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文檔簡介

1、報告說明我國玻纖行業近年來發展迅猛,目前我國玻纖及其制品生產、出口規模均已占據世界第一,并在浙江、江蘇、山東、重慶等地區形成了產業集群,行業集中度高。我國玻纖行業競爭格局與世界競爭格局既有相似之處,亦有不同之處。相似之處是玻纖紗生產及供應處于少數幾家大型企業壟斷競爭局面。池窯產量高度集中,且占玻纖行業總量的絕大部分比重。根據謹慎財務估算,項目總投資26187.58萬元,其中:建設投資19987.08萬元,占項目總投資的76.32%;建設期利息539.09萬元,占項目總投資的2.06%;流動資金5661.41萬元,占項目總投資的21.62%。項目正常運營每年營業收入54400.00萬元,綜合總成

2、本費用40865.55萬元,凈利潤9922.04萬元,財務內部收益率29.12%,財務凈現值19101.65萬元,全部投資回收期5.28年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。經分析,本期項目符合國家產業相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現較好,財務評價的各項指標均高于行業平均水平,項目的社會效益、環境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業現金流充足,同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率

3、,贏得市場和打造企業良好發展的局面。本報告基于可信的公開資料,參考行業研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目背景及必要性7一、 行業競爭格局7二、 我國玻璃纖維行業未來發展方向8三、 行業壁壘9第二章 市場分析11一、 影響行業發展的主要因素11二、 我國玻璃纖維行業主要特點13第三章 項目總論15一、 項目名稱及投資人15二、 編制原則15三、 編制依據15四、 編制范圍及內容16五、 項目建設背景16六、 結論分析17主要經濟指標一覽表19第四章 選址方案分析21一、 項目選址原則21二、 建設區基本情況21三、 創新驅動發

4、展26四、 社會經濟發展目標28五、 產業發展方向31六、 項目選址綜合評價36第五章 建設方案與產品規劃38一、 建設規模及主要建設內容38二、 產品規劃方案及生產綱領38產品規劃方案一覽表38第六章 運營模式分析40一、 公司經營宗旨40二、 公司的目標、主要職責40三、 各部門職責及權限41四、 財務會計制度44第七章 法人治理結構48一、 股東權利及義務48二、 董事51三、 高級管理人員55四、 監事57第八章 項目環境保護59一、 環境保護綜述59二、 建設期大氣環境影響分析60三、 建設期水環境影響分析62四、 建設期固體廢棄物環境影響分析62五、 建設期聲環境影響分析63六、

5、營運期環境影響63七、 環境影響綜合評價64第九章 安全生產分析65一、 編制依據65二、 防范措施67三、 預期效果評價70第十章 節能方案71一、 項目節能概述71二、 能源消費種類和數量分析72能耗分析一覽表72三、 項目節能措施73四、 節能綜合評價75第十一章 投資計劃76一、 編制說明76二、 建設投資76建筑工程投資一覽表77主要設備購置一覽表78建設投資估算表79三、 建設期利息80建設期利息估算表80固定資產投資估算表81四、 流動資金82流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構成一覽表84六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十二章 經濟效益

6、評價86一、 經濟評價財務測算86營業收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表87固定資產折舊費估算表88無形資產和其他資產攤銷估算表89利潤及利潤分配表90二、 項目盈利能力分析91項目投資現金流量表93三、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95第十三章 項目風險評估97一、 項目風險分析97二、 項目風險對策99第十四章 項目總結102第十五章 附表附錄103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表105項目投資現金流量表106借款還本付息計劃表108建設投資估算表108建

7、設投資估算表109建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113第一章 項目背景及必要性一、 行業競爭格局我國玻纖行業近年來發展迅猛,目前我國玻纖及其制品生產、出口規模均已占據世界第一,并在浙江、江蘇、山東、重慶等地區形成了產業集群,行業集中度高。我國玻纖行業競爭格局與世界競爭格局既有相似之處,亦有不同之處。相似之處是玻纖紗生產及供應處于少數幾家大型企業壟斷競爭局面。池窯產量高度集中,且占玻纖行業總量的絕大部分比重。數據顯示,2018年國內玻纖產量450萬噸,增速為10.30%。2018年全球玻纖產量達770萬噸,產

8、量增速為6.9%,全球58%的產能集中在國內。中國巨石、泰山玻纖和重慶國際是國內玻纖行業的三大巨頭,共占全國產能的比例超過60%,行業寡頭壟斷格局已初步形成。在玻纖制品及玻纖復合材料領域,國內生產廠家眾多,在產品細分市場競爭充分。與世界競爭格局不同的是,國內玻纖企業在玻纖制品及玻纖復合材料產品領域生產規模普遍較小,大型池窯企業在制品深加工領域優勢地位不明顯,能生產特色、高端玻纖制品及玻纖復合材料的企業較少。與發達國家玻纖下游產業發展相對成熟、集中度高相比,國內玻纖應用領域開發不足,玻纖企業普遍不愿承擔高昂的市場開發成本。二、 我國玻璃纖維行業未來發展方向1、加大創新,追求技術進步加大現代化的物

9、流網和智能化在玻纖的生產及運輸各個環節的應用。對于玻纖產品本身也要不斷進行創新升級。穩定并提升玻纖的基本性能,開發多種穩定力學特性的玻纖制品,提升產品各方面的性能,增強玻纖的實用性,提升出口玻纖的檔次。2、延長產業鏈復合材料工業是一條由諸多環節密切聯系的長產業鏈。玻纖增強基材又處于比較前的環節,應該在做好自身這個環節的基礎上積極的疏通鏈接。有能力的龍頭企業可以靠自身進行產業鏈延伸,多數的中小企業可以靠組合來完成產業鏈的延伸。通過玻纖紗企業、玻纖增強基材制品企業、復合材料企業、其他材料企業的戰略合作提升企業的競爭力。玻纖行業在未來有著巨大的市場,我國涉及玻纖行業的各種企業要通過自身的轉型升級,提

10、升自身的產品質量,在滿足國內需求的同時積極提升出口產品的質量和數量,從而實現玻纖行業持續健康發展。3、產品向高端化發展因國內玻纖行業起步較晚,過去科研能力與美國存在較大差距,導致高端產品市場份額小。隨著國內企業對科研的投入,主動與下游應用行業進行對接,跟進下游產業轉型發展及其對纖維復合材料產品需求的不斷升級,及時了解和掌握發展動向,重視應用研究,將會增強纖維復合材料的應用創新,進而開發出高端產品,滿足中高端客戶的需求。4、規模化、品牌化發展隨著我國玻纖行業的發展,我國玻纖企業在生產規模與深加工領域加大研發投入力度,逐步創建自有品牌,積極參與國際競爭,開拓客戶,實施規模化、品牌化發展。三、 行業

11、壁壘1、技術壁壘玻纖行業是一個集玻璃熔制及成型、機械、高分子材料與工程、熱工、化工、紡織、自動控制等工業技術以及流體力學理論、界面科學、晶體成核、結晶理論、聚合物理論等研究成果于一體的獨立工業體系,是現代材料工業發展的重要成就之一,存在較高的技術壁壘。從玻纖生產技術來看:玻纖原本用于軍工產品,改革開放初期,歐美等發達國家嚴禁向我國出口玻纖生產技術。我國通過自主研發,用了15年左右的時間,掌握了國際上最先進的玻纖池窯拉絲生產技術。作為核心技術之一的世界最先進的純氧燃燒工藝技術目前僅為長海股份等少數幾家玻纖生產企業所掌握。從玻纖制品及復合材料技術來看:我國在該領域還處于發展初期階段,國外對我國實施

12、技術封鎖,加之玻纖制品及復合材料的種類繁多,技術專用性很強,若要實現高品質、高檔次產品的生產,要求企業具備很強的自主研發能力,各環節綜合配套,才能實現對特定的玻纖種類設計特定的生產工藝和配備特定的生產設備,因此進入玻纖制品及玻纖復合材料領域存在較高的技術壁壘。2、資金壁壘玻纖制品及玻纖復合材料的規模化生產存在較高的資金壁壘。實現玻纖制品及玻纖復合材料的規模生產要求企業投資中、大型機組;而高端玻纖制品對玻纖原絲性能的要求較高,企業要實現高端玻纖制品的規模化生產,需要配套相應的池窯拉絲生產線來實現高質量原絲供應。目前國內投資池窯拉絲生產線所需資金規模較大,每萬噸玻纖紗的平均投資成本預計在1億元左右

13、,投資規模巨大。第二章 市場分析一、 影響行業發展的主要因素1、有利因素(1)國家產業政策的支持國家出臺了一系列政策,鼓勵行業的快速、高水平發展。在纖維復合材料工業“十三五”發展規劃中,將“以滿足個性化應用需求為導向,不斷提升制品深加工的專業化和差異化”、“積極擴大纖維增強復合材料的應用領域,重點培育風電用復合材料、汽車用復合材料等市場”列入纖維復合材料行業發展重點目標。在重點新材科首批次應用示范指導目錄(2018年版)中,將二元高硅氧玻璃纖維制品列為50種關鍵戰略材料之一。在戰略性新興產業分類(2018)中將玻璃纖維及玻纖制品列入戰略性新興產業分類目錄。雖然玻纖制品產業是一個小規模的制造加工

14、業,但它的下游關聯產業是一些受國家政策影響較大的戰略性新興產業,因此,國家政策的變化對玻纖制品產業會有較大的影響。從目前形勢來看,各方面的政策都是積極的,必將對產業發展產生積極的影響。(2)產品應用領域廣闊,產業鏈下游多處于行業上升期玻纖制品主要應用于風力發電業的風機葉片、交通工具(飛機、火車、船等)、體育器材以及管道等制造領域。作為最接近商業化,也是最具有市場競爭力的可再生能源的風能,近年來一直被全球所重視。以歐美等發達國家為代表的全球風電業出現了規模化發展趨勢,這也帶動了我國風電業的快速發展,為風電的長期發展定下了基調、打下了基礎。風電發展“十三五”規劃提出,到2020年底,風電累計并網裝

15、機容量確保達到2.1億千瓦以上,其中海上風電并網裝機容量達到500萬千瓦以上;風電年發電量確保達到4200億千瓦時,約占全國總發電量的6%。2017-2020年風電新增建設規模方案提出,全國2017-2020年累計風電新增建設規模達11041萬千瓦。隨著國內玻纖增強材料產能增長和生產工藝的提高,交通工具、體育用品和航空航天制造領域也有望成為新的增長點。全球對環保問題重視程度的不斷提高,使得減少汽車尾氣排放成為社會關注問題,這促使汽車制造行業將汽車輕量化作為行業未來的發展方向。鑒于玻纖制品的優良特性,其在汽車制造中的使用比例也在逐漸上升。同時,伴隨著汽車文化的發展,玻纖制品在改裝車的市場需求也在

16、逐漸提升,預計汽車用復合材料需求增長速度將超過30%。2、不利因素雖然目前我國生產及出口規模占據世界第一,但高性能玻纖制品還依賴進口,產品應用領域開發不足。由于從業人員素質、技術水平層次不齊,行業整體生產水平仍然偏低,再加上產業集成度不高,小企業比例過大,產業的集成技術創新薄弱,研發力度不足,我國企業生產產品主要集中在中低端領域,與國外高端產品還有一定差距。二、 我國玻璃纖維行業主要特點1、玻纖人均消費遠低于發達國家,有較大的提升空間雖然我國是玻纖生產第一大國,但較大部分用于出口,國內玻纖下游應用領域有待進一步的發展。據統計,美國、日本等發達國家人均玻纖年消費量是4.5公斤,而我國人均玻纖年消

17、費量僅為0.6公斤,這個數據表明玻纖行業未來有巨大的發展潛力2、國內企業缺乏核心技術的支撐我國玻璃纖維行業近年來飛速發展,玻纖產業規模穩居世界第一,但仍存在著產業結構不合理、深加工和應用開發不足的問題。據統計,國外玻璃纖維應用規格已達6萬多種,國內尚不足1萬種,差距明顯。我國玻纖行業高端工藝技術落后、生產設備水平較低,嚴重制約我國玻纖產業的健康發展。國內玻纖企業能夠生產高性能玻璃纖維、高品質玻纖制品及玻纖復合材料的企業較少。目前特種玻璃纖維、優質纏繞用玻璃纖維、大型風力葉片用高模玻纖基材、電子布用高要求玻纖織物等主要依賴于外資或合資企業的生產。3、發展過度依賴出口,國內市場需求不足近年來,隨著

18、整個玻纖行業的發展,我國的產量和玻纖技術也都有很大的提升。但是我國玻纖行業的發展仍存在大部分產品用于出口,國內玻纖制品的深層次發展不足的問題。玻璃纖維制品和玻纖復合材料產業相對于玻璃纖維產量過于弱小。未來,應該大力發展玻璃纖維制品和玻璃纖維增強材料產業,開發更多的下游產品,提升產品的質量,提升國內的消費能力。4、下游需求廣泛,熱點輪番登場由于玻纖增強材料具備極強的替代性能,其在越來越多的領域得到應用。行業內企業以敏銳的市場嗅覺、快速的響應機制和正確的發展策略,在國家經濟結構調整、大力發展戰略性新興產業的背景下,積極涉足節能環保、新能源、新材料等產業領域,向高層次、高附加值、多材料復合方向發展,

19、滿足市場日益多樣化的需求。第三章 項目總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱中山玻璃纖維短切氈項目(二)項目投資人xx有限責任公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件,以集約化、產業化、科技化為手段,組織生產建設,提高企業經濟效益和社會效益,實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加快進度。三、 編制依據1、一般工業項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業結構調整指導目錄。四、 編制范圍及內容1、確定生產規模

20、、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。五、 項目建設背景數據顯示,2018年國內玻纖產量450萬噸,增速為10.30%。2018年全球玻纖產量達770萬噸,產量增速為6.9%,全球58%的產能集中在國內。中國巨石、泰山玻纖和重慶國際是國內玻纖行業的三大巨頭,共占全國產能的比例超過60%,行業寡頭壟斷格局已初步形成。“十三五”時期,經濟仍然面臨復雜的內外環境和較大的下行壓力,正經歷著改革陣痛,機遇前所未有,挑戰前所未有。總的來看,經濟發展長期向好的基本面沒有變,經濟韌性好、潛力足、回旋空間大的基

21、本特征沒有變,經濟持續增長的良好支撐基礎和條件沒有變,經濟結構調整優化的前進態勢沒有變。同時,中山親商、安商、扶商的政策不會變,對企業合法權益的保護不會變,經濟發展向形態更高級、產業更高端、結構更合理的演化趨勢不會變。中山有信心、有能力保持經濟中高速增長,繼續為經濟發展創造機遇。信心來自于:一是泛珠三角地區的發展,粵港澳緊密合作,尤其是深中通道、港珠澳大橋、深茂鐵路的建設,將極大提升我市區位優勢與在珠三角一體化中的戰略優勢,給我市經濟發展注入新的潛力;二是新型城鎮化、工業化、信息化、農業現代化深入推進,為我市經濟發展提供新的張力;三是創新驅動戰略深入實施,給我市經濟發展增添新的動力;四是全面深

22、化改革釋放紅利,市場化國際化法治化營商環境更加成熟定型,給我市經濟發展提供新的活力;五是以共建共享推動人口紅利向人才紅利轉變,給我市經濟發展注入新的創造力。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約71.00畝。(二)建設規模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx噸玻璃纖維短切氈的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資26187.58萬元,其中:建設投資19987.08萬元,占項目總投資的76.32%;建設期利息539.09萬元,占項目總

23、投資的2.06%;流動資金5661.41萬元,占項目總投資的21.62%。(五)資金籌措項目總投資26187.58萬元,根據資金籌措方案,xx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)15185.78萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額11001.80萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業收入(SP):54400.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):40865.55萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):9922.04萬元。4、財務內部收益率(FIRR):29.12%。5、全部投資回收期(Pt):5.28年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):17201.20萬元(

24、產值)。(七)社會效益該項目的建設符合國家產業政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業升級發展,為社會提供更多的就業機會。另外,由于本項目環保治理手段完善,不會對周邊環境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積47333.00約71.00畝1.1總建筑面積83240.731.2基底面積288

25、73.131.3投資強度萬元/畝264.282總投資萬元26187.582.1建設投資萬元19987.082.1.1工程費用萬元16756.932.1.2其他費用萬元2778.372.1.3預備費萬元451.782.2建設期利息萬元539.092.3流動資金萬元5661.413資金籌措萬元26187.583.1自籌資金萬元15185.783.2銀行貸款萬元11001.804營業收入萬元54400.00正常運營年份5總成本費用萬元40865.556利潤總額萬元13229.397凈利潤萬元9922.048所得稅萬元3307.359增值稅萬元2542.1910稅金及附加萬元305.0611納稅總額萬

26、元6154.6012工業增加值萬元20170.9413盈虧平衡點萬元17201.20產值14回收期年5.2815內部收益率29.12%所得稅后16財務凈現值萬元19101.65所得稅后第四章 選址方案分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉規劃和相關標準規范,有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用,堅持節能、保護環境可持續利用發展,經濟效益、社會效益、環境效益三效統一,土地利用最優化。二、 建設區基本情況中山,古稱香山,人杰地靈,名人輩出,是一代偉人孫中山先生的故鄉。廣東省地級市,全國4個不設區的地級市之一,珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區重要節點城市、廣東地區性中心城市之一

27、、連續多年保持廣東省第5的經濟總量,并與順德、南海、東莞一起被稱為廣東四小虎。前身為1152年設立的香山縣;1925年,為紀念孫中山而改名為中山縣,位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海處,北接廣州市番禺區和佛山市順德區,西鄰江門市區、新會區和珠海市斗門區,東南連珠海市,東隔珠江口伶仃洋與深圳市和香港特別行政區相望。中山是國家歷史文化名城,是廣府文化的代表城市之一,發祥于中山的香山文化是中國近代文化的重要源頭,享有廣東省曲藝之鄉(粵劇)、華僑之鄉的美譽。有旅居世界五大洲87個國家和地區的海外僑胞、港澳臺同胞80多萬人。2019年8月,中國海關總署主辦的中國海關雜志公布了2018年中國外貿百強

28、城市排名,中山排名第29。大力實施環灣布局、向東發展戰略,進一步厘清城市發展思路,推進粵港澳大灣區建設取得積極進展。鐵腕治理土地、規劃亂象,上收鎮區規劃編制權限,嚴控房地產用地供應,強化基礎設施、公共服務設施和產業用地保障,出臺37項制度重塑國土空間規劃管理體系。2020年全市經濟社會發展的主要預期目標是:優先穩就業保民生,城鎮新增就業5萬人,城鎮登記失業率控制在3%以內,居民消費價格漲幅控制在3.5%左右,居民收入增長與經濟增長基本同步,能源和環境指標完成省下達目標任務。縱觀國際國內發展形勢,“十三五”時期,挑戰與機遇并存,困難與希望同在。國家經濟發展長期向好的基本面沒有變,持續增長的良好支

29、撐基礎和條件沒有變,發展的前景仍然廣闊,中山面臨新一輪的發展熱潮。從國際形勢看,全球治理體系深刻變革,發展中國家群體力量繼續增強,國際力量對比逐步趨向平衡,有利于我國發展的外部環境相對穩定。新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發,信息技術、新能源、新材料、生物技術等重要領域和前沿方向的革命性突破和交叉融合,將改變全球制造業的發展格局,也給我國的制造業發展帶來重要機遇。同時,我國制造業也面臨著發達國家“高端回流”和發展中國家“中低端分流”雙向擠壓的嚴峻挑戰。國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在,全球經濟貿易增長乏力,保護主義有所抬頭,“跨太平洋伙伴關系協議”(TPP)、“跨大西洋貿易與投資伙伴關

30、系協定”(TTIP)等新的區域投資貿易協定將重構全球貿易秩序,對國內貿易投資產生替代效應,我國的對外貿易和吸引國際直接投資的壓力將會增大。從國內形勢看,國內經濟步入以速度變化、結構優化、動力轉換為特征的新常態,經濟增長速度從高速增長轉向中高速增長,經濟發展方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長;經濟結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并舉的深度調整;經濟發展動力從傳統增長點轉向新的增長點。“十三五”時期,我國改革紅利空前釋放,要素質量有所提高,“雙創”推動創新驅動發展機制加快形成,新型城鎮化和城鄉一體化發展進一步釋放內需潛力,“一帶一路”倡議實施全方位提升對外開放水平,京津冀協同發

31、展、長江經濟帶發展、泛珠三角區域合作等三大戰略加快實施催生新增長極。同時,資源環境約束強化,傳統比較優勢弱化,高增長時期產生或掩蓋的各種矛盾和問題顯現,對經濟發展的制約日益明顯,在優化結構、增強動力、化解矛盾、補齊短板上任務緊迫、壓力較大。從省內形勢看,我省經濟總量位居全國各省區首位,經過“十二五”時期的發展,綜合實力和核心競爭力得到重大提升。“十三五”時期,我省總體處于工業化后期階段,全面創新改革試驗區建設邁出實質性步伐,開始進入以創新驅動為主要動力的發展新周期,但增長動力轉換尚需時日,保持經濟平穩健康發展任務依然艱巨。全面深化改革持續推進,以廣東自貿區建設為引領,積極參與“一帶一路”建設,

32、大力推進泛珠三角區域合作和粵港澳合作,爭做改革開放排頭兵。全面實施珠三角優化發展戰略和粵東西北振興發展戰略,珠三角東西兩岸深度融合進程加快,輻射帶動能力進一步提高,粵東西北發展全面提速,成為廣東新的增長極。從市內情況看,“十三五”時期我市經濟發展進入提質增效關鍵期,呈現出一系列新變化,面臨難得機遇。創新驅動發展核心戰略全面深入實施,以高新技術企業為主體的企業創新能力不斷增強,我市動力轉換步伐加快。先進制造業、戰略性新興產業和服務業新興業態發展壯大,將成為經濟持續發展新的增長點,切實推進我市經濟結構戰略性調整。隨著深中通道、港珠澳大橋、深茂鐵路建設,珠三角東西兩岸深度融合顯著提速,我市區位優勢大

33、幅提升,與周邊城市、港澳地區的合作將向更廣領域、更深層次發展,為實現新一輪發展帶來歷史性機遇。與此同時,也面臨一些突出問題和挑戰:經濟轉型升級壓力依然較大。我市經濟發展方式粗放、創新能力不足,部分制造業和服務業處于產業鏈低端環節,缺乏核心技術和自主品牌,工業增加值率低于全省平均水平,傳統產業主導型經濟增長動力減弱,新的增長動力對經濟發展支撐不足,亟需以創新驅動發展實現動力轉換,推動產業轉型升級。鎮區高端要素集聚能力不足。特殊的“市-鎮”管理模式,形成了齊頭并進的鎮區發展格局,鎮區重復建設、資源碎片化問題突出,對人才、技術、資本等高端要素的集聚能力不足。亟需加大全域中山統籌協調力度,創新城鎮體系

34、組織模式,重構發展新空間。對外開放合作格局不夠開闊。我市對外開放長期積累的一些結構性矛盾尚未得到很好解決,外貿出口直接面向海外市場的渠道不寬,外商直接投資增長大幅放緩,企業海外經營管理能力、風險應對能力不強,對外交流合作的質量水平有待提高,制約了我市對外開放水平和效益的進一步提升,亟需加快構建全球視野全方位開放發展新格局。資源環境瓶頸制約日趨嚴重。全市土地開發強度已接近開發上限,集約節約利用效率有待提升,“三規”不協調難題尚未有效破解,土地要素供給緊張與土地閑置問題并存。同時,個別區域大氣污染和水污染問題突出,控制主要污染物排放任務較重,亟需加快轉變資源利用方式,推動綠色發展。全民共享社會融合

35、力度不夠。城鄉與城市內部的“雙重二元”人口結構矛盾突出,政府的公共財力和公共服務向農村基層、新中山人延伸不夠,解決外來農業轉移人口市民化和推進基本公共服務均等化壓力較大,新中山人對中山的歸屬感仍需加強,亟需創新社會公共服務供給方式和社會治理方式,實現社會共建共享。綜合研判,“十三五”時期我市仍然處于大有作為的五年。面對新形勢新變化,我們必須增強憂患意識和機遇意識,堅持穩中求進、穩中提質,勇于擔當,加快形成引領經濟社會發展新常態的體制機制,走出一條質量更高、效益更好、結構更優、競爭力更強的發展新路,奮力開創中山社會主義現代化建設新局面。三、 創新驅動發展以創新驅動發展為核心戰略,實現發展動力轉換

36、。緊緊圍繞知識產權、新型研發機構、科技企業孵化器、高新技術企業“四大抓手”,完善大眾創業、萬眾創新的制度環境,加快建成國家創新型城市。到2020年,基本建立以創新為主要引領和支撐的經濟體系和發展模式,主要創新指標排在全省前列。(一)強化企業創新主體地位優先支持創新型企業發展,增強企業創新主導作用。以高新技術企業為重點,推進科技型龍頭企業和中小微創新型企業協同發展。(二)打造創新型人才高地深入實施人才優先發展戰略,創新人才培養模式,吸引國內外優秀人才來中山創新創業。推進人才發展體制改革和政策創新,將人才工作納入法制化軌道,形成具有核心競爭力的人才制度優勢。(三)加強科技創新能力建設加強協同推進原

37、始創新、集成創新和引進消化吸收再創新,鼓勵企業開展基礎性、前沿性創新,重視顛覆性技術創新,實現科技創新能力“跨越式”大發展。(四)構建開放型區域創新體系參與國家全面創新改革試驗試點省的建設,融入珠三角國家自主創新示范區的建設,完善激勵和保護創新的制度體系,建成珠江西岸區域創新重要節點城市。優化創新區域布局。開展學習趕超創新先進城市行動,加強區域創新協同發展戰略合作。實施火炬開發區創新發展能力提升計劃,推動翠亨新區上升為國家級新區,將兩區打造成為全市創新驅動引領區、體制機制創新先行區和創新發展增長極。整合優化各類工業園區、科技園區、產業基地,提升科技創新能力。強化新型專業鎮科技創新支撐和服務。提

38、升主城區創新驅動服務能力,發揮現代服務業新業態、新模式的創新引領作用。(五)挖掘發展動力新空間創新是引領發展的第一動力。“十三五”時期,提高創新資源利用效率,發力市場供需兩端升級,激發全社會創新活力和創造潛能,為發展動力提供新空間。四、 社會經濟發展目標確立2017年為全面建成小康社會的目標年,全面小康綜合指數達到97%以上。力爭比全省提前一年實現GDP、城鄉居民人均收入比2010年翻一番。力爭2020年跨入珠三角經濟發展第二梯隊,邁上率先基本實現現代化新征程。經濟保持中高速增長。努力實現經濟保持中高速增長,產業邁上中高端水平,GDP年均增速為8.5%左右,到2020年全市GDP力爭突破500

39、0億元;人均GDP年均增速為7.5%左右,全市人均GDP力爭達到13萬元。轉方式與調結構取得重大進展,工業化和信息化深度融合,單位建設用地產出效率和工業全員勞動生產效率比2015年提高50%。城市化水平和質量全面提升,主城區擴容提質、火炬開發區和翠亨新區創新引領、西北部和南部城市副中心建設取得重大進展,常住人口規模達到365萬,戶籍城鎮化率達到55%左右。人民生活水平和質量普遍提高。努力實現“學有優教、勞有豐酬、病有良醫、老有頤養、住有宜居”新目標。實現城鄉居民收入年均增長與經濟增長同步。率先實現基本公共服務均等化,就業、教育、文化、社保、醫療等公共服務體系更加完善,社會更加平安文明和諧。基本

40、實現教育現代化。市民法治意識、思想道德、科學文化、健康素質明顯提高。增強文化產業核心競爭力,文化產業增加值占全市GDP比重達到6.8%。實現更高水平社會善治,爭創全國最平安城市。基本建立市場化法治化國際化制度體系。全面深化改革,率先在經濟社會發展重要領域和關鍵環節改革取得決定性成果,各領域基礎性制度體系基本形成。基本構建完備的地方性法律規章體系,法治中山建設取得重大進展。努力營造法制環境規范、投資貿易便利、監管安全高效的國際化營商環境。基本建立以創新驅動為引領的發展新模式。建成國家創新型城市。全面實施創新驅動發展戰略,不斷推進制度、科技、文化等方面的創新,成為珠西岸創新創業新高地。形成開放型創

41、新體系和創新型經濟形態,科技創新取得重大突破。到2020年,R&D經費支出占GDP比重達到2.9%,實現創新創業孵化器、新型研發機構、高新技術企業數量比2015年倍增目標。主要創新指標居全省前列,綜合指標超過創新型國家水平。基本建立具有全球競爭力的現代產業新體系。以供給側結構性改革為引領培育形成新供給新動力,推動傳統產業向智能化、精細化、柔性化轉變。以網絡化、數字化、信息化拓展發展空間,建立與國際接軌的專業化生產服務體系。基本建成以戰略性新興產業為先導、以先進制造業和現代服務業為主體的現代產業新體系。到2020年,先進制造業占制造業增加值比重達50%,戰略性新興產業占GDP比重達20%,現代服

42、務業占服務業增加值比重達60%。基本形成完善的綜合交通體系。堅持以交通引領城市發展,構建“四縱四橫”的高速路網和“三環十射”的快速路網框架,加強對內對外交通對接,推進市內軌道建設,優化港口布局。提前謀劃和做好深中通道、港珠澳大橋、深茂鐵路開通后的應對準備工作,積極迎接“大橋時代”到來,打造珠江西岸綜合交通樞紐。基本形成綠色低碳發展新格局。建成國家生態文明建設示范市。堅持綠色發展理念,不斷提高生產方式和生活方式綠色低碳水平,構建人與自然和諧發展的良好環境。單位生產總值能耗水耗、單位GDP二氧化碳排放強度和主要污染物排放的控制水平處于全省前列,人均公園綠地面積達到14.6平方米,細顆粒物(PM2.

43、5)濃度年平均值控制在33微克/立方米左右。展望2030年,經過三個五年的努力發展,我市將建成“山水人文、現代精品、開放包容、和美善治”的珠江口灣區理想城市。成為珠江西岸區域性綜合交通樞紐,具有重要影響力的科技創新中心和高端產業集聚地,形成以創新為引領和支撐的現代產業體系,市場化法治化國際化制度環境更加成熟,人民生活水平和質量爭取達到發達國家水平,邁上率先基本實現社會主義現代化的新征程。五、 產業發展方向堅持增量提升與存量優化并舉,大力發展先進制造業和現代服務業,以推進供給側結構性改革為引領,著力優化產業結構和產業布局,推動產業集聚化、鏈條化、高端化、綠色化發展。以產業創新搶占高端產業和產業高

44、端制高點,增強經濟持續增長動力。到2020年,基本建立具有國際競爭力的現代產業新體系。(一)推進供給側結構性改革著力抓好去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務,提高供給體系質量和效率。以擴大有效供給滿足新需求,以創新驅動產品升級和產業發展,推動消費和投資良性互動、產業升級和消費升級協同共進、創新驅動和經濟轉型有效對接。(二)深入推進新型專業鎮建設加強對新型專業鎮規劃指導,把新型專業鎮建設作為創新驅動的重要抓手,大力實施科技創新、模式創新、組織創新等“17”“17”工程:大力實施技術創新工程、模式創新工程、組織創新工程、集群創新工程、要素資源集約創新工程、產城融合創新工程、生態環境創新工

45、程、人才創新工程。創新工程,打造有統籌、有技術、有活力、有張力的新型專業鎮。大力培育現代產業集群。堅持集群發展,龍頭帶動。以產業鏈為紐帶,通過兼并重組、相互持股等方式加強產業協作,培育要素配置更集約、協作關聯更緊密的產業集群。推動“一鎮一品”與“多鎮一品”的專業鎮向現代產業集群嬗變,加快構建專業鎮龍頭企業領軍導航、中小企業協同跟進的現代產業集群發展模式。著力推動經濟區經濟發展。堅持區域協作,合力發展。破除行政藩籬和區劃限制。以經濟區為單位謀劃專業鎮發展,推進沙溪大涌協同轉型升級試點。加速專業鎮特色產業的跨區域融合與產業鏈的延伸和配套,開展以火炬開發區總園區為龍頭的“一區多園”管理試點,建立跨區

46、域產業協作基地。到2020年,建成6個特色突出、優勢互補的市級經濟區。(三)培育壯大先進制造業貫徹落實“中國制造2025”戰略部署,推動制造業向高端化、智能化、綠色化和服務化轉型升級,加快由工業強市向工業強優城市轉變。重點發展先進裝備制造業。圍繞智能制造等重點領域,突出發展高精尖裝備。強化要素保障,探索工業用地“先租后讓”、“彈性年限”出讓制度,加快推進鋅鐵棚升級改造,拓展工業用地空間。加強政策支持,著力推進一批重大項目建設,提升產業發展層次。鼓勵發展工作母機類制造業,培育一批有自主知識產權、有核心關鍵技術、有市場前景的骨干母機企業。加快推進板芙鎮省級智能制造示范基地、翠亨新區中瑞(中山)合作

47、產業園建設。統籌推進東部臨海、南部濱江、北部沿江沿路、中部環城四大先進裝備制造產業功能區,打造珠江西岸先進裝備制造產業帶新引擎。大力發展戰略性新興產業。扶持高端新型電子信息、生物醫藥、半導體照明、光電裝備等產業成為新支柱產業。著力在移動互聯網、智能機器人、3D打印、北斗衛星應用等領域引進、培育和建設一批重大產業項目,培育新經濟增長點。提升海洋空間資源開發利用水平,打造高端臨海產業群、游艇產業集聚區。加大新能源汽車、風電裝備、光電裝備與產品制造、生物醫藥和半導體照明等省級戰略性新興產業基地建設力度。加強海洋工程裝備、航天北斗物聯網、智能制造等省市共建基地建設。到2020年,形成23個產業鏈條完整

48、、創新發展水平領先的新興產業集群。推進智能制造發展。實施智能制造工程,加快實現中山制造向中山創造轉變。促進信息技術向市場、設計、生產等環節滲透,推動制造方式向柔性、智能、精細轉變。培育一批具有系統集成能力、智能裝備開發能力和關鍵部件研發生產能力的智能制造骨干企業。支持智能家電、智能照明電器、可穿戴設備等產品研發和產業化。鼓勵制造業企業瞄準國際同行業標桿,廣泛采用國內外先進適用裝備、新技術、新工藝、新材料和新標準對企業設備、工藝流程及生產服務等進行改造升級。到2020年,規模以上工業企業關鍵工序數控化率達到55%。實施綠色制造工程。加快制造業綠色改造升級,重點推進化工、電鍍、印染、洗水等傳統產業

49、綠色改造,大力推廣應用余熱余壓回收、水循環利用、有毒有害原料替代等綠色工藝技術裝備,加快淘汰落后機電產品和技術。鼓勵家用電器、消費電子、五金家具等行業生產企業開發綠色產品,建立以資源節約、環境友好為導向的綠色供應鏈。支持企業實施綠色戰略、綠色標準、綠色管理和綠色生產,培育綠色示范企業。嚴格園區低碳生產和入園標準,推進工業園區產業耦合,發展綠色示范園區。到2020年,制造業主要產品單位能源資源消耗達到國內領先水平。推進制造業服務化發展。鼓勵制造企業開展精準化定制服務、全生命周期運營維護和在線支持服務,推動制造業由生產型向生產服務型轉變。引導有條件的企業從提供設備向提供整體解決方案服務轉變。鼓勵優

50、勢制造企業分離服務內容,發展生產性服務業,通過業務流程再造,面向行業提供社會化、專業化服務。鼓勵制造企業圍繞產品功能拓展,發展故障診斷、遠程咨詢等新型服務形態。(四)提升產業核心競爭力實施工業強基工程,實現中山速度向中山質量轉變、中山產品向中山品牌轉變。大力發展實體經濟,淘汰落后產能,提升產業競爭優勢。到2020年,實現主營業務收入超過100億企業達到15家以上。深入實施技術改造。發揮政府財政資金引導作用,促進更多社會資本投入技術改造。實施首臺(套)重大技術裝備示范應用。推動企業實施以機器換人、智能化改造、設備更新、綠色制造等為重點的技術改造,促進企業兩化融合、節能降耗、質量水平、安全生產和經

51、濟效益全面提升。推動大中小企業協調發展。完善大型骨干企業壯大規模增強實力的體制機制,重點培育一批擁有自主知識產權和世界級品牌、具有核心競爭力的大型骨干企業。鼓勵引導個體工商戶轉型升級為法人企業。減輕中小微企業收費負擔,促進一批“專精特新”類的中小微企業成長。有效整合資源,引導大企業與中小企業通過專業分工、服務外包、訂單生產等多種方式,建立協同創新、合作共贏的協作關系,打造若干個重點領域全產業鏈條。加強質量品牌建設。全面推進質量強市戰略,引導企業提升質量管理和品牌建設能力。支持企業提高質量在線監測、在線控制和產品全生命周期質量追溯能力。完善質量監管體系,加強監管檢查和責任追究。鼓勵我市企業主導或

52、參與相關國家標準、行業標準和地方標準的制定和修訂,大力推動家電、家具、燈飾、五金等特色產業申請集體商標、證明商標等,打造區域公共品牌。六、 項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區,所以,從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第五章 建設方案與產品規劃一、 建設規模及主要建設內容(一)項目場地規模該項目總占地面積47333.00(折合約71.00畝),預計場區規劃總建筑面積83240.73。(二)產能規模根據國內外市場需求和x

53、x有限責任公司建設能力分析,建設規模確定達產年產xxx噸玻璃纖維短切氈,預計年營業收入54400.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1玻璃纖維短切氈噸xxx2玻璃纖維短切氈噸xxx3玻璃纖維短切氈

54、噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xxx54400.00雖然我國是玻纖生產第一大國,但較大部分用于出口,國內玻纖下游應用領域有待進一步的發展。據統計,美國、日本等發達國家人均玻纖年消費量是4.5公斤,而我國人均玻纖年消費量僅為0.6公斤,這個數據表明玻纖行業未來有巨大的發展潛力第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創

55、新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、玻璃纖維短切氈行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和玻璃纖維短切氈行業有關政策,優化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力

56、,促進區域內玻璃纖維短切氈行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情

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