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文檔簡介

門店紙質合同管理制度?總則目的為加強門店紙質合同管理,規范合同簽訂、履行、存檔等流程,防范合同風險,維護公司合法權益,特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司旗下各門店涉及的所有紙質合同,包括但不限于租賃合同、銷售合同、服務合同、采購合同等。基本原則1.依法合規原則:合同的簽訂、履行、變更、解除等應嚴格遵守國家法律法規及相關政策規定。2.風險防范原則:注重合同風險的識別、評估和控制,確保公司利益不受損害。3.統一管理原則:實行合同歸口管理,明確各部門職責,確保合同管理工作的規范化、標準化。4.全程監控原則:對合同的全過程進行監控,確保合同的順利履行。合同簽訂流程合同發起1.業務部門根據業務需求,填寫《合同申請表》,詳細說明合同的基本情況、對方當事人信息、合同標的、數量、價格、付款方式、履行期限等內容,并提交部門負責人審核。2.部門負責人對合同申請進行審核,重點審查合同條款的合理性、業務的必要性、風險的可控性等,審核通過后簽字確認,并提交至法務部門。法務審核1.法務部門收到合同申請表后,對合同條款進行法律審查,重點審查合同的合法性、合規性、完整性、嚴謹性等,確保合同不存在法律風險。2.法務部門根據審查結果,出具《法律審查意見書》,提出修改意見或建議。如合同存在重大法律風險或條款不合理等問題,法務部門有權要求業務部門重新起草或修改合同。合同審批1.業務部門根據法務部門的《法律審查意見書》,對合同進行修改完善后,提交至分管領導審批。2.分管領導對合同進行全面審批,重點審查合同的業務可行性、風險評估、經濟效益等,審批通過后簽字確認。如合同涉及重大事項或金額較大,需提交總經理辦公會或董事會審議。合同簽訂1.經審批通過的合同,由業務部門負責與對方當事人簽訂。簽訂合同前,業務部門應確保對方當事人具備簽訂合同的主體資格和履約能力,并要求對方當事人提供有效的營業執照、法定代表人身份證明、授權委托書等相關資料。2.合同簽訂應使用公司統一印制的合同文本,如因特殊情況需要使用自制合同文本的,需經法務部門審核同意。合同文本應一式多份,確保合同雙方各執一份,同時根據需要抄送相關部門存檔。3.合同簽訂過程中,業務部門應嚴格按照合同審批意見填寫合同條款,確保合同內容準確無誤。合同簽訂后,業務部門應及時將合同原件交至行政部門存檔,并將合同副本分發給相關部門。合同履行管理履行計劃制定1.合同簽訂后,業務部門應根據合同約定,制定詳細的《合同履行計劃》,明確合同履行的各個環節、時間節點、責任人等內容,并提交部門負責人審核。2.部門負責人對《合同履行計劃》進行審核,確保計劃的合理性和可行性,審核通過后簽字確認,并組織實施。履行過程監控1.業務部門應按照《合同履行計劃》組織合同履行,定期對合同履行情況進行檢查和評估,及時發現并解決合同履行過程中出現的問題。2.如因不可抗力、政策調整、對方當事人原因等導致合同無法正常履行的,業務部門應及時與對方當事人溝通協商,采取相應的補救措施,并及時向分管領導和法務部門報告。3.法務部門應對合同履行情況進行全程跟蹤監督,定期對合同履行情況進行檢查,及時發現并糾正合同履行過程中的違法違規行為,確保合同的順利履行。變更與解除管理1.合同履行過程中,如因客觀情況發生變化需要變更合同內容的,業務部門應及時與對方當事人協商一致,并簽訂《合同變更協議》。《合同變更協議》應按照合同簽訂流程進行審批和簽訂。2.如因對方當事人違約、不可抗力等原因需要解除合同的,業務部門應及時收集相關證據,按照合同約定或法律法規規定向對方當事人發出《解除合同通知書》,并辦理相關解除手續。《解除合同通知書》應按照合同簽訂流程進行審批和發送。3.合同變更或解除后,業務部門應及時將相關情況通知行政部門,行政部門應及時對合同檔案進行更新和整理。合同存檔管理存檔范圍公司各門店簽訂的所有紙質合同,包括合同正本、副本、補充協議、變更協議、解除協議等相關資料。存檔要求1.合同簽訂后,業務部門應及時將合同原件交至行政部門存檔。行政部門應按照合同類別、簽訂時間、合同編號等進行分類整理,并建立電子和紙質檔案。2.合同檔案應包括合同文本、合同審批表、法律審查意見書、授權委托書、對方當事人資質證明文件、履行過程中的相關文件(如送貨單、發票、驗收報告等)、變更協議、解除協議等相關資料。3.合同檔案應妥善保管,確保檔案的完整性、真實性和保密性。檔案保管期限應按照國家法律法規及公司相關規定執行,一般合同檔案保管期限為[X]年,重要合同檔案保管期限為[X]年。查閱與借閱管理1.因工作需要查閱合同檔案的,查閱人應填寫《合同檔案查閱申請表》,注明查閱原因、查閱內容、查閱時間等信息,并提交部門負責人審核。2.部門負責人對《合同檔案查閱申請表》進行審核,審核通過后簽字確認,并提交至行政部門。行政部門根據申請內容,安排專人負責查閱,并做好查閱記錄。3.因工作需要借閱合同檔案的,借閱人應填寫《合同檔案借閱申請表》,注明借閱原因、借閱內容、借閱時間、歸還時間等信息,并提交部門負責人審核。4.部門負責人對《合同檔案借閱申請表》進行審核,審核通過后簽字確認,并提交至行政部門。行政部門根據申請內容,對借閱人進行資格審查,如符合借閱條件,辦理借閱手續,并要求借閱人出具借條。5.借閱人應按照借條約定的時間及時歸還合同檔案,如因特殊情況需要延期歸還的,應提前向行政部門申請。歸還時,行政部門應認真核對檔案資料的完整性和準確性,如發現檔案資料有損壞、丟失等情況,借閱人應承擔相應的賠償責任。合同印章管理印章種類公司門店合同印章主要包括合同專用章、法人章等。印章使用規定1.合同專用章由行政部門指定專人負責保管,法人章由法定代表人或其授權委托人負責保管。印章保管人應妥善保管印章,不得擅自將印章轉借他人使用。2.合同簽訂需要加蓋合同專用章或法人章的,業務部門應填寫《合同用印申請表》,注明合同名稱、合同編號、用印內容、用印份數等信息,并提交部門負責人審核。3.部門負責人對《合同用印申請表》進行審核,重點審查合同的簽訂流程是否合規、用印內容是否準確無誤等,審核通過后簽字確認,并提交至行政部門。4.行政部門根據審批意見,對用印情況進行登記,并安排專人負責蓋章。蓋章時,應確保印章清晰、端正,不得模糊、歪斜。5.合同用印后,行政部門應及時將《合同用印申請表》與合同原件一起存檔保管。印章保管與交接1.印章保管人應定期對印章進行檢查,如發現印章有損壞、丟失等情況,應及時向行政部門報告,并采取相應的補救措施。2.印章保管人因工作調動、離職等原因需要交接印章的,應填寫《印章交接清單》,注明印章名稱、數量、交接時間、交接雙方等信息,并經行政部門負責人審核后進行交接。交接雙方應在《印章交接清單》上簽字確認,確保印章交接的準確性和完整性。合同風險防范與控制風險識別與評估1.法務部門應定期對公司門店合同進行風險識別和評估,重點關注合同的法律風險、商業風險、信用風險等。2.風險識別和評估應采用定性與定量相結合的方法,如問卷調查、案例分析、專家咨詢等,對合同風險進行全面、客觀的評估。3.根據風險評估結果,法務部門應制定相應的風險應對策略,如風險規避、風險降低、風險轉移、風險接受等,確保合同風險得到有效控制。風險應對措施1.法律風險應對:加強合同法律審查,確保合同條款的合法性、合規性;建立合同糾紛預警機制,及時發現并解決合同糾紛;加強與法律顧問的溝通與協作,充分發揮法律顧問的專業優勢。2.商業風險應對:加強市場調研,了解市場動態和競爭對手情況,制定合理的商業策略;優化合同條款,明確雙方權利義務,降低商業風險;加強合同履行過程監控,及時發現并解決商業風險。3.信用風險應對:加強對對方當事人的信用調查和評估,建立信用檔案;要求對方當事人提供有效的擔保措施,降低信用風險;加強合同款項回收管理,及時催收逾期款項。監督與考核監督檢查1.公司定期對門店紙質合同管理情況進行監督檢查,重點檢查合同簽訂流程的合規性、合同履行情況、合同存檔管理情況、合同印章管理情況等。2.監督檢查可采用定期檢查與不定期抽查相結合的方式進行,檢查結果應形成書面報告,并及時反饋給相關部門。考核評價1.公司建立合同管理考核評價制度,對門店合同管理工作進行考核評價。考核評價指標包括合同簽訂的及時性、合同履行的準確性、合同風險的控制情況、合同檔案的管理情況等。2.考核評

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