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文檔簡介

1、 交通財務科工作總結一、預算精細化管理取得新進展自XX年交通部門實行部門預算以來,預算的編制及管理逐步成熟,步入正軌。XX年預算執(zhí)行情況,市局預算收入1733萬元,其中基本支出740萬元、項目支出797萬元。預算實際支出1498萬元,其中事業(yè)支出509萬元,招待費31萬元、車輛費用34萬元、水電費8萬元、會議費11萬元,比去年同期分別下降5%,%,1%,8%。市直交通各單位實際支出均未超全年預算,省市要求下降的四項指標均已達標。各單位預算管理的責任意識進一步增強,管理工作的重心逐步從資金分配向加強資金監(jiān)管轉變,使得預算管理工作更趨制度化和規(guī)范化。編制并上報了市局及縣市交通局XX年部門預算,認真

2、審核了市直交通各單位申報的年度經費支出預算,逐項逐條的批復了各單位上報的預算,并對各單位預算執(zhí)行情況進行了檢查,對存在的問題提出了整改意見,對各單位的整改情況進行了督辦,真正做到預算審核科學化,預算執(zhí)行規(guī)范化,預算檢查責任化。二、適應改革要求,重點作好四項改革工作一是為了全力保障交通建設,落實中央出臺的“四不變”政策,我們主動與財政協(xié)商,講解政策,爭取支持,確保了改革期間轉移支付資金及時撥付到位。截至12月省財政撥付我市轉移支付資金億元,全部撥付到位。二是為了保證XX年預算執(zhí)行及XX年全市交通系統(tǒng)基本支出納入當?shù)刎斦A算管理工作全部順利開展,我們向市財政提出關于交通部門執(zhí)行財政轉移支付部門預算

3、有關問題的建議,計算核定了全市交通系統(tǒng)XX年基本支出預算基數(shù),確定了XX年系統(tǒng)內各單位基本支出、項目支出執(zhí)行數(shù)。三是積極配合審計部門,自上而下分縣市按收費站點反復核查統(tǒng)計并上報了荊州市政府還貸二級公路債務情況。截至XX年4月止鎖定荊州二級路債務余額億元。四是為加強交通財會隊伍建設,轉變觀念盡快適應財政體制改革,努力提高交通財會隊伍的業(yè)務素質和管理水平,促進行業(yè)管理水平科學化、規(guī)范化和制度化,舉辦了一期市直交通系統(tǒng)會計人員后續(xù)教育培訓班,組織了兩次由縣市區(qū)交通局及市直交通有關單位參加的全省會計片區(qū)學術交流會議,學習交流各地市州會計工作先進經驗,并申報學術論文31篇,其中2篇獲得優(yōu)秀論文獎。三、強

4、化資金安全和資金使用效益監(jiān)管,保證資金安全有效使用一是組織開展了對市直交通系統(tǒng)各單位上半年預算執(zhí)行、“收支兩條線”管理、固定資產處置、政府采購、財務基礎工作規(guī)范管理等項工作的監(jiān)督檢查,特別是對市交通賓館近三年的財務收支、固定資產進行了全面清理,向局領導提交了荊州市XX年上半年財務費收工作檢查情況匯報、荊州市交通賓館XX至XX年9月收支情況匯報,我們以這次活動為契機,強化了預算管理工作,促進了全市交通系統(tǒng)財務管理工作和部門預算執(zhí)行意識的進一步提高。二是根據市委市政府關于清理機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的精神,為迎接市財政、市審計部門對交通系統(tǒng)各單位的重點檢查,我們組織召開了有關會議,按要求進行了自查自報工作,市政府8月組織專班對我局財務進行專項檢查,確認無

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