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文檔簡介
初級會計審計技巧題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共20題)
1.下列哪些屬于審計證據的來源?
A.財務報表
B.內部控制文件
C.外部審計報告
D.詢問管理層
2.下列哪些屬于審計程序?
A.審計計劃
B.審計抽樣
C.審計證據的收集
D.審計報告
3.下列哪些屬于審計風險?
A.重大錯報風險
B.控制風險
C.評估風險
D.審計風險
4.下列哪些屬于審計目標?
A.評價財務報表的公允性
B.評價內部控制的有效性
C.評價審計證據的充分性和適當性
D.評價審計工作的質量
5.下列哪些屬于審計師在審計過程中應遵循的原則?
A.獨立性
B.客觀性
C.專業勝任能力
D.保密性
6.下列哪些屬于審計師在審計過程中應關注的風險?
A.財務報表重大錯報風險
B.內部控制失效風險
C.審計程序執行不到位風險
D.審計證據收集不充分風險
7.下列哪些屬于審計師在審計過程中應采取的措施?
A.審計計劃
B.審計抽樣
C.審計證據的收集
D.審計報告
8.下列哪些屬于審計師在審計過程中應關注的內部控制?
A.控制環境
B.風險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
9.下列哪些屬于審計師在審計過程中應關注的審計證據?
A.財務報表
B.內部控制文件
C.外部審計報告
D.詢問管理層
10.下列哪些屬于審計師在審計過程中應關注的審計目標?
A.評價財務報表的公允性
B.評價內部控制的有效性
C.評價審計證據的充分性和適當性
D.評價審計工作的質量
11.下列哪些屬于審計師在審計過程中應遵循的原則?
A.獨立性
B.客觀性
C.專業勝任能力
D.保密性
12.下列哪些屬于審計師在審計過程中應關注的風險?
A.財務報表重大錯報風險
B.內部控制失效風險
C.審計程序執行不到位風險
D.審計證據收集不充分風險
13.下列哪些屬于審計師在審計過程中應采取的措施?
A.審計計劃
B.審計抽樣
C.審計證據的收集
D.審計報告
14.下列哪些屬于審計師在審計過程中應關注的內部控制?
A.控制環境
B.風險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
15.下列哪些屬于審計師在審計過程中應關注的審計證據?
A.財務報表
B.內部控制文件
C.外部審計報告
D.詢問管理層
16.下列哪些屬于審計師在審計過程中應關注的審計目標?
A.評價財務報表的公允性
B.評價內部控制的有效性
C.評價審計證據的充分性和適當性
D.評價審計工作的質量
17.下列哪些屬于審計師在審計過程中應遵循的原則?
A.獨立性
B.客觀性
C.專業勝任能力
D.保密性
18.下列哪些屬于審計師在審計過程中應關注的風險?
A.財務報表重大錯報風險
B.內部控制失效風險
C.審計程序執行不到位風險
D.審計證據收集不充分風險
19.下列哪些屬于審計師在審計過程中應采取的措施?
A.審計計劃
B.審計抽樣
C.審計證據的收集
D.審計報告
20.下列哪些屬于審計師在審計過程中應關注的內部控制?
A.控制環境
B.風險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在審計過程中,應當保持獨立性和客觀性。()
2.審計師在執行審計工作時,不需要了解被審計單位所在行業的特有風險。()
3.審計師在審計過程中,如果發現內部控制存在缺陷,應當立即向管理層報告。()
4.審計師在審計過程中,可以僅依賴內部控制來獲取審計證據。()
5.審計師在審計過程中,對于所有重大事項都應當進行詳細審查。()
6.審計師在審計過程中,應當對被審計單位的財務報表進行完全審計。()
7.審計師在審計過程中,如果發現財務報表存在重大錯報,應當立即停止審計工作。()
8.審計師在審計過程中,可以不對被審計單位的內部控制進行評估。()
9.審計師在審計過程中,應當對審計證據的充分性和適當性進行評價。()
10.審計師在審計過程中,如果發現被審計單位存在舞弊行為,應當向監管機構報告。()
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在審計過程中如何評估財務報表重大錯報風險。
2.簡述審計師在審計過程中如何選擇審計程序。
3.簡述審計師在審計過程中如何處理與被審計單位的利益沖突。
4.簡述審計師在審計過程中如何確保審計報告的客觀性和公正性。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在審計過程中如何平衡獨立性與專業判斷的關系。
2.論述在數字化時代,審計師如何應對新技術對審計工作的影響。
試卷答案如下
一、多項選擇題(每題2分,共20題)
1.A,B,C,D
解析思路:審計證據的來源包括財務報表、內部控制文件、外部審計報告和詢問管理層。
2.A,B,C,D
解析思路:審計程序包括審計計劃、審計抽樣、審計證據的收集和審計報告。
3.A,B,D
解析思路:審計風險包括重大錯報風險、控制風險和審計風險。
4.A,B,C,D
解析思路:審計目標包括評價財務報表的公允性、內部控制的有效性、審計證據的充分性和適當性,以及審計工作的質量。
5.A,B,C,D
解析思路:審計師應遵循的原則包括獨立性、客觀性、專業勝任能力和保密性。
6.A,B,C,D
解析思路:審計師應關注的風險包括財務報表重大錯報風險、內部控制失效風險、審計程序執行不到位風險和審計證據收集不充分風險。
7.A,B,C,D
解析思路:審計師應采取的措施包括審計計劃、審計抽樣、審計證據的收集和審計報告。
8.A,B,C,D
解析思路:審計師應關注的內部控制包括控制環境、風險評估、控制活動和信息與溝通。
9.A,B,C,D
解析思路:審計師應關注的審計證據包括財務報表、內部控制文件、外部審計報告和詢問管理層。
10.A,B,C,D
解析思路:審計師應關注的審計目標包括評價財務報表的公允性、內部控制的有效性、審計證據的充分性和適當性,以及審計工作的質量。
11.A,B,C,D
解析思路:審計師應遵循的原則包括獨立性、客觀性、專業勝任能力和保密性。
12.A,B,C,D
解析思路:審計師應關注的風險包括財務報表重大錯報風險、內部控制失效風險、審計程序執行不到位風險和審計證據收集不充分風險。
13.A,B,C,D
解析思路:審計師應采取的措施包括審計計劃、審計抽樣、審計證據的收集和審計報告。
14.A,B,C,D
解析思路:審計師應關注的內部控制包括控制環境、風險評估、控制活動和信息與溝通。
15.A,B,C,D
解析思路:審計師應關注的審計證據包括財務報表、內部控制文件、外部審計報告和詢問管理層。
16.A,B,C,D
解析思路:審計師應關注的審計目標包括評價財務報表的公允性、內部控制的有效性、審計證據的充分性和適當性,以及審計工作的質量。
17.A,B,C,D
解析思路:審計師應遵循的原則包括獨立性、客觀性、專業勝任能力和保密性。
18.A,B,C,D
解析思路:審計師應關注的風險包括財務報表重大錯報風險、內部控制失效風險、審計程序執行不到位風險和審計證據收集不充分風險。
19.A,B,C,D
解析思路:審計師應采取的措施包括審計計劃、審計抽樣、審計證據的收集和審計報告。
20.A,B,C,D
解析思路:審計師應關注的內部控制包括控制環境、風險評估、控制活動和信息與溝通。
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.√
解析思路:審計師在審計過程中必須保持獨立性和客觀性。
2.×
解析思路:審計師需要了解被審計單位所在行業的特有風險,以便更好地評估風險。
3.√
解析思路:內部控制缺陷可能影響財務報表的可靠性,審計師應立即向管理層報告。
4.×
解析思路:審計師不能僅依賴內部控制,還應通過其他審計程序獲取審計證據。
5.√
解析思路:審計師對重大事項應進行詳細審查,以確保審計工作的全面性。
6.×
解析思
溫馨提示
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