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文檔簡介

供應商與合作伙伴審查管理制度1.前言本規章制度的目的是為了確保公司與供應商及合作伙伴的合作關系健康、穩定、可連續發展。為了降低風險、保護公司的聲譽和利益,訂立了該供應商與合作伙伴審查管理制度。2.審查責任2.1供應鏈管理部門公司的供應鏈管理部門負責執行供應商和合作伙伴的審查工作,確保其符合公司訂立的標準和要求。2.2內部審查團隊公司成立內部審查團隊,負責對供應商和合作伙伴進行審查,并供應專業的看法和建議。3.審查標準3.1誠信和道德公司要求供應商和合作伙伴具備誠信和道德的品質,自發遵守國家法律法規以及行業規范。3.2經濟實力供應商和合作伙伴需具備穩定的經濟實力,能夠保證合作的可連續性。3.3質量管理本領供應商和合作伙伴需要有完善的質量管理體系,能夠滿足公司的產品和服務質量要求。3.4生產本領供應商和合作伙伴需要擁有先進的生產設施和生產本領,以滿足需求,并具備緊急情況下的備份計劃。3.5供應商與合作伙伴可連續發展公司鼓舞和支持供應商和合作伙伴的可連續發展,包含關注環境保護、員工福利、社會責任等方面的表現。4.審查程序4.1供應商和合作伙伴申請供應商和合作伙伴需向供應鏈管理部門提交相應的申請料子,包含企業資質、經濟實力、質量管理體系等。4.2初步審核供應鏈管理部門接收申請后,進行初步審核,核實申請所提交的資料的完整性和真實性。4.3現場審查初步審核通過后,供應鏈管理部門與內部審查團隊構成現場審查小組,對申請的供應商和合作伙伴進行現場審查。4.4審查看法匯總內部審查團隊將現場審查結果進行匯總,并供應審查看法和評估報告。4.5決策供應鏈管理部門依據內部審查團隊供應的看法和評估報告,作出是否與供應商或合作伙伴建立合作關系的決策。4.6合同簽署當供應商或合作伙伴通過審查后,供應鏈管理部門與其簽署合作協議,并明確各方的義務和責任。5.監督與評估5.1監督公司將對已建立合作關系的供應商和合作伙伴進行定期監督,以確保其仍然符合公司的標準和要求。5.2評估公司將定期對供應商和合作伙伴的績效進行評估,包含質量、交付、服務等方面的表現,以確定合作關系的連續性和改進方向。6.制度遵守和違規處理6.1遵守制度全部公司員工和合作伙伴都有責任遵守該審查管理制度,確保制度的有效實施。6.2違規處理對于有違規行為的供應商和合作伙伴,公司將采取相應的措施,包含中斷合作、解除合同等。7.審查結果保密公司對供應商和合作伙伴的審查結果將嚴格保密,僅限內部有關人員知悉。8.附則8.1此制度將依據公司業務的發展和需要進行定期修訂和更新。8.2各部門應協同合作,確保該制度的有效實施。8.3此制度自發布之日起正式生效。以上為供應商與合作伙伴審查管理制度的認

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