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文檔簡介
經濟性評估報告范文第一篇經濟性評估報告范文第一篇有限責任公司經濟運行分析報告
如何?住機遇,把握商機,去年底鹿化公司對外部市場環境和企業內部狀況進行了充分研究,提出以“管理重嚴、生產重穩、經營重效、挖潛重實、員工重責、發展重謀”作為****年度經營工作方針,制定了年度經營計劃。經董事會批準,****年度的經營目標是生產磷銨22萬噸,實現銷售收入億元,年度虧損額控制在8,500萬元以內。
一季度在股東單位和政府有關部門的支持下,公司董事會正確領導,經營班子積極組織實施,克服了原材料供應緊張及電力不足等困難,狠抓工藝、設備管理,做好平衡調度,想方設法解決原材料供應和電力不足等問題,使生產實現穩產高產。
同時抓住國際市場價格上漲機遇,加大產品出口力度,取得了較好的銷售收益。一季度共計生產磷銨64,噸,完成年度目標任務的30%;銷售磷銨70,萬噸,實現銷售收入13,萬元,完成年度銷售收入的32%;經營虧損萬元。與上年一季度相比,磷銨產量增長72%,銷量增長43%;虧損額下降。一季度可說是產銷兩旺,產銷率達110%,資金回籠率100%,實現開門紅,為全面完成年度經營目標帶來了良好開端。以下將有關情況分別分析匯報。
一、一季度經營狀況
(一)生產穩定、產量增加、消耗下降
一季度強調生產重穩,進一步加強生產設備管理和工藝指標分析、控制,并針對上年四季度高負荷生產運行出現的一些列問題,多次召開專題會議,解決制約生產的瓶頸問題。同時加強對員工的崗位培訓和安全教育,強調員工重責,提高員工責任心,杜絕重大安全事故發生,使設備完好率、開車率、工藝指標合格率不斷提高,各裝置基本實現了長周期、安全、穩定運行,產量大幅上升,消耗明顯下降。除氟化鋁外,液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達產并超額完成產量計劃。其中:
1、產量
1、磷銨生產64,噸,完成年計劃的。磷銨開車率比上年同期提高60%,產量增加26,噸,增長72%。
2、磷酸生產30,噸,完成年計劃的。磷酸開車率比上年同期提高27%,產量增加11,噸,增長64%。礦耗(磷礦)由上年同期的噸降至噸,下降9%。
3、硫酸生產101,噸,完成年計劃的。硫酸開車率比上年同期提高4%,產量增加25,噸,增長33%。
4、液氨生產14,噸,完成年計劃的。合成氨開車率比上年同期降低3%,產量增加5,噸,增長61%。
5、氟化鋁生產噸,完成年計劃的。氟化鋁開車率比上年同期降低——%,產量增(減)——噸,增長(下降)——%。
產品產量對比表
項目產品上年一季度實際本年度計劃本年一季度與上年同比
實際完成年計劃%增減量(噸)增減%
液氨8,55,00014,+5,+
硫酸76,368,000101,+25,+
磷酸18,105,00030,+11,+
氟化鋁3,000
磷銨37,220,00064,+26,+
2、消耗
1、合成氨煤耗由上年同期的噸降至噸,下降,;耗蒸氣由上年的噸降至噸,下降;電耗由上年的1,度降至1,噸,下降12%。
2、硫酸電耗由上年的度至度,下降。
3、磷酸礦耗(磷礦)由上年同期的噸降至噸,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的噸降至噸,下降;電耗由上年的度降至度,下降27%。
4、磷銨氨耗由上年同期的噸降至噸,下降,;酸耗(磷酸)由上年的噸降至噸,下降;電耗由上年的度降至度,下降26%。
5、氟化鋁——
(二)原材料供應緊張、價格上漲
一季度兩煤兩礦供應因鐵路運輸緊張,原材料采購價格上漲。其中
(1)煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸,增加45元/噸,上漲19%;
(2)無煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸,增加80元/噸,上漲20%;
(3)硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸,增加32元/噸,上漲25%;
(4)磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸,增加17元/噸,上漲8%;
經濟性評估報告范文第二篇今年上半年,在市委、市政府的正確領導下,我局認真落實市政府《關于推動經濟平穩健康發展若干意見》和《關于加大投資力度穩定經濟增長的若干意見》要求,旅游經濟運行總體平穩,保持了較好的發展勢頭。1-6月份,共接待海內外游客近萬人次,同比增長,旅游業總收入億元,同比增長,為完成全年目標任務打下了堅實基礎。
一、上半年旅游經濟運行基本情況
二是入境旅游下行壓力進一步加大。受世界經濟復蘇緩慢,韓國等地“中東呼吸綜合征”(MERS)蔓延等影響,上半年,亞洲入境旅游市場普遍萎縮。加上周邊旅游目的地國家競爭加劇、產品價格比較優勢持續減弱,我市入境旅游下行壓力進一步加大,尤其是歐美主要客源同比呈現下降趨勢。
三是出境旅游高速增長。近年來,各國陸續出臺簡化簽證手續等激勵政策,加上人民幣持續升值等因素,刺激了市民出國旅游消費的欲望。從一季度監測情況看,旅行社組織出境萬人次,同比增長。其中,出境到新加坡萬人次,同比增長;馬來西亞萬人次,同比增長;泰國萬人次,同比增長。預計上半年出境旅游依然會保持高速增長態勢。
四是假日旅游拉動明顯。春節“黃金周”,我市接待游客萬人次,同比增長,旅游業總收入億元,同比增長。“五一”小長假,我市接待游客萬人次,同比增長,旅游業總收入億元,同比增長。端午小長假,我市接待游客萬人次,同比增長,旅游業總收入億元,同比增長。假日旅游經濟運行平穩上升,對國內旅游市場拉動作用較為明顯。
二、存在的問題及分析
上半年,和全國大多數城市一樣,我市入境旅游的下行壓力進一步加大。除了世界經濟雖在復蘇但仍不樂觀之外,有兩個不利因素,一是我國周邊旅游目的地競爭加劇,產品價格比較優勢持續減弱。二是旅游市場比較敏感,一些突發事件和自然災害對入境旅游影響力較大。
下半年,隨著“一帶一路”戰略的持續推進,西安旅游的.吸引力將不斷提高。暑期、國慶旅游接待旺季的如期而至,進一步拉動旅游消費。外國人72小時過境免簽政策的實施,國際航線的不斷增加,新景區的建成開放,以及宣傳營銷力度的加大,都將有力推動旅游經濟平穩增長。
三、下半年的主要措施和建議
(一)穩步推進旅游深化改革。在市委、市政府的正確領導下,持續推進旅游體制機制創新改革,在全市推動建立旅游綜合協調機制、聯合執法監管機制和旅游投訴統一受理機制。進一步簡政放權,規范簡化旅行社門市部設立初審、A級景區、星級飯店評定,以及旅游投訴受理等辦事流程,方便企業和群眾。加快旅游企業改革創新,認真落實加快發展旅游業的各項政策,扶持旅游企業做大做強、創新發展。
經濟性評估報告范文第三篇聯系系統
目錄
1、引言........................................................................................1
編寫目的..........................................................................................1
背景..................................................................................................1
定義..................................................................................................2
2可行性研究的前提.................................................................2
經濟性評估報告范文第四篇一、價格歧視的定義
價格歧視實質上是一種價格差異,通常指商品或服務的提供者在向不同的接受者提供相同等級、相同質量的商品或服務時,在接受者之間實行不同的銷售價格或收費標準。經營者沒有正當理由,就同一種商品或者服務,對若干買主實行不同的售價,則構成價格歧視行為。
價格歧視是一種重要的壟斷定價行為,是壟斷企業通過差別價格來獲取超額利潤的一種定價策略。肯德基的夏日酷飲系列飲料有句廣告語:第二杯半價。肯德基一杯愛爾蘭雪頂咖啡買9塊錢,但是第二杯的價格就是4塊五。理解價格歧視概念的時候,我們必須抓住它的關鍵點DD產品必須是同一產品。產品不同,價格不同,則不屬于價格歧視。同樣的一杯愛爾蘭雪頂咖啡,肯德基向消費者收取的價格是9塊和4塊5,這就是價格歧視。
二、廠商實行價格歧視的條件
1.對市場擁有一定程度的壟斷權力,可以控制商品價格。壟斷力越強,對價格的控制力也就越強。也就是說廠商所生產的產品在市場上不容易被替代,一旦被替代,廠商也就失去了對價格的控制性。
2.了解消費者的需求彈性。彈性越小的商品越能夠實行價格歧視,因為彈性小的商品跟消費者生活密切相關,不管廠商如何定價,我們都得買,就比如水。
3.限制消費者之間的套利行為。就是廠商可以成功的分離開市場,使那些以較低價買入的消費者不能再以更較高價賣給愿意支付高價的消費者。如果套利者存在的話,價格歧視策略就失效了。
三、價格歧視的形式
1.一級價格歧視
一級價格歧視也叫完全價格歧視。廠商就同一商品對不同的消費者制定不同的銷售價格,就好像廠商提前知道每一個消費者對商品所能支付的最大貨幣量,并以消費者所能接受的最大預期決定商品價格,其價格恰好滿足消費者對產品的需求價格,從而獲得每個消費者的全部消費剩余,賺取最大的壟斷利潤。實行一級價格歧視要求比較苛刻,現實中完全價格歧視的例子很少,至多只有近似的情況。
2.二級價格歧視
經濟性評估報告范文第五篇現對我司一季度經濟活動的主要情況分析報告如下:
年初,貨運總公司對我司下達年度經濟責任制指標計劃,具體指標計劃為:
1、責任成本****萬元
2、船舶交通事故損失金額
(1)庫區、中游:*元/ktkm
(2)下游:*元/ktkm
(3)上海港作:*元/艘
(4)其它港作:*元/艘
3、船舶效率
(1)拖輪船產量*噸千米/千瓦
(2)駁船船產量*噸千米/噸
4、燃油消耗
(1)企業單耗*千克/千噸千米
(2)非生產用油*噸
(3)燃料油與總耗量比例*%
5、駁船營運率*%
我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃,對各項經濟指標進一步細化,層層分解落實,為確保年度目標的完成,船務公司領導班子帶領公司全體干部職工,面對指標的壓力,經過近幾個月來的努力,公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。
一、各項經濟指標運行情況分析
(一)責任成本指標
1-3月份累計責任成本1510萬元,為計劃進度1550萬元的97、42%,實績比計劃節約40、00萬元。
(二)安全、貨運質量指標
1-3月份累計交通事故損失金額3萬元,為計劃進度32、34萬元的9、28%;與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運質量事故,無貨主投訴,貨差損賠償金額為零。
(三)船舶效率指標
1-3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦,為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106、13%,超進度3705噸千米/千瓦;與去年同期比,增加740噸千米/千瓦,增幅1、17%。
1-3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸,為計劃進度(3950噸千米/噸)的100、91%,超進度36噸千米/噸。與去年同期比,增加35噸千米/千瓦,增幅0、89%。
1-3月份累計完成駁船營運率97、78%,為計劃進度(96、1%)的101、75%,超進度1、75百分點;比去年同期高1、17個百分點。
(四)燃油消耗指標
1-3月份燃油企業單耗實績2、94千克/千噸千米,與計劃進度(2、98千克/千噸千米)比,降低了0、04千克/千噸千米;與去年同期比下降了0、24%,降幅7、66%。
1-3月份累計非生產量用油345噸,為計劃進度(488噸)的70、7%;與去年同期比少耗73噸,降幅17、46%。
1-3月份累計燃料油占總耗量的比例59、79%,為計劃進度(57%)的104、89%,超進度4、89個百分點。
從一季度指標運行情況看,可慨括為“三增、三降、一穩定”即:拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長,責任成本、非生產用油、企業單耗降低,安全穩定。
二、一季度經濟指標監控的主要做法
1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神,積極籌備我司“兩會”,并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶年度經濟指標,配套制定了武漢長航船務公司經濟責任制方案,提交“兩會‘討論通過,為全年的經濟指標運行和經濟責任制考核,奠定了堅實的基礎。
2、緊密結合企業經濟形勢,針對今年油價高企,貨源不足,運價下滑的嚴峻形勢,公司將責任成本控制放在突出地位,在各項成本指標分解過程中,所有箭頭向下,并低于去年同口徑水平的10%。
3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續一年來穩定的情況下,公司把安全工作始終作為工作的主題,常抓不懈,一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高,以及冬季防滑、防擱淺,防碰撞等,確保了一季度xxx面的穩定,促進了其他指標的平穩運行。
經濟性評估報告范文第六篇區當前經濟運行狀況分析報告
今年以來,應對錯綜復雜的宏觀經濟形勢,**區用心應對經濟下行等各類不利因素影響,著力解決發展中的矛盾和問題,全區經濟持續了總體運行平穩。
一、經濟運行的基本狀況
今年上半年,全區主要經濟指標的增速與去年同期相比有不同程度的回落,其中工業經濟指標回落較明顯,與今年一季度相比,各主要經濟指標增速基本持平,經濟發展穩步前行。1-5月份,全區規模工業總產值同比增長,工業增加值同比增長,產品銷售收入、利潤、利稅同比分別增長、-5%、,固定資產投資同比增長,市民、農民收入同比分別增長、,地方財政收入同比增長,國地稅稅收同比增長。
二、經濟運行的主要特點
全區整體經濟運行的特點主要體現為“三平穩、三提高、三下滑”。
(一)“三平穩”
1、工業生產穩定,重點企業平穩發展。自去年提出發展特色工業、生態工業以來,全區工業生產在低迷的外部經濟環境下依然持續了相對穩定的發展態勢。1-5月,全區規模以上工業企業實現總產值339億元,同比增長。50家重點企業實現工業總產值89億元,同比增長;10家龍頭企業中華成集團和金晶集團總產值分別增長和。
2、消費品市場發展平穩,餐飲消費有所回落。1-5月,限額以上法人單位零售額同比增長。從商品分類零售狀況來看,吃穿類消費穩定,同比增長;家具、珠寶首飾零售增速明顯提高,增速分別為、83%;汽車類、油氣類銷售穩步增長,增速分別為、。受國家厲行節約一系列規定實施的影響,全區住宿餐飲業營業額增速明顯放緩,1-5月住宿餐飲業營業額同比增長,比去年同期低個百分點,個性是原山旅游賓館、環球旅游有限職責公司等以公務、會議接待為主的住宿餐飲服務單位受影響較大。
3、農業生產、新農村建設穩步推進。今年全區夏糧總產萬噸,同比增長,單產公斤,增加公斤,增長5%,農業生產形勢穩定。新農村建設也扎實推進,全區農村通水、通路、灌溉等基礎設施建設全面展開,1-5月,全區農業固定資產投資1億元,同比增長。
(二)“三提高”
1、固定資產投資提高快。1-5月,全區固定資產投資億元,同比增長,增速較去年提高1個百分點。大項目對投資拉動作用明顯,計劃總投資1000萬元以上項目完成投資85億元,同比增長,其中:5000萬元至1億元項目投資增速高達,為全區投資增長帶給了有力的支撐。
2、居民收支提高,消費價格高位徘徊。1-5月份全區市民、農民收入同比分別增長、,消費支出分別增長、,收支持續較高增長,跑贏了其他主要經濟指標的增速。今年全區居民消費價格指數持續在103%以上,主要是食品價格指數較高,在107%左右。5月份食品價格較上月下降,但1-5月份食品價格指數仍然到達了。
3、金融、財稅增長勢頭高。5月末,全區存款余額億元,同比增長,增速同比提高個百分點。其中:儲蓄存款億元,同比增長。全區貸款余額億元,同比增長,增速同比提高個百分點。1-5月份全區地方財政收入完成億元,同比增長,國地稅稅收億元,同比增長,稅收增速比一季度提高15個百分點,比去年全年提高5個百分點。
(三)“三下滑”
1、工業經濟效益下滑。在當前國際國內經濟低迷影響下,全區工業經濟效益出現了明顯的萎縮和下滑。1-5月份,規模以上工業企業實現利潤億元,同比下降5%,實現利稅億元,同比增長,利潤、利稅增幅比去年同期分別回落了16個百分點和個百分點;50家重點企業利潤、利稅也分別下降和。規模以上企業虧損面到達,同比上升了個百分點,虧損額達億元。
2、三產投資下滑。全區固定資產投資呈二產增速高,三產下降趨勢。1-5月份,全區固定資產投資同比增長,其中:第二產業投資億元,同比增長;(suibi8.)第三產業投資億元,同比下降。三產投資增速比全區投資增速低個百分點,比二產投資增速低51個百分點。三產投資占比,同比降低個百分點。房地產受宏觀打壓政策影響,銷售狀況不好,1-5月份全區商品房銷售面積2萬平方米,同比下降。
3、外貿進出口下滑。隨著國際經濟發展速度放緩,經濟形勢復雜,貿易摩擦和貿易壁壘明顯增多,全區外貿經濟下滑幅度較大。1-5月份全區進出口總值億美元,同比下降,增速比去年全年低個百分點,其中出口總值億美元,同比下降,比去年全年低個百分點。
三、下半年經濟形勢預判
目前,國際國內經濟環境中不確定因素依然很多,貿易戰此起彼伏,經濟形勢日益復雜,經濟發展持續低迷,甚至有的專家認為中國經濟進入了慢車道。目前來看,下半年經濟慣性減速的因素多于加速因素,經濟明顯復蘇回升的可能性不是很大。雖然目前經濟處于低迷狀態,但短期內大規模危機發生的概率較低,經濟“黃金發展期”的長期有利因素沒有變,只要根據形勢變化適時調整經濟政策的力度和節奏,立足自身產業發展現狀和特色優勢,強化內涵,提質增效,經濟運行狀況將會好于上半年。
經濟性評估報告范文第七篇第三產業經濟運行分析報告
廣州市xxx初步核算并經廣東省xxx核定,廣州市地區生產總值(GDP)億元,同比增長,增速高于全國()和全省();比前三季度()、上半年()、一季度()分別提高個、個和個百分點,呈現穩中有升的趨勢。其中第一、二、三次產業分別完成增加值億元、億元和億元,分別增長、和。產業結構更趨優化,三次產業結構為::,第三產業增加值比重較上年同期()提高個百分點,對經濟增長的貢獻率到達,首度超過七成。
一、從三大供給看,農業、工業發展穩定,第三產業持續平穩較快增長
農業生產持續平穩。20,廣州市實現農業增加值億元,增長。現代農業穩步發展,新增農民專業合作社和市級以上示范社124家和6家。圓滿完成6個名鎮和86條名村建立任務,第三批47條美麗鄉村試點中的市財政出資項目全面完工。
工業生產穩中提質。廣州市實施工業轉型升級攻堅戰三年行動方案,設立工業發展資金支持機器換人等制造業高端化、智能化發展和工業技術改造。年,全市完成規模以上工業總產值億元,同比增長,全年增速呈穩中有升態勢。支柱產業帶動發展,三大支柱產業總產值億元,增長,增速比全市平均水平高個百分點。其中汽車制造業持續回暖,增長。汽車產、銷分別增長、,分別高于全國汽車產、銷增速個和個百分點;電子產品制造業持續較好增勢,增速達。工業結構向高端化發展,先進制造業和高技術制造業持續高于整體工業的增速,發揮了主導作用。2015年,先進制造業、高技術制造業增加值分別增長和,增速分別高于規模以上工業增加值個和個百分點。高技術制造業增加值占規模以上工業的比重,同比提高個百分點。
二、從三大需求看,投資較快增長,消費持續暢旺,對外貿易取得突破
投資較快增長。全力推進重點項目建設,加大項目建設和引進力度,著力擴大有效投資。2015年,廣州市完成固定資產投資億元,同比增長。全市156個重點項目完成投資額1209億元。工業技改投資增勢強勁,民間投資活躍,房地產開發投資增速較快。工業技改投資增速達,帶動工業投資增速加快,全年工業投資億元,增長。民間投資、房地產開發投資分別為億元和億元,分別增長和,增速分別高于全市投資個和個百分點。分行業看,工業三大支柱產業中汽車制造業投資增長;租賃和商務服務業,金融業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業等生產性服務業投資增長較快,增速分別為倍、、。
對外貿易取得突破。利用跨境貿易電子商務試點城市和自貿試驗區的政策優勢,用心發展跨境電子商務、服務外包、保稅物流等新業態,外貿實現創新發展。2015年,全市完成進出口總值億元,增長,增幅高于全國()和全省();其中出口總值億元,增長,增幅高于全國()和全省();進口總值億元,下降,降幅低于全國()和全省()。跨境貿易電子商務進出口億元,增長倍,位居全國試點城市第一。目前,廣州跨境電商企業已達777家,其中電商企業630家、物流企業112家、支付企業35家;建成及在建11個投資額5000萬元以上的跨境電商園區。
三、從發展動力看,深化改革催生新動能,民營經濟活力增強,創新驅動潛力提升
深化改革催生新動能。深化改革、簡政放權進一步釋放市場活力。一是商事登記制度改革促進大眾創業。新登記企業快速增加,2015年,廣州市新登記注冊市場主體增長,其中信息服務業新登記內資市場主體增長9%。二是小微企業釋放大能量。減稅降費政策發揮作用,給予實體經濟更多金融支持,小微企業持續活躍。規模以上小微型企業工業總產值億元,增長,快于規模以上工業個百分點,占規模以上工業的比重到達。三是自貿試驗區政策顯效。廣東自貿試驗區南沙片區掛牌運行,為金融、貿易等領域制度創新和開發開放帶來新的機遇,政策效應初步釋放,新增市場主體5790家,注冊資本億元。
民營經濟活力增強。2015年,民間投資增長,快于全社會投資個百分點,比重到達,占比同比提高個百分點。規模以上民營工業總產值增長,快于規模以上工業個百分點,比重到達。
創新驅動潛力提升。實施財政投入和孵化器雙倍增計劃,科技創新引領作用增強。2015年,規模以上高新技術產品產值增長()快于工業平均水平(),占規模以上工業的比重()較上年同期提高個百分點,拉動規模以上工業增長個百分點,展示出高新技術產業強有力的帶動作用。全市發明專利申請20087件,發明專利授權6626件,分別增長和。
四、從質量效益看:財政收入增長較快,服務業企業利潤增長迅速,工業企業扭虧為盈
財政收支增長較快。2015年,廣州市一般公共預算收入億元,增長。其中稅收收入億元,增長。增值稅、營業稅、企業所得稅和個人所得稅分別增長、、和。一般公共預算支出億元,增長。
服務業企業利潤增長迅速。1-11月,規模以上服務業企業營業利潤增長。其中商務服務業行業增長,軟件和信息技術服務業增長;交通運輸、倉儲和郵政業營業利潤扭虧為盈,以上三個行業合計實現營業利潤占比超七成。
工業企業扭虧為盈、虧損面收窄。1-11月,規模以上工業企業實現利潤總額億元,同比增長。企業虧損面為,比前三季度收窄個百分點。其中汽車制造業、化學原料和化學制品制造業、電力熱力生產和供應業實現利潤超百億。
五、從民生改善看,消費價格持續平穩,就業形勢穩定,民生投入持續加大,居民收入穩定增加
消費價格持續平穩。2015年,廣州市城市居民消費價格(CPI)同比上漲,為以來最低;其中消費品和服務項目價格分別上漲和。工業生產者出廠價格(PPI)和購進價格(IPI)分別下降和。
就業形勢穩定。廣州市實施促進就業措施,2015年,城鎮新增就業人員萬人、失業人員實現再就業萬人,均超額完成年度任務。城鎮登記失業率為,控制在的目標以內。
民生投入持續加大。2015年,一般公共預算支出中,財政支出有力保障民生支出,教育、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育分別支出億元、億元和億元,分別增長、和,合計占全市地方一般公共預算支出的比重為,較上年同期提高個百分點。
居民收入穩定增加。根據城鄉一體化住戶調查,2015年,廣州城市和農村常住居民人均可支配收入分別為46735萬元和19323萬元,同比分別增長和,增速與GDP增長同步。
經濟性評估報告范文第八篇
***投資項目可行性分析報告
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第一章總論................................................................................................................................................................3
一、項目概況:........................................................................................................................................................3
二、項目背景:........................................................................................................................................................3
經濟性評估報告范文第九篇集團基本面分析
20XX年上半年,AA集團公司在黨政的直接領導下,全體員工緊緊圍繞年初職代會“堅持嚴、細、實,遵循高、大、新,實現AA集團公司新一輪快速發展”的工作目標,克服了原材料持續上揚、業務承接量不足等諸多不利因素的影響,完成機械加工總量17194噸,M產品106臺,N產品8臺,創造工業總產值7760萬元,實現合并營業收入萬元,營業利潤萬元,利潤總額萬元。若剔除SS公司的影響,則上半年完成機械加工總量12700噸,創造工業總產值5969萬元,實現合并營業收入萬元(其中主營收入萬元、外銷萬元),營業利潤萬元,利潤總額萬元,與上年同期相比,分別增長了915萬元、萬元、萬元和萬元,增長率分別為、、和;營業收入、外銷收入和利潤總額分別完成年度計劃11100萬元、400萬元和610萬元的%、和%;但合并銷售毛利率、合并銷售利潤率和合并凈資產收益率分別由上年同期的、和下降至、和,這說明集團公司在營業收入強勁增長的同時,由于成本費用以比營業收入更快的速度增長,使利潤總額僅增長,經營成果與“時間過半,任務達半”的目標有一定的差距。
從資產狀況來看,截止6月末,資產總額13277萬元,資產結構(流動資產與長期資產之比)為:1,權益比率(負債與股東權益之比)為:1,流動比率為,這說明流動資產足夠償還短期債務,但同時部分股益資本被流動資產占用,對盈利能力勢必造成一定的影響。
為了便于與上年同期數據相比較,及與年度計劃口徑一致,以下對經營成果的分析以剔除SS公司的合并財務數據進行為準。
具體分析
一、實現產值、營業收入、利潤分析
上半年完成工業總產值5969萬元,實現營業收入萬元(其中主營收入萬元,外銷萬元),利潤總額萬元。
合并營業收入完成年度計劃的,比上年同期增加萬元,主要呈現為XX公司和YY公司的銷售增長,而母公司的銷售相對萎縮。
合并利潤總額完成年度計劃的;與上年同期相比,各母子公司都有所增加,其中母公司在營業收入下降的同時實現了增利,YY公司實現扭虧,稍有盈余,開創了良好發展的'新局面。
母公司的營業收入與上年同期相比下降了萬元,但利潤總額增加萬元,除投資收益增加萬元外,其他歸功于成本費用的有效控制。
XX公司PP產品銷售量與上年同期基本持平,但由于5月份某公司(客戶)補差價萬元(含稅),使平均結算價格(含稅)由上年同期的元/噸增至元/噸,增加了元/噸,從而營業收入增加萬元,實現增利萬元。
YY公司積極、主動地開發市場,實現外銷萬元,同時采取到現場包換N產品的售后服務等有效措施,基本上占領了B市內N產品市場。與上年同期相比銷售收入增加萬元,實現盈余萬元。
ZZ公司營業收入和利潤總額與上年同期相比分別增加萬元和萬元,可見正處于持續性發展中。
產值、銷售收入、利潤總額比較表
上半年,營業成本為萬元,較上年同期萬元增加萬元,增長率為;期間費用為萬元,較上年同期萬元增加萬元,增長率為。
由于總體成本費用的增長率大于營業收入的增長率,使得今年上半年的銷售成本費用率達,比上年同期相比增長了,增長幅度為,最終使利潤總額以比營業收入少個百分點的速度增加。
原材料的持續上揚是成本費用上升的主要原因,雖然5月份有所回落,但自6月初以來又出現強勢反彈,與上年平均原材料采購成本相比,上半年由于漲價因素對生產成本的影響金額為萬元,其中母公司萬元、XX公司萬元,YY公司萬元。
值得一提的是,母公司與整個集團的情況正好相反,與上年同期相比,母公司的營業成本下降了萬元,期間費用增長萬元,成本費用總額下降了萬元,下降幅度大于營業收入的下降幅度,致使母公司由上年同期虧損萬元扭轉為盈利萬元,這一方面與各分公司的成本控制意識是分不開的,另一方面是為了更加如實地反映成本,今年對收所屬分公司的管理費由以往沖減管理費用改為沖減制造費用,若剔除此因素的影響,管理費用應是相對節約的。
XX公司上半年平均單位生產成本達元/噸,比計劃單位成本3650元/噸上升,比上年同期生產成本元/噸上升。根據噸生產成本原材料配比,由于漲價因素使原材料生產成本比上年平均增加了元/噸。與上年同期相比,上半年營業成本增加了萬元,比營業收入的增加多出萬元。管理費用較上年同期節約了萬元,營業費用與財務費用基本持平。
YY公司上半年平均單位生產成本M產品為元/噸、N產品為元/噸,分別比上年同期增長元/噸和元/噸。與上年同期相比,營業收入的增長比營業成本的增長多出萬元;期間費用增長,其中由于銷售特別是外銷的增長和本年增加外行貸款400萬元而增加營業費用萬元和財務費用萬元。
成本費用構成變動情況表(占營業收入的比例)
《上半年經濟財務活動分析報告》
經濟性評估報告范文第十篇上半年經濟分析報告
一、上半年工作回顧
(一)加大種植結構調整力度,增加高產高效作物面積。
(二)工作思路早確定,機具早準備,早調試。
1、工作思路是:一個突出、兩個堅持、兩個搶收、一個思想、零的失誤。
一個突出:即改善種植結構,突出玉米種植結構;二個堅持:即堅持田間作業標準化,堅持科技示范帶引領作用;二個搶抓:即針對全年農業生產形勢,搶抓播種和收獲;一個思想:即樹立一個抗災思想,增強對病蟲害及自然風險的抵御能力;零的失誤:即組織嚴謹,確保全年經營實現零失誤。
2、抗旱搶播,機具改裝,確定作業方式保證春耕生產,適時、優質、高效、安全完成春播生產任務。
以抗旱為主,原壟卡播為重點,購入摟草機1臺,改裝旋耕扶壟機6臺;針對玉米茬面積大,施肥任務重的特點,從克山機械廠購入3套圓盤施肥開溝器,1套反刀式施肥開溝器,6套雙軸施肥箱;對玉米茬全部進行了兩次作業;在各項作業前,對農機具提前調試,包括肥量、種量、種子勻度、深淺、覆土等,從而保證作業進度與質量,各項作物全部播在高產期內。
(三)加快科技示范帶建設,推廣應用新技術,為豐產豐收打下良好基礎。
1、一帶一線七點是打造的重中之重。即一條科技示范帶,高速兩側沿線和七個重點地號,成為全區農業生產的亮點,起到帶頭示范作用。
2、新技術應用為實現作物高產穩產奠定了基礎。98%以上面積的作物采用大壟密植技術;玉米二次作業,進口播種機播種面積達26000畝,玉米滴灌1000畝,化控4畝。
(四)科學部署。堅持田間作業標準,確保安全生產。
1、對所有地號進行踏查,確定作業順序。根據各地號的具體情況制定作業方式,充分發揮機車作業效率。
2、作業前與機組簽訂田間作業標準化責任狀,對每臺機車逐個調試達到標準后方可作業;并實行干部包車組,跟班檢查作業質量,同時協調種植戶進行監督,對地頭、地邊、道、溝等進行整理。
3、每個生產階段,對參加作業人員進行安全培訓,()安全簽名,對證照不齊全的機車絕不準參加作業,安全設施齊全有效(牌、旗、繩),由于教育,檢查到位,上半年無安全事故發生。
(五)加強基礎設施建設。
近兩年來,我們有計劃的進行基礎設施建設投入,今年投資18萬元,建設農具場鐵圍欄330延長米,鋪砂石700立方米,建摩托車停放棚80平方米,并在農具場、畜牧小區重點部位安裝了監控器,為作業點的職工財產提供了安全保障。
(六)完成跨區作業畝,增加車組收入()萬元。
二、工作中存在的不足:
(一)在及時掌握職工的.思想狀態上需要加強,使工作中出現的矛盾得到及時、有效解決。
(二)對農場及業務部門的文件、方案理解不夠,致使工作起來思路不清,執行出現偏差。
(三)在春播生產過程中對機具準備、調試上存在不及時、不全面、不到位的現象,機械改裝還有不盡人意的地方。
(四)對機組管理缺乏行之有效的制度,撒種、撒肥、大豆種植密度過大,責任心不強,下種不均等現象時有發生。
(五)統的意識過強,不能充分調動職工參與春耕生產的積極性,造成了一些不必要的矛盾。
三、下半年重點工作:
(一)精心打造“一帶一線”建設,完善,大豆、玉米的高產創建工作。
(二)做好玉米的葉齡管理、化控技術的準備,統籌安排好玉米苗后用藥,施肥、大斑病防治、白色垃圾等工作。
(三)完善兩場的基礎設施建設。(鐵圍欄、監控、停放廠擴建、曬場保化室的改建等)
(四)堅持田間標準化作業,杜絕草荒現象發生,在原有的基礎上再上一個新臺階。
首先是提高領導干部的標準化意識,然后狠抓機車組的崗位落實。最后干部包地號負責地頭、地邊、電線桿等整理。
(五)繼續完善對耕地的擴邊整形工作。
(六)加快畜牧點建設,解決職工進城后發展養殖業的場地問題。
(七)干今年,想明年,提早謀劃農業工作的發展思路。
經濟性評估報告范文第十一篇一、基本情況
(一)全省情況
20xx年1-8月,全省累計進出口億美元,同比增長16%,比全國水平高個百分點。其中出口億美元,同比增長,比全國水平高16個百分點;進口億美元,同比增長,比全國水平低個百分點。
8月當月,全省累計進出口億美元,同比增長,環比下降。其中出口億美元,同比增長,環比下降13%;進口9億美元,同比增長,環比增長。
(二)全國及
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