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文檔簡介

3/31目的明確規定內部質量審核的責任、方法和要求,驗證質量管理體系的質量活動和有關結果是否符合標準要求和公司質量手冊及程序文件的規定,及時發現問題,采取糾正措施,使質量管理體系持續有效運行。2適用范圍本程序適用于公司的內部質量管理體系審核活動。3職責管理者代表應:籌劃質量審核方案綱要和所需資源。選擇審核員完成特定的審核。批準《內部質量審核方案》、《內部質量審核報告》,并向ISO9000推行領導委員會報告審查中發現的主要問題。審核組長負責編制《內部審核方案》、《內部審核報告》,負責組織審核的準備工作和具體實施。審核員負責編制審核檢查清單,執行審核方案,跟蹤驗證審核不合格的糾正。一般而言,審核員不應審核自己的工作。各部門負責人負責對審核不合格進行原因分析,并采取糾正措施。其他有關人員應對內部質量審核工作進行全面的合作。工作程序

否是控制要點內部質量審核檢查表的內容必須包括:審核部門、審核時間、檢查內容及方法、所涉及的標準條款和質量體系文件名稱、現場審核記錄、對檢查結果的判斷(合格、不合格)。相關文件文件與檔案管理程序WHVK/QP-03-05糾正和預防措施控制程序WHVK/QP-17-02相關記錄內部質量審核方案內部質量審核檢查表審核不合格報告WHVK/QP-05-01-B02內部質量審核報告審核不合格報告編號:WHVK/QP-05-01-B02版號:D序號:審核部門:審核時間:不合格事實描述:結論:不符合ISO9001中條規定,違反文件的規定不合格程度判定:□嚴重□一般□觀察項原因分析:部門負責人:審核員/組長:管理者代表審批:擬采取的糾正措施:糾正期限:糾正措施完成情況:部門負責人:日期:糾正措施的驗證:審核員:

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