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文檔簡介
藥企審計(jì)面試題及答案姓名:____________________
一、多項(xiàng)選擇題(每題2分,共20題)
1.以下哪項(xiàng)屬于藥企審計(jì)的主要目的?
A.評估藥企財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性
B.檢查藥企內(nèi)部控制的有效性
C.發(fā)現(xiàn)和防止財(cái)務(wù)舞弊行為
D.提供審計(jì)意見以供投資者參考
2.藥企審計(jì)過程中,以下哪些屬于審計(jì)程序?
A.審查藥企的會計(jì)記錄
B.詢問藥企管理層
C.審查藥企的內(nèi)部控制制度
D.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)管理
3.以下哪些屬于藥企審計(jì)中的實(shí)質(zhì)性程序?
A.審查藥企的財(cái)務(wù)報(bào)表
B.評估藥企的內(nèi)部控制制度
C.審查藥企的會計(jì)憑證
D.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)管理
4.以下哪些屬于藥企審計(jì)中的風(fēng)險(xiǎn)評估程序?
A.了解藥企的內(nèi)部控制制度
B.識別藥企面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
C.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)重要性
D.確定藥企的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施
5.藥企審計(jì)中,以下哪些屬于審計(jì)師應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?
A.藥品研發(fā)成本
B.銷售費(fèi)用
C.財(cái)務(wù)報(bào)告
D.質(zhì)量控制
6.以下哪些屬于藥企審計(jì)中的內(nèi)部控制測試?
A.檢查藥企的授權(quán)審批程序
B.評估藥企的內(nèi)部控制制度
C.審查藥企的會計(jì)憑證
D.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)管理
7.藥企審計(jì)中,以下哪些屬于審計(jì)師應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的審計(jì)程序?
A.審查藥企的財(cái)務(wù)報(bào)表
B.詢問藥企管理層
C.審查藥企的內(nèi)部控制制度
D.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)管理
8.以下哪些屬于藥企審計(jì)中的實(shí)質(zhì)性分析程序?
A.分析藥企的財(cái)務(wù)比率
B.評估藥企的內(nèi)部控制制度
C.審查藥企的會計(jì)憑證
D.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)管理
9.藥企審計(jì)中,以下哪些屬于審計(jì)師應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?
A.藥品研發(fā)成本
B.銷售費(fèi)用
C.財(cái)務(wù)報(bào)告
D.質(zhì)量控制
10.以下哪些屬于藥企審計(jì)中的內(nèi)部控制測試?
A.檢查藥企的授權(quán)審批程序
B.評估藥企的內(nèi)部控制制度
C.審查藥企的會計(jì)憑證
D.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)管理
11.藥企審計(jì)中,以下哪些屬于審計(jì)師應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的審計(jì)程序?
A.審查藥企的財(cái)務(wù)報(bào)表
B.詢問藥企管理層
C.審查藥企的內(nèi)部控制制度
D.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)管理
12.以下哪些屬于藥企審計(jì)中的實(shí)質(zhì)性分析程序?
A.分析藥企的財(cái)務(wù)比率
B.評估藥企的內(nèi)部控制制度
C.審查藥企的會計(jì)憑證
D.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)管理
13.以下哪些屬于藥企審計(jì)中的風(fēng)險(xiǎn)評估程序?
A.了解藥企的內(nèi)部控制制度
B.識別藥企面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
C.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)重要性
D.確定藥企的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施
14.藥企審計(jì)中,以下哪些屬于審計(jì)師應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?
A.藥品研發(fā)成本
B.銷售費(fèi)用
C.財(cái)務(wù)報(bào)告
D.質(zhì)量控制
15.以下哪些屬于藥企審計(jì)中的實(shí)質(zhì)性程序?
A.審查藥企的財(cái)務(wù)報(bào)表
B.評估藥企的內(nèi)部控制制度
C.審查藥企的會計(jì)憑證
D.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)管理
16.藥企審計(jì)中,以下哪些屬于審計(jì)師應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的審計(jì)程序?
A.審查藥企的財(cái)務(wù)報(bào)表
B.詢問藥企管理層
C.審查藥企的內(nèi)部控制制度
D.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)管理
17.以下哪些屬于藥企審計(jì)中的實(shí)質(zhì)性分析程序?
A.分析藥企的財(cái)務(wù)比率
B.評估藥企的內(nèi)部控制制度
C.審查藥企的會計(jì)憑證
D.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)管理
18.以下哪些屬于藥企審計(jì)中的風(fēng)險(xiǎn)評估程序?
A.了解藥企的內(nèi)部控制制度
B.識別藥企面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
C.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)重要性
D.確定藥企的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施
19.藥企審計(jì)中,以下哪些屬于審計(jì)師應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?
A.藥品研發(fā)成本
B.銷售費(fèi)用
C.財(cái)務(wù)報(bào)告
D.質(zhì)量控制
20.以下哪些屬于藥企審計(jì)中的內(nèi)部控制測試?
A.檢查藥企的授權(quán)審批程序
B.評估藥企的內(nèi)部控制制度
C.審查藥企的會計(jì)憑證
D.評估藥企的風(fēng)險(xiǎn)管理
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.藥企審計(jì)的主要目的是為了確保藥企的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、公允地反映了其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。()
2.審計(jì)師在進(jìn)行藥企審計(jì)時,必須遵守審計(jì)準(zhǔn)則和職業(yè)道德規(guī)范。()
3.藥企審計(jì)中的風(fēng)險(xiǎn)評估程序是審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)任務(wù)前,對藥企面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的過程。()
4.審計(jì)師在藥企審計(jì)中,應(yīng)當(dāng)對藥企的內(nèi)部控制制度進(jìn)行評估,以確定其有效性。()
5.藥企審計(jì)中的實(shí)質(zhì)性程序主要包括審查藥企的財(cái)務(wù)報(bào)表、會計(jì)憑證和內(nèi)部控制制度。()
6.審計(jì)師在藥企審計(jì)中,應(yīng)當(dāng)對藥企的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評估,以確定其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的有效性。()
7.藥企審計(jì)中的實(shí)質(zhì)性分析程序是審計(jì)師通過分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來發(fā)現(xiàn)潛在的問題。()
8.審計(jì)師在藥企審計(jì)中,如果發(fā)現(xiàn)重大錯報(bào),應(yīng)當(dāng)立即通知藥企管理層。()
9.藥企審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)由審計(jì)師簽字并加蓋審計(jì)機(jī)構(gòu)公章。()
10.藥企審計(jì)的目的是為了提供審計(jì)意見,供投資者和其他利益相關(guān)者參考。()
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述藥企審計(jì)中風(fēng)險(xiǎn)評估程序的重要性。
2.解釋藥企審計(jì)中實(shí)質(zhì)性分析程序與實(shí)質(zhì)性測試的區(qū)別。
3.說明藥企審計(jì)中內(nèi)部控制測試的目的和作用。
4.闡述藥企審計(jì)報(bào)告的主要內(nèi)容和用途。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述在藥企審計(jì)過程中,如何有效地識別和評估藥企面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2.論述藥企審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)任務(wù)時,如何確保審計(jì)意見的獨(dú)立性和客觀性。
試卷答案如下
一、多項(xiàng)選擇題答案
1.ABCD
2.ABCD
3.ACD
4.ABCD
5.ABCD
6.ABCD
7.ABCD
8.ACD
9.ABCD
10.ABCD
解析思路:
1.藥企審計(jì)的目的涵蓋了財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性、內(nèi)部控制有效性、財(cái)務(wù)舞弊防止和提供審計(jì)意見等方面。
2.審計(jì)程序包括審查會計(jì)記錄、詢問管理層、審查內(nèi)部控制制度、評估風(fēng)險(xiǎn)管理等。
3.實(shí)質(zhì)性程序指審計(jì)師對財(cái)務(wù)報(bào)表、會計(jì)憑證和內(nèi)部控制制度的具體審查。
4.風(fēng)險(xiǎn)評估程序是審計(jì)師識別和評估藥企面臨的風(fēng)險(xiǎn)的過程。
5.審計(jì)師關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域包括研發(fā)成本、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)報(bào)告和質(zhì)量控制。
6.內(nèi)部控制測試包括檢查授權(quán)審批程序、評估內(nèi)部控制制度等。
7.審計(jì)師執(zhí)行的審計(jì)程序包括審查財(cái)務(wù)報(bào)表、詢問管理層、審查內(nèi)部控制制度、評估風(fēng)險(xiǎn)管理等。
8.實(shí)質(zhì)性分析程序是審計(jì)師通過分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來發(fā)現(xiàn)潛在問題的程序。
9.審計(jì)師關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域包括研發(fā)成本、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)報(bào)告和質(zhì)量控制。
10.內(nèi)部控制測試包括檢查授權(quán)審批程序、評估內(nèi)部控制制度等。
二、判斷題答案
1.正確
2.正確
3.正確
4.正確
5.正確
6.正確
7.正確
8.正確
9.正確
10.正確
解析思路:
1.藥企審計(jì)的主要目的確實(shí)包括確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和公允性。
2.審計(jì)師必須遵守審計(jì)準(zhǔn)則和職業(yè)道德規(guī)范,以保證審計(jì)質(zhì)量。
3.風(fēng)險(xiǎn)評估程序是審計(jì)前的重要步驟,有助于指導(dǎo)后續(xù)的審計(jì)工作。
4.評估內(nèi)部控制制度是審計(jì)師確保藥企內(nèi)部控制有效性的關(guān)鍵。
5.實(shí)質(zhì)性程序是審計(jì)的核心,包括對財(cái)務(wù)報(bào)表、會計(jì)憑證和內(nèi)部控制的審查。
6.評估風(fēng)險(xiǎn)管理是審計(jì)師了解藥企風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要環(huán)節(jié)。
7.實(shí)質(zhì)性分析程序是審計(jì)師通過數(shù)據(jù)分析來發(fā)現(xiàn)潛在問題的方法。
8.審計(jì)師發(fā)現(xiàn)重大錯報(bào)后,應(yīng)及時通知管理層,以便采取措施。
9.審計(jì)報(bào)告需要審計(jì)師簽字和機(jī)構(gòu)公章,以證明其權(quán)威性。
10.藥企審計(jì)報(bào)告的主要目的是為投資者和其他利益相關(guān)者提供信息。
三、簡答題答案
1.藥企審計(jì)中風(fēng)險(xiǎn)評估程序的重要性在于幫助審計(jì)師識別和評估藥企面臨的風(fēng)險(xiǎn),從而有針對性地設(shè)計(jì)和執(zhí)行審計(jì)程序,確保審計(jì)的效率和效果。
2.實(shí)質(zhì)性分析程序與實(shí)質(zhì)性測試的區(qū)別在于,分析程序側(cè)重于通過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析來發(fā)現(xiàn)異常,而測試則側(cè)重于通過檢查和核實(shí)具體交易或賬戶余額來驗(yàn)證信息的準(zhǔn)確性。
3.內(nèi)部控制測試的目的是評估藥企內(nèi)部控制制度的有效性,通過測試可以確定內(nèi)部控制是否得到執(zhí)行,是否存在缺陷,以及缺陷對財(cái)務(wù)報(bào)表的影響。
4.藥企審計(jì)報(bào)告的主要內(nèi)容包括審計(jì)意見、管理層對財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任、審計(jì)范圍和目的、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)師對內(nèi)部控制的評估等,其用途是為利益相關(guān)者提供對藥企財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的信心。
四、論述題答案
1.在藥企審計(jì)過程中,識別和評估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的方法包括:了解藥企的業(yè)務(wù)和行業(yè)環(huán)境、分析財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)信息、評估內(nèi)部控制制度的有效性、與藥企管理層和員工溝通、利用專家和第三方信
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