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文檔簡介
Customer Return and Refund Procedure顧客退貨和退損程序顧客退貨退損程序版本 1.02000 年 3 月 目錄1. 收銀機上按鍵定義2. 銷售退回 服務中心人員一般原則 有商品退貨 無商品退貨(生鮮商品) 家電取消外送之退損: 保安部門對銷售退回商品的核對:3. 退損 價格差異 收銀員錯誤4. 附件1. 按鍵定義退貨鍵:顧客不想再要該商品。 貨物可再出售,且可放回賣場 貨物不能出售(如:破損單品) 無商品退貨(如:有質量問題的生鮮產品) 退損鍵:存在錯誤,顧客多支付了金額。 顧客所付金額同價格牌上金額有差異。 收銀員所造成的錯誤(如:數量)M不準換貨!絕對禁止換貨!2. 銷售退回服務中心人員一般原則: 要求顧客出示原始發票或收銀條。 檢查實際商品,確認原始包裝與零配件一切完整。 確實掃描正確條碼,并根據收銀條上的價格退損。 要求生鮮,日配,家電人員立即取回退貨商品。 如何退損: 用現金支付則以現金退損。 用支票支付則在財務部確認后以支票退損。 用家樂福電子消費卡或信用卡支付: 金額小于100RMB:現金退損 金額大于100RMB:家樂福電子消費卡 (Nx100RMB)+現金。有商品退貨: 檢查顧客的原始收銀條,并確認收銀條上清楚顯示退貨商品的名稱。如沒有收銀條而只有發票,營業人員必須去以下地點核對: 售后3天之內:發票中心或服務中心。 售后3天以上:財務部。 通知保安主管或其助理前來檢查商品。 填寫顧客銷售退回證明(見附件1),并要求顧客和營業人員簽字。 掃描商品條碼,核對收銀機上的退損金額,退損給顧客。* 如條碼遺失,則要求營業人員前來查看并確認應掃描的條碼。 在收銀條上圈出退貨商品,寫上“已退”并寫上退損金額與日期。 將原始收銀條(和發票)同顧客銷售退回證明訂在一起。 如顧客需要,可將新發票和收銀條復印件給顧客。無商品退貨(生鮮商品) 要求顧客在顧客銷售退回證明上寫明電話號碼,以便總機或店秘 書查詢。 要求營業人員前來查看并確認應掃描的條碼。 在顧客銷售退回證明上注明“無商品”,并保留以便核對。家電取消外送之退損: 要求顧客出示外送單黃聯。 通知家電人員攜帶原始發票及外送單三聯(白,藍,粉紅)前來。 核對發票與外送單四聯(白,藍,粉紅,黃)無誤后,在發票和所有外送單上取消外送單品旁蓋上 “作廢”章并注明原因與日期。 根據銷售退回程序按退貨鍵退款給顧客。 保安人員必須查核所有文件是否正確且一致,并在顧客銷售退回證明上注明“取消外送”并簽字。 將外送單四聯(白,藍,粉紅,黃)交還給家電人員。 保留原始發票。(如部分退損,則開新發票給顧客)將所有有關文件同顧客銷售退回證明(白聯)訂在一起。 如果需要,將顧客銷售退回證明(黃聯)交給家電處長。 保安部門對銷售退回商品的核對:保安檢查須做到:* 要求生鮮,日配,家電人員立即取回退貨商品* 對于其他商品,根據各店情況,保安部門安排每日一或二次的核對 保安人員必須根據顧客銷售退回證明核對退貨商品。 保安人員必須在顧客銷售退回證明簽字并送還服務中心。 在查核后立即將商品送回各處倉庫或賣場。 保安人員必須核對所有顧客銷售退回證明是否簽字,然后在銷售退回記錄單上登記。 保安人員必須將所有顧客銷售退回證明和銷售退回記錄單(見附件3)遞交給服務中心保留以便核對。 每日,財務部必須核對顧客銷售退回證明(白聯)上的數字同發票或收銀條的數字是否一致。3. 退損價格差異: 營業人員檢查顧客所付金額同價格牌上金額是否有差異。 讓收銀領班核對并在收銀條上簽字后,顧客從服務中心得到退款。 收集所有簽過字的收銀條并在差價登記表(見附件2)和銷售退 回記錄單上登記(C:退損 R:退貨) 將有關單品的錯誤信息向各部門反饋。收銀員錯誤: 收銀條打印之前: 收銀領班核對后在收銀機里改正。 收銀條打印之后: 叫收銀領班核對后并在錯誤收銀條上簽字。 重新掃描該顧客購買的所有商品并給顧客正確的收銀條。 從收銀機里將顧客多付款退回給顧客。 在收銀員下班之前,在收銀機里取消錯誤購物清單。附 件附件1: 銷售退回證明附件2: 差價登記表附件3: 銷售退回記錄單附件1在證明簿里:相同號碼的銷售退回證明一式三份 白聯給服務中心后,再給財務部檢查。 粉紅聯給服務中心存
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