2015版組織變更管理控制程序資料_第1頁
2015版組織變更管理控制程序資料_第2頁
2015版組織變更管理控制程序資料_第3頁
2015版組織變更管理控制程序資料_第4頁
2015版組織變更管理控制程序資料_第5頁
已閱讀5頁,還剩8頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、*有限公司程序文件組織變更管理控制程序文件編號 Q/YS-QP04-2016版本號A/0受控號生效日期 2016-05-01文件修改記錄NO修改內容修訂人修訂時間修改后版本/次1依據ISO9001: 2015標準建立*2016.05.01A/023有限公司*文件編號QP04程序文件組織變更管理控制程序版本A/0貝碼1/6、目的1為了對人員、管理、工藝、技術、設備、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制,從源頭控制和削減在一定條件下產生的變更對 企業管理體系的有害影響,對各類變 更情況采取相應有效的控制措施,確保變更過程符合管理體系要求。2、適用范圍適用于管理體系運行過程中對變更的管理,包括

2、:管理、新擴改基建、新增環境安全設施、 新作業環境、新人員、新設備設施、新工藝、新材料、新產品、設備用途更改等。3、定義3.1 新擴改基建:指用于生產、儲存、生活、辦公等,新增加建筑,或對原有建筑擴建、改造結構或規模的項目。3.2 新設備設施、安全設施:指新增機械設備或安全設施、消耗一定能資源,產生一定廢物、帶來一定的作業風險,或需定期維護點檢、更換零部件、追加安全防護的機器。3.3 新材料:指新增原材料,包裝材料中可能含有新的化學成分,并具有一定職業危害的材料。3.4 新產品:指新產品生產過程中,需要增加新材料、新設備、新技術、新作業環境、作業 場所、作業人員、作業操作規程、體系管理或包裝材

3、料等。3.5 設備更改:是指對設備、工具等進行改造,例:生產線設備改造、手動工具等改造。3.6 用途更改:是指由一般用途該做特殊用途,例:儲藏室改為易燃化學品庫或油庫等。3.7 管理變更:政策法規和標準的變更,企業機構和人員的變更、管理體系的變更等4、職責4.1 管理部(1)負責協助各部門對變更過程環境和職業健康安全的調查、策劃、實施控制、驗證、文件 建立和完善、人員的培訓等。(2)負責辦理新改擴建項目的申報手續。(3)負責管理體系變更時的文件建立及修訂,并將變更內容傳達到各部門人員。標準傳達到各部門人員。并將最新法規、標準變更時的及時更新,法規、負責法律、)4(.有限公司*文件編號QP04程

4、序文件組織變更管理控制程序版本A/0貝碼2/6(5)組織對應急計劃變更的溝通,協助各部門將應急修訂內容傳達與員工。(6)對新擴改建中環境、職業健康安全風險的控制、辦理竣工驗收、三同時驗收、消防驗 收等工作;4.2 設備科(1)負責對作業場所合理布局,選擇低能、高效、安全、噪音低的設備設施,控制作業場 所職業危害因素,改善作業環境;(2)負責設備更改前后的危險源識別及風險評價,降低設備更改帶來的職業健康安全危害。4.3 采購部(1)負責獲取新材料的信息、MSDS運行時相關數據等資料。(2)負責供應商變更的主要管理工作。4.4 工藝組(1)負責對工藝變更需要的產品設計、生產工藝、材料等調查,控制環

5、境負荷物質、職業 危害因素;(2)負責設計變更的接收,并及時傳達設計變更的內容;(3)負責顧客要求的變更時是否會產生新的危險源作管理及控制。4.5 管理部(1)負責人員組織機構及其職責的變更;(2)負責組織對新進人員、調崗人員的環境職業健康安全培訓教育;(3)負責新進人員、調崗人員職責的確定、更正及傳達、并修訂相關文件。4.6 生產部(1)負責設備、工具等用途更改前后的危險源辨識及風險評價,控制由于設備、工具等用 途變更帶來的職業健康安全危害;(2)配合上述部門進行變更需求,并在生產過程中遵守、執行環境職業健康安全方面的要 求,從源頭控制職業健康安全風險。有限公司*文件編號QP04程序文件組織

6、變更管理控制程序版本A/03/6頁碼5、作業程序5.1任何變更均應加以識別、評審、實施、驗證、確認和控制,并在實施前 得到批準;公司依據對健康、安全、環境造成影響的因素,確定變更范圍。5.2 變更的級別劃分:變更管理可分為重大變更、一般變更、臨時變更管理。5.2.1 重大變更指對公司綜合管理表現有重大影響的變更,變更前的潛在危險可能會造成重 大經濟損失或可能造成人員傷亡事故的變更。5.2.2 一般變更指工作程序、設備、人員、承包商的改變,也包括管理體系風險評價過程中 和管理體系各要素運行過程中的局部調整變更。5.2.3 臨時變更指作業場所在不改變風險評價結果的前提下,進行的暫時性變更以及本程序

7、 范圍內個別條款的變更。5.3 組織機構變更5.3.1 公司組織機構變更必須經公司董事會批準,原則上不影響質量管理體系的運行。機構 變更后,相應的管理職責、權限應重新分配,涉及到相關部門的質量目標應重新分解。5.3.2 組織機構變更后,人事部應組織進行風險評估,并填寫相應的記錄。5.4 重要人員變更5.4.1 重要人員包括總經理、管理者代表、副總、部門經理、車間主管等;5.4.2 重要人員在聘用配備和變更時,應按崗位職責和任職要求規定的教育、學歷、經 驗、培訓等符合條件的人群中選拔。在變更前,應由人事部填寫變更人信息和相關資質復印 件和培訓記錄,經總經理審核后,由相關上一級領導批準,實施變更。

8、5.5 新改擴建項目管理5.5.1 新、擴、改建項目必須策劃,進行危險源辨識和風險評價,采取改善措施。5.5.2 新、擴、改建項目應進行環境、職業健康安全預評價。危險源登記和風險評價按風險和機遇的應對措施控制程序執行。 5.5.3有限公司*文件編號QP04程序文件組織變更管理控制程序版本A/0貝碼4/65.5.4新、擴、改建項目需要配套建設的環境、職業健康安全設施,必須執行“三同時” 制度。5.6 新設備、新工具、新材料導入管理5.6.1 設備科在采購新設備前,要對安全、能耗、排污、職業危害、報廢回收性等進行評估。5.6.2 生產部在新材料購買前,要考慮產品的環保性質、職業危害。5.7 管理體

9、系變更5.7.1 公司承諾、方針和目標的變更,由安環科提出,管理者代表批準后發布實施;5.7.2 各部門負責分管業務活動范圍內各類變更的控制管理,變更管理的內容要在所涉及到的要素中體現。5.8 法律、法規變更5.8.1 當與HSEt理有關的現行法律、法規和標準被修訂,或上級頒布了新的有關法律、法 規和標準時,安環科及相關部門 HSEt理體系做出相應的變更。5.8.2 法律、法規和標準變更后的評審、確認和更新的工作程序按法律法規和其它要求管 理程序執行。5.9 設備、用途更改的管理5.9.1 設備、用途更改策劃時,要考慮更改帶來的危險源及重大風險,要對風險進行控制, 確保更改前后不會帶來職業健康

10、安全危害。5.9.2 設備、用途更改策劃時,要與安環科、設備科一同對更改進行危險源辨識及風險評價, 執行風險和機遇的應對措施控制程序,實施結果,報廠長批準。改造后,要向作業人員 調查操作的適宜性及進行使用方法的教育、作業指導書的修訂。5.10 主要供應商的變更當產品所使用的原料、輔料等關鍵供應商發生變更時,由采購部負責組織質量部、設備部按規定對供應商資質和質量體系進行評審其滿足本公司要求提供的產品或活動的能力。有限公司*文件編號QP04程序文件組織變更管理控制程序版本A/05/6頁碼5.11 工藝變更管理5.11.1 變更生產工藝,包括變更生產設備,變更生產工藝流程、工藝方法、工藝技術參數 以

11、及質量標準等,具變更可能只涉及上述某一環節,也可能涉及上述多個環節,同時在工藝 中增加或刪除工序或某環節,也屬于生產工藝的變更。5.11.2 生產工藝變更分為三類:(1)微小變更:其變更不會引起產品質量的改變,不會引起安全性、有效性的明顯改變,對產品質量基本不產生影響;(2)中度變更:具變更對產品質量有影響但變化不大,不會產生明顯影響,需要通過相應 的研究工作證明變更產品質量不產生影響;(3)重大變更:其變更會引起產品質量的明顯改變,可能對產品質量產生明顯影響, 需要進行全面研究工作證明其變更對產品質量沒有產生負面影響。5.11.3 工藝控制參數等,應對產品需要變更的工藝方法進行安全性、有效性

12、評估,確 認對產品質量安全性、有效性無顯著影響,對產品進行小批量試生產,收集數據,進行穩定性研究,按規定進行現場檢查,原始數據資料審核,經批準后,按規定修訂質量標準和產品工藝規程,經批準后進行變更。6、變更管理控制6. 1申請部門必須提供詳細的變更方案及變更依據。對于重大變更應提供可行性報告。 負責確認變更將涉及到的部門,并在變更審批表中注明。6.2 變更完成后,申請部門變更協調員填寫變更執行報告,只有完成變更進行追蹤批準 之后,才能認為變更已經完成并允許執行。涉及變更的產品只有在變更結果得到完全確認后, 方能放行。6.3 變更控制:由變更申請部門負責指定變更協調員,變更協調員負責已獲的批準的

13、變更的 內部的實施與協調,掌握進度,保證在要求的時間內完成。若未能如期實施變更,則須以書面形式報告,以說明原因,并再次確認完成日期。變更協調員負責通告變更實施的進展情況。有限公司*文件編號QP04程序文件組織變更管理控制程序版本A/0貝碼6/66.4 變更涉及的相關部門:充分考慮變更的影響因素,對變更方案提出建議或意見,積 極配合、支持變更的實施。6.5 變更評估小組:是變更的專業評審組織。負責變更的預審批,確認變更的影響因素, 對相關變更內容及措施達成共識,確保各項變更是符合相關法規要求的。6.6 管理者代表負責組織“變更評估小組”會議,討論變更申請,變更內容及變更的支持依據。負責及時地對已

14、完成的變更執行報告進行確認跟蹤,并將已批準的變更的開始執行日以文件形式通知變更相關人員和相關方。質量部負責變更文件的歸檔。6.7 所有的變更在變更前應進行風險評估,變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析, 評估結果為可接受風險時方可執行變更,應及時將遺留風險和新帶來的風險通知相關方。當 合同有要求時,由銷售/客服部門通知客戶。6.8 當發生環境、職業健康安全事故后,管理部要組織相關部門進行分析,對導致事故發生 的相關因素進行識別預評價,并組織相關變更程序。6.9 其他變更管理,以變更前后變化的大小判定是否需進行危險源辨識和風險評價,進行策 劃、實施、批準。6.10 變更的全過程要留有記錄并歸檔保存,記錄的管理執行記錄控制程序。7相關文件7.1 文件管理控制程序7.2 風險和機遇的應對

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論