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文檔簡介

1、泓域咨詢 /貴州鋰離子電池項目可行性研究報告目錄第一章 背景、必要性分析6一、 鋰離子電池行業概述6二、 行業壁壘8三、 項目實施的必要性9第二章 行業、市場分析11一、 行業上、下游產業鏈關系11二、 影響行業發展的重要因素12第三章 項目基本情況15一、 項目名稱及投資人15二、 編制原則15三、 編制依據16四、 編制范圍及內容16五、 項目建設背景17六、 結論分析18主要經濟指標一覽表20第四章 項目選址方案22一、 項目選址原則22二、 建設區基本情況22三、 創新驅動發展26四、 社會經濟發展目標29五、 產業發展方向32六、 項目選址綜合評價34第五章 建筑工程可行性分析35一

2、、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表39第六章 發展規劃41一、 公司發展規劃41二、 保障措施47第七章 運營模式49一、 公司經營宗旨49二、 公司的目標、主要職責49三、 各部門職責及權限50四、 財務會計制度53第八章 法人治理61一、 股東權利及義務61二、 董事64三、 高級管理人員68四、 監事70第九章 原輔材料分析72一、 項目建設期原輔材料供應情況72二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理72第十章 工藝技術方案74一、 企業技術研發分析74二、 項目技術工藝分析76三、 質量管理77四、 項目技術流程78五、 設備選型

3、方案81主要設備購置一覽表82第十一章 進度計劃方案83一、 項目進度安排83項目實施進度計劃一覽表83二、 項目實施保障措施84第十二章 項目投資計劃85一、 投資估算的依據和說明85二、 建設投資估算86建設投資估算表88三、 建設期利息88建設期利息估算表88四、 流動資金89流動資金估算表90五、 總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十三章 經濟收益分析94一、 經濟評價財務測算94營業收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表95固定資產折舊費估算表96無形資產和其他資產攤銷估算表97利潤及利潤分配表98二、 項目

4、盈利能力分析99項目投資現金流量表101三、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103第十四章 風險風險及應對措施105一、 項目風險分析105二、 項目風險對策107第十五章 招投標方案110一、 項目招標依據110二、 項目招標范圍110三、 招標要求110四、 招標組織方式111五、 招標信息發布112第十六章 項目總結分析114第十七章 附表附件115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表122固

5、定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129第一章 背景、必要性分析一、 鋰離子電池行業概述電池指盛有電解質溶液和金屬電極以產生電流的杯、槽或其他容器或復合容器的部分空間,能將化學能轉化成電能的裝置,具有正極、負極之分。按照可充電與否的標準劃分,電池可分為一次電池和二次電池。一次電池即原電池(primarybattery),是放電后不能再充電使其復原的電池,包括堿錳電池、鋅錳干電池、鋰一次電池等。二次電池(recha

6、rgeablebattery)又稱為充電電池或蓄電池,是指在電池放電后可通過充電的方式使活性物質激活而繼續使用的電池,包括鋰離子電池、鎳鉻電池、鎳氫電池、鉛酸蓄電池等,被廣泛運用于交通工具、儲能、電子數碼產品等領域。相比其他類型二次電池,鋰離子電池性能在各方面優勢明顯,處于行業快速成長期。鋰離子電池主要由正負極、電解質、隔離膜、保護板、外殼組成,工作原理為:電池充電時,正極材料中的鋰離子脫出,嵌入到負極改性石墨層中;電池放電時,鋰離子從石墨層中脫嵌,穿過隔離膜回填到正極中。隨著充放電的進行,鋰離子不斷的從正極和負極中嵌入和脫出。人們也將這種靠鋰離子在正負極之間的轉移來完成電池充放電工作的鋰離子

7、電池形象地稱為“搖椅式電池”。鋰離子電池工作電壓高、比能量高、無記憶效應、無污染、自放電小、循環壽命長,是21世紀發展的理想電源,目前已在移動電話、攝像機、筆記本電腦、便攜式電器上大量應用,并開始向電動汽車等領域快速擴張。鋰金屬在1958年被引入電池領域,1970年進入鋰一次電池的商業研發階段。1994年,Bellcome公司Tarascon小組申請專利,率先提出使用具有離子導電性的聚合物作為電解質制造聚合物鋰二次電池。1999年,鋰離子聚合物電池正式投入商業化生產,松下公司為首的8家公司均有產品推出。聚合物鋰電池具有能量密度高、更小型化、超薄化、輕量化,以及高安全性和低成本等多種明顯優勢,是

8、一種新型電池,具有優越的經濟效益和社會效益,應用前景極其廣闊。目前已實現產業化生產的聚合物鋰離子電池是指以聚合物作為電解質代替液態電解質的鋰離子電池。目前鋰離子電池市場主要被日本、韓國以及中國占領。日本主要為90年代的老牌公司,主要由Sony、NEC、SANYO公司主導市場;韓國依托本國的新型手機產業在鋰離子電池市場的擴張異常迅猛,市場份額已經基本與日本持平甚至超過日本,以LGC和SDI公司為主導,中國的比亞迪、力神公司以及天津斯特蘭公司也在鋰電池行業占重要地位。鋰離子電池作為電池領域的綠色高性能產品,與其他材料電池相比,鋰離子電池具有能量密度高、循環壽命長、充放電性能好、使用電壓高、無記憶效

9、應、污染較小和安全性高等優勢,同時相對于各類燃料電池、空氣電池及超級電容電池,鋰離子電池技術明顯成熟。近年來隨著工藝的成熟,價格逐漸下降,性價比優勢突出。憑借優異的電池性能、環保優勢及價格優勢,鋰離子電池在電池行業所占市場份額持續提升,目前已在移動電話、攝像機、筆記本電腦、便攜式電器上大量應用,并開始向電動汽車等領域快速擴張。目前全球許多企業已加大了各種資源的投入,大力研發、生產鋰材料電池產品,使得該類產品在能量密度、循環使用壽命、安全性與環保性方面不斷提升。如今,作為綠色環保的新能源、新材料的鋰離子電池產業已成為電池行業重要的發展方向,鋰離子電池正在逐步替代其他傳統電池,體現出巨大的市場發展

10、潛力。二、 行業壁壘1、技術和人才壁壘鋰離子電池屬于技術密集型行業,需要企業具備相關的技術研發能力,研發人員的研究能力及公司技術儲備情況將直接影響公司的發展。鋰離子電池應用的地區、環境、用途方面差異很大,客戶多為定制化采購,從而生產企業必須根據客戶的需求在產品的創新、開發能力、個性化設計方面快速反應,以滿足不同客戶的多樣性需求。企業必須有較高的技術水平與研發能力,并且長期跟蹤吸收行業內新技術、客戶新需求,才能滿足市場及未來發展的要求。2、市場準入壁壘鋰離子電池行業隨著近年的發展,行業逐步得到規范。2015年9月,工信部公布了鋰離子電池行業規范條件,對產業布局和項目設立、生產規模和工藝技術、產品

11、質量和性能、資源綜合利用和環境保護等方面均作出了明確的規定,在一定程度上限制了新進入者。3、資金和規模壁壘鋰離子電池行業有較高的技術要求,需要相關的技術投資,鋰離子電池生產行業近年來自動化程度不斷提高,生產設備投資較大。行業內企業規模效應較為明顯,因此新進入者若想成功進入市場,前期研發、設備及材料采購等均需要較大的投入,才能在市場中形成競爭優勢。新進入者若想進入該行業一定程度面臨著資金和規模壁壘。三、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業,公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持

12、快速增長。隨著業務發展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級,公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動,不斷研發新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業的競爭中獲得優勢,保持公司在領域的國內領先地位。第二章 行業、市場分

13、析一、 行業上、下游產業鏈關系鋰離子電池產業鏈較長,涵蓋行業較廣,原材料為有色金屬行業和石油、煤化工行業,如鋰礦、石墨、鈷礦、瀝青等。上游行業為鈷礦、鋰礦和石墨礦等原材料和鋰離子電池專業設備行業,中游為正極材料、負極材料、電解液、隔膜四大電芯核心材料及電芯制造和PACK封裝,下游為應用行業,如消費電子行業、動力能源行業、儲能設備行業等。上游供應商主要是正極材料、負極材料、電解液、隔膜等的四大核心材料生產廠商,其中正極材料在鋰離子電池成本中的占比較大。上游原材料價格是電池成本變動的重要影響因素,其直接影響到正負極材料和電解液的生產成本,最終將導致使用相關材料的電池產品的成本上升,給電池行業帶來不

14、利影響。由于電池行業定價為成本加利潤的定價模式,材料成本的漲跌最終將導致成品價格的漲跌,長期來看對電池行業的利潤影響較小。下游客戶主要包括智能穿戴設備、倍率航模產品、數碼產品、電動工具、機器人等領域。隨著電子數碼產品的不斷更新,新能源汽車的大力發展以及未來智能電網的廣泛使用,我國電池行業將呈現出爆發式增長。在生產規模化的影響下,綠色環保高性能的鋰離子電池將進一步發揮替代效應,取得更大的市場份額。由于電池的應用領域廣泛,下游市場眾多,鋰離子電池行業對單一下游市場并不存在重大依賴,隨著下游行業新領域的不斷發展,未來鋰離子電池行業有望保持良好的增長態勢。二、 影響行業發展的重要因素1、有利因素(1)

15、政府相關產業政策支持鋰離子電池是重要的電子基礎產品,它支撐了新一代信息技術、新能源、新能源汽車等戰略性新興產業的發展。隨著世界能源供應日益緊張、供應來源的多樣化和對環保要求的日益提高,我國政府相關部門對鋰離子電池行業的扶持力度不斷加大。國家的各項鼓勵性產業政策有效地推動了行業內的企業在技術創新、產品創新、設備升級等方面加大投入,極大促進了行業發展。同時,國家節能環保政策的實施將擴大鋰離子電池在下游產品中的應用,給鋰離子電池行業帶來巨大的市場需求。此外,我國行業政策法規對具有鉛、汞、鎘等有毒有害物質在電池領域中的使用進行了規范,亦有利于綠色高性能的鋰離子電池對鎳鎘和鉛酸電池等形成替代并獲得更廣泛

16、應用。(2)下游市場需求持續高速增長消費電子產品是鋰離子電池的最主要應用領域,隨著經濟增長,技術不斷更新換代,手機、筆記本電腦等發展迅猛,對電池的要求越來越高,鋰離子電池的優勢得到凸顯,隨著未來數碼電子產品不斷發展,鋰離子電池在這一領域的需求將保持穩定增長。隨著技術進步、鋰離子電池成本的下降和政府政策的扶持,目前電動交通工具(動力電池)和工業儲能領域(儲能電池)。對鋰離子電池的需求呈現快速增長的態勢。未來隨著新能源汽車的快速發展、智能電網全面鋪設和風能、太陽能發電裝機數量迅速攀升,鋰離子電池將贏來越來越大的市場需求。2、不利因素(1)關鍵材料進口依賴程度高,缺乏核心知識產權目前鋰離子電池使用的

17、高端隔膜、聚合物鋰離子電池使用的鋁塑膜進口依存度較高,如果實現國產化則可大大降低制造成本,目前國內僅有部分企業突破了隔膜制造技術,開始批量生產,而鋁塑膜在國產化方面則尚待突破。同時,雖然我國已是僅次于日本的鋰離子電池生產大國,但并不是強國,在全球鋰離子電池產業鏈中仍處于中低端。目前,國內鋰離子電池行業的生產企業規模小、技術含量低、產品相對單一、核心知識產權欠缺,能夠提供生產鋰離子電池系列產品的綜合型企業較少,市場競爭主要集中于中低端市場。國內鋰離子電池行業向高端市場延伸,需要不斷提高技術水平和管理水平,仍有較長的路要走。(2)成本壓力下游傳統消費電子產品生命周期短、更新升級節奏加快,對鋰離子電

18、池的要求不斷提高,同時鋰離子電池要在電動交通工具和工業儲能領域實現大規模應用尚需要不斷提高性能。為了滿足下游市場的需求,鋰離子電池行業企業需要加大研發和設備的投入,增加了企業的研發成本和固定資產投資。此外,鋰離子電池行業中的電芯制造和電池封裝等環節屬于勞動力密集型產業,近年來我國勞動力成本不斷升高,直接增加了鋰離子電池企業的生產成本和相關費用。目前,鋰離子電池相比傳統鉛酸電池雖然在性能和環保方面具有較大優勢,但較高的生產成本嚴重阻礙了鋰離子電池的推廣和應用。第三章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱貴州鋰離子電池項目(二)項目投資人xxx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址

19、位于xx(以選址意見書為準)。二、 編制原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則:樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子,實現可持續發展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術,能耗低、三廢排

20、放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點,來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業在國內外的知名度。三、 編制依據1、一般工業項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業結構調整指導目錄。四、 編

21、制范圍及內容1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環境保護、安全防護及節能;8、企業組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。五、 項目建設背景鋰離子電池屬于技術密集型行業,需要企業具備相關的技術研發能力,研發人員的研究能力及公司技術儲備情況將直接影響公司的發展。鋰離子電池應用的地區、環境、用途方面差異很大,客戶多為定制化采購,從而生產企業必須根據客戶的需求在產品的創新、開發能力、個性化設計方面快速反應,以滿足不同客戶的多樣性需求。企業必

22、須有較高的技術水平與研發能力,并且長期跟蹤吸收行業內新技術、客戶新需求,才能滿足市場及未來發展的要求。綜合判斷,“十三五”時期,貧困落后是主要矛盾、加快發展是根本任務的基本省情沒有變,既要“趕”又要“轉”的雙重任務沒有變,快于全國快于西部的發展態勢沒有變,可以大有作為,也必須奮發有為。必須增強機遇意識、責任意識、憂患意識,倍加珍惜加快發展的好勢頭,倍加珍惜團結和諧的好局面,倍加珍惜干事創業的好狀態,奮發圖強,勵精圖治,凝心聚力肩負起科學發展、后發趕超、同步小康的歷史使命。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約57.00畝。(二)建設規模與產品方案項目正

23、常運營后,可形成年產xxx千對鋰離子電池的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資24607.72萬元,其中:建設投資18695.17萬元,占項目總投資的75.97%;建設期利息436.37萬元,占項目總投資的1.77%;流動資金5476.18萬元,占項目總投資的22.25%。(五)資金籌措項目總投資24607.72萬元,根據資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)15702.14萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額8905.58萬元。(六)經濟評價1

24、、項目達產年預期營業收入(SP):50100.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):39553.90萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):7723.96萬元。4、財務內部收益率(FIRR):23.31%。5、全部投資回收期(Pt):5.78年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):16016.83萬元(產值)。(七)社會效益項目建設符合國家產業政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。

25、本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業升級發展,為社會提供更多的就業機會。另外,由于本項目環保治理手段完善,不會對周邊環境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38000.00約57.00畝1.1總建筑面積69408.701.2基底面積22040.001.3投資強度萬元/畝307.522總投資萬元24607.722.1建設投資萬元18695.172.1.1工程費用萬元15809.682.1.2其他費用萬元2405.072.1.3預備費萬元480.422.2建設期利息萬元436.372.

26、3流動資金萬元5476.183資金籌措萬元24607.723.1自籌資金萬元15702.143.2銀行貸款萬元8905.584營業收入萬元50100.00正常運營年份5總成本費用萬元39553.90""6利潤總額萬元10298.62""7凈利潤萬元7723.96""8所得稅萬元2574.66""9增值稅萬元2062.27""10稅金及附加萬元247.48""11納稅總額萬元4884.41""12工業增加值萬元16533.48""13盈虧

27、平衡點萬元16016.83產值14回收期年5.7815內部收益率23.31%所得稅后16財務凈現值萬元8615.59所得稅后第四章 項目選址方案一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉規劃和相關標準規范,有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用,堅持節能、保護環境可持續利用發展,經濟效益、社會效益、環境效益三效統一,土地利用最優化。二、 建設區基本情況貴州,簡稱黔或貴,是中華人民共和國省級行政區。省會貴陽,地處中國西南內陸地區腹地。是中國西南地區交通樞紐,長江經濟帶重要組成部分。全國首個國家級大數據綜合試驗區,世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省,國家生態文明試驗區,內陸開放型經濟

28、試驗區。界于北緯24°3729°13,東經103°36109°35,北接四川和重慶,東毗湖南、南鄰廣西、西連云南。貴州境內地勢西高東低,自中部向北、東、南三面傾斜,素有八山一水一分田之說。全省地貌可概括分為高原、山地、丘陵和盆地四種基本類型,其中92.5%的面積為山地和丘陵。總面積17.62萬平方千米,屬亞熱帶季風氣候,地跨長江和珠江兩大水系。截至2019年末,貴州省轄6個地級市,3個自治州,52個縣,11個自治縣,9個縣級市,15個市轄區,1特區。常住人口3622.95萬人,地區生產總值16769.34億元,其中第一產業增加值2280.56億元,第二產

29、業增加值6058.45億元,第三產業增加值8430.33億元。地區生產總值增長8.3%,增速連續9年位居全國前列,趕超進位實現新突破。預計規模以上工業增加值增長9.6%,增速位居全國前列;十大產業總產值超過1.2萬億元,數字經濟增速連續4年位居全國第1,為高質量發展提供了強有力支撐。今年的主要預期目標是:現行標準下農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽,脫貧成果全面鞏固提升;地區生產總值增長8%左右;一般公共預算收入增長2%;萬元地區生產總值能耗降低2.97%,森林覆蓋率達到60%,縣城以上城市空氣質量優良天數比率保持95%以上;常住人口城鎮化率達到50%;城鎮新增就業75萬人,城鎮、農村常住居

30、民人均可支配收入分別增長9%左右和10%左右,居民消費價格漲幅控制在3.5%左右。“十三五”時期是我省可以大有作為、必須奮發有為的重要戰略機遇期,是實現彎道取直、后發趕超的最關鍵時期,是脫貧攻堅、同步小康的決勝時期。從國際國內看,和平與發展仍然是時代主題,新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發,發展中國家群體力量繼續增強,國際力量對比逐步趨向平衡;同時,國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在,全球經濟貿易增長乏力,外部環境中不穩定不確定因素增多。全國物質基礎雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發展潛力巨大,經濟發展方式正在加快轉變,新的增長動力正在孕育形成,經濟長期向好的基本面沒有改變,同時也進入

31、以速度變化、結構優化、動力轉換為主要特點的新常態,面臨著新的困難和挑戰。綜合分析,國內外大環境對我省發展總體有利;國家實施“一帶一路”、長江經濟帶、京津冀協同發展等區域發展戰略,為我省擴大國際國內開放合作創造了有利條件;國家實施大數據和網絡強國等戰略,為我省彎道取直、后發趕超創造了寶貴契機;國家實施精準扶貧精準脫貧,為我省打好扶貧開發攻堅戰提供了政策支撐;國家加快補齊發展短板,為我省縮小與全國差距帶來了重要機遇;國家實施新一輪西部大開發戰略,為我省完善現代基礎設施、構建現代產業體系、發展社會事業等提供了良好條件。從我省來看,經過“十二五”時期持續快速發展,工業化、城鎮化進入加速發展階段,基礎條

32、件日益改善,發展環境不斷優化,資源紅利、生態紅利、勞動力紅利、政策紅利、改革紅利正在疊加釋放,全省上下團結奮進、干事創業的激情空前高漲,這些積極因素為同步全面建成小康社會創造了有利條件。同時,也要清醒地看到,受國內外宏觀經濟環境的傳導影響,一些長期積累的發展性矛盾、結構性矛盾、體制性矛盾逐步顯現出來,保持經濟持續快速增長面臨很大挑戰。主要是:貧困人口多、貧困面大、貧困程度深,脫貧攻堅任務艱巨,全省90%以上的貧困人口、貧困鄉鎮和貧困村處于集中連片地區,都是難啃的“硬骨頭”,要實現全部脫貧困難不小;經濟下行壓力仍然較大,企業盈利能力下降,市場預期不穩、信心不足,大企業投資意愿不強,中小企業經營困

33、難,要保持經濟持續快速增長、加快做大經濟總量、提高人均水平、縮小與全國的差距難度增大;產業結構不合理、資源開發利用水平不高、經濟發展方式粗放,轉型升級步伐緩慢,大部分傳統產業企業生產技術水平不高、核心競爭力不強,新興企業規模普遍偏小,對經濟增長的貢獻有限,去庫存、去產能、補短板的任務非常繁重;實體經濟特別是中小微企業融資難、融資貴問題普遍存在,加之勞動力、土地成本持續上升,物流成本居高不下,降成本的任務艱巨,政府債務率不斷攀升,財政金融風險加大,去杠桿的壓力不小;城鄉發展差距大,區域發展不平衡,社會事業發展滯后,公共產品和公共服務供給不足,民生保障兜底還不牢,公共安全、生態環境、社會信用等方面

34、仍存在不少問題和風險,改善民生和維護穩定任務依然艱巨;政府職能轉變還不到位,一些干部能力和素質不高,不同程度存在著不作為、慢作為、亂作為、為政不廉等問題,提升能力、轉變作風、懲治和預防腐敗任務依然繁重。對這些問題,必須高度重視,切實加以解決。三、 創新驅動發展按照“點-軸”與“增長極”相結合的區域經濟發展模式,依托高速鐵路、高速公路和水運通道,以大中城市為支撐,加快形成“一圈、八極、四帶、兩廊”的區域經濟增長極發展格局。(一)著力推進黔中核心經濟圈建設遵循區域經濟發展規律,重點打造以貴陽城區為中心,周邊息烽、開陽、甕安、福泉、都勻、西秀、惠水、長順、普定、織金、黔西等高速公路沿線城市為節點的1

35、小時黔中核心經濟圈,使之成為帶動黔中經濟區發展的主引擎。進一步做大貴陽中心城市,加快貴安新區建設,把貴陽-貴安建設成為帶動區域發展的核心增長極,著力推進圈內其他城市發展。統籌區域交通、水利等重大基礎設施建設,推進產業分工合作,加快重點產業園區建設,推動產業集群發展,構建貴陽-安順、貴陽-都勻、貴陽-息烽-開陽-甕安-福泉城市帶、產業帶;建立完善貴安新區、雙龍航空港經濟區等開發建設的體制機制,為創新跨區域經濟區開發合作機制探索有益模式和經驗,推動黔中核心經濟圈率先發展。(二)加快培育區域性中心城市增長極加快培育遵義、六盤水、安順、畢節、銅仁、興義、凱里和都勻8個城市增長極,做大中心城市,完善城鎮

36、功能,加強中心城市與周邊重點城鎮交通快速聯結,打破行政區劃,推動產業分工協作,促進區域資源要素自由流動優化配置,增強城市增長極的發展動力,推進區域一體化發展。加快構建形成以遵義市中心城區為核心,遵義、仁懷、桐梓、綏陽、湄潭等縣(市)城區為支撐的城市增長極;以六盤水市中心城區為核心,六枝、盤縣、水城等縣(區)城區為支撐的城市增長極;以安順市中心城區為核心,平壩、普定、鎮寧等縣(區)城區為支撐的城市增長極;以畢節市中心城區為核心,大方、納雍、赫章等縣城區為支撐的城市增長極;以銅仁市中心城區為核心,江口、松桃、玉屏等縣城區為支撐的城市增長極;以興義中心城市為核心,興仁、安龍、貞豐等縣城區為支撐的城市

37、增長極;以凱里中心城市為核心,黃平、臺江、雷山、麻江等縣城區為支撐的城市增長極;以都勻中心城市為核心,福泉、貴定、平塘、三都等縣(市)城區為支撐的城市增長極。(三)加快推動高鐵經濟帶發展依托貴陽-廣州、貴陽-長沙、貴陽-昆明、貴陽-重慶、貴陽-成都高速鐵路主軸及沿線城市,重點推進貴廣、長貴昆、渝黔、成貴4條高鐵經濟帶建設。大力推進貴廣高鐵經濟帶建設,加快推進綜合交通網、特色產業帶、生態旅游帶和新型城鎮帶“一網三帶”建設,建設一批承接產業轉移示范基地,推動沿線重點城鎮加快發展,打造成為與珠三角區域合作發展的重要載體。大力推進長貴昆高鐵經濟帶建設,加快推進高鐵沿線綜合交通大通道建設,加快發展資源精

38、深加工產業,推進特色農業發展,打造旅游精品路線,加快沿線重點城市發展,構建形成特色產業帶和城鎮帶,實現東融長株潭和長三角、西連滇中經濟區合作發展。積極推進渝黔高鐵經濟帶建設,加強高鐵沿線交通網絡建設,加快經濟帶內城市間產業分工合作,打造高鐵沿線無障礙物流“綠色通道”。積極推進成貴高鐵經濟帶建設,推進高鐵沿線交通及配套服務設施建設,加快裝備制造業發展,推動能源電力等傳統工業轉型升級,做大特色農業,提升文化旅游業,加快物流園區建設,壯大沿線重點城市規模。(四)積極推進烏江和南北盤江-紅水河經濟走廊建設推進烏江經濟走廊建設,加快建設以烏江黃金水道為重點的綜合交通網絡,積極打造優質白酒、優質茶葉、煤磷

39、化工、特色裝備等沿江特色產業帶和“烏江千里畫廊”精品旅游線路,構建沿江宜居綠色城鎮帶,打造烏江綠色生態廊道,筑牢長江上游生態安全屏障,努力構建暢通、綠色、開放、繁榮的烏江經濟走廊,加快培育全省經濟發展新的增長極。推進南北盤江-紅水河經濟走廊建設,著力加強連接珠江-西江流域地區綜合交通大通道建設,著力發展壯大沿江能源化工、特色食品、生態畜牧業、特色民族文化旅游等特色產業,積極承接產業轉移,加快建設優質農產品供應基地和生態旅游目的地,推進沿江特色城鎮建設,構筑珠江上游生態安全屏障,加快培育全省經濟增長新的支撐帶。四、 社會經濟發展目標“十三五”時期,圍繞如期與全國同步全面建成小康社會的宏偉目標,牢

40、牢守住增長速度、居民收入、貧困人口脫貧、社會安全四條發展底線和山青、天藍、水清、地潔四條生態底線,努力建設一個經濟快速發展、社會協調進步、民族文化繁榮、生態優勢突出、民主法治健全、人民幸福安康的多彩貴州。經濟發展和結構調整實現新跨越。在提高發展平衡性、包容性、可持續性的基礎上,全省地區生產總值年均增長10%左右,到2020年,確保達到1.8萬億元,力爭2萬億元,人均超過5萬元。農業現代化水平顯著提高,第一產業增長5%;工業化和信息化融合發展水平進一步提高,第二產業增長11%左右,新興產業增加值占地區生產總值的比重達到20%;現代服務業快速發展,第三產業增長11%左右,旅游總收入年均增長18%以

41、上。一般公共預算收入年均增長10%左右。固定資產投資年均增長15%以上,達到2.1萬億元。消費對經濟增長貢獻明顯加大,社會消費零售總額年均增長11.5%以上。科技進步對經濟增長貢獻提高到50%,研究與實驗發展(R&D)經費投入強度提高到1.2%,每萬人發明專利擁有量達到2.5件,人才資源總量達到530萬人。發展空間格局得到優化,常住人口和戶籍人口城鎮化率分別達到50%和43%。民營經濟比重達到60%。生態建設和環境保護實現新跨越。生產方式和生活方式綠色、低碳水平上升。萬元生產總值用水量下降20%,耕地保有量6555萬畝,新增建設用地規模控制在120萬畝,單位生產總值能源消耗、單位生產總

42、值二氧化碳排放、主要污染物減排達到國家下達的目標要求,非化石能源占一次能源消費比重達到15%。森林覆蓋率提高到60%,縣級以上城市空氣質量優良天數比率達到85%以上,好于類水體比例達到90%以上,土壤環境質量明顯改善。城鄉人居環境持續改善,主要生態系統步入良性循環,生態文明先行示范區建設取得突出成效。扶貧攻堅和民生改善實現新跨越。現行標準下農村貧困人口全部實現脫貧,貧困縣和貧困鄉鎮全部減貧摘帽,貧困村按國家標準全部退出。農村常住居民和城鎮居民人均可支配收入年均分別增長12%左右和10%左右。城鎮新增就業350萬人,城鎮登記失業率控制在4.2%以內。教育現代化取得重要進展,九年義務教育鞏固率提高

43、到95%。醫療衛生服務供給能力和服務質量顯著增強,人均預期壽命提高到73.5歲。文化、社保、住房等公共服務體系更加健全,基本養老保險參保率達到90%,城鎮棚戶區住房改造130萬套,公共文化服務設施實現城鄉全覆蓋。基礎設施支撐能力實現新跨越。綜合立體交通體系基本形成,鐵路營業里程達到4000公里以上,其中高速鐵路里程達到1500公里以上,高速公路通車里程達到7000公里。形成“一樞紐十六支”機場布局,民航旅客吞吐量達到3000萬人次/年。內河航道運輸能力明顯提高,航道里程達3950公里,其中高等級航道950公里。基本解決工程性缺水問題,水利工程設計供水能力達到150億立方米以上。信息基礎設施進一

44、步完善,互聯網出省帶寬能力達到10000Gbps。深化改革和擴大開放實現新跨越。全面深化改革步伐加快,在重點領域和關鍵環節改革上取得決定性成果,各方面制度更加成熟更加定型,政府職能進一步轉變,行政效能進一步提高,發展環境進一步優化,社會生產力進一步解放和發展。開放平臺和合作機制更加完善,“引進來”與“走出去”取得重大進展,對內對外開放水平明顯提升,發展動力和活力進一步增強。引進省外到位資金達到1萬億元左右,進出口總額年均增長20%以上,實際利用外資年均增長20%以上。社會建設和法治保障實現新跨越。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心,愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚,崇德向善、誠信互

45、助的社會風尚更加濃厚。法治貴州建設取得明顯成效,各類社會主體合法權益得到切實保障,社會公平正義得到有效維護,社會治理水平進一步提升,民族關系更加團結和睦,社會更加和諧穩定。在全面建成小康社會基礎上,開啟社會主義現代化建設新征程,到2025年,科學發展方式基本建立,現代產業體系基本形成,城鄉發展一體化基本實現,人民生活更加富足安定,社會更加和諧穩定,生態環境更加宜居優美,民主法治制度更加完備,初步建成經濟繁榮、社會進步、生活富裕、生態良好的現代化多彩貴州。五、 產業發展方向加快建設主導產業突出、特色鮮明的功能園區,強化產業集聚配套,培育壯大企業主體,推動產業集群化發展。(一)著力提升壯大產業園區

46、深入推進100個產業園區成長工程,根據發展條件和潛力,按照做大做強一批、整合優化一批、調整轉型一批的思路,實施產業園區提質升級工程。加快發展產業園區特色主導產業,推進產業集成配套,提高產業集中度和集約化水平,培育一批帶動力強的企業集群,進一步引導要素資源向國家級、省級園區和戰略性新興產業園區匯聚,加快建成小河孟關、仁懷習水等千億級龍頭園區。推動相鄰的產業園區整合,或以“一區多園”模式托管產業園區,實現資源共享、配置優化,促進園區創新發展。對重點生態功能區、農產品主產區的工業園區,因地制宜實行“退二進三”或“退二還一”。到2020年,新增2個千億級產業園區。(二)加快培育壯大企業主體圍繞推進產業

47、轉型升級,聚焦大數據、電子信息、大健康醫藥、高端裝備制造、新能源和新材料、節能環保領域,高端引進100戶以上國內外500強企業,落地生成一批重大項目。聚焦煤炭、電力、煙酒、化工、有色、冶金、裝備制造、建材、食品等領域,從規上企業中選擇1000戶技術工藝落后、生產設備落后、產品有市場、發展有潛力的企業,運用大數據、互聯網+、智能制造等新技術、新模式,實施改造升級,提高企業核心競爭力。鼓勵龍頭企業、骨干企業發揮資本、品牌、營銷網絡、研發等優勢,采取聯合、收購、兼并、控股等方式,實施跨區域、跨行業、跨所有制結構的合作重組,加快做大做強。聚焦大眾創業、萬眾創新,加大政策扶持力度,培育生成一大批小微企業

48、,培育孵化一大批科技創新型企業,新增5萬戶以上企業市場主體,其中新增規上企業3000戶以上。支持企業實施走出去戰略,不斷拓展向外發展的市場空間和資源空間。聚焦已停產、半停產、連年虧損、資不抵債、靠政府補貼和銀行續貸存在的企業、以及不符合國家產業政策的落后產能,綜合運用市場機制、經濟手段和法治辦法,讓“僵尸企業”和落后產能有序退出。六、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設

49、方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執行國家技術經濟政策及環保、節能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節約用地;結構設計要統一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建

50、筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業企業設計衛生標準2、公共建筑節能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規范8、民用建筑熱工設計規范二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采

51、用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒

52、結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室

53、采用水性涂料面層,衛生間采用衛生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規范(GB50016-2014)中相關規定,滿足設備區內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發統籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維

54、修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統)。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積69408.70,其中:生產工程42964.78,倉儲工程10446.96,行政辦公及生活服務設施8375.53,公共工程7621.43。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程

55、類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11901.6042964.785835.861.11#生產車間3570.4812889.431750.761.22#生產車間2975.4010741.191458.961.33#生產車間2856.3810311.551400.611.44#生產車間2499.349022.601225.532倉儲工程4408.0010446.961150.002.11#倉庫1322.403134.09345.002.22#倉庫1102.002611.74287.502.33#倉庫1057.922507.27276.002.44#倉庫925.682193.86241.5

56、03辦公生活配套1533.988375.531272.303.1行政辦公樓997.095444.09827.003.2宿舍及食堂536.892931.44445.304公共工程4187.607621.43730.80輔助用房等5綠化工程5270.6094.73綠化率13.87%6其他工程10689.4042.367合計38000.0069408.709126.05第六章 發展規劃一、 公司發展規劃(一)發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐,正在轉變發展思路,由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢,以“科技、創新”為經營理念,以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點,致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業,推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前,行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段,公司將進一

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