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文檔簡介
公款支付管理制度一、總則為規范公款支出行為,防止公款流失和濫用,保護公共財產安全,特制定本管理制度。二、支付程序1.支付申請公款支出事項,由單位所屬部門或業務辦事處提出申請,并報請財務部門審核、批準。支付申請應當包含如下內容:申請人的基本信息;支付金額及支付用途;支付依據及證明文件。2.審核流程支付申請應有單位主管領導審核并簽名,向財務部門提出支付申請。經過財務部門審核,符合本管理制度規定和財務核算規范的支付申請,由財務部門報請上級主管部門批準。上級主管部門根據支付申請事項的性質和金額,確定是否具有批準權限。3.支付程序財務部門在批準支付申請后,應及時按照支付申請的金額和用途,將公款轉入指定賬戶。支付程序應當如下進行:財務部門審核通過支付申請;上級主管部門批準支付申請;財務部門按照支付申請的金額和用途,將公款轉入指定賬戶;保留好傳票、發票及賬單等財務憑證資料。三、公款使用標準1.用途限制公款支出必須符合國家法律、法規、政策規定的用途和公務需要,嚴格按照經費預算、結算和核算制度執行,不得挪作他用。2.經費標準公款支出的經費標準應該根據相關規定,按照合理、公允、適度的原則確定。在一般性公款支出方面,適用以下經費標準:差旅費:應當根據相關業務需要和規定,執行相應的差旅費補助、限額和管理制度;業務招待費:應當根據業務需要和相關規定,執行相應的經費標準和管理制度;公務車輛使用費:應當按照相關規定進行使用費的核算,保證使用和維護費用的合理性和公允性;辦公用品、設備費用:應當根據單位采購制度和財務管理規定,經過審核并簽名后,方可進行采購支付。3.手續規定所有公款支出都應當有相關手續,并須經主管領導審核簽字,在財務部門進行預算控制,實行專人專用制度,保證資金的安全、正確、專用、規范。四、公款監督1.內部監督財務部門應當對公款支出的使用進行監督,嚴格按照預算控制、經費核算、財務憑證等規定管理財務工作,對公款使用情況及時了解并及時發現問題和處理錯誤。2.外部監督公款使用受到事業單位工會、紀檢、監察等部門和社會各界的監督,公布資金收支情況及有關政策,并接受群眾監督及投訴,保證公款的安全和有效使用。五、特別規定1.公款使用禁止事項不得違反國家規定,從事非法活動;不得用于賭博、嫖娼等違法行為;不得購買高檔酒、煙,進行限價以外的消費。2.違規處理發現公款使用違規行為,應當及時制止,主管領導應當依規處理,并向有關部門作出說明,接受監督和審查,確保財產安全和管理規范。六、附則本《公款支付管
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