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文檔簡介

1、泓域咨詢 /湖南煤制乙二醇項目申請報告湖南煤制乙二醇項目申請報告xxx有限責任公司報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資45619.20萬元,其中:建設投資34648.49萬元,占項目總投資的75.95%;建設期利息453.98萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金10516.73萬元,占項目總投資的23.05%。項目正常運營每年營業收入88000.00萬元,綜合總成本費用75380.83萬元,凈利潤9194.53萬元,財務內部收益率13.26%,財務凈現值4393.87萬元,全部投資回收期6.70年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。“煤制乙二醇”即以煤代替石

2、油乙烯生產乙二醇。中科院福建物質結構研究所憑借20多年的技術積累與企業聯手合作,成功開發了“萬噸級CO氣相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氫合成乙二醇”(簡稱“煤制乙二醇”)成套技術。本報告基于可信的公開資料,參考行業研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 緒論9一、 項目概述9二、 項目提出的理由11三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案12五、 項目預期經濟效益規劃目標12六、 原輔材料、設備12七、 項目建設進度規劃13八、 項目實施的可行性13九、 環境影響14十、 報告編制依據和原則14十一、 研究范圍15十二、 研究

3、結論16十三、 主要經濟指標一覽表16主要經濟指標一覽表16第二章 項目背景及必要性19一、 項目背景分析19二、 項目實施的必要性19第三章 行業、市場分析20第四章 建筑物技術方案23一、 項目工程設計總體要求23二、 建設方案23三、 建筑工程建設指標24建筑工程投資一覽表24第五章 項目選址方案26一、 項目選址原則26二、 建設區基本情況26三、 創新驅動發展30四、 社會經濟發展目標34五、 產業發展方向36六、 項目選址綜合評價39第六章 SWOT分析說明41一、 優勢分析(S)41二、 劣勢分析(W)43三、 機會分析(O)43四、 威脅分析(T)44第七章 發展規劃50一、

4、公司發展規劃50二、 保障措施51第八章 運營管理54一、 公司經營宗旨54二、 公司的目標、主要職責54三、 各部門職責及權限55四、 財務會計制度58第九章 技術方案分析62一、 企業技術研發分析62二、 項目技術工藝分析65三、 質量管理66四、 項目技術流程67五、 設備選型方案67主要設備購置一覽表68第十章 項目環保分析69一、 編制依據69二、 環境影響合理性分析69三、 建設期大氣環境影響分析69四、 建設期水環境影響分析72五、 建設期固體廢棄物環境影響分析73六、 建設期聲環境影響分析73七、 營運期大氣環境影響74八、 營運期水環境影響75九、 營運期固廢環境影響76十、

5、 營運期噪聲環境影響76十一、 環境管理分析76十二、 結論及建議77第十一章 勞動安全生產分析79一、 編制依據79二、 防范措施81三、 預期效果評價87第十二章 組織機構及人力資源配置88一、 人力資源配置88勞動定員一覽表88二、 員工技能培訓88第十三章 項目實施進度計劃91一、 項目進度安排91項目實施進度計劃一覽表91二、 項目實施保障措施92第十四章 原輔材料供應及成品管理93一、 項目建設期原輔材料供應情況93二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理93第十五章 投資估算95一、 投資估算的依據和說明95二、 建設投資估算96建設投資估算表98三、 建設期利息98建設期利息估算

6、表98四、 流動資金99流動資金估算表100五、 總投資101總投資及構成一覽表101六、 資金籌措與投資計劃102項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十六章 經濟效益分析104一、 基本假設及基礎參數選取104二、 經濟評價財務測算104營業收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表106利潤及利潤分配表108三、 項目盈利能力分析108項目投資現金流量表110四、 財務生存能力分析111五、 償債能力分析111借款還本付息計劃表113六、 經濟評價結論113第十七章 項目風險評估114一、 項目風險分析114二、 項目風險對策116第十八章 招投標方案119一、 項目招標依據

7、119二、 項目招標范圍119三、 招標要求119四、 招標組織方式120五、 招標信息發布123第十九章 項目綜合評價說明124第二十章 附表附錄126主要經濟指標一覽表126建設投資估算表127建設期利息估算表128固定資產投資估算表129流動資金估算表129總投資及構成一覽表130項目投資計劃與資金籌措一覽表131營業收入、稅金及附加和增值稅估算表132綜合總成本費用估算表133利潤及利潤分配表134項目投資現金流量表135借款還本付息計劃表136第一章 緒論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:湖南煤制乙二醇項目2、承辦單位名稱:xxx有限責任公司3、項目性質:技術改造4、項目

8、建設地點:xxx5、項目聯系人:韋xx(二)主辦單位基本情況公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度,持續推進產品升級,為行業提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。當前,國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環境的不穩定不確定因素增加,中小企業外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發展階段的轉變使經濟發展進入新常態,經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增

9、長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰,企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進,以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施,企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發展機遇,轉變發展方式,提高發展質量,依靠創業創新開

10、辟發展新路徑,贏得發展主動權,實現發展新突破。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優化結構,提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式,補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板,走綠色、協調和可持續發展道路,不斷優化供給結構,提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,以提質增效為中心,以提升創新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。(三)項目建設選址

11、及用地規模本期項目選址位于xxx,占地面積約88.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規劃方案根據項目建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:xx噸煤制乙二醇/年。二、 項目提出的理由綜合判斷,我省正處于重要戰略機遇期、區域發展黃金期、創新活力迸發期和轉型升級關鍵期,只要我們適應新變化、把握新機遇、引領新常態,堅持變中求新、變中求進、變中突破,必能開拓發展新境界。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資45619.20萬元,其中:建設投資34648.

12、49萬元,占項目總投資的75.95%;建設期利息453.98萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金10516.73萬元,占項目總投資的23.05%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資45619.20萬元,根據資金籌措方案,xxx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)27089.30萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額18529.90萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入(SP):88000.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):75380.83萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):9194.53萬元。4、財務內部收益

13、率(FIRR):13.26%。5、全部投資回收期(Pt):6.70年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):42371.81萬元(產值)。六、 原輔材料、設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括略。(二)主要設備主要設備包括:xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx。七、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。八、 項目實施的可行性(一)不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更

14、多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發實力,加快產品開發速度,持續優化產品結構,滿足行業發展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位,為建設國際一流的研發平臺提供充實保障。(二)公司行業地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域,已形成了包括自主研發、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢,行業地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發方面,公司系國家高新技術企業,擁有省級企業技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發體系和創新機制,具備進一步升級改造的

15、條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。九、 環境影響項目符合國家和地方產業政策,選址布局合理,擬采取的各項環境保護措施具有經濟和技術可行性。建設單位在嚴格執行項目環境保護“三同時制度”、認真落實相應的環境保護防治措施后,項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置,對外部環境影響較小,故項目建設具有環境可行性。十、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、一般工業項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業結構調整指導目錄。(二)編制原則1、政策符合

16、性原則:報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則:樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子,實現可持續發展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:

17、近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點,來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業在國內外的知名度。十一、 研究范圍1、項目背景及市場預測分析;2、建設規模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節能;6、環境保護、勞動安全、衛生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。十二、

18、 研究結論本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業政策。十三、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積58667.00約88.00畝1.1總建筑面積110580.211.2基底面積36960.211.3投資強度萬元/畝374.312總投資萬元45619.202.1建設投資萬元34648.492.1.1工程費用萬元29841.652.1.2其他費用萬

19、元3754.802.1.3預備費萬元1052.042.2建設期利息萬元453.982.3流動資金萬元10516.733資金籌措萬元45619.203.1自籌資金萬元27089.303.2銀行貸款萬元18529.904營業收入萬元88000.00正常運營年份5總成本費用萬元75380.83""6利潤總額萬元12259.37""7凈利潤萬元9194.53""8所得稅萬元3064.84""9增值稅萬元2998.30""10稅金及附加萬元359.80""11納稅總額萬元6422.94

20、""12工業增加值萬元22478.51""13盈虧平衡點萬元42371.81產值14回收期年6.7015內部收益率13.26%所得稅后16財務凈現值萬元4393.87所得稅后第二章 項目背景及必要性一、 項目背景分析乙二醇是用途廣泛的基礎化工原料,其下游消費領域主要集中在聚酯行業,和PTA聚合生產聚對苯甲酸乙二酯(PET)。而其在非聚酯領域的占比較小,主要包括防凍液、活性劑以及少量精細化工產品。二、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用

21、水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 行業、市場分析乙二醇是用途廣泛的基礎化工原料,其下游消費領域主要集中在聚酯行業,和PTA聚合生產聚對苯甲酸乙二酯(PET)。而其在非聚酯領域的占比較小,主要包括防凍液、活性劑以及少量精細化工產品。伴隨著多家企業的乙二醇生產裝置的建成投產,近年來我國乙二醇的生產能力穩步增長,2019年中國乙二醇產能達1076萬噸,產量達739萬噸。從生產工藝來看,其中石腦油/乙烯法工藝生產的乙二醇產能達535.2萬噸,占比47.7%;隨著2012年以來煤制乙二醇

22、的集中落地,煤制乙二醇在我國得到快速發展,2019年煤制乙二醇生產工藝占比41.7%,產能達449萬噸;MTO法生產的乙二醇產能達92萬噸,占比8.6%。中國乙二醇進口依賴度長期維持較高水平,2019年中國乙二醇進口數量達995萬噸,同比增長1.5%;乙二醇進口金額58.18億美元,同比下降35.4%。截至2020年前三季度我國乙二醇進口數量為863萬噸,同比增長16.2%,進口金額為39.78億美元,同比下降9.5%。目前,乙二醇工業化生產的技術方法包括乙烯法和草酸酯法。乙烯法根據原料和工藝不同,可以分為石油乙烯法、乙烷乙烯法和MTO乙烯法。乙烯法是全球乙二醇生產主流路線,利用乙烯催化氧化生

23、成環氧乙烷后水合反應生成乙二醇,其中,乙烷乙烯法是中東地區和北美地區的主要生產方法,石油乙烯法是我國目前采用的主流方法之一;煤制乙二醇主要包括直接合成路線、甲醇甲醛路線和草酸酯路線。其中,草酸酯法是是我國利用煤炭間接制取乙二醇的主要方法。首先,煤經過氣化得到合成氣,凈化和分離后得到CO和H2氣體,CO參與羥基化反應生成草酸二酯(中間產物),草酸二酯加氫精制后得到乙二醇。目前,煤制乙二醇主要是在雜質方面與乙烯制乙二醇有差距,導致下游聚酯行業不能大規模應用。煤制乙二醇主要指標都能達到國家標準,但整體質量與乙烯制乙二醇還有差距,特別是色度和紫外透光率這兩項比較重要的指標差距較大,這也與煤制乙二醇含有

24、的雜質成分有關,對下游的纖維染色造成困擾。受國內煤炭資源分布影響,國內煤制乙二醇主要分布在西北、華北等地區,而我國乙二醇消費地區主要集中在江蘇、浙江等華東地區,乙二醇運輸主要依賴長途汽運、鐵運,且易受交通不確定性和季節性影響,導致產品運輸成本居高不下。相比而言,國內石油(石腦油)制乙烯裝置主要分布在華東、華南等沿海地區,靠近產品銷售市場并易于運輸;其次,國外進口甲醇在便捷海運條件下,產品銷往江浙地區極為便利且成本較低。我國乙二醇消費集中在下游聚酯行業,占總消費量的94%,在經歷2015年以來的高速增長后,當前進入產業轉折期,結束持續兩年10%以上高增長。2016年以來,聚酯產業供需結構從供不應

25、求逐步轉向產能過剩、基本虧損的局面,產品庫存維持高位、價格大幅下降。未來,在我國經濟下行壓力加大、中美貿易摩擦等不確定因素影響下,預計聚酯及其終端服裝紡織業市場表現難以回暖;與此同時,隨著我國紡織紡織業進一步向東南亞轉移,將更加抑制國內聚酯市場需求增長。第四章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感

26、,突出時代特點。(二)設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積110580.21,其中:生產工程758

27、42.35,倉儲工程12884.32,行政辦公及生活服務設施11445.55,公共工程10407.99。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程21067.3275842.3510374.931.11#生產車間6320.2022752.713112.481.22#生產車間5266.8318960.592593.731.33#生產車間5056.1618202.162489.981.44#生產車間4424.1415926.892178.742倉儲工程7761.6412884.321480.162.11#倉庫2328.493865.30444.052.22#倉

28、庫1940.413221.08370.042.33#倉庫1862.793092.24355.242.44#倉庫1629.942705.71310.833辦公生活配套2073.4711445.551768.933.1行政辦公樓1347.767439.611149.803.2宿舍及食堂725.714005.94619.134公共工程5913.6310407.99938.84輔助用房等5綠化工程8395.25164.40綠化率14.31%6其他工程13311.5428.947合計58667.00110580.2114756.20第五章 項目選址方案一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃,應符合當

29、地工業項目占地使用規劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸等生產要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距

30、離。二、 建設區基本情況湖南省,簡稱湘,是中華人民共和國省級行政區,界于北緯24°3830°08,東經108°47114°15之間,東臨江西,西接重慶、貴州,南毗廣東、廣西,北連湖北,總面積21.18萬平方千米。湖南地處云貴高原向江南丘陵和南嶺山脈向江漢平原過渡的地帶,地勢呈三面環山、朝北開口的馬蹄形地貌,由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖構成,地跨長江、珠江兩大水系,屬亞熱帶季風氣候。截至2019年7月,湖南省下轄13個地級市,1個自治州。共有36個市轄區、18個縣級市、61個縣、7個自治縣,合計122個縣級區劃。403個街道、1138個鎮、309個鄉、

31、83個民族鄉,合計1933個鄉級區劃。2019年末全省常住人口6918.38萬人。2019年,湖南省地區生產總值39752.12億元。經濟發展邁上新臺階。地區生產總值增長7.6%,規模工業等主要經濟指標增速位居全國前列。“四上”企業凈增3000多家。全口徑財政總收入突破5000億元,全口徑稅收突破4000億元,地方一般公共預算收入突破3000億元,地方稅收突破2000億元,財稅收入質量持續改善。 2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,做好全年工作意義十分重大。今年形勢將比去年更加復雜嚴峻,但我國經濟穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變。我們要緊扣全面建成小康社會目標任務,胸懷中

32、華民族偉大復興的戰略全局和世界百年未有之大變局這兩個大局,搶抓長江經濟帶發展和中部地區崛起的戰略機遇,進一步釋放積蓄的發展動能和市場活力,加快建設富饒美麗幸福新湖南。堅持科學穩健,立足當前、著眼長遠,堅持問題導向、目標導向、結果導向,堅決摒棄粗放式發展模式,努力擴大有效需求,正確處理穩增長與防風險的關系,保持經濟運行在合理區間。今年主要預期目標是:地區生產總值增長7.5%左右,城鎮調查失業率5.5%左右,居民消費價格漲幅3.5%左右,農村貧困人口全部脫貧,居民收入增長與經濟增長同步,財政金融風險有效防控,生態環境進一步改善,萬元GDP能耗下降1%。“十三五”時期,是實現“兩個百年”奮斗目標承前

33、啟后、繼往開來的重要時期,世情、國情、省情都在發生深刻變化,我省發展既面臨難得歷史機遇,也面臨諸多風險挑戰。從國際看,和平與發展的時代主題沒有變,世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展,世界經濟在深度調整中曲折復蘇,新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發,全球治理體系深刻變革,發展中國家群體力量繼續增強,國際力量對比逐步趨向平衡。同時,國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在,全球經濟貿易增長乏力,保護主義抬頭,地緣政治關系復雜變化,傳統安全威脅和非傳統安全威脅交織,外部環境不穩定不確定因素增多。從國內看,經濟長期向好基本面沒有改變,但發展進入新常態,面臨增速放緩、結構優化和動力轉

34、換的考驗。經濟發展加快向更高級階段演化,增長速度從高速轉向中高速,發展方式從規模速度型轉向質量效益型,結構調整從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并舉,發展動力從主要依靠資源和低成本勞動等要素投入轉向主要依靠創新驅動。區域戰略加快向中西部地區傾斜,更加注重促進區域協調發展,更加注重加快欠發達地區發展。國家治理加快向現代化目標推進,更加注重改革的系統性、整體性和協同性,更加注重政府、市場和社會多元治理,更加注重治理過程的制度化、規范化和程序化。從省內看,面臨諸多有利條件:發展基礎更加堅實。經過長期發展,我省物質技術基礎日益雄厚,基礎設施日益完備,生態環境日益改善,產業核心競爭力特別是科教水平不斷

35、提升,人力資本累積效應逐步顯現。發展區位優勢凸顯。隨著交通設施不斷完善和國家“一帶一路”、長江經濟帶戰略深入推進,我省將由沿海開放的內陸變為內陸開放的前沿,具有巨大的商圈輻射優勢和產業投資市場價值。發展潛能依然巨大。我省處在工業化、城鎮化中期階段,在推動消費主導型需求結構、服務業主導型產業結構、城鎮主導型城鄉結構形成過程中,新型工業化、信息化、新型城鎮化、農業現代化和綠色化同步發展孕育巨大潛能,全面深化改革、全面推進依法治省將極大地釋放制度新紅利、激活發展新動力。同時,也面臨諸多挑戰,發展不充分、不協調、不平衡的基本省情還沒從根本上改變,諸多矛盾疊加、風險挑戰并存的局面有待進一步扭轉。經濟總量

36、不大、人均水平較低、綜合實力不強,城鎮化率、服務業比重和外貿依存度均低于全國平均水平。創新能力不強、發展方式粗放、城鄉區域發展不平衡、資源環境約束趨緊、收入差距較大、消除貧困任務艱巨等問題突出。公共服務、社會保障、安全生產、社會治理等存在薄弱環節。縣域經濟、開放型經濟、非公有制經濟和金融服務業仍是發展短板。改革攻堅日益觸及深層次體制矛盾和利益調整,經濟環境不優等問題不同程度存在,改革舉措落地需下更大功夫。三、 創新驅動發展立足“一帶一部”戰略定位,堅持對內開放和對外開放并舉,堅持進出口并重、引資和引技引智并重、引進來和走出去并重,打造內陸開放新高地。(一)主動融入“一帶一路”拓寬外向通道。推動

37、與國家“一帶一路”陸海空大通道互聯互通,深度融入全球產業鏈、物流鏈和價值鏈。西北方向經湖北、重慶連接新亞歐大陸橋、中亞西亞及中巴經濟走廊。西南方向經貴州、云南連接中南半島經濟走廊、孟中印緬經濟走廊。東部經長三角、海西經濟區,南部經珠三角、北部灣,連接21世紀海上絲綢之路。優化外貿結構。完善外貿布局,創新發展模式,促進外貿向優質優價、優進優出轉變。優化提升一般貿易,擴大傳統優勢產品和具有自主知識產權的高新技術產品出口。加快發展服務貿易,擴大旅游、物流、軟件、外包、技術、文化、中醫藥等領域服務貿易。大力發展跨境電子商務、市場采購和外貿綜合服務體等新型貿易業態,實施“湘品網上行”工程。促進加工貿易轉

38、型升級,引導加工貿易產業由單純加工向設計、研發、品牌、服務等內容擴展。支持成套設備、資源能源、關鍵技術以及重點消費品進口。大規模“走出去”。以俄羅斯、東盟、歐盟、中亞、南亞、拉美、非洲等地區為重點,加強雙邊多邊政策對接,推進國際產能和裝備制造合作,推動特色優勢產業拓展海外市場。支持有實力、有條件企業在境外建立生產研發基地,承攬國際工程項目,跨國兼并收購重點企業和項目。推動企業在境外建設加工制造型、農業產業型、商貿物流型、資源利用型等經貿合作園區。促進沿線人文交流,推進科技、教育、文化資源“走出去”。推動與重點國家建立友好省州、友好城市等經貿合作伙伴關系。高水平“引進來”。提升引資、引智、引技水

39、平,引導優質生產要素投向以先進制造業為主導的戰略性新興產業、現代服務業、現代農業和基礎設施建設等領域。有計劃、有重點地爭取擴大國際金融機構貸款規模和使用范圍。鼓勵企業利用發行外債。到2020年,力爭新引進世界500強企業20家,引進外資500億美元以上。(二)全面參與長江經濟帶建設深化國內合作。強化長株潭城市群在長江中游城市群的重要地位,發揮岳陽通江達海橋頭堡作用,加強與長三角城市群、長江中游城市群、成渝城市群等多領域合作,加快融入沿江產業發展鏈。加快湘贛開放合作試驗區建設,打造湖南東部開放型經濟走廊。深入實施中部崛起戰略,加強與中部省份產業與科技協作。深化泛珠區域合作,輻射帶動湘南區域開放發

40、展。推進湘黔中西部區域合作示范區、通平修區域合作示范區以及龍鳳、大新經濟協作示范區建設。推進援藏、援疆等對口支援工作。強化發展聯動。打破地區、行業界限,健全區域互動合作機制,實現重點領域互惠共贏。以洞庭湖為中心,加強黃金水道建設,推動江湖河聯通,增開岳陽城陵磯港、長沙霞凝港、常德鹽關港等對外直航航線,疏通區域微循環。推動長江沿線園區合作,加快產業轉型升級。深化流域、區域通關一體化改革,提高口岸大通關效率。啟動湖南內河航運信息集散和物流交易中心建設。創新跨區域生態保護與環境治理機制,推進流域生態治理和修復合作。承接產業轉移。瞄準珠三角、長三角、京津冀、港澳臺等重點地區,大力開展產業鏈招商,引進一

41、批大企業、大項目,吸引跨國公司區域總部、營運中心和研發中心落戶湖南。充分發揮湘南、婁邵承接產業轉移示范區等平臺優勢,加大與東部及沿海地區對接,積極承接資源加工型、勞動密集型、資本及技術密集型等具有成本優勢的產業轉移。(三)優化開放發展環境夯實開放開發平臺。支持湘潭、衡陽、岳陽綜合保稅區發展保稅加工、保稅物流和保稅服務業務。爭取開展國家離岸金融試點,建設中部地區金融結算中心。加快口岸體系建設,推動岳陽城陵磯水運口岸、長沙和張家界航空口岸提質升級。推進全省統一電子口岸實體平臺建設,放大進口糧食、水果、肉類、種苗和整車等指定口岸功能。加快國際展會、通關代理中心、進出口商品展示交易等平臺建設,打造若干

42、海外重點展銷平臺。加快長沙跨境貿易電子商務服務平臺建設,積極申報中國(長沙)跨境電子商務綜合試驗區。營造開放制度環境。加大國家自貿區建設管理經驗在我省的復制推廣力度,爭取納入國家市場準入負面清單改革試點。優化投資審批流程和監管方式,建立分層級的外資項目投資全程代辦和一站式、并聯式審批機制,探索建立外商投資企業全周期監管體系。建立規范、穩定、透明、可預期的營商環境。創新外貿金融服務機制,拓寬進出口企業融資渠道,鼓勵商業銀行開展出口信貸業務和出口信用保險保單融資,擴大出口信用保險規模和覆蓋面,鼓勵保險公司擴大短期出口信用保險業務。完善開放服務體系。推進“架橋拓市”工程,依托境內外商協會和貿易投資促

43、進機構設立一批湖南商務代表處,加強境外營銷網絡和投資信息服務網絡建設。支持境外湘籍社團組織建設。爭取國家批復國(境)外機構來湘設立領事館和簽證中心。建立“走出去”風險預警和應急機制。強化涉外法律服務,維護海外正當經濟權益。四、 社會經濟發展目標圍繞全面建成小康社會總目標,按照發展社會主義市場經濟、民主政治、先進文化、和諧社會、生態文明的要求,今后五年,努力實現以下目標:經濟保持中高速增長。增速繼續保持高于全國平均水平,2020年前在中部地區率先實現地區生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番,人均地區生產總值與全國平均水平的差距明顯縮小,主要經濟指標平衡協調。長株潭地區率先邁向基本現代化。

44、經濟結構進一步優化。工業化和信息化融合發展水平進一步提高,產業邁向中高端水平,先進制造業加快發展,新產業新業態不斷成長,服務業比重進一步提升,農業現代化取得明顯進展。投資效率和企業效率明顯上升,出口和消費對經濟增長的作用明顯增大,經濟外向度提升,經濟增長的科技含量提高。縣域經濟、非公有制經濟、開放型經濟、金融業做大做強。戶籍人口城鎮化率加快提高。人民生活水平和質量全面提高。就業比較充分,就業、教育、社保、醫療、住房等公共服務體系更加健全,基本公共服務均等化水平提高,勞動人口受教育年限明顯增加。收入差距縮小,中等收入人口比重上升。現行標準下農村貧困人口實現脫貧,貧困縣全部摘帽,消除武陵山、羅霄山

45、連片地區區域性整體貧困。全民素質和社會文明程度顯著提高。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心,愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚,向上向善、誠信互助的社會風尚更加濃厚,人民思想道德素質、科學文化素質、法治意識、規則意識、健康素質明顯提高,公共文化服務體系基本建成,文化產業在全省經濟中的支柱產業地位進一步凸顯,湖湘文化的積極影響持續擴大。生態環境質量持續改善。低碳綠色生產方式和生活方式基本形成,能源和水資源消耗、建設用地、碳排放總量得到有效控制,主要污染物排放總量控制和工業固體廢棄物綜合利用率達標,主體功能區布局和生態安全屏障基本形成,森林覆蓋率、濕地保有量和珍稀瀕危物種棲息地有效保護率

46、保持在較高水平,城鄉生態環境明顯改善。長株潭兩型試驗區第三階段任務完成,全省兩型社會建設取得新成效,兩型建設和生態文明建設走在全國前列。體制機制更加完善。治理體系和治理能力現代化取得重大進展,全面深化改革取得制度性成果,系統完備、科學規范、運行有效的制度體系基本形成。人民民主不斷擴大,法治政府建成,司法公信力明顯提高,產權得到有效保護。開放型經濟新體制基本形成。五、 產業發展方向按照主攻高端、提升低端、轉型為先的原則,大力發展先進制造業,培育發展戰略性新興產業,改造提升傳統產業,著力提升工業素質和效益,構建富有核心競爭力的湖南特色現代工業體系。(一)打造全國先進制造業基地加快建設制造強省。全面

47、貫徹落實中國制造2025,加快實施建設制造強省五年行動計劃,全面推進“1274”行動。到2020年,工業運行質量進一步提高,12個重點產業主營業務收入年均增長12%左右,制造業質量競爭力指數達85,全員勞動生產率增速達8%。自主創新水平進一步提升,形成12個國家級制造業創新中心,建成30個左右區域性和省級制造業創新中心,突破和掌握一批重點領域關鍵共性技術。制造業向中高端轉變步伐進一步加快,形成20個標志性產業集群、20個標志性產業基地、50家標志性領軍企業、50個具有較強國際國內影響力的標志性品牌產品,制造業核心競爭力不斷增強。大力發展先進裝備制造業。引導資源集聚,加強技術改造,改善配套環境,

48、延伸、擴展和提升先進裝備制造業10大重點產業鏈。實施工業強基工程,加強核心基礎零部件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業技術基礎等“四基”的研發與應用,提升裝備制造業基礎能力。探索智能制造生產方式,發展智能制造裝備和產品,推進制造過程數字化、智能化和網絡化,全面提升裝備制造業企業研發、生產、管理和服務水平。加快裝備制造與服務協同發展,培育大規模個性化定制、遠程運維等新模式新業態。支持有條件大型裝備制造企業向具備系統總集成、設備總成套、工程總承包能力的提供商轉型。到2020年,先進裝備制造業主營業務收入占裝備制造業的比重超過20%,成為具有國際競爭力的支柱產業。加快發展戰略性新興產業。以培育創新型

49、經濟新業態為目標,建立面向國際國內的創新網絡體系,推動新一代信息技術、生物、綠色低碳、高端裝備、新型材料、數字創意等新興領域研究開發和應用示范。以培育新興產業策源地和經濟發展新動力為重點,支持建設高端軌道交通裝備、智能成套裝備、基因檢測技術、環境污染治理等新興產業創新中心,形成一批具有國際競爭力的大企業和引領產業升級的特色新興產業集群。發揮新興產業創業投資引導基金作用,支持新興產業領域早中期、初創期創新型企業發展。鼓勵民生和基礎設施重大工程采用創新產品和服務。到2020年,全省戰略性新興產業增加值比2015年翻一番,占地區生產總值比重力爭達到16%。促進軍民融合發展。大力實施軍民融合發展戰略,

50、打造一批軍民融合創新示范區,增強先進技術、產業產品、基礎設施等軍民共用的協調性,形成全要素、多領域、高效益的軍民融合發展格局。支持軍民融合產業發展,加快發展軍民混合所有制經濟。建立國防科技協同創新機制,建立軍民兩用技術開發中心、省級以上國防重點實驗室和國防工業中試基地,促進軍民兩用技術轉化和聯合攻關,加強軍民融合產業科技創新和服務平臺建設。支持中小企業發展。實施中小企業專精特新發展專項行動計劃,培育1000家省級專精特新示范企業。完善中小企業公共服務平臺功能。提升創業基地服務能力。加強中小企業信用擔保體系建設,破解融資難、融資貴問題。培育領軍人才,壯大企業家隊伍。(二)推動傳統產業改造提升做深

51、做精原材料工業。堅持減量化、再利用、資源化原則,加快鋼鐵、有色、建材、石化等行業技術升級改造,走出一條高端、精品、特色的原材料工業發展道路。推動鋼鐵行業減量增效和節能降耗,加快調整產品結構,積極發展電商、物流等新業態,提高非鋼業務比重。加強有色行業資源整合和環保治理,大力發展精深加工,推動主導產品轉換。大力發展綠色建材產品,擴大中高端耐火材料和深加工玻璃規模,嚴格控制水泥總量,提升非金屬礦物深加工水平。推進煉化一體化,延伸石化深加工產業鏈,擴大精深加工規模,支持城區老工業區企業搬遷改造。做優做響消費品工業。以品牌建設、質量安全為重點,引導企業增強研發設計能力,大力發展本地資源豐富、市場需求旺盛

52、的食品、輕工、紡織等產業,培育壯大產業集群,延長產業鏈條,形成一批在國內外有較大影響力和較強競爭力的品牌,不斷提升消費品檔次水平和市場開拓能力。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標,自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 SWOT分析說明一、 優勢分析(S)(一)

53、工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發,公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念,依托科技創新,注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平

54、,保障環境績效。經過持續加大環保投入,公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。(三)智能生產優勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區位優勢公司地處產業集聚區,在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保

55、治理等方面具有獨特的競爭優勢。(五)經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業,對行業具有深刻的洞察和理解,對行業的發展動態有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整,為公司穩健、快速發展提供了有力保障。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發投入及日常營運資金需求較大,

56、目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業務規模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向

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