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文檔簡介

渭南市醫藥科學研究所2022年單位預算公開說明目錄第一部分單位概況一、主要職責及機構設置二、工作任務三、人員情況說明第二部分收支情況四、收支說明第三部分其他情況五、“三公”經費及會議費、培訓費情況說明六、國有資產占有使用及資產購置情況說明七、政府采購情況說明八、績效目標說明九、公用經費情況說明十、專業名詞解釋第四部分公開報表(具體預算公開報表)

第一部分單位概況 一、主要職責及機構設置渭南市醫藥科學研究所位于渭南市臨渭區勝利街西段。內設辦公室、財務科、業務科。主要承擔:1.開展醫療醫藥的實踐與應用研究、情報、信息交流、新技術新成果推廣工作。2.承擔全市醫學繼續教育及學術交流工作。3.承擔全市醫療、醫藥人員執業培訓、人才交流服務工作。4.承擔全市醫療事故技術鑒定工作,承擔渭南市醫學會相關工作,組織各專業委員會做好自身建設。二、工作任務1.組織開展《基層醫療機構能力提升培訓班》三期。邀請了陜西省中醫藥大學、中醫研究院等專家和教授十余名,與會人數三百余人次,進一步提升基層醫療機構服務能力,強化診療服務水平。推動各基層醫務工作者的相互交流和相互學習,助推“健康渭南”縱向發展。2.組織舉辦“婦幼關愛中國行”活動。為了進一步提升婦女兒童健康,確保全市人民享有高質量健康服務,組織舉辦“婦幼關愛中國行”座談交流會,邀請了西安交通大學第一附屬醫院的教授、專家對婦產科、兒科常見病、多發病、慢性病進行學術討論和交流,為提升全市本專業的醫務人員對疾病的診療及應急處理能力提供了有力幫助。3.為了推廣我市醫療醫藥新技術新成果,展示全市衛健系統新時代風貌,搭建相互學習交流平臺,促進渭南衛生健康事業高質量發展,我所通過前期謀劃、調研,刊印了以導向性、科學性、先進性、實用性和服務性為辦刊宗旨的連續性出版刊物《健康渭南》雜志,全年共征集、刊印雜志6期,印刷8000余冊。結合當前衛健工作要點,以《健康渭南》為載體,衛健黨建為平臺,開展衛生健康方針政策大宣講,切實將黨的衛生健康福音傳播至每個角落,得到全市衛健系統廣泛認可。4.向市科技局組織申報《老年髖部骨折綠色通道研究項目》。課題旨在減少患者術后的病死率及致殘率,增強手術效果、提高患者生存質量。5.圓滿完成2021年度全國衛生專業技術資格考試暨護士執業資格考試的資格審查工作和考務工作。此次考試資料審核無一遺漏,考試組織有力順利進行,采取多重驗證方式、全方位監控實時監督,確保考試公平公正。考務工作按照既定方案順利實施,各工作組配合密切,監考巡考認真負責,按照各自職責做好相應工作,形成責任明確、分工協作、聯防聯控、齊抓共管的聯動機制,試卷接收發放無一差錯、無一例投訴。三、人員情況說明截止上年底,本單位人員編制10人,實有人員11人。單位管理的離退休人員6人。第二部分收支情況四、收支說明(一)收支預算總體情況按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。本單位當年預算收入107.43萬元,其中一般公共預算撥款收入107.43萬元、政府性基金撥款收入0萬元,較上年增加1.98萬元,主要原因是人員經費收入增加;本單位當年預算支出107.43萬元,其中一般公共預算撥款支出107.43萬元、政府性基金撥款支出0萬元,較上年增加1.98萬元,主要原因是履職衛生健康人員經費支出增加。(二)財政撥款收支情況本單位當年財政撥款收入107.43萬元,其中一般共預算撥款收入107.43萬元、政府性基金撥款收入0萬元,較上年增加1.98萬元,主要原因是人員經費收入增加;本單位當年財政撥款支出107.43萬元,其中一般公共預算撥款支出107.43萬元、政府性基金撥款支出0萬元,較上年增加1.98萬元,主要原因是履職衛生健康人員經費支出增加。(三)一般公共預算撥款支出明細情況1、一般公共預算當年撥款規模變化情況本單位當年一般公共預算撥款支出107.43萬元,較上年增加1.98萬元,主要原因是履職衛生健康人員經費支出增加。2、支出按功能科目分類的明細情況本單位當年一般公共預算支出107.43萬元,其中:(1)事業單位離退休(2080502)1.74萬元,較上年基本持平;(2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)10.84萬元,較上年較上年基本持平;(3)其他衛生健康管理事務支出(2100199)92.84萬元,較上年較上年基本持平;3、支出按經濟科目分類的明細情況(1)本單位當年一般公共預算支出107.43萬元,其中:工資福利支出(301)98.42萬元,較上年增加1.95萬元,原因是基本工資支出增加;商品和服務支出(302)7.27萬元,較上年基本持平;對個人和家庭的補助支出(303)1.74萬元,較上年基本持平;(2)本單位當年一般公共預算支出107.43萬元,其中:工資福利支出(50501)98.42萬元,較上年增加1.95萬元,原因是基本工資支出增加;商品和服務支出(50502)7.27萬元,較上年基本持平;其他對個人和家庭的補助(50999)1.74萬元,較上年基本持平。(四)政府性基金預算支出情況本單位無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。(五)國有資本經營預算撥款收支情況本單位無當年國有資本經營預算收支,并已公開空表。第三部分其他情況五、“三公”經費及會議費、培訓費情況說明上年及本年度,本單位無“三公”經費預算。六、國有資產占有使用及資產購置情況說明截止上年底,本單位無共有車輛無資產購置車輛七、政府采購情況說明本單位當年無政府采購預算,并已公開空表。八、績效目標情況說明本單位已編制專項業務經費績效目標,涉及當年一般公共預算當年撥款2.00萬元,當年政府性基金預算當年撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元。九、公用經費情況說明本單位當年公用經費預算安排5.27萬元,較上年增加0.03萬元,主要原因是履職業務公用經費增加。十、專業名詞解釋1.公用經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費

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