持續發展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環境,體現企業文化和企業形象;6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規避措施,滿足工程可靠性要求。五、 建設背景、規模(一)項目背景中國二片罐內涂和外涂的產
15、量在2013年分別為1.83萬噸和0.65萬噸,2019年其產量分別為3.18萬噸和1.11萬噸,2013-2019年中國二片罐內涂和外涂市場的產量年復合增長率分別為9.63%和9.44%。受益于啤酒罐化和限塑令等驅動因素,二片罐增速高于三片罐,預計二片罐仍將是未來幾年主要的增長動力。預計2022年中國二片罐內涂和外涂的產量將分別達到3.56萬噸和1.24萬噸。(二)建設規模及產品方案該項目總占地面積53333.00(折合約80.00畝),預計場區規劃總建筑面積96550.98。其中:生產工程65766.00,倉儲工程12159.92,行政辦公及生活服務設施10138.71,公共工程8486.
16、35。項目建成后,形成年產xx噸功能性涂料的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環境影響本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則,貫徹執行國家和地方有關環境保護的法規和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備,最大限度利用資源,盡可能將三廢消除在工藝內部,項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理,避免造成環境污染,確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環境保護規范
17、標準。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資34011.18萬元,其中:建設投資27761.76萬元,占項目總投資的81.63%;建設期利息586.99萬元,占項目總投資的1.73%;流動資金5662.43萬元,占項目總投資的16.65%。(二)建設投資構成本期項目建設投資27761.76萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用23663.16萬元,工程建設其他費用3270.19萬元,預備費828.41萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業收入6
18、2000.00萬元,綜合總成本費用48632.78萬元,納稅總額6263.20萬元,凈利潤9784.20萬元,財務內部收益率22.03%,財務凈現值17943.79萬元,全部投資回收期5.77年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積53333.00約80.00畝1.1總建筑面積96550.981.2基底面積31999.801.3投資強度萬元/畝333.092總投資萬元34011.182.1建設投資萬元27761.762.1.1工程費用萬元23663.162.1.2其他費用萬元3270.192.1.3預備費萬元828.412.2建設期利息萬元586.992.
19、3流動資金萬元5662.433資金籌措萬元34011.183.1自籌資金萬元22031.973.2銀行貸款萬元11979.214營業收入萬元62000.00正常運營年份5總成本費用萬元48632.78""6利潤總額萬元13045.60""7凈利潤萬元9784.20""8所得稅萬元3261.40""9增值稅萬元2680.18""10稅金及附加萬元321.62""11納稅總額萬元6263.20""12工業增加值萬元21066.41""13盈
20、虧平衡點萬元23452.11產值14回收期年5.7715內部收益率22.03%所得稅后16財務凈現值萬元17943.79所得稅后十、 主要結論及建議該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發揮效益。第三章 項目背景及必要性一、 功能性涂料行業市場狀況及發展趨勢功能性涂料是各種特殊用途涂料的總稱,是指除了保護作用以外,這類涂料還兼有某些特殊的功能,以滿足被涂覆產品設計上需要的特種涂料。功能性涂料不僅對高新技術的發展起著重要的推動和支撐作用,還對我國相關傳統產業的改造和升級、實現跨越式發展起著重要的促進作用。功能性涂料屬于涂
21、料行業。雖然我國的涂料工業與發達國家相比存在較大差距,特別是在功能性涂料的研制和生產方面,但是中國工業化及城市化的進程為功能性涂料的快速發展提供了契機,國際涂料企業紛紛在中國設立生產基地,國內也涌現出具有一定自主研發技術、可與國際涂料業巨頭競爭的涂料生產企業。我國涂料行業的技術水平進步較快,涂料品種日趨豐富與完善,涂料產量也有了大幅提升。十三五期間,全行業經濟總量保持穩定增長,總產值年均增長底線6.5%左右。到2020年,涂料行業總產值預計增長到5,600億元左右;產量按年均5%增長計算,到2020年,涂料行業總產量預計增長到2,200萬噸左右。為適應我國經濟新常態,滿足國內各行業、民眾對涂料
22、的需求,完成一帶一路、中國制造2025任務,保障國家重大專項對高性能、特種功能性涂料需求,涂料行業必須適應國內外經濟形勢新變化,完成產業由量到質的飛躍。按涂料用途劃分,可將涂料分為工業涂料、建筑涂料和通用涂料及輔助涂料三大類。二、 油墨行業市場狀況及發展趨勢油墨是一種顏料微粒均勻分散在連接料中并具有一定黏性的流體物質,是印刷中不可或缺的重要材料,其主要由連接料、顏料、溶劑和助劑等部分構成。油墨按照干燥方式的不同,可分為揮發干燥型油墨、氧化結膜干燥型油墨、熱固化干燥型油墨、紫外固化(UV)干燥型油墨和其他干燥型油墨。因化工和包裝印刷業的發展,油墨行業得以迅速發展。在全球油墨制造業產量不斷上升的同
23、時,行業集中度顯著提高。近年來,全球油墨年產量約為420萬噸至450萬噸,其中我國油墨產量約占全球油墨總產量的17%,已成為全球第二大油墨生產國。與歐美、日本等發達國家相比,我國油墨行業特別是節能環保型油墨的生產使用起步較晚,但近年來,隨著監管要求的不斷強化和環保意識的逐漸增強,整個社會處在環保化轉型的過程中,下游行業以及終端消費者對于產品環保性能的要求逐步提升。油墨行業將繼續沿著綠色環保型油墨為主線的發展思路前進,環保油墨將成為油墨行業的主要增長點。三、 深化生態文明建設著力完善“四大體系”,走出一條導向清晰、決策科學、執行有力、激勵有效、多元參與、良性互動的生態文明建設道路。完善生態文化體
24、系,推進環保教育進學校、進家庭、進社區、進工廠、進機關,倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式,引領全社會形成尊重自然、順應自然、保護自然的社會主義生態文明觀。完善生態經濟體系,落實生態保護補償機制,大力發展節能環保、清潔能源等產業,持續探索形成“綠水青山就是金山銀山”轉化機制,推動產業生態化、生態產業化。完善生態責任體系,嚴格落實生態環境保護黨政同責、一崗雙責,制定生態環境保護責任清單,常態化辦好“環保曝光臺”,基本建成政府主導、企業主體、社會參與的現代環境治理體系。完善生態安全體系,構建生態環境風險防范體系,把生態環境風險納入常態化管理,嚴防重特大環境事件發生。四、 項目實施的必要性(一)提升公
25、司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使
26、建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積96550.98,其中:
27、生產工程65766.00,倉儲工程12159.92,行政辦公及生活服務設施10138.71,公共工程8486.35。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程17919.8965766.008966.671.11#生產車間5375.9719729.802690.001.22#生產車間4479.9716441.502241.671.33#生產車間4300.7715783.842152.001.44#生產車間3763.1813810.861883.002倉儲工程6399.9612159.921360.502.11#倉庫1919.993647.98408.152
28、.22#倉庫1599.993039.98340.132.33#倉庫1535.992918.38326.522.44#倉庫1343.992553.58285.703辦公生活配套2166.3910138.711536.693.1行政辦公樓1408.156590.16998.853.2宿舍及食堂758.243548.55537.844公共工程5439.978486.35811.52輔助用房等5綠化工程8346.61138.89綠化率15.65%6其他工程12986.5949.307合計53333.0096550.9812863.57第五章 項目選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范
29、的原則。2、符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。3、有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環境的原則。5、保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。二、 建設區基本情況樂山,四川省轄地級市,古稱嘉州,有“海棠香國”的美譽。位于四川省中部,四川盆地的西南部,地勢西南高,東北低,屬中亞熱帶氣候帶。樂山是四川省重要工業城市、成都經濟區南部區域中心城市、重要樞紐城市、成渝城市群重要交通節點和港口城市。成昆鐵路、成貴高鐵貫穿全境。樂山三江匯合。大渡河,青衣江在樂山大佛腳下匯入岷江。樂山是國家歷
30、史文化名城,國家首批對外開放城市、全國綠化模范城市、中國優秀旅游城市、國家園林城市、全國衛生城市。樂山有世界級遺產三處世界自然與文化遺產峨眉山和樂山大佛、世界灌溉工程遺產東風堰,國家4A級景區以上景區15處,國家A級景區35處。截至2018年底,樂山市轄4區6縣,代管1個縣級市;總面積12720.03平方公里。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,樂山市常住人口為3160168人。2020年樂山市地區生產總值2003.43億元。2019年7月,被評為國家知識產權試點城市。2020年10月20日,入選全國雙擁模范城(縣)名單。當今世界正經歷百年未有之大變局,我國已轉向高質量發展階
31、段,仍然處于重要戰略機遇期。今后五年,“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、新時代推進西部大開發形成新格局、成渝地區雙城經濟圈建設等國家戰略在四川深入實施,引領性創新、市場化改革、制度型開放、綠色化轉型的發展導向更加鮮明,將為樂山高質量發展帶來東部產業西移、基礎設施升級、產品市場擴大、區域合作加強等新的重大機遇,將是樂山發展動能更加強勁、發展位勢更加凸顯、發展支撐更加有力的五年。同時也要看到,產業能級不高、縣域經濟不強、營商環境不優、開放程度不深、民生欠賬較多等問題仍不同程度存在,高質量跨越式發展仍是樂山經濟社會發展的主要任務。面向未來,全市上下必須胸懷中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變
32、局,辯證看待新發展階段面臨的新機遇新挑戰,深刻認識社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求,把握發展規律,保持戰略定力,努力在危機中育先機、于變局中開新局。到二三五年,與全國、全省同步基本實現社會主義現代化。經濟實力大幅躍升,建成現代產業體系,總體實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化,經濟總量和城鄉居民人均可支配收入邁上新的大臺階。發展動能實現轉換,科技創新成為經濟增長的主要動力。基本建成法治政府、法治社會,基本實現治理體系和治理能力現代化。對外開放新優勢明顯增強,社會文明程度不斷加深,基本公共服務實現均等化,人民生活更加美好,人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展,全面建成開
33、放富強的活力樂山、山清水秀的美麗樂山、現代精致的品質樂山、平安幸福的和諧樂山。三、 堅持擴大內需全面開放,融入新發展格局構建綜合立體交通網絡。實施交通強市戰略,打造“一廊一心四通道”,推動樂山由陸路交通時代向立體交通時代跨越。建設“空中走廊”,建成樂山機場及市中區通用航空機場,加快建設峨眉山等3個通用航空基地,把樂山機場打造為成渝地區國際旅游機場。建設“航運中心”,加快推進岷江港航電綜合開發,協同暢通成渝黃金水道岷江段,推動“樂山港”加快升級打造為“成都港”。拓展“四向通道”,織密北向,以建設成樂高速擴容、天眉樂高速、天府大道南延線等為重點,暢通成樂一體化大動脈;深化南向,以建設成昆鐵路擴能改
34、造工程、成貴鐵路動車存車場、樂西高速等為重點,融入西部陸海新通道;突出東向,以建設連樂鐵路、雅眉樂自城際鐵路、樂安銅高速等為重點,融入長江經濟帶發展;拓展西向,以建設峨漢高速、樂滎高速等為重點,加強與川西北、川藏走廊的交通聯系。構建現代城鎮體系。按照“一主一副四星多點”布局,構建以主城為引擎、市域副中心為支撐、“衛星”城市為補充、縣域副中心和中心鎮為基礎的城鎮體系,加快推進以人為核心的新型城鎮化。抓好主城建設,推動市中區按照“減容、增綠、控高、修復”原則加快舊城有機更新,加快推進城市交通緩堵保暢,基本建成蘇稽文體新城,打造區域性消費中心、金融中心;推動峨眉山市創建全國縣域經濟百強縣,打造世界重
35、要旅游目的地示范區;推動樂山國家高新區擴區升格,基本建成總部經濟、創新高地、現代新城;推動五通橋區基本建成“中國綠色硅谷”,爭創國家級開發區、省級新區;推動沙灣區擁河發展,加快省級開發區擴容提質,基本建成工旅融合發展示范區;推動夾江縣、井研縣建成成樂一體化發展先行示范區。抓好市域副中心建設,推動犍為縣爭創國家級開發區,建成樂山經濟發展新的增長極。抓好“衛星”城市建設,以增強人口承載能力、壯大縣域經濟、接續鄉村振興為重點,提升馬邊、沐川、峨邊、金口河四個“衛星”城市發展能級,爭創“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地,推動具備條件的縣撤縣設區(市)。抓好縣域副中心和中心鎮建設,推動公共服務擴面提標
36、、人居環境改善提級、產業培育質量提升,促進農業轉移人口就地就近市民化。全面推進鄉村振興。按照“一鞏固五振興”思路,建設農業強、農村美、農民富的新鄉村。鞏固脫貧成果,健全防止返貧監測和幫扶機制,建立農村低收入人口和欠發達地區的幫扶機制,實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。狠抓產業振興,著力豐富鄉村經濟業態,壯大新型經營主體,建立農業產權交易體系,做強農村集體經濟,農村居民人均可支配收入增幅高于城鎮居民。狠抓人才振興,著力加強農業職業經理人、新型職業農民、鄉村規劃師、新鄉賢隊伍建設,打造一支“永久牌”鄉村人才隊伍。狠抓文化振興,著力實施鄉村優秀文化遺產保護與傳承工程,留住“鄉村記憶”。狠抓
37、生態振興,著力開展新一輪農村人居環境整治和農村基礎設施建設提升行動,“美麗四川宜居鄉村”達標村占比80%以上。狠抓組織振興,著力實施“頭雁提升”行動,深入開展軟弱渙散村黨組織整頓,建強基層戰斗堡壘。拓展投資空間。圍繞交通水利、新區建設、新型基礎設施建設、主導產業、民生等重點領域,實施“三大千億投資計劃”,發揮好投資拉動內需的關鍵作用。實施千億基礎設施提升計劃,聚焦“兩新一重”領域,加快推進岷江港航電綜合開發等重大項目,力爭“十四五”基礎設施投資規模達2000億元以上。實施千億產業提質增效計劃,聚焦產業延鏈補鏈強鏈,力爭“十四五”產業投資規模達3000億元以上。實施千億民生補短計劃,聚焦提升人民
38、生活品質,加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設,力爭“十四五”民生投資規模達2000億元以上。提高對外開放水平。突出建口岸、辦會展、強合作、拓路徑,努力變內陸腹地為開放前沿,加快建設對外開放高地。建設開放口岸,建立完善立體口岸體系,建成保稅物流中心(B型),力爭升級為綜合保稅區。辦好國際會展,提高茶博會、藥博會、陶博會品牌影響力,推動四川國際旅游交易博覽會升級為中國西部文旅博覽會。強化區域合作,深化拓展東西部協作,大力推進“五聯三融”工程,加快推動成樂一體化發展,規劃建設一批飛地園區和協作園區,打造承接產業轉移帶動彝區脫貧振興示范區,爭創東西部協作示范市。拓寬開放路徑,深化與區域全面經濟伙伴關系
39、協定(RCEP)成員國、“一帶一路”沿線國家和地區、國際友好城市(景區)交流合作,全力引進一批“553”企業、技術龍頭企業和配套生產型服務項目,加大外資引進力度,提升開放型經濟發展水平。四、 堅持旅游興市產業強市,釋放新發展勢能培育壯大文旅經濟。持續深化“四篇文章”,共建巴蜀文化旅游走廊,推動旅游大市向旅游強市轉變。深化文旅融合,深入挖掘佛禪文化、彝族文化、沫若文化、武術文化、美食文化,壯大文創動漫、數字文旅、研學旅游、主題樂園、月光經濟、運動體驗等新業態,創建國家文化產業和旅游產業融合發展示范區。深化擴容提質,實施“峨眉南進”“立體禮佛”“遺產走廊”等行動計劃,將東風堰千佛巖打造為樂山旅游第
40、三極,推進鳳洲島、張溝片區等綜合開發,提升嘉陽桫欏湖、沐川竹海、美女峰等景區開發水平,高品質打造峨眉河休閑度假產業帶、大渡河研學旅游產業帶,創建一批國家級旅游度假區和5A級旅游景區。深化景城一體,拓展“城市陽臺”,培育“內河景觀”,建設一批城市休閑街區、慢行系統、觀光交通,配套旅游產業要素,提升城市旅游公共服務功能,爭創國家文化和旅游消費試點城市。深化全域旅游,加快開發大瓦山、黑竹溝、大風頂等優質旅游資源,延伸旅游鏈條,壯大“九組團”,打造樂山旅游新增長極;積極培育市場主體,推進相關產業與旅游業融合發展,打造旅游產業園區,做優大峨眉旅游圈,構建小涼山旅游圈;鼓勵創建天府旅游名縣、名鎮、名村、名
41、企,爭創一批國家全域旅游示范區。繁榮發展現代服務業。以打造“三中心三基地兩城”為抓手,推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸、生活性服務業向高品質和多樣化升級,建設全省區域性服務業中心城市和全省區域性消費中心城市。打造全省區域現代商貿中心,統籌布局全市核心商圈、特色街區、批發市場等商業網點,壯大平臺經濟、電商經濟、共享經濟等新業態,構建多元化消費場景。打造全省區域現代金融中心,發展科技金融、綠色金融、數字金融,增強金融服務實體經濟能力;擴大直接融資規模和間接融資體量,優化融資結構,構建多元化融資格局。打造全省區域現代物流中心,建設空港物流園、成都(樂山)港物流園、燕崗鐵路無水港、樂山快遞物流
42、園等,壯大冷鏈物流、大件物流、多式聯運、城市配送,引進培育一批A級物流企業,把交通樞紐優勢轉化為物流經濟優勢。打造全省科技信息示范基地,加快科技創新平臺、科技服務大市場、科技金融街區等項目建設,加大研發創新、技術轉移和成果轉化力度,加快數據合法開放和“互聯網”在各領域的融合,優化提升信息消費環境。打造全省人力資源服務基地,建設四川文旅人力資源服務大數據中心,構建專業化、數字化、多元化的現代人力資源服務和人力資本產業鏈,努力建成國家級文化旅游人力資源市場。打造全省康養產業示范基地,建成一批全省乃至全國高端醫養綜合體、特色康養小鎮,推動醫療、養老、健康、旅游、體育等產業集成融合發展。打造全國美食地
43、標城,實施餐飲龍頭企業培育、集聚載體打造、食品飲料產業園建設、美食品牌塑造工程,發展連鎖經營、中央廚房等現代化經營方式,推動美食產業全鏈條高質量發展。打造國際旅游會展名城,引進一批會展重大項目,培育一批會展知名品牌,做大一批會展關聯產業,積極承辦國際國內品牌會展、體育賽事、經貿投資活動,提升會展品牌引流力和輻射力,把樂山建成成渝地區會展第三極。構建現代工業體系。圍繞“建總部、育龍頭、強集群、提品質”,提升全市制造業核心競爭力,升級再造一個樂山工業。按照“一總部五基地”總體布局,構建樂山國家高新區總部經濟功能區,將五通橋綠色循環產業基地、峨眉山食品飲料產業基地打造成國家級開發區,提升犍為裝備制造
44、產業基地、夾江民用核技術產業基地、沙灣冶金建材產業基地等發展水平,鼓勵其他縣(市、區)協同布局特色產業功能區。實施百億企業梯次培育計劃,支持本地優勢企業做大做強、打造行業標桿,力爭新增百億企業10戶以上,實現工業增加值、上市企業和科技型企業數量“三個翻番”。打造光電信息、先進材料、綠色化工3個千億產業集群,培育食品飲料500億元產業集群,打造以光伏全產業鏈為重點的“中國綠色硅谷”。實施產業基礎提升工程,鞏固提升傳統產業鏈,塑造新興產業鏈;實施智能制造工程,推動企業“上云”;推進工業質量品牌提升行動,打造一批知名品牌、知名企業。大力發展數字經濟。堅持以數字產業化為主攻方向,以樂山國家高新區數字經
45、濟產業基地為引領,重點打造“四園一平臺”,建設全省數字經濟先導示范區。建設信創產業園,引進信創上下游企業,發展半導體產品制造和智能硬件等產業,打造西南地區重要信創產業配套基地。建設3D打印產業園,培育3D打印、高端模具制造、檢測中心、應用研究等產業,形成新型制造模式,打造高端3D打印產業示范基地。建設軟件產業園,重點研發設計類、過程控制類、業務管理類工業軟件,建設全省軟件服務基地。建設大數據產業園,運用云計算、5G、區塊鏈、人工智能等技術,培育數字文創、電競游戲、網紅直播等新業態新模式,打造西部文旅數據中心。建設區域創新應用平臺,大力發展工業互聯網、智能電網、智慧交通、數字農業、在線教育、遠程
46、醫療,打造數字經濟應用場景創新高地。五、 項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區,所以,從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略,發揮公司各方面的優勢,創造良好的經濟效益,為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加
47、快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、功能性涂料行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和功能性涂料行業有關政策,優
48、化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區域內功能性涂料行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,
49、制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配
50、套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務
51、評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、
52、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要,制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要,組織并執行內部運行控制工作,協助各部門規范業務流程及操作規程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監督計劃執行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監督檢查
53、公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后
54、利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董
55、事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續性和穩定性。(2)利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。(3)現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生,公司每年以現金方
56、式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發表明確意見。第七章 SWOT分析一、 優勢分析(S)(一)自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業一體化、集成創新的發
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