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文檔簡介

發票問題退稅情況說明范文第1篇發票問題退稅情況說明范文第1篇國家稅務局:

我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,地址:xxxx,登記注冊類型:xxxx公司,經營范圍:xxxx齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的.商品和技術除外)。

公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進出口企業代碼:xxxx,^v^海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進行進出口業務退(免)稅的申報。

我公司xxxx年xx月xx日發生第一筆出口業務,出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)

因我公司受國際國內環境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。

xxxx有限公司

20xx年xx月xx日

發票問題退稅情況說明范文第2篇xxxx海關:

根據你關簽發的稅款專用繳款書(編號:xxxxxx),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關規定,現申請退稅(及由此產生的銀行利息),請予核準。

1.已繳稅款金額:關稅元,增值稅:元,消費稅元

2.申請退稅理由:報關差錯

3.申請退還金額:關稅元,增值稅元,消費稅元

4.申請人名稱:xxxxxx

5.開戶銀行:xxxxxx

6.開戶銀行賬號:xxxxxx

7.大額支付號:xxxx

申請人蓋章:20xx年2月14日

申請人聯系地址:xxxxxx

郵政編碼:xxxxxx

聯系人:xxxx

發票問題退稅情況說明范文第3篇尊敬的地稅局:

我公司于2017年4月1日至4月30日共開具發票額為元,應繳納稅額合計為20328元,地方水利建設基金元,合計稅額元,無欠稅現象。其中2017年4月29日給咖啡陪你管理有限公司開具房屋租賃發票一張,金額為35萬元,后因付款單位公司名稱有變動,要更換公司名稱,故在2017年5月7日已退票,現申請退稅額為:營業稅:17500元,城市維護建設稅:1225元,教育費附加:525元,地方教育附加:350元,地方水利建設基金:175元,合計金額為:19775元。

稅號:370211553981670

公司名稱:青島英杰數碼港投資咨詢有限公司

銀行賬號:802370200486898

開戶銀行:青島銀行井岡山路支行

特此申請!

青島英杰數碼港投資咨詢有限公司

2017年5月29日

發票問題退稅情況說明范文第4篇地稅局領導:

20XX年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計元(其中營業稅2965元,城市建設稅元,教育費附加元,營業稅附征元,其它專項元),發票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。

由于XX經開區國稅局在20XX年4月18日已給我公司下發新的稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。

因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的2965元營業稅。其它附加稅種共計元在后期稅收業務中抵扣。

敬請貴局解決支持并批準為盼!

XXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

發票問題退稅情況說明范文第5篇XXXX稅局:

本公司XXXXXX(納稅編碼:XXXX)。因20XX年6月7日在申報稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20XX年1月01日至20XX年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥元,已扣款成功(電子^v^號:XXx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥元。

在20XX年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

稅務登記類型:私營合伙企業

開戶行:銀行

銀行賬號:XXXX

特此說明!

XX單位

20XX年7月25日

發票問題退稅情況說明范文第6篇尊敬的領導:

我公司成立于20xx年x月x日,實際經營范圍為xx,后經我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。

我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)

目前貴局批準我公司每月領購x次開票金額x萬元稅控專用發票,每次x份。由于我公司業務量逐漸增加,故申請增購x份開票金額x萬元稅控專用發票。(注:此段按照企業實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業將增量原因寫清楚,內容必須真實詳細)

申請增購增值稅專用發票需報送資料

1、《增值稅專用發票票種核定申請審批表》(一式三份,注:開票限額一千萬元及以上的企業一式四份);

2、書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業一式三份);

3、稅務登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉稅科負責);

4、營業執照副本復印件(一式二份);

5、銷售合同(協議)復印件(一式二份,上需貼印花^v^,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);

6、購票人身份證復印件(一式二份);

7、增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

8、增值稅一般納稅人資格證書復印件(一式二份,要求每頁復印,輔導期一般納稅人除外);

9、前三個月增值稅專用發票匯總表及本月增值稅專用發票匯總表、增值稅專用發票明細表(一式二份);

10、稅務機關要求附送的其他資料。

以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

xxx

20xx年xx月xx日

發票問題退稅情況說明范文第7篇關于申請退稅的報告

XXX:

公司注冊在貴局所轄區,稅務登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業,月營業額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家^v^(財稅[2013]52號

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