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社會治理指揮中心2022年單位預算目錄社會治理指揮中心單位概況主要職能社會治理指揮中心2022年單位預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表社會治理指揮中心2022年單位預算情況說明名詞解釋社會治理指揮中心單位概況主要職能1.貫徹執行社會治安綜合治理有關法律法規政策,加強對社會治安綜合治理有關問題的調查研究,并提出建議;2.協助做好有關社會治安、矛盾糾紛方面的求助、投訴聯動受理、處理、督辦、反饋工作;3.配合做好全市網格化管理(人、地、物、事、組織)基本治安要素信息采集工作,錄入綜治信息系統平臺并及時做好數據更新維護;4.配合做好全市網格化服務管理工作以及網絡員隊伍建設和管理工作;5.根據網格員走訪巡查上傳到綜治信息系統平臺的社情民意情況進行關聯分析、研判應用,研究把握本地區矛盾糾紛和社會治安狀況的特點和趨勢走向;6.承擔上級部門交辦的其他工作。第二部分社會治理指揮中心2022年單位預算表(附表)(此部分內容即為單位預算公開表)第三部分社會治理指揮中心2022年單位預算情況說明一、關于社會治理指揮中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明社會治理指揮中心2022年財政撥款收支總預算122.17萬元。其中,收入總計122.17萬元,包括一般公共預算本年收入122.17萬元、上年結轉0萬元;支出總計122.17萬元,包括一般公共服務支出87.35萬元、社會保障和就業支出11.65萬元、衛生健康支出13.91萬元、住房保障支出9.26萬元,結轉下年0萬元。二、關于社會治理指揮中心2022年一般公共預算當年撥款情況說明(一)一般公共預算當年規模變化情況社會治理指揮中心2022年一般公共預算當年撥款122.17萬元,比上年預算數增加54.80萬元,主要是社管中心項目經費增加。(二)一般公共預算當年撥款結構情況一般公共服務(類)支出87.35萬元,占71.5%;社會保障和就業(類)支出11.65萬元,占9.54%;衛生健康(類)支出13.91萬元,占11.39%;住房保障(類)支出9.26萬元,占7.57%。(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況1.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(項)2022年預算數為87.35萬元,比上年預算數增加39.34萬元,主要是社管中心項目經費增加。主要是人員增加了。3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為6.19萬元,比上年預算數增加2.75萬元,主要是人員增加了。4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為7.72萬元,比上年預算數增加3.43萬元,主要是人員增加了。5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為9.26萬元,比上年預算數增加4.11萬元,主要是人員增加了。三、關于社會治理指揮中心2022年一般公共預算基本支出情況說明社會治理指揮中心2022年一般公共預算基本支出為122.17萬元,其中:人員經費115.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、商品和服務支出、郵電費;公用經費6.69萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費。四、社會治理指揮中心2022年“三公”經費預算情況說明(一)社會治理指揮中心2022年一般公共預算“三公”經費預算數為0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平。公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),與上年預算持平。公務車保有量1輛,計劃購置0輛;公務接待費0萬元,與上年預算持平。(二)社會治理指揮中心2022年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平。公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),與上年預算持平。公務車保有量1輛,計劃購置0輛。公務接待費0萬元,與上年預算持平。五、關于社會治理指揮中心2022年政府性基金預算當年撥款情況說明(一)政府性基金預算當年規模變化情況社會治理指揮中心2022年政府性基金預算當年撥款0萬元,比上年預算數持平。政府性基金預算當年撥款結構情況無此類情況。政府性基金預算當年撥款具體使用情況無此類情況。六、關于社會治理指揮中心2022年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則,社會治理指揮中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。社會治理指揮中心2022年收支總預算122.17萬元。七、關于社會治理指揮中心2022年收入預算情況說明社會治理指揮中心2022年收入預算122.17萬元,其中:一般公共預算經費撥款收入122.17萬元,占100%。比上年預算數增加54.80萬元,主要是社管中心項目經費增加了。八、關于社會治理指揮中心2022年支出預算情況說明社會治理指揮中心2022年支出預算122.17萬元,其中:基本支出122.17萬元,占100%。比上年預算數增加54.80萬元,主要是社管中心項目經費增加了。九、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經費(行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明,其他單位不需要說明)2022年社會治理指揮中心的機關運行經費預算8萬元。(二)政府采購情況2022年社會治理指揮中心政府采購預算總額0萬元。(三)國有資產占有使用情況截至2021年12月31日,社會治理指揮中心預算單位共有車輛1輛,其中,其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。(四)績效目標設置情況2022年社會治理指揮中心8個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算122.17萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。六、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。十、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。十一、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵

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