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文檔簡介
市建設工程安全風險分級管控和隱患排查治理雙體拆除工程(本導則統稱“建設工程”)。其中市政基礎設施工程,是指本市區域內從事水、排水、燃氣、供暖地下管線工程。軌道交通建設工程可以參照執行。1.1一般規定工程項目參建單位應確定施工安全風險管控的牽頭部門和分管領導,明確企業相關職能部門關于施工安全風險管控的職責、目標與任務。企業主要負責人是企業施工安全風險管控的第一責任人,工程項目負責人在企業主要負責人的授權范圍內,是工程項目施工安全風險管控的第一責任人。1.2建設單位職責1.2.1建設單位是施工安全風險管控的首要責任主體,應在工程建設全過程中牽頭組織各參建單位實施施1.2.2建設單位應當按照規定及合同約定,向施工單位足額及時支付施工安全風險管控相關費用;根據工程項目實際情況合理確定建設工期,確保工程質量安全。1.2.3建設單位應明確各參建單位安全風險管控的標準、要求、責任和義務。組織勘察、設計單位在招標文件、合同文件中列出施工安全風險源識別清單,要求施工單位在投標文件中補充完善施工安全風險源1.2.4建設單位應在工程建設全過程中監督檢查各參建單位施工安全風險管控措施、制度等落實情況。1.3.1施工單位是施工安全風險管控的實施主體。施工總承包單位負責施工安全風險管控的總體協調管理,專業承包單位和專業分包單位應服從施工總承包單位的施工安全風險管理。1.3.2施工單位應健全完善施工安全預防控制體系,建立施工安全風險管控責任制和各項管理制度,明確安全、技術、生產、成本等職能部門的施工安全風險職責,建立考核獎懲、全員培訓等工作機制。1.3.3施工單位應建立本企業施工安全風險源判別清單庫,編制施工安全風險源識別清單,形成施工安全風險地圖,并及時更新公布。施工單位應在工程施工全過程、各環節中實施施工安全風險管控,采取技術、管理、應急等措施,對施工安全風險進行有效管控。1.3.4施工單位項目部應執行企業施工安全風險各項管理制度,負責具體實施施工安全風險管控。應明確項目部各部門、施工班組、管理人員及作業人員的工作職責和內容,組織實施風險識別、風險分析、風險評價、制定管控措施,編制項目部施工安全風險識別清單,落實管控措施。1.4.1監理單位是施工安全風險管控的監督主體,應建立施工安全風險管控各項監理制度,將施工安全風險管控監督工作列入監理規劃,制定相應的監理實施細則。1.4.2監理單位應監理施工安全風險管控實施情況。監督施工單位執行施工安全風險管控相關制度,審查風險識別、風險分析、風險評價、措施制定等相關資料,采取現場檢查、旁站監督、巡視檢查等方式,檢查施工安全風險管控措施落實情況。1.4.3監理單位發現施工單位未能有效識別風險、風險評估有誤、管控措施不當或者管控措施和管理制度落實不到位的,應要求施工單位及時改正。情節嚴重或施工單位拒不整改的,監理單位應要求施工單位暫停施工并報告建設單位,可能造成工程質量、安全嚴重后果的,應及時報告相關建設工程質量、安全1.5.1勘察、設計單位應識別工程項目施工安全風險,并在勘察、設計文件中注明涉及施工安全風險的重點部位和關鍵環節,提出保障工程施工安全的意見建議和具體措施,由勘察、設計單位項目負責人審核1.5.2勘察、設計單位應參加建設單位組織的施工安全風險管控,指導、審查施工單位制定的施工安全風險管理措施,檢查實施情況,并提出針對性建議。1.5.3勘察、設計單位應制定施工安全風險預警控制指標,明確監控檢測要求,并跟蹤檢要點》(建質函(2018)28號)、《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-2011)、《市建筑施工重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》等對施工過程中各種主要危險和有害因素進行識別,參照《企業職工傷2.2風險識別范圍利用歷史數據、理論分析、專家意見以及相關者的需求等信息,從人的因素、物的因素、環境因素、管理因素等方面,對施工過程涉及的所有場所、設備設施、作業環境、作業活動和人員進行排查,逐一負荷超限:體力負荷超限等設備、設施、工具、附件缺陷:強度不夠、剛度不夠防護缺陷:無防護、防滑裝置缺陷、防護設施缺陷、防護不當、支撐不當、防護距離不電傷害:帶電部位裸露、漏電、電火花等電傷害運動物傷害:拋射物、墜落物、土(巖)滑動、料堆(垛)明火標志缺陷:無標志、標志不清晰、標志不規范、標志選用不當、標志陷化學性危險品:爆炸品,壓縮企業和液化氣體,易燃液體,易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品室內作業場所環境不良:室內作業場所狹窄、作業場所空氣不良等、室內出口缺陷、采光照明不良室外作業場所環境不良:惡劣氣候與環境(大風、極端溫度、雷電、大霧、冰雹、暴業場地狹窄,腳手架、階梯和互動梯架缺陷,作業場地安全通道缺陷、作業場地安全管理規章制度不完善:操作規程不規范、事故應急預案及響應上述列舉的危險和有害因素,供企業在開展安全風險識別工作時參考,各企業可結合實際,對危險和有害因素等內容進行補充、細化和調整,并持續更新完善。風險識別應當充分考慮其可能導致的后果,識別可能發生的事故類型,主要包括以下類型:車輛傷害沉陷表2.2.2建筑施工常見事故類型表(續)中毒和窒息高處墜落冒頂片幫2.3風險識別程序風險準則是企業開展風險評估和風險管控工作的重要依據。企業應當在風險管理過程開始時,根據企—地方關于風險管控的具體要求;—本企業風險管理的方針、目標以及發展戰略;—本企業可接受的安全風險。根據列舉的危險和有害因素,通過實地踏勘、現場測量、經驗分析和查閱歷史資料等定性方法,排查并確定項目施工現場可能存在的各類安全風險因素,對潛在風險因素進行系統歸類,初步確定項目施工結合風險評估的具體目的和范圍,對照本企業安全風險準則,對已分析和排查出的施工安全風險源進行必要的篩選、排除和調整,形成項目部和企業施工安全風險源識別清單。2.4風險源判別清單庫各企業可參照下列風險源判別清單庫,充分結合企業實際,建立本企業風險源判別清單庫,并持續更新完善,供項目部在開展施工安全風險源識別工作時參考。表2.4風險源判別清單庫高處墜落起重機械及其安裝拆卸工程、起重吊裝高處墜落暗挖工程冒頂片幫高處墜落高處墜落中毒和室息表2.4風險源判別清單庫(續)害因素類型沉陷四口五臨邊高處墜落高處墜落施工機械(盾構機、頂管機、鉆孔機、吊車、挖壓機、混凝土輸送泵車、推土機、混凝土罐車、混凝土布料機、切割機、電焊機、打夯機等)車輛傷害臨時用電易燃易爆材料物品中毒和窒息極端天氣(大風、雷電、暴雨雪、高溫等)高處墜落冬季施工高處墜落車輛傷害高處墜落表2.4風險源判別清單庫(續)周邊環境(城市道路、地下管線、軌道交通、河流等)沉陷*責任制未落實管理制度不完善未按要求進行技術交底特種作業人員無證上崗注:①風險代碼由七位數字組成,前兩位數字代表危險和有害因素類型,中間三位數字代表風險源,后兩位數字代表可能發生的主要事故類型。如基坑坍塌風險代碼為0200110,02代表危險和有害因素類型為物的因素,001代表風險源為基坑工程,10代表可能發生的主要事故類型為坍塌。②風險源判別清單庫列舉了可能發生的主要事故類型,企業可根據實際需要進行調整和補充。風險分析應從識別出的某一特定風險所引發的事故(件)(如:基坑坍塌)發生的可能性、后果嚴重性兩個方面進行分析,從而為確定風險等級并決定風險是否需要應對和管控提供信息支撐。對于識別出的風險事故(件)具有潛在嚴重后果的,可直接判定為重大風險并立即實施風險管控。a)全國行業歷史發生概率P1.154過去15年發生1次31次2能1過去10年發生1次4過去20年發生1次31次2能1表3.1.1-2本企業歷史發生概率過去5年發生1次以上5431次2能1注:在分析風險事件(故)歷史發生概率時,可參照政府有關部門公布的生產安全事故統計數據。的或企業信用評價分值百分比排名在20%以下的5企業安全生產標準化考評結果為合格的以上40%以下的4企業安全生產標準化考評結果為合格的以上60%以下的3企業信用評價分值百分比排名在60%以能2上80%以下的企業信用評價分值百分比排名在80%以上的1注:在進行企業安全生產標準化管理水平定級時,應綜合考慮企業標準化考評結果和企業信用評價結果,當兩個結果不在同一個等級時,按照高等級進行確定。b)項目經理管理能力和水平P2.2表3.1.2-2項目經理管理能力和水平項目經理管理能力和水平采用項目經理信以下的5以上65分以下的4項目經理信用評價分值65分以上70分以下的3以上80分以下的2項目經理信用評價分值在80以上的1注:在進行項目經理管理能力和水平分析時,可參照以上分級指標進行,也可依據企業內部對項目經理考核評定標準進行分析。平罰、行政處理情況得出等級值項目部關鍵崗位管理人員配備不符合相關規定的;項目部上一項目安全生產標準化考評為不合能5項目部一般崗位管理人員配備不符合相關規定的;項目部上一項目安全生產標準化考評為合格的;項目部受到建設行政主管部門安全管理行政能43項目部管理人員配備符合相關規定且能力水平良處罰、行政處理的2目部未受到建設行政主管部門安全管理行政處罰、行政處理的1注:在進行項目部管理能力和水平可能性定級時,應選取項目部管理人員配備情況、上一項目安全平、項目部受到的行政處罰及行政處理情況中的一個指標或幾個指標組合進行分析,當三個結果不在同注:發生可能性等級計算公式中的權重值(N)可根據風險類型或企業實際情況進行確定,建議取0.3,取0.7(取0.3,取0.4,取0.3(當出現下列情形之一的,風險發生可能性等級直接判定為5級:a)企業半年內發生2起一般生產安全事故的;b)企業一年內發生3起一般生產安全事故的;c)企業一年內發生1起較大及其以上生產安全事故的;e)采用新技術、新工藝、新設備、新材料,尚無國家、行業及地方技術標準,可能給施工安全帶來較大f)工程項目施工工期壓縮超過30%或者工期壓縮未采取技術措施的;g)其它自然條件復雜、工藝復雜、結構復雜、技術難度大的分部分項工程。表3.2.1人員傷亡嚴重性等級分類及描述510人以上4大26人以上10人以下313人以上6人以下2小01人以上3人以下1很小00注:①死亡或受重傷人數是指工程建設期內因安全風險控制措施失效引發的安全生產事故而遇難不包含意外事件(如天氣、環境劇烈變化、不可抗力等),個人因素(突發疾病、抑郁癥等)、51000萬元以上4大500萬元以上1000萬元以下3200萬元以上500萬元以下2小50萬元以上200萬元以下1很小50萬元以下注:直接經濟損失是指在工程建設期內因安全風險控制措施失效引發的事故造成的人身傷亡損失費用。5很大工程建設期內施工現場:(1)安全距離內有建(構)筑物、地下管線(水、電、氣、熱等)、重要公共設施設備;(2)周邊200米范圍內有黨政機關、軍事管理區、文物保護單位、學校、醫院、人員密集場所、居民居住區、大型公交樞紐、大型森林、化工廠、加油站等;(3)施工區域內或相近區域存在居民及在運行公共區域(改擴建工程,局部正常運行或整體正常運行);(4)處于市承擔的重大活動保障任務范圍內。4大周邊200米至500米范圍內有黨政機關、軍事管理區、文物保護單位、學校、醫院、人員密集場所民居住區、大型公交樞紐、大型森林、化工廠、加油站等。3般周邊500米至2000米范圍內有黨政機關、軍事管理區、文物保護單位、學校、醫院、人員密集場所、居民居住區、大型公交樞紐、大型森林、化工廠、加油站2小周邊2000米以外有黨政機關、軍事管理區、文物保護單位、學校、醫院、人員密集場所、居民居住區、1很小周邊無建筑物、居住區、公共場所等。注:①對周邊施工影響是指在工程施工階段可能會對周邊造成相關的安全隱患(如塔吊吊裝、倒塌,高空拋物,火②人員密集場所是指:營業廳、觀眾廳,禮堂、電影院、候機(車、船)廳及醫院的門診大廳等面積工程項目社會性質5國家和市重點工程、標志性工人或重大社會影響的事故類型4大人或重大社會影響的事故類型3人或重大社會影響的事故類型2小除上述工程以外的其他工程/1很小注:①區級行政區域及管理區域是指各區、縣(市)行政管理區及經濟技術開發區;②同一事故區1月發生塔吊傾覆亡人事故,那么6月底前該區域施工現場在社會關注度等級分析時對可能影響塔吊傾覆亡人事故的風險,其社會關注度等級即為5級,7到9月份為4級,10到12月份為3級”恢復時間5100戶以上4大連續3小時以上6小時以內50戶以上100戶以下3連續1小時以上3小時以內20戶以上50戶以下2小10戶以上20戶以下1很小10戶以下注:基礎設施影響度指的是在建設期內施工現場施工過程(如基坑開挖過程中的地下管線破壞,吊裝電纜的損壞等)中因風險管控措施失效對周邊居民區及公共區域(場所)的供水、電力、燃氣、熱力、道路交通等基R1人員傷亡嚴重性等級,建議權重系數取值0.6;R2——經濟損失嚴重性等級,建議權重系數取值0.1;R4——社會關注度等級,建議取值0.1Rn——其它可能影響后果嚴重性的相關因素3.2.7后果嚴重性直接判定情形當出現下列情形之一的,后果嚴重性直接判定為5級;a)R1、R2、R3、R5指標中任一指標等級為5;3.3其他說明3.3.1當出現小數時,以0.5為指標分界以上整數或以下整數(如3.5-4.4定義為4級)。3.3.2R3、R4、R5如不涉及或其他指標影響度相差過大,可以隨工程實際情況進行權重調整。3.3.3各表格“以上”包含本數,“以下”不包含本數(如1人以上3人以下即為1人、2人)。4風險評價定級4.1施工安全風險等級4.2風險等級矩陣法表4.2風險等級矩陣法后果嚴重性等級(R)12345發生可能性等級(P)1較低(IV)較低(IV)較低(IV)一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)2較低(IV)較低(IV)一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)較大(Ⅱ)3較低(IV)一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)較大(Ⅱ)較大(Ⅱ)4一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)較大(Ⅱ)較大(Ⅱ)重大(I)5一般(Ⅲ)較大(Ⅱ)較大(Ⅱ)重大(I)重大(I)注:IV表示較低風險,Ⅲ表示一般風險,Ⅱ表示較大風4.3風險評價方法4.3.1企業可采用風險等級矩陣法進行風險評價,也可根據企業自身情況宜的風險評價方法,或者同時采用幾種風險評價方法互相驗證,確保風險評價的準確性。a)違反法律、法規及國家標準、行業標準中強制性條款的;b)發生過死亡、重傷、重大財產損失事故,且現在發生事故的條件依然存在的;d)具有中毒、爆炸、火災、坍塌等危險的場所,作業人員在10人及以上的;e)經風險評價確定為最高級別風險的。a)對于重大風險和較大風險應重點進行管控;b)上一級負責管控的施工安全風險,下一級必須同時負責具體管控,并逐級落實具體措施;c)管控層級可進行增加或提級。項目層,也可結合本單位實際,對風險管控層級進行增加。a)重大風險(紅色)、較大風險(橙色)的管控由企業負責;b)一般風險(黃色)和較低風險(藍色)的管控由項目部負責。5.2.1施工單位應編制《企業施工安全風險源判別清單庫》(附錄A),定期進行更新,由施工單位技術5.2.2施工單位項目部在開始施工前,應識別、分析施工現場存在的風險源,對施工安全風險進行評價定級,并隨監測情況、內外部環境變化等進行調整更新。5.2.3施工單位項目部應編制《項目部施工安全風險源識別清單》(附錄B),經項目負責人簽字確認后5.2.4經過施工單位審核的《項目部施工安全風險源識別清單》應報送建設單位和監理單位審批,由建設單位項目負責人和監理單位總監理工程師簽字確認后方可施工。5.2.5施工單位應審核《項目部施工安全風險源識別清單》,并編制《企業施工安全風險源識別清單》(附錄C),及時進行更新,由施工單位主要負責人(可以授權技術負責人)審批后發布。a)應在施工現場內入口通道一側設置不小于A0規格的四色風險管控平面示意圖及在危險區域設置施工b)安全風險公告內容應包括主要安全風險、可能引發事故類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告c)存在重大安全風險的工作場所和崗位應設置明顯的安全標志,并強化風險源監測和預警。a)技術措施主要包括科學先進的施工技術、施工工藝、操作規程、設備設施、材料配件、信息化技術、b)管理措施主要包括制定組織制度、責任制度、考核制度、培訓制度等各項管理制度,以及選擇放棄某些可能招致風險的活動和行為從而規避風險的決策等;c)應急措施主要包括建立應急搶險隊伍、儲備應急物資、進行有針對性的應急演練等。5.3.2對重大風險和較大風險,施工單位應編制專項施工方案,施工單位技術負責人應組織技術、安全、生產、成本等部門按照本導則第5.3.1條的規定審查專項施工方案中的管控措施,審查完成后施工單位技術負責人應審核簽字,并由施工單位分管安全負責人組織落實,組織落實的措施包括但不限于定期聽取匯報、進行組織調度、定期開展檢查、督促實施、總結考核等。5.3.3對一般風險和較低風險,施工單位項目技術負責人應組織項目技術、安全、生產、成本等專業人員按照本導則第5.3.1條的規定制定施工方案,明確管控措施,施工單位項目技術負責人應審核簽字,由項目分管安全負責人組織落實,組織落實的措施包括但不限于進行組織調度、開展定期或不定期檢查、督5.3.4經過施工單位審核的(專項)施工方案應報送建設單位和監理單位審批,由建設單位項目負責人和5.3.5施工單位項目部應通過施工現場安全教育、施工班前會、安全技術交底等方式告知各崗位人員本崗位存在的施工安全風險及應采取的措施,使其掌握規避風險的方法并落實到位。5.3.6施工單位應實現施工安全風險信息化、動態化管理,建立本企業施工安全風險(電子)地圖,主要內容包括施工安全風險清單、風險等級(顏色)、主責部門/主責人員、影響范圍、應急資源等信息,并5.3.7參建單位應建立不同職能、層級間的內部溝通和用于與其它相關方的外部溝通機制,及時有效傳遞施工安全風險信息,提高風險管控效率。5.4監督檢查5.4.1建設單位(監理單位)至少每月應對施工單位的施工安全風險管控制度執行和管控措施落實情況進行監督檢查,并對問題的整改情況進行復核,形成檢查記錄。5.4.2對重大風險和較大風險,施工單位主要負責人至少每半年應組織專項檢查,重點檢查風險管控措施的落實情況,對發現的問題制定整改措施和整改責任人,形成檢查記錄。5.4.3對重大風險和較大風險,施工單位分管安全負責人至少每季度應組織專項檢查,重點檢查風險管控措施的落實情況,對發現的問題制定整改措施,并跟蹤落實,形成檢查記錄。5.4.4對重大風險和較大風險,施工單位安全部門至少每月應組織技術、生產等部門進行專項檢查,重點檢查風險管控措施的落實情況,對發現的問題制定整改措施,并跟蹤落實,形成檢查記錄。5.4.5對各級風險,施工單位項目負責人應定期和不定期組織檢查,形成檢查記錄,對發現的問題制定整改措施,整改完成后報建設單位(監理單位)復核。5.5持續改進a)國家、地方和行業相關法律、法規、標準和規范發生變更;b)施工現場內外部環境發生變化,形成新的重大施工安全風險的;c)施工工藝和技術發生變化的;d)施工現場應急資源發生重大變化的;h)所在區域舉辦重大活動的;i)其它需要調整的情況。a)施工單位項目部應定期(至少每季度)對施工安全風險管控情況進行評價;b)施工單位每半年應組織技術、安全、生產、成本等部門對本企業工程施工安全風險識別、風險評價以c)項目的施工安全風險管控評價結果應納入企業的內部年度績效考核。5.5.3重大施工安全風險信息更新后,參建5.6.1參建單位和項目部應完整保存體現施工安全風險管控過程的記錄資料,并納入安全技術資料管理。5.6.2施工安全風險管控記錄資料主要包括施工安全風險管控制度、施工安全風險清單、培訓交底記錄、監督檢查記錄、施工安全風險管控評價記錄等。可能發生的主要事故類型1根據本導則第2章填寫根據本導則第2章填寫根據本導則第2章填寫22本清單庫應隨本企業工程及內外部環境變化等及時更新。序號可能發生的管控層級主責部門主責人員1根據本導則第4章填寫根據本導則第2章填寫根據本導則第2章填寫項目層2建設單位項目負責人:說明:本清單應隨監測情況、內外部環境變化等及時更新。序號的主要管控層級主責部門主責人員險的工程1寫則第2章填寫則第2章填寫企業層或項目層2企業主要負責人或授權的技術負責人:說明:本清單應隨本企業工程及內外部環境變化等及時更新。第二部分隱患排查治理體系根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍,建筑施工生產安全事故隱患一般分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,指危害和整改難度較大,無法立即整改排除,需要全部或者局部停工,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使建筑施工企業自身難以排除的隱患。重大事故隱患判定可以參照《市建筑施工重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》。分為基礎管理類隱患和施工現場類隱患等兩大2工作程序和內容2.1.1基本要求建筑施工企業應依據確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求,編制包含全部應該排查基礎管理類隱患排查清單應依據有關法律、法規、技術標準、規程要求進行編制。至少應包括:a)《建筑施工安全檢查標準》(JGJ5d)隱患排查清單內容至少應包括:排查項目、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息,參見附錄A。施工現場類隱患排查清單應以各類風險點為基本單元,依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求,編制該排查單元的排查清單。隱患排查清單內容至少應包括:排查范圍(風險點)、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息,參見附錄B。建筑施工企業應根據企業實際情況制定隱患排查計劃,明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別等。k)綜合性隱患排查的組織級別為企業、項目部;I)專業性隱患排查的組織級別為企業,按照專業類別劃分;m)季節性隱患排查的組織級別為企業、項目部;n)重大活動及節假日前隱患排查的組織級別為企業、項目部;p)復工前隱患排查的組織級別為項目部、施工班組。建筑施工企業應根據法律、法規要求,結合企業自身組織架構、管理特點,確定日常、綜合、專項、季節、事故類比、復工等隱患排查類型的周期。隱患排查周期可根據安全形勢的變化、上級主管部門的a)日常隱患排查周期根據風險分級管控相關內容和各企業實際情q)綜合性隱患排查應由企業級至少每季度組織一次;項目部至少每周組織一次;r)專項隱患排查應由專業技術人員或相關部門至少每半年組織一次;s)季節性隱患排查應根據季節性特點及本單位的生產實際,至少每季度開展一次;t)重大活動及節假日前隱患排查應在重大活動及節假日前進行一次隱患排查;u)事故類比隱患排查應在同類企業或項目發生傷亡及險情等事故后,及時進行事故類比隱患排查;v)復工前隱患排查應在停工工程準備復工前進行一次隱患排查。實施隱患排查前,應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節特點,在排查項目清單中確定具體排查項目,據此形成各種排查類型的隱患排查清單,由各組織級別按照排查計劃進行隱患排查。2.4.1隱患治理要求的其他人員,設置警戒標志,暫時停工或者停止使用相關設施、設備;對暫時難以停工或者停止使用后極易引發生產安全事故的相關設施、設備,應當加強維護保養和監測監控,防止事故發生。要求進行排查治理,采取可靠的預防措施,制定應急預案。在接到有關自然災害預報時,應當及時發出預警通知;發生自然災害可能危及生產經營單位和人員安全的情況時,應當采取停止作業、撤離人員、加強監測等安全措施,并及時向當地人民政府及其有關部門報告。A0規格的公示牌,公示隱患部位、隱患內容、發現時間、整改時限、是否整改完成等,每周進行更新。事故隱患治理流程包括:通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環a)隱患排查結束后,將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息w)企業、項目部在隱患排查中發現隱患,應制發隱患整改通知書,對隱患整改責任、措施建議、完成期x)隱患存在單位在實施隱患治理前,應當對隱患存在的原因進行分析,制定可靠的治理措施并落實;y)隱患存在單位在隱患治理結束后,應向隱患排查部門提交隱患整改報告;z)隱患排查部門在接到隱患整改報告后,應對隱患整改效果組織驗收。由項目部、施工班組負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改,整改情況要安排專人進行確認;難以立即排除的應根據隱患整改通知單的要求,及時進行分析,制定整改措施重大事故隱患應當及時組織評估,并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內容:aa)采取的方法和措施ab)經費和物資的落實;a)事故隱患整改完畢后,應向隱患整改通知單簽發部門提交隱患整改報告,隱患整改報告應包括隱患整改的責任人、采取的主要措施、整改效果和完成時間,必要時應附以影像資料;af)隱患整改通知單簽發部門應在接到隱患整改報告后,及時安排人員對其整改效果復查。隱患整改完成后,應根據隱患級別組織相關人員對整改情況進行驗收,實現閉環管理;ag)企業、項目部應及時建立隱患排查治理臺賬,參見附錄C、附錄D;ah)重大隱患治理工作結束后,企業應當組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患,按有關規定執行。3文件管理建筑施工企業和工程項目部應建立事故隱患排查治理信息檔案,如實記錄事故隱患排查治理情況,并al)重大事故隱患治理方案。4隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設,企業應至少在以下方面有所改進:a)全體人員熟悉、
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