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文檔簡介
1、縫紉機項目申請報告XX (集團)有限公司目錄第一章項目概況10一、項目概述10二、項目提出的理由11三、項目總投資及資金構成12四、資金籌措方案12五、項目預期經濟效益規劃目標 12六、原輔材料、設備13七、項目建設進度規劃 13八、項目實施的可行性 13九、環境影響14十、報告編制依據和原則 14十一、研究范圍16十二、研究結論16十三、主要經濟指標一覽表17主要經濟指標一覽表 17第二章項目背景分析19一、項目背景分析19二、項目實施的必要性19第三章 行業、市場分析 21第四章項目選址24一、項目選址原則24二、建設區基本情況24三、創新驅動發展26四、社會經濟發展目標 27五、產業發展
2、方向27六、項目選址綜合評價 28第五章建筑工程說明30一、項目工程設計總體要求30二、建設方案32三、建筑工程建設指標 33建筑工程投資一覽表34第六章法人治理結構36一、股東權利及義務 36二、董事43三、高級管理人員48四、監事51第七章發展規戈V分析 53一、公司發展規劃 53二、保障措施57第八章原輔材料供應60一、項目建設期原輔材料供應情況60二、項目運營期原輔材料供應及質量管理 60第九章勞動安全分析62一、編制依據62二、防范措施65三、預期效果評價 70第十章工藝技術設計及設備選型方案 71一、企業技術研發分析 71二、項目技術工藝分析73三、質量管理75四、項目技術流程76
3、五、設備選型方案 76主要設備購置一覽表76第十一章 節能分析 78一、項目節能概述78二、能源消費種類和數量分析79能耗分析一覽表80三、項目節能措施80四、節能綜合評價82第十二章人力資源分析83一、人力資源配置 83勞動定員一覽表83二、員工技能培訓 83第十三章投資方案86一、投資估算的編制說明86二、建設投資估算 86建設投資估算表88三、建設期利息88建設期利息估算表89四、流動資金90流動資金估算表90五、項目總投資91總投資及構成一覽表91六、資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十四章項目經濟效益評價 95一、經濟評價財務測算 95營業收入、稅金及附加和增值
4、稅估算表 95綜合總成本費用估算表96固定資產折舊費估算表 97無形資產和其他資產攤銷估算表98利潤及利潤分配表100二、項目盈利能力分析100項目投資現金流量表 102三、償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十五章風險分析 106一、項目風險分析106二、項目風險對策108第十六章 項目綜合評價 111第十七章補充表格112建設投資估算表112建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表 116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 117綜合總成本費用估算表 118固定資產折舊費估算表119 無形資產和其他資產攤
5、銷估算表120 利潤及利潤分配表120 項目投資現金流量表 1 21報告說明縫紉機是用一根或多根縫紉線,在縫料上形成一種或多種線跡, 使一層或多層縫料交織或縫合起來的機器??p紉機能縫制棉、麻、絲、 毛、人造纖維等織物和皮革、塑料、紙張等制品,縫出的線跡整齊美 觀、平整牢固,縫紉速度快、使用簡便。并以之衍生出手推繡電腦刺 繡等藝術形式。根據謹慎財務估算,項目總投資21092.05萬元,其中:建設投資16721.28萬元,占項目總投資的 79.28%;建設期利息354.48萬元, 占項目總投資的1.68%;流動資金4016.29萬元,占項目總投資的 19.04%。項目正常運營每年營業收入40300
6、.00萬元,綜合總成本費用32500.94萬元,凈利潤 5699.05萬元,財務內部收益率19.66%,財務凈現值7582.71萬元,全部投資回收期 6.08年。本期項目具有較強的 財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會 效益客觀,項目的投產將改善優化當地產業結構,實現高質量發展的 目標。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息, 并依托行業分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業基本 情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章項目概況一、項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:縫紉機項目2、承
7、辦單位名稱:xx (集團)有限公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xx (以最終選址方案為準)5、項目聯系人:程 xx(二)主辦單位基本情況公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環?!钡脑瓌t, 加強規劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業集聚度高、創 新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產 業集群對外合作交流,發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。 通過建立企業跨區域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發展環 境。未來,在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時,公司以“和 諧發展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實” 的企業責任,服務全國。公
8、司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障,堅持 合規是底線、合規高于經濟利益的理念,確立了合規管理的戰略定位, 進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項 的合規論證審查,加強合規風險防控,確保依法管理、合規經營。嚴 格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求,重點領域合規管理不斷強 化,各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建 立,廣大員工合規意識普遍增強,合規文化氛圍更加濃厚。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則,董 事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、 決議及會議記錄等
9、進行了規范。(三)項目建設選址及用地規模本期項目選址位于 XX (以最終選址方案為準),占地面積約42.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給 排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規劃方案根據項目建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:XX臺縫紉機/年二、項目提出的理由綜合判斷,在經濟發展新常態下,我區發展機遇與挑戰并存,機 遇大于挑戰,發展形勢總體向好有利,將通過全面的調整、轉型、升 級,步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟 增長的主要特征,中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化,產業 發展進入新階段。三、項目總投資及資金構成本
10、期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資 21092.05萬元,其中:建設投資 16721.28 萬元,占項目總投資的 79.28%;建設期利息354.48萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金4016.29萬元,占項目總投資的19.04%。四、資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資21092.05萬元,根據資金籌措方案,xx (集團)有限公司計劃自籌資金(資本金) 13857.83萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額7234.22萬丿元。五、項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入(SP): 403
11、00.00萬元。2、年綜合總成本費用(TQ: 32500.94萬元。3、項目達產年凈利潤(NP : 5699.05萬元。4、財務內部收益率(FIRR): 19.66%。5、全部投資回收期(Pt): 6.08年(含建設期24個月)6、達產年盈虧平衡點(BEP : 16026.08萬元(產值)。六、原輔材料、設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括略。(二)主要設備主要設備包括: XXX、XX、XX、XXX、XXX。七、項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共 需24個月的時間。八、項目實施的可行性(一)不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施公司長期積
12、累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷 擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發展,投資項目的建設, 將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公 司研發實力,加快產品開發速度,持續優化產品結構,滿足行業發展 和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位,為建 設國際一流的研發平臺提供充實保障。(二)公司行業地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域,已形成了包括自主研發、 品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢,行業地位突出,為 項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理 基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研
13、發方面,公司 系國家高新技術企業,擁有省級企業技術中心,并與科研院所、高校 保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發體系和創新機制,具備 進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發展已 建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。九、環境影響項目符合國家產業政策,符合城鄉規劃要求,符合國家土地供地 政策,運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應 的治理措施后,均能達到相應的國家標準要求,對外環境影響較小。 因此,該項目在認真貫徹執行國家的環保法律、法規,認真落實污染 防治措施的基礎上,從環保角度分析,該項目的實施是可行的。十、報告編制依據和原則(一)編制依據
14、1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱 要;2、中國制造 2025;3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。(二)編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能 安全、穩定、長周期、連續運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造 和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防同時設 計、同時建設、同時投產。5、消防、衛生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環境保護、勞 動安全的法規和要求,符合行業相關標
15、準6、所選擇的產品方案和技術方案應是優化的方案,以最大程度減 少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠 性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。十一、研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環境保護、安全防護及節能;&企業組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。十二、研究結論該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位 為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發 揮效益。十三、主
16、要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積m228000.00約42.00畝1.1總建筑面積m255955.151.2基底面積m218200.001.3投資強度萬元/畝392.322總投資萬元21092.052.1建設投資萬元16721.282.1.1工程費用萬元14721.912.1.2其他費用萬元1647.452.1.3預備費萬元351.922.2建設期利息萬元354.482.3流動資金萬元4016.293資金籌措萬元21092.053.1自籌資金萬元13857.833.2銀行貸款萬元7234.224營業收入萬元40300.00正常運營年份5總成本費用萬元32500.
17、946利潤總額萬元7598.737凈利潤萬元5699.058所得稅萬元1899.689增值稅萬元1669.4810稅金及附加萬元200.3311納稅總額萬元3769.4912工業增加值萬元12917.9413盈虧平衡點萬元16026.08產值14回收期年6.0815內部收益率19.66%所得稅后16財務凈現值萬元7582.71所得稅后第二章項目背景分析一、項目背景分析縫紉機能縫制棉、麻、絲、毛、人造纖維等織物和皮革、塑料、 紙張等制品,縫出的線跡整齊美觀、平整牢固,縫紉速度快、使用簡 便。并以之衍生出手推繡電腦刺繡等藝術形式??p紉機是用一根或多 根縫紉線,在縫料上形成一種或多種線跡,使一層或多
18、層縫料交織或 縫合起來的機器。二、項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業,公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的 市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能 潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設, 公司將有效克服產能不足對公司發展的制約,為公司把握市場機遇奠 定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級,公司產品的性能也需要不 斷優化升級。公司只有以技術
19、創新和市場開發為驅動,不斷研發新產 品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水 準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才 能在與國外企業的競爭中獲得優勢,保持公司在領域的國內領先地位第三章行業、市場分析縫紉機能縫制棉、麻、絲、毛、人造纖維等織物和皮革、塑料、 紙張等制品,縫出的線跡整齊美觀、平整牢固,縫紉速度快、使用簡 便。并以之衍生出手推繡電腦刺繡等藝術形式??p紉機是用一根或多 根縫紉線,在縫料上形成一種或多種線跡,使一層或多層縫料交織或 縫合起來的機器。縫紉機的分類方法很多,比較普遍的是按線跡和用途區分??p紉機的線跡可歸納為鎖式線跡和鏈式線跡兩類。鎖式
20、線跡最為常見,它由兩根縫線組成,像搓繩那樣相互交織起來,其交織點在縫料中間。從線跡的橫截面看,兩縫線像兩把鎖相互鎖住一樣,因而稱為鎖式線 跡。這種線跡用在收縮率小的棉、毛織物或皮革等縫料,正面和反面 形狀相同,如同一條虛線。線跡分布密實,縫紉的牢度一般超過手工 縫紉。二次世界大戰以后,原西德、意大利以及日本縫紉機工業發展很 快,歐洲各國除仍然生產高檔傳統家用縫紉機的公司以外,大多企業 開始生產工業用縫紉機。在此時期,日本縫紉機企業在政府的資助下, 開始生產廉價的縫紉機,并銷往美國及世界各地。70年代初期,工業 先進國家的家用縫紉機市場已趨飽和,企業,在勞動力成本不斷提高 的情況下,也不得不轉向
21、生產工業用縫紉機,而韓國特別是抓住了臺灣的機會,使得縫紉機工業崛起,生產中、低檔縫紉機并投入國際市場。世界縫紉機行業經歷了由歐洲、美國向日本、韓國、臺灣、新加坡的轉移后,自上世紀 90年代初開始向中國全面轉移,21世紀初全球已有70%以上的縫紉機產量在中國。但是,國內70%-90%勺高端機市場被日本、德國企業所占領。而在中低端縫紉機產品上,世界縫紉機產 業已經完成了向中國轉移,產業轉移逐步向中高端產品延伸。隨著縫 紉機械制造行業競爭的不斷加劇,大型縫紉機械制造企業間并購整合 與資本運作日趨頻繁,國內優秀的縫紉機械制造企業愈來愈重視對行 業市場的研究,特別是對產業發展環境和產品購買者的深入研究。
22、正 因為如此,一大批國內優秀的縫紉機械品牌迅速崛起,逐漸成為縫紉 機械制造行業中的翹楚!鏈式線跡是由縫線的線環自連或互連而成,常用的有單線鏈式、雙線鏈式和三線包縫線跡。這種線跡的特點是線跡富有彈性,能隨縫 料一起伸縮而不會崩斷縫線,適用于線制彈性織物的服裝或包縫容易 松散的制品和衣坯等。另外,縫紉機按照用途可分為家用、工業用、 服務性行業用機器,按驅動形式還可以分為手搖縫紉機、腳踏縫紉機、 電動縫紉機20世紀50年代末,輕工行業對家用縫紉機實行了通用化、標準化,統一了設計圖紙,提高零部件的兼容性,使縫紉機生產企業不斷增多, 并根據需要開發了葵扇、醫療手術、羽毛球、自行車輪胎和簾子布拼 接等特殊
23、用途的縫紉機。據統計截至1980年全國共有縫紉機生產企業56家,分布在22個省、市。截至1982年,我國縫紉機的產量達到 1286萬臺,居世界第一位。到80年代中期,隨著縫紉機市場和消費結構的不斷調整,縫制設 備的產品結構在中低速工業縫紉機的基礎上向著高速化、系列化方向 發展,電子、電腦技術也在縫紉機上得到廣泛的應用。與此同時,我 國還完成了零部件配套系統建立,構建了龐大的縫紉機銷售網點。部 分縫機企業在引進了國外技術后,對先進技術進行消化吸收??p紉機的類別按照縫紉機的用途,可分為家用縫紉機、工業用縫 紉機和位于二者之間的服務性行業用縫紉機;按驅動方式可分為手搖、腳踏及電動縫紉機;按縫制的線跡
24、可分為仿手縫線跡、鎖式線跡、單線 鏈式線跡、雙線或多線鏈式線跡、單線或多線包邊鏈式線跡和多線覆 蓋鏈式線跡縫紉機第四章項目選址一、項目選址原則項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局 要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地 質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等 );公用工程如城市電力、供 排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環境安靜,地形 比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生 產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電 線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。二、建設區基本情況區域地區生產總值增
25、長 XX% (預計數,下同);規模以上工業增加 值增長XX%;固定資產投資增長 XX%;社會消費品零售總額增長 XX%; 地方一般公共預算收入增長 XX%;全體居民人均可支配收入增長 XX%, 高質量發展取得重大進展。今年是全面建成小康社會和“十三五”規 劃收官之年,城市的未來機遇和挑戰同在,發展與風險并存。從機遇 看,我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,國家堅持宏 觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的政策框架,逆周期調 節力度不斷加大,技術創新、減稅降費等方面的政策支持將會疊加發。從挑戰看,我國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力 的攻關期,結構性、體制性、周期性問
26、題相互交織,受“三期疊加”、 經濟下行壓力加大和三大攻堅戰任務仍然艱巨等影響,城市推動經濟 高質量發展與生態高水平保護的統籌需要持續加強,防范債務風險和 穩定投資增長的矛盾需要重點破解,應對先進城市競爭與帶動區域共 同發展的關系需要協同推進。一定要保持定力、激發活力、創新動力、 形成合力,積極應對各種風險挑戰,保持高質量發展良好勢頭,加快 現代化城市建設進程,努力展現城市更大擔當、彰顯幸福城市更大作XX%左右;固定資產投資增長XX%;規模以上工業增加值增長XX%左右;社會消費品零售總額增長XX%;地方一般公共預算收入增長XX%;全體居民人均可支配收入增長XX%;單位地區生產總值能耗下降XX%,
27、稅收占財政收入比重、減排任務完成指標;城鎮登記失業率控制在XX%以內,居民消費為。區域經濟社會發展的主要目標是:地區生產總值增長價格指數XX左右到“十三五”末,力爭實現經濟增長、發展質量效益、生態環境在省市爭先進位;地區生產總值比 2010年增加1.5倍以上、城鄉居民 人均可支配收入比 2010年增加1.5倍以上;是到2020年確保如期全 面建成小康社會。當前時期,隨著創新驅動時代加速到來,地區在大數據發展方面 已經呈現先行態勢,可以順勢而為搶占發展制高點;國家采取一系列 穩增長措施,地區迎來承接產業轉移、實現資源優化組合的歷史機遇; 國家實施新一輪西部大開發戰略,為完善基礎設施、構建現代產業
28、體 系、提升公共服務能力等提供了良好條件。三、創新驅動發展堅持以經濟建設為中心,持續加大產業培育力度。要加快工業產 業調整改造步伐,始終把產業培育作為中心任務不放松,加快打造支 撐發展的產業體系。要聚焦以節能環保、信息服務、文化休閑旅游為 重點的“三大新興產業”,不斷夯實產業發展載體,培育新的經濟增 長點。要加快傳統產業改造升級,著力優化產業結構,不斷壯大經濟 實力,為全面建成小康社會打下堅實基礎。堅持發展動力轉換,提升經濟發展質量和效益。要主動適應經濟 發展新常態,發揮消費對增長的基礎作用、投資對增長的關鍵作用、 出口對增長的促進作用,統籌提升改革、開放、創新“三大動力”, 加快培育形成經濟
29、發展的“混合動力”。要推進重點領域和關鍵環節 改革,加大結構性改革力度,提高供給體系質量和效率;主動融入開 放發展新格局,優化對外開放環境,提高對外開放質量和發展的內外聯動性;大力實施創新驅動,推進大眾創業、萬眾創新,加快新動能 成長和傳統動能改造提升。四、社會經濟發展目標建設高質高效、持續發展的經濟發展強市。經濟保持平穩較快增 長,產業結構優化升級,實體經濟不斷壯大,質量效益明顯提高。創 新驅動成為經濟社會發展的主要動力,科技創新能力明顯增強。區域 協同發展取得明顯成效,開放型經濟達到新水平。產業強市成效顯著, 項目建設鱗次櫛比,傳統產業優化升級,新興產業蓬勃興起,現代農 業和服務業迅猛發展、蒸蒸日上,市域綜合經濟實力和影響力邁上新 臺階。建設生態良好、環境優美的秀美生態城市。城鎮化進程進一步加快,中心城區綜合服務功能大幅提升,中小城市和特色小城鎮格局
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