




已閱讀5頁,還剩5頁未讀, 繼續免費閱讀
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
內部審計-淺談基建審計內部審計是一種獨立的評估和監督機制,旨在幫助組織達到其目標,提高治理、風險管理和內部控制的效果。什么是內部審計?內部審計是一項評估和監督機制,通過獨立的評估,幫助組織提高治理和內部控制效果,確保組織運作符合法規和標準。為什么需要內部審計?內部審計幫助組織識別和解決潛在的風險和問題,提高經營效率,增強對組織內部運作的監督與管理。內部審計的作用是什么?內部審計發揮著監督、評估和建議的作用,提供獨立的反饋和建議,幫助組織改善風險管理、內部控制和治理。內部審計的流程和方法1計劃階段確定審計目標、制定審計計劃,準備工作。2實施階段收集數據、分析風險、進行內部控制測試和審核。3報告階段撰寫審計報告,提出改進建議。4跟蹤階段跟蹤改進建議的實施情況,評估效果。內部審計的法規和標準法規內部審計法、證券法等相關法規對內部審計提出規定。標準國際內部審計準則、內部控制框架等標準指導內部審計實踐。規范組織內部設立的內部審計制度和程序規范內部審計活動。什么是基建審計?基建審計是對組織基礎設施建設項目的評價和審核,旨在確保合規、有效和可持續的基礎設施建設。基建審計的意義和重要性基建審計有助于識別基礎設施項目的潛在風險和問題,保障基礎設施項目的質量和安全,提高資源利用效率。基建審計的挑戰和難點基建審計面臨著項目復雜性、技術難題、合規性要求等挑戰,需要審計員具備廣泛的專業知識和技能。基建審計的范圍和內容基建審計涵蓋項目可行性研究、招
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 防火隊員考核方案范本
- 云南德宏小木屋施工方案
- 銀行從業資格證話題探討試題及答案
- 深入分析2025年國際金融理財師考試中投資決策的要點試題及答案
- 2025年新思路的證券從業資格考試試題及答案
- 微生物檢驗技師證書考試全景分析試題及答案
- 參與討論2025年特許金融分析師考試試題及答案
- 2024項目管理案例分析試題及答案
- 微生物檢測在新興傳染病中的應用試題及答案
- 上堤路欄桿施工方案
- 公司安環部績效考核實施管理方法
- 建筑施工現場安全培訓課件
- 建筑施工升降機安裝使用拆卸安全技術規程
- 資產評估常用數據與參數手冊
- 2023年某路橋工程有限公司生產安全事故綜合應急預案
- 靜壓樁機安裝拆卸方案
- 電腦故障維修
- 2023山東春季高考數學真題(含答案)
- 2022年初中歷史課程標準電子版
- 平面四桿機構的急回特性
- 考研經驗分享課件
評論
0/150
提交評論