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業(yè)務(wù)部門銷售對比分析表部門名稱銷售額(萬元)完成率增長率(%)業(yè)績排名部門一300100%20%第一名部門二28098%18%第二名部門三26095%15%第三名部門四24090%12%第四名部門五22085%8%第五名部門六20080%5%第六名部門七18075%3%第七名部門八16070%2%第八名部門九14065%1%第九名部門十12060%0%第十名表格說明:本表旨在對比各業(yè)務(wù)部門銷售業(yè)績情況。銷售額以萬元為單位,表示各部門在一定時間段內(nèi)的銷售額總和。完成率表示實際銷售額占計劃銷售額的百分比。增長率表示較上一年同期銷售額增長的百分比。業(yè)績排名按照銷售額由高到低排列。部門編號部門名稱銷售總額(萬元)同比增長率(%)客戶數(shù)量銷售周期(天)完成目標率01東南區(qū)域部40022%12035105%02華北區(qū)域部35019%10040103%03華東區(qū)域部32018%1103398%04西南區(qū)域部28016%903890%05東北區(qū)域部25015%954288%06中南區(qū)域部21013%853085%07西北區(qū)域部18012%704580%08東南區(qū)域部15011%652775%09華北區(qū)域部13010%2870%10華東區(qū)域部1108%503265%表格說明:本表用于展示不同業(yè)務(wù)部門的銷售業(yè)績對比分析。銷售總額反映各部門在一定周期內(nèi)的銷售總收入。同比增長率表示與上一年同期相比的增長比例。客戶數(shù)量代表該部門在周期內(nèi)新增或維持的客戶總數(shù)。銷售周期以天為單位,指從接觸客戶到完成銷售的平均天數(shù)。完成目標率表示實際銷售完成情況與計劃銷售目標的比率。表格留白部分可用于記錄備注或分析結(jié)論。部門代碼部門名稱銷售額(萬元)客戶滿意度(%)完成率(%)客戶留存率(%)銷售團隊人數(shù)A01東北區(qū)部50092%110%85%20A02華中區(qū)部45089%105%78%18A03華南區(qū)部40088%100%82%16A04西北區(qū)部35093%95%80%14A05西南區(qū)部30090%90%75%12A06東南區(qū)部25087%85%70%10A07東北區(qū)部20084%80%65%8A08華中區(qū)部15085%75%60%6A09華南區(qū)部12082%70%5A10西北區(qū)部10080%65%50%4表格說明:本表用于對比不同業(yè)務(wù)部門的銷售關(guān)鍵指標。銷售額表示各部門在一定周期內(nèi)的總銷售額。客戶滿意度是客戶對產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度。完成率表示實際銷售額占計劃銷售額的百分比。客戶留存率反映在一定周期內(nèi)客戶保

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