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文檔簡介

醫院資產管理制度演講人:日期:目錄CATALOGUE資產管理制度概述資產采購與驗收管理資產使用與維護管理資產盤點與清查管理資產管理信息化建設資產管理制度的監督與考核01資產管理制度概述PART促進醫院健康發展資產管理制度的執行有助于提升醫院的綜合實力和管理水平,為醫院的長期健康發展奠定基礎。保障醫院資產安全通過建立健全的資產管理制度,有效防止資產流失、浪費和損壞,確保醫院資產的安全和完整。提高資產使用效率規范資產的采購、驗收、使用、維修和報廢等流程,提高資產的使用效率和效益。制度目的與意義涵蓋醫院所有的固定資產、流動資產、無形資產等,包括但不限于醫療設備、藥品、低值易耗品等。資產管理范圍涉及到醫院的資產管理部門、使用部門、財務部門等相關人員,確保資產管理的全面性和有效性。資產管理人員主要針對醫院內部員工和患者,確保資產使用的合規性和安全性。資產使用對象適用范圍及對象制定詳細的采購計劃,明確采購需求、預算、供應商選擇等,實施公開透明的采購流程。對采購的資產進行嚴格的驗收,確保資產數量、質量、規格等與采購合同相符,并及時進行資產登記和入賬。制定資產使用規定,明確使用權限、使用方式、保養維修等要求,確保資產的正常使用和保養。定期進行資產盤點,核對資產數量、狀態等信息,對報廢資產進行及時處理和處置。制度實施流程資產采購環節資產驗收與登記資產使用與維護資產盤點與報廢02資產采購與驗收管理PART采購計劃與預算編制采購需求確定根據醫院實際需求和發展規劃,確定合理的采購計劃。根據采購計劃,結合資金狀況,編制詳細的采購預算。預算編制采購計劃需經過相關領導審批,確保采購活動的合規性。審批流程供應商選擇與合同簽訂通過招標、比價等方式,選擇性價比高的供應商。招標與比價對供應商的資質、信譽、生產能力等進行全面審查。供應商資質審查與供應商簽訂詳細合同,明確雙方權利、義務和違約責任。合同簽訂資產驗收流程及標準驗收準備制定驗收方案,明確驗收標準、方法和人員分工。實物驗收對到貨的資產進行數量、外觀、性能等方面的驗收。技術驗收對資產的技術指標、功能等進行全面測試和驗收。驗收報告撰寫驗收報告,詳細記錄驗收過程和結果,作為后續管理依據。03資產使用與維護管理PART調配審批資產在科室之間進行調配時,須經過主管部門審批,并辦理相應手續,確保資產流向合理、合規。資產調配原則根據實際需要,統籌安排、合理調配醫院各項資產,保證醫療、教學、科研等工作的順利進行。領用程序領用資產時,必須填寫領用單,并經主管部門審核批準。領用后,將資產納入科室管理范圍,明確責任人。資產調配與領用規定常規保養維修申請對資產進行常規保養,包括清潔、潤滑、檢查等,確保資產處于良好運行狀態,并延長使用壽命。資產出現故障或損壞時,使用科室需及時填寫維修申請單,并報主管部門審批。資產保養及維修流程維修實施主管部門根據維修申請單,安排專業人員對資產進行維修。維修過程中,應嚴格遵守操作規程,確保維修質量。維修記錄對維修情況進行詳細記錄,包括維修時間、維修內容、維修費用等,以便日后查閱。資產達到使用年限或無法修復時,可申請報廢。報廢標準需符合醫院相關規定,并經過專業技術人員鑒定。報廢申請需經過主管部門審批,并報財務部門進行資產核銷。報廢資產可采取出售、拆解、報廢等處置方式。處置過程中,需遵守國家相關法規,確保環保和資產安全。報廢資產處置后,所得殘值需及時上交醫院財務部門,由醫院統一處理。資產報廢與處置辦法報廢標準報廢審批處置方式殘值回收04資產盤點與清查管理PART定期盤點制度及實施要求盤點周期根據醫院實際情況,確定資產盤點周期,如每年一次或每季度一次。盤點人員資產管理部門、財務部門和使用部門共同參與,確保盤點工作的全面性和準確性。盤點準備提前通知各部門,做好盤點前的準備工作,如資產整理、資料歸檔等。盤點記錄詳細記錄資產名稱、規格、數量、存放地點等信息,確保與實際情況相符。清查范圍包括醫院所有固定資產和流動資產,確保無遺漏。清查方法及注意事項01清查方式采用實地盤點與賬目核對相結合的方式,確保資產真實存在。02注意事項清查過程中需關注資產的性能、狀態、有效期等,及時發現異常情況。03發現問題處理對于清查中發現的資產盤盈、盤虧等問題,及時查明原因并上報處理。04差異確認盤點結束后,對比實際盤點結果與賬目記錄,確認差異。差異分析對差異進行深入分析,找出原因,如管理不善、記錄錯誤等。差異處理根據差異原因,采取相應措施進行處理,如調整賬目、追究責任等。預防措施針對盤點差異,總結經驗教訓,完善資產管理制度,防止類似情況再次發生。盤點差異處理流程05資產管理信息化建設PART財務管理系統與財務管理系統對接,實現資產賬目的自動化核算和管理,減少人工干預和誤差。資產管理系統通過計算機和網絡技術,實現醫院資產信息的錄入、查詢、修改、統計等功能,提高管理效率。物聯網技術采用物聯網技術,對醫院重要資產進行實時監控和追蹤,確保資產的安全和完整。信息化管理系統介紹確保錄入數據的準確性,避免因數據錯誤導致的資產管理混亂和決策失誤。數據準確性錄入的數據應全面反映資產的狀況,包括資產名稱、規格、數量、使用狀態等。數據完整性定期對資產數據進行更新,確保數據的實時性和準確性,反映資產的最新狀態。數據更新及時性數據錄入與更新要求010203對不同用戶設定不同的訪問權限,防止未經授權的用戶訪問和修改資產信息。訪問權限控制信息安全與保密措施定期對資產數據進行備份,確保數據的安全性和可恢復性,避免因系統故障導致數據丟失。數據備份與恢復采用信息加密技術,對敏感資產信息進行加密處理,防止信息泄露和被非法獲取。信息加密技術06資產管理制度的監督與考核PART主管部門定期檢查醫院內部審計部門應定期對資產管理進行審計,確保資產管理合規、有效,及時發現并糾正問題。內部審計監督外部審計評估邀請外部審計機構對醫院資產管理進行審計評估,提供客觀、公正的審計意見。主管部門應定期對醫院資產管理制度的執行情況進行檢查,包括資產采購、驗收、使用、報廢等各個環節。監督檢查機制建立通過資產使用率、資產周轉率等指標,評估醫院資產的使用效率。資產使用效率檢查醫院資產管理制度是否健全、規范,是否嚴格執行資產采購、驗收、使用、報廢等流程。資產管理規范性評估醫院資產是否安全完整,是否存在被挪用、盜用、損失等風險。資產安全完整考核指標與評價標準對于在資產管理工作中表現突出

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