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文檔簡介
初級會計師的法律知識在財務(wù)中的應(yīng)用試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共20題)
1.下列哪些屬于會計法律制度的基本原則?
A.客觀性原則
B.公正性原則
C.重要性原則
D.及時性原則
2.會計憑證按照其填制程序和用途可以分為哪些類別?
A.原始憑證
B.記賬憑證
C.財務(wù)報告
D.對賬單
3.下列哪些行為屬于違反《會計法》的行為?
A.偽造、變造會計憑證、會計賬簿
B.隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告
C.虛報注冊資本
D.虛假記載或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告
4.下列哪些屬于會計人員應(yīng)當(dāng)具備的基本條件?
A.具有會計從業(yè)資格證書
B.具有良好的職業(yè)道德
C.具有會計專業(yè)知識
D.具有較強(qiáng)的溝通能力
5.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制的基本要素?
A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
6.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制的目標(biāo)?
A.保證企業(yè)資產(chǎn)的安全完整
B.保證財務(wù)報告的真實、完整
C.提高企業(yè)經(jīng)營管理水平
D.促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展
7.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制的原則?
A.全面性原則
B.重要性原則
C.制衡性原則
D.動態(tài)性原則
8.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制制度的主要內(nèi)容?
A.組織架構(gòu)
B.權(quán)責(zé)分明
C.內(nèi)部審計
D.人力資源政策
9.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本要求?
A.建立健全內(nèi)部控制制度
B.加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行
C.定期評估內(nèi)部控制制度的有效性
D.及時糾正內(nèi)部控制制度存在的問題
10.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制制度的監(jiān)督方式?
A.內(nèi)部審計
B.外部審計
C.管理層監(jiān)督
D.員工監(jiān)督
11.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制制度的風(fēng)險評估方法?
A.定性分析
B.定量分析
C.案例分析
D.比較分析
12.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制制度的風(fēng)險應(yīng)對措施?
A.風(fēng)險規(guī)避
B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險接受
D.風(fēng)險降低
13.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制制度的控制活動?
A.授權(quán)審批
B.會計核算
C.財務(wù)報告
D.內(nèi)部審計
14.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制制度的信息與溝通?
A.內(nèi)部信息溝通
B.外部信息溝通
C.信息收集
D.信息處理
15.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制制度的組織架構(gòu)?
A.管理層
B.內(nèi)部審計部門
C.人力資源部門
D.財務(wù)部門
16.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制制度的人力資源政策?
A.招聘與培訓(xùn)
B.考核與晉升
C.獎懲與激勵
D.退出機(jī)制
17.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制制度的內(nèi)部審計?
A.審計計劃
B.審計程序
C.審計報告
D.審計意見
18.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制制度的財務(wù)報告?
A.資產(chǎn)負(fù)債表
B.利潤表
C.現(xiàn)金流量表
D.所有者權(quán)益變動表
19.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制制度的授權(quán)審批?
A.授權(quán)范圍
B.審批流程
C.批準(zhǔn)權(quán)限
D.批準(zhǔn)方式
20.下列哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制制度的會計核算?
A.會計科目設(shè)置
B.會計憑證處理
C.會計賬簿登記
D.財務(wù)報表編制
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.會計法規(guī)定,任何單位和個人不得偽造、變造會計憑證、會計賬簿,不得提供虛假的財務(wù)會計報告。(正確)
2.會計憑證的填寫必須使用中文,民族自治地方可以同時使用當(dāng)?shù)赝ㄓ玫囊环N民族文字。(正確)
3.會計人員必須具備會計從業(yè)資格證書,未經(jīng)許可的人員不得從事會計工作。(正確)
4.企業(yè)內(nèi)部控制制度的核心是風(fēng)險評估,其目的是為了預(yù)防和管理風(fēng)險。(正確)
5.內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)涵蓋企業(yè)的所有業(yè)務(wù)流程,包括業(yè)務(wù)活動、財務(wù)活動和非財務(wù)活動。(正確)
6.企業(yè)內(nèi)部控制制度的有效性應(yīng)當(dāng)通過定期的內(nèi)部審計進(jìn)行評估和改進(jìn)。(正確)
7.企業(yè)內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)保證企業(yè)財務(wù)報告的真實性、完整性和及時性。(正確)
8.企業(yè)內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)鼓勵員工積極參與內(nèi)部控制活動,并對舉報內(nèi)部控制的員工給予保護(hù)。(正確)
9.企業(yè)內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)確保企業(yè)的經(jīng)營決策符合法律法規(guī)和道德規(guī)范。(正確)
10.企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計和實施應(yīng)當(dāng)符合成本效益原則,避免過度控制。(正確)
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述會計法律制度對企業(yè)內(nèi)部控制的要求。
2.解釋內(nèi)部控制中的“控制環(huán)境”這一要素。
3.列舉至少三種常見的內(nèi)部控制風(fēng)險評估方法。
4.簡述企業(yè)內(nèi)部控制制度中信息與溝通的重要性。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述企業(yè)內(nèi)部控制對企業(yè)風(fēng)險管理的重要性,并結(jié)合實際案例進(jìn)行分析。
2.論述會計法律知識在財務(wù)報告編制過程中的應(yīng)用,以及如何確保財務(wù)報告的真實性和可靠性。
試卷答案如下
一、多項選擇題
1.ABCD
解析思路:會計法律制度的基本原則包括客觀性、公正性、重要性、及時性等,這些原則是確保會計信息質(zhì)量的基礎(chǔ)。
2.AB
解析思路:會計憑證按填制程序和用途分為原始憑證和記賬憑證,財務(wù)報告和對賬單不屬于憑證。
3.ABD
解析思路:違反《會計法》的行為包括偽造、變造會計憑證、會計賬簿,隱匿、故意銷毀應(yīng)當(dāng)保存的財務(wù)文件,以及虛假記載或隱瞞重要事實的財務(wù)報告。
4.ABC
解析思路:會計人員應(yīng)當(dāng)具備從業(yè)資格證書、職業(yè)道德、專業(yè)知識和溝通能力,以確保會計工作的質(zhì)量和效率。
5.ABCD
解析思路:企業(yè)內(nèi)部控制的基本要素包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動和信息與溝通。
6.ABCD
解析思路:企業(yè)內(nèi)部控制的目標(biāo)包括資產(chǎn)安全、財務(wù)報告真實、提高經(jīng)營管理水平以及促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。
7.ABCD
解析思路:企業(yè)內(nèi)部控制的原則包括全面性、重要性、制衡性和動態(tài)性。
8.ABCD
解析思路:企業(yè)內(nèi)部控制制度的主要內(nèi)容涉及組織架構(gòu)、權(quán)責(zé)分明、內(nèi)部審計和人力資源政策。
9.ABCD
解析思路:企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本要求包括建立健全制度、加強(qiáng)執(zhí)行、定期評估和及時糾正問題。
10.ABCD
解析思路:企業(yè)內(nèi)部控制制度的監(jiān)督方式包括內(nèi)部審計、外部審計、管理層監(jiān)督和員工監(jiān)督。
二、判斷題
1.正確
2.正確
3.正確
4.正確
5.正確
6.正確
7.正確
8.正確
9.正確
10.正確
三、簡答題
1.簡述會計法律制度對企業(yè)內(nèi)部控制的要求。
2.解釋內(nèi)部控制中的“控制環(huán)境”這
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