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文檔簡介
印鑒管理制度?總則目的為加強公司印鑒管理,規范印鑒的使用流程,保障公司印章使用的合法性、嚴肅性和安全性,維護公司的合法權益,特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機構、子公司的各類印鑒,包括但不限于公司公章、法定代表人私章、合同專用章、財務專用章、發票專用章、部門章等。基本原則1.依法依規原則:印鑒的刻制、使用、保管等必須嚴格遵守國家法律法規和公司內部規定。2.專人負責原則:明確印鑒管理責任人,確保印鑒使用安全、規范。3.審批授權原則:印鑒使用必須經過嚴格的審批流程,獲得相應授權。4.登記備案原則:對印鑒的使用情況進行詳細登記備案,便于追溯和查詢。印鑒的刻制與啟用印鑒刻制1.公司因業務需要刻制印鑒時,由需求部門填寫《印鑒刻制申請表》,詳細說明刻制印鑒的名稱、用途、樣式等信息,并經部門負責人簽字確認后,提交至行政管理部門。2.行政管理部門審核《印鑒刻制申請表》,確保申請事項符合公司規定和業務需求。審核通過后,報公司分管領導審批。3.經公司分管領導審批同意后,行政管理部門統一安排具有資質的刻章單位進行印鑒刻制。4.新刻制的印鑒必須與公司在公安機關備案的印鑒樣式一致,確保印鑒的合法性和規范性。印鑒啟用1.印鑒刻制完成后,行政管理部門負責將新印鑒移交至印鑒保管人,并填寫《印鑒啟用登記表》,詳細記錄印鑒名稱、啟用日期、保管人等信息。2.印鑒保管人在收到新印鑒后,應立即檢查印鑒的外觀和質量,如發現問題及時與行政管理部門溝通解決。3.新印鑒啟用前,原印鑒如有需要應同時廢止,并在《印鑒啟用登記表》中注明廢止日期和原因。4.印鑒啟用后,相關信息應及時在公司內部進行通報,確保各部門和人員知曉。印鑒的保管保管責任人1.公司公章、法定代表人私章由行政管理部門指定專人保管;合同專用章由合同管理部門指定專人保管;財務專用章、發票專用章由財務部門指定專人保管;部門章由各部門負責人指定專人保管。2.印鑒保管人應具備高度的責任心,嚴格遵守印鑒保管規定,確保印鑒安全。保管要求1.印鑒保管人應將印鑒存放在安全可靠的地方,如保險柜等,并妥善保管鑰匙。2.印鑒保管人不得擅自將印鑒轉借他人使用,如因工作需要必須轉借時,應經印鑒使用部門負責人和分管領導批準,并辦理相關借用手續。3.節假日期間,印鑒保管人如需離開工作崗位,應將印鑒移交至公司指定的臨時保管人員,并辦理交接手續。4.印鑒保管人應定期對印鑒進行檢查,如發現印鑒有損壞、遺失等情況,應及時報告行政管理部門,并采取相應的措施進行處理。印鑒的使用使用范圍1.公司公章主要用于以公司名義對外簽訂的合同、協議、文件、報表等;法定代表人私章主要用于辦理公司財務結算、銀行開戶等業務;合同專用章主要用于簽訂各類合同;財務專用章主要用于公司財務核算、資金收付等業務;發票專用章主要用于開具發票。2.部門章主要用于本部門內部的文件、通知、報表等的蓋章,不得對外使用。使用流程1.申請:使用印鑒時,由使用部門填寫《印鑒使用申請表》,詳細說明用印事項、用印文件名稱、份數、蓋章位置等信息,并經部門負責人簽字確認后,提交至行政管理部門(涉及財務、合同等業務的,還需分別經財務部門、合同管理部門審核)。2.審核:行政管理部門對《印鑒使用申請表》進行審核,重點審核用印事項是否符合公司規定和業務需求,用印文件是否已經相關領導審批等。審核通過后,報公司分管領導審批。3.授權:經公司分管領導審批同意后,行政管理部門在《印鑒使用申請表》上注明授權意見,并將申請表交予印鑒保管人。4.用印:印鑒保管人根據行政管理部門的授權意見,對用印文件進行核對,確認無誤后,在規定的位置加蓋印鑒,并在《印鑒使用登記表》上詳細記錄用印日期、用印事項、用印文件名稱、份數、蓋章位置、使用人等信息。5.留存:用印完成后,印鑒保管人應將《印鑒使用申請表》和用印文件原件留存歸檔,以備查閱。特殊情況用印1.如遇緊急情況,無法按照正常流程辦理用印審批手續時,使用部門可通過電話或其他方式向公司分管領導報告,經領導口頭同意后,可先行用印,但事后必須及時補辦審批手續。2.涉及重大事項或金額較大的合同用印,除按照正常流程審批外,還需經公司總經理辦公會或董事會審議通過后方可用印。印鑒的停用與銷毀停用1.因公司名稱變更、業務調整、印鑒損壞等原因,需要停用印鑒時,由行政管理部門填寫《印鑒停用申請表》,詳細說明停用原因、停用印鑒名稱等信息,并經公司分管領導審批。2.經公司分管領導審批同意后,行政管理部門負責通知印鑒保管人停止使用印鑒,并將停用印鑒收回。3.印鑒保管人在收到停用印鑒后,應及時在《印鑒使用登記表》中注明停用日期,并將停用印鑒妥善保管。銷毀1.對于停用的印鑒,由行政管理部門定期進行清理,提出銷毀意見,并填寫《印鑒銷毀申請表》,詳細說明銷毀印鑒名稱、銷毀原因等信息。2.《印鑒銷毀申請表》經公司分管領導審批同意后,由行政管理部門會同審計部門、財務部門等相關人員共同對印鑒進行銷毀。3.印鑒銷毀過程應進行全程錄像,并由參與銷毀的人員在《印鑒銷毀登記表》上簽字確認。4.銷毀后的印鑒相關資料應留存公司檔案部門備案,以備查閱。監督與檢查內部審計公司內部審計部門定期對印鑒管理制度的執行情況進行審計檢查,重點檢查印鑒的保管、使用、審批等環節是否符合規定,是否存在違規使用印鑒的情況。行政管理部門檢查行政管理部門不定期對印鑒的保管和使用情況進行檢查,發現問題及時督促整改。違規處理1.對于違反印鑒管理制度的行為,公司將視情節輕重給予相應的處罰,包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。2.因違規使用印鑒給公司造成經濟損失或其
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