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文檔簡介
鋁型材有限公司安全生產風險分級
管控體系實施手冊
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第I頁共175頁
目錄
鋁型材有限公司安全生產風險分級管控體系實施手冊..................................1
一.企業概況..................................................................6
二.安全生產風險分級管控制度................................................7
2.1目的..................................................................7
2.2標準和依據...........................................................8
2.3范圍、總體目標要求、職責............................................9
2.3.1范圍............................................................9
2.3.2總體目標要求...................................................9
2.3.3工作目標.......................................................9
2.3.4基本原則.......................................................9
2.4安全生產風險分級管控工作領導小組...................................10
241成立領導小組...................................................10
2.4.2職責............................................................10
2.5術語及管理要求......................................................11
2.5.1風險...........................................................11
2.5.2風險點.........................................................11
2.5.3危險源.........................................................11
2.5.4危險源識另J..........................................................................................................11
2.5.5風險評估......................................................12
2.5.6風險分級......................................................12
2.5.7風險管控措施..................................................12
2.5.8風險分級管控..................................................12
2.5.9風險信息......................................................13
2.5.10風險管控信息清單.............................................13
2.6具體工作目標........................................................13
2.6.1“一圖”.........................................................13
2.6.2“一單一表”....................................................13
263“一卡一單”......................................................14
2.7風險點識別..........................................................14
2.7.1風險點確定.....................................................14
2.7.1.1風險點劃分原則..........................................14
2.7.I.2風險點排查...............................................14
271.3風險點范圍..............................................14
2.7.2風險辨識與評估................................................15
2.7.2.1危險源辨識的內容........................................15
272.2危險有害因素辨識........................................16
2.7.3風險辨識與評估方法............................................19
2.73.1評估原則.................................................19
2.7.3.2評估方法................................................20
2.7.33評估與分級..............................................26
2.73.4確定重大風險............................................27
2.7.3.5分級管控................................................27
第2頁共175頁
2.8風險管控............................................................28
2.8.1風險管控措施..................................................28
2.8.2風險管控......................................................29
2.9風險分級管控考核方法...............................................30
2.10持續改進...........................................................31
2.10.1檔案管理.....................................................31
2.10.2動態評估.....................................................31
2.11費金保障...........................................................31
2.12溝通...............................................................31
2.14風險辨識頻次.......................................................31
2.15風險崗位應急處置管理制度..........................................32
2.15.1目的..........................................................32
2.15.2適用范圍.....................................................32
2.15.3管理規定.....................................................32
2.15.3.1工作原則................................................32
2.15.3.2組織機構與職責.........................................32
2.15.3.3應急預案的編制.........................................33
2.15.3.4應急管理培訓...........................................33
2.1535應急演練................................................33
2.15.3.6應急通訊設備及物資保障................................33
2.15.3.7安全檢查...............................................33
2.1538應急處置................................................33
2.15.3.9評審、總結.............................................34
2.16風控危險作業管理制度..............................................34
2.16.1目的..........................................................34
2.16.2適用范圍.....................................................34
2.16.3管理職責.....................................................35
2.16.4內容與要求...................................................35
2.16.4.1危險作業的定義.........................................35
2.16.4.2危險作業規定...........................................35
2.16.43危險作業的審批手續及權限..............................36
2.16.4.4從事危險作業人員的基本條件............................36
2.16.4.5危險作業安全要求.......................................36
2.16.4.6危險作業安全管理.......................................36
2.16.4.7監護....................................................37
2.16.4.8安全交底...............................................38
2.17風控工作考核制度...................................................38
2.17.1目的..........................................................38
2.17.2適用范圍.....................................................38
2.17.3管理職責.....................................................38
2.17.4體系建立與考核...............................................38
2.17.5考核及獎勵內容...............................................39
2.17.5.1員工考核................................................39
2.17.5.2部門考核...............................................40
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2.17.5.3企業考核................................................41
2.18風險動態評估制度...................................................41
2.18.1目的..........................................................41
2.18.2適用范圍.....................................................42
2.18.3管理職責.....................................................42
2.18.4管理要求.....................................................42
2.19安全風險辨識公示制度..............................................43
2.19.1目的..........................................................43
2.19.2適用范圍.....................................................43
2.19.3安全風險公示的主要內容......................................43
2.19.4安全風險公示的具體要求......................................43
2.20專項資金使用管理制度..............................................44
2.20.1目的..........................................................44
2.20.2適用范圍.....................................................44
2.20.3職責.........................................................44
2.20.4具體要求.....................................................44
2.21安全生產檢查制度...................................................44
2.21.1總則..........................................................44
2.21.2適用范圍.....................................................45
2.21.3責............................................................45
2.21.4檢查的組織及頻次.............................................45
2.21.4.1日常檢查................................................45
2.21.4.2周檢查.................................................45
2.21.4.3月度檢查...............................................45
2.21.4.4季節性檢查.............................................46
2.21.5檢查的主要內容...............................................46
2.21.6檔案管理.....................................................47
2.21.7更新與頻次...................................................47
2.22教育培訓制度.......................................................47
2.22.1目的..........................................................47
2.22.2適用范圍.....................................................48
2.22.3培訓I要求.....................................................48
2.22.4考核獎懲.....................................................48
2.23持續改進管理制度...................................................48
2.23.1評審..........................................................48
2.23.2更新.........................................................49
2.23.3溝通.........................................................49
三.風險點統計臺賬..........................................................50
四.作業活動清單(工作危害分析法(JHA)辨識危險源)......................51
五.設備設施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源)........................58
六.安全風險分級清單........................................................59
七安全風險分級管控清單.....................................................78
八.崗位風險告知卡.........................................................130
九.崗位風險管控排查表(風險巡查)........................................151
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十.企業風險公告(風險四色圖)..............................................174
H■?一.重大危險點統計表......................................................175
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一.企業概況
企業名稱:鋁型材有限公司
有色金屬冶煉和壓延
統一社會信用代碼:所屬行業:
加工業
企業性質:民營企業注冊資本:
占地面積(平方):建筑面積(平方):
主營業收入(萬):標準化投入(萬):
企業地址:
法人名稱:法人電話:
企業安全負責人:負責人電話:
專職安管員名稱:安管員電話:
規模情況:規上從業人員數量:
特種作業人員數量:安全管理人員數量:
特種設備種類:特種/特殊作業種類:
噴涂作業場所:無涉爆粉塵作業場所:
有限空間作業場所:金屬冶煉企業:
涉氨制冷企業:船舶修造企業:
使用工業氣體:無廢氣/水處理:
三合一場所:無噪聲場所:
儲罐區:無危化品倉庫:
雙重預防機制:已創建是否存在職業病危害:
企業安全風險評估:D企業管理現狀評估:D
是否屬于涉危企業:否重點監控危化品:
危化品最大儲存量:危化品年使用量:
存在的較大危險因素:
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二.安全生產風險分級管控制度
2.1目的
為貫徹落實《國務院安委辦出臺意見推進構建風險管控隱患治理雙重預防
機制》的意見,要求堅持風險預控、關口前移,全面推行安全風險分級管控,進
一步強化隱患排查治理,盡快建立健全相關工作制度和規范,完善技術工程支撐、
智能化管控、第三力專業化服務的保障措施,實現企業安全風險自辨自控、險患
自查自治,形成政府領導有力、部門監管有效、企業責任落實、社會參與有序的
工作格局,提升安全生產整體預控能力,夯實遏制重特大事故的堅強基礎。
一是著力構建企業雙重預防機制。各地區指導推動各類企業制定科學的安
全風險辨識程序和方法,組織專家和全體員工,全方位、全過程辨識生產工藝、
設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險。科學評定安
全風險等級,建立企業安全風險數據庫,繪制企業“紅橙黃藍”四色安全風險空
間分布圖。根據評估結果,從組織、制度、技術、應急等方面對安全風險進行有
效管控,確保安全風險始終處于受控范圍內。建立完善安全風險公告制度,加強
風險教育和技能培訓,在直點區域設置安全風險公告欄,制作崗位安全風險告知
卡。建立完善隱患排查治理體系,實現隱患排查治理的閉環管理。
二是健全完善雙重預防機制的政府監管體系。國務院有關部門制定完善安
全風險分級管控和隱患排查治理的通用標準規范、行業規范,各省級安委會結合
本地區實際制定實施細則。各地區、各有關部門組織對企業安全生產狀況進行整
體評估,針對不同風險等級的企業,實行差異化、精準化動態監管。組織對公共
區域內的安全風險進行全面辨識和評估,繪制區域“紅橙黃藍”四色安全風險空
間分布圖。加強安全風險源頭管控,嚴格高風險項目建設安全審核把關,明確高
危行業企業最低生產經營規模標準,推進提升企業整體安全保障能力。
三是強化政策引導和技術支撐。綜合運用法律、經濟和行政手段,支持、
推動建設?批重大安全風險防控工程、保護生命重點工程和隱患治理示范工程,
大力推進實施安全生產責任保險制度,加強企業安全生產誠信制度建設和部門聯
合懲戒,深入推進企業安全生產標準化建設。抓緊建立功能齊全的安全生產監管
綜合智能化平臺,加強遠程監測、自動化控制、自動預警和緊急避險等設施設備
的使用,逐步實現企業風險管控和隱患排查治理情況的信息化管理。
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意見要求各地區、各有關部門和單位切實加強組織領導,強化示范帶動、
教育培訓、輿論引導和督促檢查,確保各項工作任務落到實處。
2.2標準和依據
《中華人民共和國安全生產法》中華人民共和國主席令[2021]第88號修訂
2021年9月1日起施行
《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令[2019]第29號,2019
年04月23日起施行
《中華人民共和國職業病防治法》中華人民共和國主席令第52號,中華
人民共和國主席令第48號修訂,第十二屆全國人民弋表大會常務委員會第三
十次會議第三次修訂,2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會常務委
員會第七次會議第四次修訂,2018年12月29日起施行
《危險化學品安全管理條例》中華人民共和國國務院令第591號,國務
院令第645號修訂,2013年12月7日起施行
《國務院安委會辦公室關于印發標本兼治遏制重特大事故工作指南的通
知》(安委辦(2016)3號)
《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)
《生產過程危險和有害因素分類與代碼》GB/T13861-2022
《企業職工傷亡事故分類》GB6441-1986
《工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定》(2015修正)
《電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規范》GB50254-2014
《建筑設計防火規范》GB50016-2014[2018年版]
《安全標志及其使用導則》GB2894-2008
《風險管理術語》GB/T23694-2013
《風險管理指南》GB/T24353-2022
《風險管理風險評估技術》GB/T27921-2011
《職業健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-2020
《企業安全生產標準化基本規范》GB/T33000-2016
《工作場所職業病危害警示標識》GBZ158
《安全評價通則》AQ8001-2007
《職業健康安全管理體系》ISO45001-2018等
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2.3范圍、總體目標要求、職責
2.3.1范圍
適用于金屬非金屬礦山企業,化工、醫藥及危險化學品企業,冶金、有色、
建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等企業安全風險的辨識、評估、分級、管
控。
國家已制定相關行業風險管控實施指南的,按其執行。
232總體目標要求
準確把握安全生產的特點和規律,堅持風險預控、關口前移,全面推行安
全風險分級管控,進一步強化隱患排查治理,推進事故預防工作科學化、信息化、
標準化,實現把風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。盡快建立健
全安全風險分級管控和隱患排查治理的匚作制度和規范,完善技術工程支撐、智
能化管控、第三方專業化服務的保障措施,實現企業安全風險自辨自控、隱患自
查自治,形成政府領導有力、部門監管有效、企業責任落實、社會參與有序的工
作格局,提升安全生產整體預控能力,夯實遏制重特大事故的堅強基礎。并結合
企業的實際情況,嚴格落實,做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管
控模式,從源頭識別風險、控制風險,通過隱患排查及時查找出風險管控措施的
缺失、漏洞和失效環節,并治理消除,全面提升本質安全水平,有效防范遏制企
業生產安全事故的發生。
2.3.3工作目標
2.3.3.1建立安全生產風險管控制度。
2.3.3.2開展安全風險辨識與評估,建立安全風險辨識評估清單。
2.3.3.3制定風險管控措施,建立安全風險管控清單(臺賬)。
2.3.3.4設置安全風險分有圖、安全風險公告欄和風險告知卡。
2.3.4基本原則
按照“關口前移、源頭管控、預防為主、綜合治理”的原則進行體系建設,
堅持“統一指導、標桿示范、標準先行、分級推進、全面實施、持續改進”的原
則,充分發揮各部門負責人員的主導作用,全面落實企業主體責任。
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2.4安全生產風險分級管控工作領導小組
2.4.1成立領導小組
(1)企業可以成立了自己的安全生產風險分級管控工作領導小組,全面負
責自己企業的風控機制建設,負責組織兩個機制建設的策劃、指導、協調、監督
與考核等工作,確保機制建設的順利開展。
(2)也可以咨詢或者外聘機構為企業建立完善風險分級管控體系,并成立
風控預防體系建設工作領導小組。領導小組名單如下:
組長:XXX
副組長:XXX
成員:XXX、XXX、XXX
領導小組辦公室設在辦公室,XXX兼任辦公室主任,XXX、XXX、XXX為辦公
室成員,負責雙重預防體系建設方案編制、制度建設、推進落實、監督考核等工
作。
2.4.2職責
(1)組長職責:組長為“風控”體系建設的第一貢任人,全面負責“風控”
體系建設工作,組織制定“風控”體系建設工作制度和匚作實施方案,組織開展
安全風險辨識,組織落實安全風險管控措施,組織制定重大隱患治理方案,明確
小組其他人員職責,批準較大以上安全風險清單、督查“風控”工作開展情況,
協調解決有關問題。
(2)副組長職責:負責“風控”體系建設工作,制定“風控”體系建設工作
制度和實施方案,組織制定科學的安全風險辨識程序和方法,組織安全風險辨識、
評估,確定風險分級,組織制定并落實安全風險管控措施,組織制定“風控”體
系建設培訓計劃并組織實施,監督并檢查隱患排查和治理情況。
(3)成員職責:具體落實“風控”體系建設過程中的具體工作,完成各自區
域內的風險識別、風險分級并制定具體的管控措施,明確責任人,制作崗位安全
風險告知卡,在所監管區域的重要區域和崗位設置警示標識。
(4)其他部門:按照“分級管埋、管業務必須管安全”的原則,我企業所有
部門及人員積極按照我企業部署,必要時成立本部門風險管控工作小組,完成本
部門、本業務范圍內的風險辨識、風險分級及風險管控,進行隱患排查和治理,
負責本部門員工的具體培訓工作。
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2.5術語及管理要求
2.5.1風險
風險伴隨生產經營活動固有的潛在危險,以生產安全事故發生的可能性與
嚴重性的組合來表達,可能性,是指事故發生的概率;嚴重性,是指事故發生后
所造成的人身傷害和財產損失等后果的嚴重程度。
2.5.2風險點
風險伴隨的設施、部位、場所、區域和系統,以及在設施、部位、場所、
區域和系統實施的伴隨風險的作業活動,或以上兩者的組合。
2.5.3危險源
可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產損失的根源、狀態或行
為,或它們的組合。
在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素
時,危險源可稱為危險有害因素,分為人的因素、物的因素、環境因素和管理因
素四類。
危險源的構成:
一根源:具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、
壓力容器等等。
一行為:決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、管理行為以及作
業行為。
一狀態:包括物的狀態和作業環境的狀態。
2.5.4危險源識別
識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。
風險,按其引發事故原因要素分為人因風險、物因風險、環境風險和管理
風險。人因風險,例如失誤,違章指揮、違章作業、執行不力、執行不到位等人
為因素引發事故的風險。物因風險,例如設備、設施、工具、器械、能量等物質
因素(缺陷、故障、隱患)引發事故的風險。環境風險,如環境條件不良、異常
等因素引發事故的風險。管理風險,例如制度缺失、責任不明、規章不健全、監
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督不力、培訓不到位、證照不全等因索導致事故的風險。
2.5.5風險評估
對危險源導致的風險進行分析、評估、分級,對現有控制措施的充分性加
以考慮,以及對風險是否可接受予以確定的過程。
2.5.6風險分級
通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評估,根
據評估結果劃分等級。風險分級的目的是實現對風險的有效管控。按其程度分為
重大風險、較大風險、一段風險和低風險,用“紅、橙、黃、藍"四種顏色來表
示。
2.5.7風險管控措施
根據風險評估分級的結果及生產經營運行情況等,確定不可接受的風險,
制定并落實控制方法和手段。通過管控措施,將風險尤其是重大風險控制在可以
接受的程度。
在選擇風險管控措施時應考慮其可行性、安全性卻可靠性。具體措施包括
工程技術措施、管理措施、培訓教育措施和個體防護措施等。
應將風險評估結果及所采取的管控措施對從業人員進行宣傳教育和培訓,
使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控
制措施。
2.5.8風險分級管控
按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確
定不同管控層級的風險管控方式。風險分級管控的基本原則:風險越大,管控級別越高:上
級負責管控的風險,下級必須負責管控,并逐級落實具體措施。
低(藍色)風險:4級風險,輕度危險,可以接受或可容許的。對于該級別的風險,各
職能部門應引起關注并負責控制管理,所屬班組崗位具體落實:不需要另外的控制措施,應
考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施,需要監視來確保控制措施得以
維持現狀,保留記錄。
一般(黃色)風險:3級風險,顯著危險,需要控制整改,對于該級別的風險,應引起
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關注并負責控制管理,各職能部門具體落實:應制定管理制度、規定進行控制,努力降低風
險,在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合,必須進一步進行評估,
確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。
較大(橙色)風險:2級風險,高度危險,應制定措施進行控制管理。對于該級別的風
險,應重點管控,由“風控”領導小組和各職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正
在進行的工作時,應采取應急措施,并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配
給資源、限期治理。
重大(紅色)風險:1級風險,重大風險,極其危險,應增加補充建議措施并落實,將
風險降至可接受,保留在重大風險清單內,并建立過程記錄文件,如不能立即增加(調整)
控制措施或控制措施不能有效落實,必須立即停止相關生產作業活動。
2.5.9風險信息
風險點名稱、類型、所在位置、當前狀態以及伴隨風險大小、等級、所需
管控措施、責任部門、責任人等一系列信息的綜合。
2510風險管控信息清單
各類風險信息的集合即為安全風險分級管控清單。
2.6具體工作目標
2.61'一圖”
完成企業風險分布圖。包括風險分布四色圖、風險公告欄、崗位/設備風險
告知卡。一圖的主要內容,包括主要危險因素名稱、部位名稱、風險等級、主要
防范措施、應急處置措施、易發生的事故類型、責任人等,并根據安全風險等級,
分別以紅、橙、黃、藍四色標繪,并在顯著位置張貼告知。
262“一單一表”
建立“安全風險分級清單”。“一單”的內容,包括風險點類型、風險點
名稱、作業步驟、危險源、事故類型、風險評估、風險等級等內容。并且分別以
紅、橙、黃、藍四色顏色來顯示。
建立“安全風險分級管控一覽表”。“一表”的內容,包括風險點類型、
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風險點名稱、作業步驟、危險源、事故類型、管控措施、風險等級、管控賁任人、
管控層級等內容,并且分別以紅、橙、黃、藍四色顏色來顯示風險等級。
263“--A-單”
建立“崗位風險告知卡”。“一卡”的內容,包括風險點名稱、所在部門/
崗位、風險等級(顏色標注)、導致后果、管控層級、責任人、危險因素、管控
措施、應急措施、安全標志等,并且上傳該崗位的風險圖片綜合后制作成崗位風
險告知卡張貼所在崗位使用。
建立“崗位風險管控排查表”。“一表”的內容,包括排查表的日期、風
險點名稱、風險等級、管控級別、排查人、排查內容、檢查項目及步驟、排查方
法、排查頻次周期等。表格還需增加異常情況記錄,方便在排查時候發現新的風
險或者隱患可以記錄在表上,供后續查看及制定風險管控清單。
2.7風險點識別
2.7.1風險點確定
2.7.1.1風險點劃分原則
企業應分層次逐級劃分風險點,遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易
于管理、范圍清晰的原則。
2.7.1.2風險點排查
排查應按生產經營(工作)流程的階段、場所、裝置、設備設施、作業活
動或上述幾種方法的結合等進行。
2.7.1.3風險點范圍
風險點主要分為靜態風險點和動態風險點。
1.靜態風險點:
建立《設備設施清單》。
(1)部位、場所、區域
如生產車間、庫房等。
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(2)設備設施
生產設備設施、公輔設備設施、配電設施、消防設施等設備設施。
2.動態風險點
將涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規狀態的作業活動,建立《作業活
動清單》。作業活動主要按區域位置、裝置、作業任務或部門劃分。主要包括:
(1)日常操作:巡檢、生產作業、物料裝卸等作業活動等。
(2)異常情況處理:如設備故障處理、緊急停電等。
(3)開停車:開車、停車及檢修交付前的安全條件確認。
(4)其他作業活動:動火、有(受)限空間等危險作業、設備檢維修、供
配電作業、臨時用電作業、電工作業等其他作業等。
(5)管理活動:變更管理、現場檢查、應急演練等。
2.7.2風險辨識與評估
2.7.2.1危險源辨識的內容
危險源的辨識包括:危險源的種類和危害性質、危險源的數量、危險源的
分布和可能發生的位置等,
危險源辨識應覆蓋風險點內全部設備設施和作業活動,危險源辨識分為全
面辨識和專項辨識。企業應定期對下列因素開展辨識:
1.全面辨識
(1)生產工藝和生產技術
規劃、設計(重點是新、改、擴建項目)和建設、投產、運行、拆除等階段,
其中安全條件評價、安全設施設計、安全竣工驗收、安全現狀評價等專業
評價由中介機構完成。
(2)普通設備設施和特種設備,能源隔離、機械防護等涉及安全生產的設
備設施及其檢驗檢測情況,
設備設施包括:普通設備設施、特種設備以及能源隔離、機械防護等涉及
安全生產的設備設施。設備設施辨識包括:設備的安裝,使用、維護保養、檢測、
廢棄、拆除與處置,設備和附件及其檢驗檢測情況。
(3)建筑物、構筑物、生產經營環境,以及與生產經營相關相鄰的環境、
場所和氣象條件:
①建筑物、構筑物。
②企業所在地區氣候、地質、氣象條件及環境可能產生的影響等。
③作業場所(如場所中的人員、車輛、臨時存放物等)
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(4)從業人員的健康狀況、安全防護和安全作業行為:
崗位操作人員經職'亞健康檢查有無職業禁忌,個體防護是否符合國家標準
規范,工作過程是否依據崗位操作規程進行標準作業。
(5)安全生產責任制、操作規程、教育培訓、現場作業、應急救援等安全
生產管理制度的制定和落實情況:
①安全生產責任制、操作規程、安全培訓教育和應急救援等安全制度的制
定、修訂及落實情況。
②制度執行情況包括辨識所有進入作業場所的人員活動是否違反安全操
作規程和安全生產管理等各項制度。
(6)其他可能產生風險的因素等。
2.專項辨識
(1)在生產經營環節或者生產經營要素發生重大變化,如改建擴建工程項
目、工藝、設備、管理、原材料、人員等發生變更。
(2)高危作'也實施前,如:
①一般設備檢維修、臨時施工和零星作業。
作業前,作業負責人會同相關負責人,對施工的材料、設備、工器具準備
情況;對作業環境及其他安全防護措施落實情況;對作業人員身體狀況、精神狀
態和勞動防護用品佩戴等情況進行安全風險分析。作業完畢試運轉前,作業負
責人會同相關負責人,對施工質量、現場清理和人員撤離、安全設施恢復等情
況進行驗收。
②重點設備檢維修或大中修。
由所在車間負責人組織設備、電氣、儀表等專業人員配合實施安全風險分
析。
(3)新技術、新材料試驗或者推廣應用前
新技術、材料改造項目試驗和推廣前,企業應針對實際情況成立專項部門
負責完成危險源辨識,必要時可以由專業評價機構完成。
(4)發生生產安全事故后應當及時開展專項辨識,事故及潛在的緊急情況,
由各車間結合現場處置方案予以落實。生產事故發生后,對事故發生單位的裝
置、工藝、人員、應急等進行辨識評估。
2.722危險有害因素辨識
1.危害因素的識別:
(1)依據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)的規定,
對潛在的人的因素、物的因素、環境因素、管理因素等危害因素進行辨識,如,
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造成火災和爆炸等各類事故的原因;工作環境中造成職業病的化學、物理性危害
因素:設備腐蝕、焊接缺陷等;導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。
(2)考慮物質固有的危險性:燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性
等。
(3)從機械能、電能、化學能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如:機
械能可造成機械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等;
熱能可造成灼燙、火災;電能可造成觸電;化學能可導致火災、爆炸、中毒、腐
蝕。
2.危害因素造成的事故類別和后果及事故原因:
事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、
灼燙、火災、高處墜落、坍塌、火藥爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、
其它傷害等。常見的事故類型如下表:
序號事故類型能量源能量載體
產生物體落下、拋出、破裂、飛散的設備、落下、拋出、破裂、飛散
1物體打擊
場所、操作的物體
2車輛傷害車輛、使車輛移動的牽引設備、坡道運動的車輛
3機械傷害機械的驅動裝置機械的運動部分、人體
4起重傷害起重、提升機械被吊起的重物
5觸電電源裝置帶電體、高跨步電壓區域
6灼燙熱源設備、加強設備、爐-灶、發熱體高溫物體、高溫物質
7淹溺江、河、湖、海、池塘、洪水、儲水容器水
8火災可燃物火焰、煙氣
9高處墜落高差大的場所、人員借以升降的設備、裝置人體
土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、邊坡土(巖)體、物料、
10坍塌
構筑物建筑物、構筑物、載荷
11容器爆炸壓力容器內容物
12其他爆炸可燃性氣體、蒸汽和粉塵
中毒和空產生、儲存、聚積有毒有害物質的裝皆、容
13有毒有害物質
息器、場所
射線;人群:職業危害因
14其他傷害放射性物質;踩踏;職業危害因素;雷電
素場所:建筑物、構筑物、
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序號事故類型能量源能量載體
人體
生產系統的危險源辨識應覆蓋企業地上和地下以及承包商占用的場所和區
域的所有作業環境、設備設施、生產工藝、作業人員及作業活動,充分考慮“三
種狀態”下的危險有害因素,分析危害出現的條件和可能發生的事故或者故障類
型。
危險源辨識重點應考慮以下四個方面:
(1)能量的種類和危險物質的危險性質;
(2)能量或危險物質的能量;
(3)能量或危險物質意外釋放的強度;
(4)意外釋放的能量或危險物質的影響范圍。
針對辨識出的危險源,對照安全管理法規、技術規范、事故案例、未遂事
件等辨識人的不安全行為、物的不安全狀態、不良環境和管理缺陷等事故原因,
即:
(1)人的不安全行為應考慮作業過程所有的常規活動和非常規活動。非常
規活動是指異常狀態、緊急狀態的活動;
(2)物的不安全狀態應考慮正常、異常、緊急三種狀態;
(3)不良環境應考慮內部環境和外部環境;
(4)管理缺陷應考慮與法律法規的符合性、自身管理需要及更新情況。
常見的事故原因見下表;
序號類型事故原因
(1)操作錯誤,忽視安全,忽視警告;
(2)造成安全裝置失效:
(3)使用不安全設備:
(4)手代替工具操作;
(5)物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產用品等)存放不當;
人的不(6)冒險進入危險場所:
1安全行(7)攀、坐不安全位置(如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤)
為(8)在起吊物下作業、停留:
(9)機器運轉時加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作:
(10)有分散注意力行為;
(11)在必須使用個人防護用品用具作業或場合中,忽視其使用:
(12)不安全裝束;
(13)對易燃、易爆等危險物品處理錯誤;
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序號類型事故原因
(14)作業前聯系確認不到位:
(15)其他。
(1)防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷:
(2)設備、設施、工具、附件有缺陷;
物的不
(3)設備或工具布局問題:
2安全狀
(4)個人防護用品用具防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官防護用品、
態
聽力防護用品、安
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