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PAGE196PAGE采購付款管理相關流程1、采購預付款管理流程圖Start采購經理Start采購經理采購部供應商財務經理End協商簽訂采購合同審核審批審核審批⑤付款審核收款備貨,出具發票交貨通知①協商,確定預付款采購形式②簽訂采購合同③采購訂單④預付款項申請安排接貨⑥驗收入庫,安排支付余款審核審批⑦付款審核⑧會計記錄確認收款GM發票通知流程步驟說明:任務名稱采購預付款管理節點步驟說明1采購部與選定的供應商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價格等進行協商、談判,雙方達成一致意見后,確定采購的付款方式為預付款采購2經采購經理及GM審批后雙方簽訂采購合同3合同簽訂后,采購部根據企業生產、經營的實際需求發出采購訂單,詳細說明采購貨品的數量、質量要求、技術指標要求、價格、交貨日期等內容4采購部相關人員根據采購訂單預算情況,計算預付款數額,填寫《預付款申請書》報采購經理、財務經理、GM審批5預付款申請經GM審批通過后,財務經理按照相應程序將貨款劃入供應商賬戶,保存好匯款或付款憑證,同時通知供應商查收款項并開具發票6經驗收確定貨品不存在質量等問題后,采購部根據合同規定,安排支付剩余貨款,填寫《應付賬款單》上報采購經理、財務經理、GM審批6GM審批后,財務經理按照相應程序付款,保存付款憑證,由采購部通知供應商查收貨款并索取發票7財務經理接收發票,進行會計記錄、做賬,同時保存相關單證2、付款申請審批流程圖是權限外是權限內是權限外是權限內否Start采購經理采購部財務經理GMEnd是審核審核審批①采購訂單、合同匯總②填寫付款申請單并審核填寫應付賬款表分管副GM③審批④安排付款⑤付款通知通知供應商結款流程步驟說明:任務名稱付款申請審批管理節點步驟說明1采購人員根據采購合同的付款約定,收集采購訂單、入庫驗收單等相關單據及記錄,核對合同的執行情況,匯總應付貨款款項2采購人員填寫付款申請單、應付賬款表,并進行審核,保證數字準確無誤3主管副GM接到財務經理審核過的應付賬款表及付款申請后簽署意見,在權限范圍內進行付款審批;若是大額采購項目付款,則由主管副GM簽署意見后上報GM審批,若GM存在異議則將付款申請單等票據轉回主管副GM處理4財務經理接到主管領導審批通過的付款申請單等文件后,根據公司的相關財務制度,安排付款事宜5財務經理將付款通知書發至采購部相關人員,采購人員通知供應商取款結賬或自行查收款項是否到賬3、采購結算管理流程圖是Start是Start采購部相關部門供應商GMEnd否相符備貨按時交貨②驗收入庫配合配合審核審核確認審核⑦結算付款不相符①采購訂單收集驗收單③采購訂單核對④催收與協調⑤訂單狀態確認各單據匯總⑥填寫應付賬款單財務經理流程步驟說明:任務名稱采購結算管理節點步驟說明1采購部根據企業生產的實際需要發出采購訂單,明確說明采購貨品的型號、種類、技術指標、價格、數量等2供應商進行備貨,并按訂單要求按期交貨,企業相關部門根據采購訂單要求驗貨、入庫,認真填寫驗收單等相關單據3采購人員將貨品驗收單與采購訂單進行核對,若兩者相符,則進行單據匯總,將各項數據進行整理4若存在驗收單不齊全或與采購訂單不符,則采購人員應及時與相關部門人員溝通協調和催收,相關部門人員應給予配合5若相關部門對采購人員提出的問題存在爭議,則采購人員應及時與供應商確認訂單狀態,了解產生問題的原因,然后進行單據匯總6采購部采購人員根據匯總的各項數據,填寫《應付賬款單》,列明應付款項明細7采購部與供應商均確認通過的應付賬款單,由采購部交與財務經理,會計人員根據采

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