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文檔簡介

原料藥GMP檢查細則藥品GMP檢查指南原料藥國家食品藥品監督管理局藥品安全監管司國家食品藥品監督管理局藥品認證管理中心各藥品生產企業:隨著GMP認證工作的進一步推進,為了保證藥品GMP認證工作的公正、公開、公平,規范和指導實施GMP認證工作。國家食品藥品監督管理局藥品安全監管司和國家食品藥品監督管理局藥品認證管理中心組織編寫了《藥品GMP檢查指南》,該指南分為法律法規、通則、中藥飲片、中藥制劑、原料藥、醫用氧、生物制品等部分共4本書。該指南中的GMP認證檢查評定標準已作了修訂,由原來的225項增加到235項,其中關鍵項目從56項增加到58項(1801、6802),一般項目從169項增加到177項。該指南將作為今后藥品監督管理部門及GMP認證檢查員監督檢查的依據。國家食品藥品監督管理局藥品認證管理中心要求由省局統一征訂。海南省食品藥品監督管理局委托我中心具體承辦該指南征訂工作。請各藥品生產企業于2004年3月25日前務必將購書回執傳真到培訓中心。該指南每套220元(含郵寄費)。地址:海口白龍南路48號(省科技活動中心)B座503、504室。一、機構與人員某0301企業是否建立藥品生產和質量管理機構,明確各級機構和人員的職責。看企業組織機構圖,查生產質量管理組織機構及功能設置(圖示),是否涵蓋生產、質量、物料倉儲、設備、銷售及人員管理等內容,并有負責培訓的職能部門/人員。查企業分管生產及質量的負責人、生產及質量管理中層干部基本情況,內容包括:姓名、職務、職稱、學歷、畢業院校、所學專業、從事制藥行業年限、所在崗位等。獨立的質量管理部門的主要職責不得委派給他人。以文件形式規定的質量管理部門的職責通常包括(但不一定局限于)以下各項:2.1所有原料藥的放行和否決,外銷的中間體的放行和否決;2.3在決定原料藥放行前,審核已完成關鍵步驟的批生產記錄和實驗室控制記錄;2.42.52.62.7確保各種重大偏差已進行調查并已解決;批準所有的質量標準和工藝規程;批準所有與原料藥或中間體質量相關的各種規程;確保進行內部審計(自檢);2.8批準中間體和原料藥的委托生產單位;2.9批準對中間體或原料藥質量可能造成影響的各種變更;2.10審核并批準驗證方案和報告;2.11確保對質量相關的投訴進行調查并給予適當處理;2.12確保確立有效的體系,用于關鍵設備的維護、保養和校準;2.13確保物料都經過適當的檢測并有測試報告;2.14確保有穩定性數據支持中間體或原料藥的復驗期或有效期及儲存條件;2.15對產品質量情況進行回顧及審核(ICH標準)。應以文件形式闡明的生產部門的職責通常包括(但不一定局限于)以下各項:3.1按書面程序起草、審核、批準和分發中間體或原料藥的各種生產規程;3.2按照已批準的生產規程生產原料藥/中間體;3.3審核所有的批生產記錄,確保記錄完整并已簽名;3.4確保所有生產偏差均都已報告、評價,關鍵的偏差已作調查并有結論和記錄;3.5確保生產設施已清潔并在必要時消毒;3.6確保進行必要的校準并有校準記錄;3.7確保廠房和設備的維護保養并有相應記錄;3.8確保驗證方案、驗證報告的審核和批準;3.9對產品、工藝或設備的變更作出評估;3.10確保新的(或經改造的)生產設施和設備通過確認。0302是否配備與藥品生產相適應的管理人員和技術人員,并具有相應的專業知識。從事和監督中間體、原料藥生產的管理人員和技術人員應有足夠的數量,具有相應的學歷和專業知識,經過適當培訓(或)有實踐經驗。0401主管生產和質量管理的企業負責人是否具有醫藥或相關專業大專以上學歷,并具有藥品生產和質量管理經驗。主管生產和質量管理的企業負責人應具有原料藥生產和質量管理的經驗。參見《通則》0501生產管理和質量管理的部門負責人是否具有醫藥或相關專業大專以上學歷,并具有藥品生產和質量管理的實踐經驗。生產管理和質量管理的部門負責人應具有原料藥生產和質量管理的實踐經驗。參見《通則》。某0502生產管理和質量管理部門負責人是否互相兼任。0601從事藥品生產操作的人員是否經相應的專業技術培訓上崗。0602從事原料藥生產的人員是否接受原料藥生產特定操作有關知識的培訓。與原料藥生產特定操作的有關知識,包括化學反應的原理和操作要求、化學安全防護知識、發酵操作的要求、無菌原料藥生產的特殊要求等。應由有資質的人員定期進行培訓,內容至少包括員工所從事的特定操作和與其職能有關的GMPO3.培訓記錄應歸檔,培訓效果應定期評估。0604從事藥品質量檢驗的人員是否經相應的專業技術培訓上崗。0701從事藥品生產的各級人員是否按本規范要求進行培訓和考核。參見《通則》二、廠房與設施0801企業藥品生產環境是否整潔,廠區地面、路面及運輸等是否對藥品生產造成污染,生產、行政、生活和輔助區總體布局是否合理。廠房周邊環境情況,生產、行政、生活和輔助區的布局是否合理。化學合成、臟器組織處理及危險品庫、試驗動物房等的設置不得對原料藥的生產造成污染。鍋爐房的位置煤堆、煤渣的放置,垃圾存放,明溝處理,閑置物資堆放等不得影響原料藥生產。兼有原料藥及制劑生產企業,原料藥生產不得對制劑生產造成污染或妨礙。0901廠房是否按生產工藝流程及其所要求的空氣潔凈度級別合理布局。工藝布局:化學合成及其他形式的前處理工序,與精、烘、包工序不得互相妨礙。廠房空氣凈化潔凈度級別、布局應符合藥品GMP中相應條款的規定。藥品法定標準中列有無菌檢查項目的原料藥,其暴露環境應為10,000級背景下的局部100級;其他原料藥的生產暴露環境不低于300,000級。無菌原料藥內包裝材料(直接接觸藥品)的最終處理環境應為10,000級;對于非最終滅菌的無菌原料藥,內包裝材料最終處理后的暴露環境應為100級或無菌10,000級背景下的局部100級(請注意無菌萬級的提法!!)。0902同一廠房內的生產操作之間和相鄰廠房之間的生產操作是否相互妨礙。查生產工藝流程圖及廠房平面布局圖,廠房間距是否合理。2.同一廠房內設備間距是否合理,不影響生產操作。相鄰廠房功能設置及所處上、下風的位置及進、排風口的設置是否合理。1001廠房是否有防止昆蟲和其他動物進入的設施。原料藥的生產控制區應有防止昆蟲和其他動物進入的設施。有相應的書面規程,規定滅鼠、殺蟲等設施的使用方法和注意事項。1101潔凈室(區)的內表面是否平整光滑、無裂縫、接口嚴密、無顆粒物脫落、耐受清洗和消毒。1102潔凈室(區)的墻壁與地面的交界處是否成弧形或采取其他措施。墻壁與地面的交界應為弧形,無菌操作區墻面間宜成弧形,便于清潔。2.檢查潔凈室(區)的氣密性,包括窗戶、天棚及進入室內的管道、風口、燈具與墻壁或天棚的連接部位的密封情況。1103潔凈室(區)內是否使用無脫落物、易清洗、易消毒的清潔工具,其存放地點是否易對產品造成污染。不同潔凈室(區)的清潔工具是否跨區使用。1.不同潔凈級別區應設相應的潔具間,清潔用具不得跨區使用。2.10,000級無菌操作間不應設清潔間和清潔用具間,此區域的清潔用具在完成操作區清潔后,應送出該區清潔、消毒或滅菌,然后存放在潔具間備用,以減少對無菌操作區的污染。3.10,000級非無菌操作間及其他低要求級別區可設地漏及水池,也可設清洗間,這些區域的地面可使用拖把、紗布及其他適當清潔用具清潔。清潔用具應定期清洗,并有相關的管理文件,防止清潔用具給生產帶來污染。4.現場檢查,同時檢查相關管理文件。1201生產區的面積和空間是否與生產規模相適應。廠房和設施應有足夠空間,以便生產操作、設備和物料的有序放置,防止混淆和污染。1203原料藥中間產品的質量檢驗有可能對生產環境造成污染時,其檢驗場所是否設置在該生產區域內。質量控制部門(QC)實驗室通常應與生產區分開獨立設置。中間產品控制的實驗室可設在生產區內,但生產操作和中間控制檢測不得互相影響。1204儲存區的面積和空間是否與生產規模相適應。1205儲存區物料、中間產品、待驗品、成品的存放是否有能夠防止差錯和交叉污染的措施。現場中注意檢查以下區域是否適當:1.1來料的驗收、待驗、放行或拒收的場所;1.2中間體和原料藥放行或拒收的待驗區域;1.3中間體和原料藥的取樣;1.4不合格物料處理退貨、返工或銷毀處理的暫存區域;1.5已放行物料的貯存;1.6生產操作;1206原料藥易燃、易爆、有毒、有害物質的生產和儲存用廠房設施是否符合國家有關規定。有機溶媒及化學危險品的存放,是否有排風及降溫措施。2.是否有足夠的消防器具,消防道路是否暢通。1301潔凈室(區)內各種管道、燈具、風口等公用設施是否易于清潔。查潔凈室(區)內的各種管道、燈具、風口以及其他公用設施,是否有難于清潔的部位。1401潔凈室(區)內的照度與生產要求是否相適應,廠房是否有應急照明設施。1.有防爆要求的潔凈車間,照明燈具和安裝應符合國家安全規定。2.應有充足的照明,以便生產操作、清洗、設備維護保養等。注意檢查防爆燈具的設置、清潔和維護,防止對產品造成污染。查廠房驗證報告中照度檢測數據及對照度有特殊要求的生產及檢測(如燈檢)部位,看是否符合規定。5.查應急照明設施。某1501進入潔凈室(區)的空氣是否按規定凈化。查廠房空氣凈化級區分布圖,看布局是否合理。2.廠房空氣凈化的送、回風管及風口位置示意圖。根據所生產藥品的要求檢查初、中、高效過濾的設置。無菌潔凈室的送、回風過濾器的框架不得采用易脫屑、產塵、長菌的材質。1502潔凈室(區)的空氣是否按規定監測,空氣監測結果是否記錄存檔。檢查定期監測的管理和操作文件。1503潔凈室(區)的凈化空氣循環使用時,是否采取有效措施避免污染和交叉污染。1.根據凈化空調系統送、回、排風圖進行現場檢查。如部分空氣循環回到生產操作區,應有適當措施控制污染和交叉污染的風險,如工藝除塵系統。2.檢查生產操作間氣流方向。3.多品種、多粉塵作業區宜采用直排風方式,并設粉塵捕集裝置。1504空氣凈化系統是否按規定清潔、維修、保養并作記錄。參見1502、1503條說明。某1601潔凈室(區)的窗戶、天棚及進入室內的管道、風口、燈具與墻壁或天棚的連接部位是否密封。無菌操作區不得設開啟式窗戶。2.現場檢查,注意密封性。3.參見1101、1102條說明。1602不同潔凈級別的相鄰區域/房間之間是否有指示壓差的裝置,靜壓差是否符合規定要求。查相應的管理文件。壓差表的安裝要根據實際需要,指示氣流方向可有不同形式(如門頂風葉),沒有必要在每個房間及工藝走廊間都安裝壓差表。壓差計或壓差傳感器裝置的位置通常設在不同潔凈區間人、物流緩沖室。3.壓差計或壓差傳感器裝置的位置,檢查標準:3.1潔凈室(區)于室外大氣的靜壓差〉10Pa°3.2空氣潔凈級別不同的相鄰房間之間的靜壓差〉5Pa。1701潔凈室(區)的溫度和相對濕度是否符合藥品生產工藝的要求。潔凈室(區)溫、濕度控制的管理文件。除有特殊要求外,溫度一般應控制在18?26°C,相對濕度在45?65%,應檢查實際生產的溫、濕度數據。現場檢查溫、濕度讀數及記錄。從記錄中看出現偏差時的處理措施。某1801潔凈室(區)的水池、地漏是否對藥品產生污染,無菌操作的100級潔凈室(區)內是否設置水池及地漏。1.查相應的管理文件及水池、地漏設置位置、區域、安裝情況。地漏、水池下有無液封裝置,是否耐腐蝕。3.地漏采用不銹鋼材質等。企業地漏的常見缺陷:水槽及蓋杯過小、水封過淺甚至無法形成水封;下水管過細,排污水時溢至周圍地面;設計加工為固定式,難以對地漏進行清潔、消毒等。現場考察,評價他們對藥品生產的不良影響,并采取糾偏措施。無菌操作的100級潔凈室(區)內不得設置地漏,無菌操作的10,000級區應避免設置水池和地漏。1901不同潔凈級別的潔凈室(區)之間的人員和物料出入,是否有防止交叉污染的措施。某190210,000級潔凈室(區)使用的傳輸設備是否穿越較低級別的區域。穿越較低級別區域的傳輸設備系指傳輸操作相連,但在萬級及其相鄰低級別區不采用分段循環的傳輸設備。如傳送設備在各級潔凈區域內各自循環,不作缺陷項論處。應在現場檢查中注意考察污染的實際風險。某1903潔凈室(區)與非潔凈室(區)之間是否設置緩沖設施,潔凈室(區)人流、物流走向是否合理。廠房工藝布局圖、人物流走向考證,平面布局和人物流走向是否合理。2.進入不同空氣清潔度等級的潔凈室(區)內的人員和物料,布局應保證其合理性。進入不同空氣潔凈級別的潔凈室(區)內的人員和物料的潔凈措施應有相應的文件規定。某2001生產青霉素等高致敏性藥品是否使用獨立建筑物,使用獨立的空氣凈化系統,其分裝室是否保持相對負壓,分裝室排至室外的廢氣是否經凈化處理并符合要求,分裝室排風口是否遠離其他空氣凈化系統的進風口。生產青霉素等高致敏性藥品的要求:1.2.3.4.廠房為獨立的建筑物。獨立的設施、空氣凈化系統。產品暴露操作間應保持相對負壓(查壓差計)。排出室外的廢氣、廢物和廢水的凈化處理設施及驗證。檢查室排風口與其他空氣凈化系統進風口的距離、位置,看污染風險。某2002生產B一內酰胺結構類藥品與其他類藥品生產區域是否嚴格分開,使用專用設備和獨立的空氣凈化系統。與其他類藥品生產區域是否嚴格分開。2.是否使用獨立的空氣凈化系統和專用設備。某2101避孕藥品生產廠房與其他藥品生產廠房是否分開,是否裝有獨立的專用空氣凈化系統,生產性激素類避孕藥品的空氣凈化系統的氣體排放是否經凈化處理。與其他類藥品生產廠房分開。專用的獨立的空氣凈化系統。生產性激素類避孕藥品的空氣凈化系統的氣體排放應經過凈化處理。某2102生產激素類、抗腫瘤類化學藥品是否與其他藥品使用同一設備和空氣凈化系統;不可避免時,是否采用有效的防護、清潔措施,清潔程序是否經過驗證。生產原料藥使用的廠房和/或設備不得用于生產劇毒的非藥用物質如除草劑、殺蟲劑,這類劇毒非藥用物質的生產和儲存都應當與原料藥生產廠房嚴格分開°(ICH的有關要求)某2401產塵量大的操作區是否有防塵、捕塵設施。2402產塵量大的潔凈室(區)經捕塵處理難以避免交叉污染時,其空氣凈化系統是否利用回風。非無菌藥品空氣潔凈度級別相同的區域,產塵量大的操作室是否保持相對負壓。1.查空氣凈化送回風圖,考證是否利用了回風。產塵量大的潔凈室(區)和工序的捕、吸塵設施。3.捕、吸塵設施的效果,設施有無防止空氣倒流的裝置。4.產塵量大的潔凈室(區)、工序,能否保持相對負壓。5.檢查壓差指示裝置,看壓差是否符合規定。6.參見1501?1503條的說明。2501與藥品直接接觸的干燥用空氣、壓縮空氣和惰性氣體是否經凈化處理,符合生產要求。應當有這些公用設施的系統圖并有相應的管理和操作文件。凡影響產品質量的所有公用設施(如純蒸汽、壓縮空氣、氮氣等)都應通過驗證,并按日常監控計劃監控。檢查記錄,并對在超出限度時采取的措施進行評估。2601倉儲區是否保持清潔和干燥,是否安裝照明和通風設施。倉儲區的溫度、濕度控制是否符合儲存要求,并定期監測。取樣時是否有防止污染和交叉污染的措施。倉儲區平面布局圖。溫、濕度計的放置位置及溫、濕度調控措施。3.照明、通風設施,溫、濕度控制管理文件。4.“五防”設施及管理文件。5.特殊儲存條件及管理文件。物料、成品儲存管理文件。現場考察儲存條件,必須滿足物料、成品的儲存要求。8.溫、濕度定期監測及調控的記錄。9.檢查取樣室/設施、位置、條件。2701潔凈室(區)內的稱量室或備料室潔凈級別是否與生產要求一致,是否有捕塵設施,有防止交叉污染的措施。1.查空氣潔凈度級別監測數據,看是否與生產要求一致。2.有無捕塵設施,其實際效果(參見1503條)。3.捕塵設施有無防止空氣倒流設施。2801實驗室、中藥標本室、留樣觀察室是否與生產區分開。2802生物檢定、微生物限度檢查是否分室進行。無菌檢查室應按無菌操作區管理,至少應在10,000級背景下的局部100級超凈工作臺內進行,不得與生物檢定、微生物限度檢查,污染菌鑒別和陽性對照試驗使用同一試驗室。半無菌要求的抗生素生物檢定(效價測定),應為獨立的試驗室。半無菌要求的微生物限度試驗、生物負荷(Ambientload或Bioburden)檢查可在同一室進行;孢子D值測定、污染菌鑒別和陽性對照試驗可在同室進行但應使用不同的LAF操作臺;細菌內毒素檢查不需要在無菌室進行。這些試驗均應有書面數據,并有防止污染的措施。2901對有特殊要求的儀器、儀表是否安放在專門的儀器室內,有防止靜電、震動、潮濕或其他外界因素影響的設施。1.按儀器、儀表技術數據的要求安放。2.符合技術數據要求的設施。3001實驗動物房是否與其他區域嚴格分開,實驗動物是否符合國家有關規定。1.實驗動物房布局圖。實驗設施符合國家有關規定的證明文件。實驗動物符合國家有關規定的證明文件。委托檢驗時被委托方的試驗設施及實驗動物符合國家有關規定的證明文件。被委托方為藥品生產企業時應出具《藥品GMP證書》。5.委托協議書、委托檢驗監控管理文件。6.檢驗和委托檢驗原始記錄和檢驗報告。三、設備3101設備的設計、選型、安裝是否符合生產要求,易于清洗、消毒或滅菌,是否便于生產操作和維修、保養,是否能防止差錯和減少污染。檢查是否有竣工圖,包括工藝設備和公用系統。原料藥生產用設備應設計合理并有足夠的大小,安裝位置應方便使用、清潔、消毒和日常保養。原料藥生產宜采用密閉設備;密閉設備及其管道可以安置于室外。檢查企業使用敞口設備或開啟設備時,是否有適當的防護措施。有些中間體或產品分離時易受微生物污染,或因溫度、空氣和光等因素發生降解,應檢查是否有必要的預防措施。6.檢查與產品直接接觸的離心袋的清潔和使用規程;檢查出料、輸送軟管(尤其是輸送粉料的軟管)、干燥設備、泵的安裝/連接情況,評估它們對產品質量的可能影響。現場檢查并查閱設備驗證文件,注意以下幾點:7.1所選設備的材質、設備內表面不應脫屑、生銹、發霉、長蟲,不得吸附和污染藥品。7.2清洗、消毒/滅菌的方法和周期,不能移動的設備應有在線清洗的設施。7.3安裝應便于設備生產操作、清洗、消毒/滅菌、維護、保養,需清洗和滅菌的零部件應易于拆裝。7.4工藝設備應在生產工藝規定的參數范圍內運行。3102滅菌柜的能力是否與生產相適應,是否具有自動監測及記錄裝置。根據滅菌柜的容量計算理論批次量和實際的生產批量,檢查能否在規定的時間內完成滅菌。滅菌柜是否有自動監測和記錄裝置。3.自動監測記錄是否納入批生產記錄。3201與藥品直接接觸的設備表面是否光潔、平整、易清洗或消毒、耐腐蝕,不與藥品發生化學變化或吸附藥品。1.檢查設備說明書中材質說明,是否適用于所生產的原料藥。2.設備內表面情況,是否便于清潔。3.參見3101條的說明。3202潔凈室(區)內設備保溫層表面是否平整、光潔、無顆粒性物質脫落。3204與藥液直接接觸的設備、容器具、管路、閥門、輸送泵等是否采用優質耐腐蝕材質,管路的安裝是否盡量減少連(焊)接處。相應的安裝確認文件。材質證明文件。參見3101、3201條的說明。3205過濾器材是否吸附藥液組分和釋放異物,是否采用已禁止使用的石棉過濾器材。1.禁止使用含有石棉的過濾器材。3206設備所用的潤滑劑、冷卻劑等是否對藥品或容器造成污染。設備的傳動、運轉所需任何潤滑劑、冷卻劑等,都不得與中間體及原料藥接觸,檢查溶解罐、粉碎機等設備,是否有防止污染的措施,必要時使用食用級的油類。3208生產過程中是否避免使用易碎、易脫屑、易長霉的器具,使用篩網時是否有防止因篩網斷裂而造成污染的措施。1.相應的管理文件。2.現場檢查。3301與設備連接的主要固定管道是否標明管內物料名稱、流向。現場檢查,標志方法應醒目、準確。3401純化水的制備、儲存和分配是否有防止微生物的孳生和污染的措施。檢查純化水系統運行監控的SOP,看是否有工藝流程示意圖,標明純化水制備、儲存和使用回路。規程應標出各處理功能的配置,闡明運行控制參數范圍、清潔消毒方法,及系統運行超出設定范圍時,采取什么糾偏措施等內容。2.注意檢查系統清潔、消毒方法、頻率及日常監控結果。純化水的儲存及使用點之間應采用循環方式,并采用巴氏消毒器或采用其他適當清潔、消毒方法。4.儲罐的通氣口應安裝疏水性過濾器,貯罐水位顯示方式應能防止污染。5.按圖進行現場檢查。檢查系統驗證報告或水質數據年度匯總報告。某3402注射用水的制備、儲存和分配是否有防止微生物滋生和污染的措施,儲罐的通氣口是否安裝不脫落纖維的疏水性除菌濾器,儲存是否采用80°C以上保溫、65°C以上循環或4°C以下存放。儲存是否采用80C以上保溫、65C以上循環或4C以下存放;儲罐的通氣口應安裝不脫落纖維的疏水性除菌濾器。2.當個別使用點使用軟管時,應檢查軟管不得積水,不得直接放在地面,并有防止污染的措施,如:軟管不宜過長,不接觸地面,不用時應掛起來,使用時應適當放水沖洗等。檢查系統驗證報告或水質數據年度匯總報告。某3403儲罐和輸送管道所用材料是否無毒、耐腐蝕,管道的設計和安裝是否避免死角、盲管,對儲罐的管道是否制訂書面規程,規定清洗、滅菌周期。使用回路不應出現死角、盲管等難于清潔的部位。注射用水總出水口不宜設除菌過濾器,如因產品工藝確實需要設置時,應靠近使用點并定期更換,更換頻率根據驗證結果確定。檢查注射用水儲罐出、回水口的溫度計、壓力表、電導控制儀表等是否在規定的有效期內。注射用水系統宜設在線清洗、滅菌系統。檢查系統取樣點的標識與SOP中工藝流程圖是否一致,查清洗、滅菌記錄,查水質檢查年度匯總報告。查系統工作日志,看出現偏差時采取什么糾偏措施。3405水處理及其配套系統的設計、安裝和維護是否能確保供水達到設定的質量標準。查制水系統的驗證報告。3501生產和檢驗用儀器、儀表、量具、衡器等使用范圍、精密度是否符合生檢查是否按國家規定,定期進行校準、校驗。企業持證人員如自行校驗,應使用可追溯的已計量合格的標準量具,并應保存完好的校驗記錄。不得使用不符合校驗標準的儀器。當存在校驗偏差,關鍵儀器因疏忽被使用時,要查上次校驗合格后至發現偏差儀器期間,偏差對中間體或原料藥的質量影響。3601生產設備是否有明顯的狀態標志。現場檢查,主要設備是否標明內容物和清潔狀態。多品種原料藥車間長期閑置的設備,應使用“閑置設備”的標示牌。3602生產設備是否定期維修、保養。設備安裝、維修、保養的操作是否影響產品的質量。相應的管理、操作文件。應設專人負責,規定維護、保養、檢修的周期。3603干燥設備進風口是否有過濾裝置,出風口是否有防止空氣倒流的裝置。現場檢查非滅菌藥品干燥設備進風口的過濾裝置。2.出風口是否有防止空氣倒灌的裝置。過濾凈化后的干燥用空氣所含微粒和微生物數應符合規定的空氣潔凈級別要求。3701生產、檢驗設備是否有使用、維修、保養記錄,并由專人管理。四、物料3801物料的購入、儲存、發放、使用等是否制定管理制度。供貨商審計:應根據物料質量標準從經質量管理部門核準的一個或多個供貨商處采購物料。如果關鍵物料的供貨商不是該物料的制造商,中間體或原料藥生產企業應當有該物料制造商的名稱和地址,并對關鍵物料供貨商進行質量審計。2.由物料部門與質量管理部門一起承擔供貨商審計工作,審計的重點是關鍵物料的供貨商。設計內容如下:2.1供貨商合法的資格審核,包括《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》,《許可證》的有效期、生產范圍、經營范圍、經營方式。生產藥品的生產批件、批準文號、注冊生產地址、檢驗報告單、《營業執照》等。2.2供貨商廠房、設施、設備的條件,質量保證體系,產品質量等。2.3供貨能力,企業信譽等。通過審計,建立供貨商檔案,由QA設專人管理。3.1鼓勵將供貨商作為物料的質量標準的一個附加項目來處理,關鍵物料不得從未經審計的供貨商處進貨,供貨商改變時,需經質量管理部門認可。3.2有采購、儲存、發放、使用的相關管理規程。3.3物料采購合同應有名稱、規格/標準、數量、包裝要求等內容。3.4到貨驗收時,應按合同要求檢查核對批號、代號(相當于質量標準)、本企業3.8檢查企業為確保無來自槽車所致的交叉污染,是否采用專用周轉車,對每車物料抽樣檢驗等方法。3.9物料的使用采用“Firt-inFirt-out”,即“先進先出”的方法。3802原料、輔料是否按品種、規格、批號分開存放。實施計算機物料管理系統的企業,檢查系統驗證報告。某3901物料是否符合藥品標準、包裝材料標準、生物制品規程或其他有關標準,不得對藥品的質量產生不良影響。原、輔料藥國家藥品質量標準/企業內控質量標準。包裝材料(包括內、外包裝材料)標準。國家管理的內包裝材料的生產企業,國家批準生產的許可證和生產批件。4.企業可通過驗證建立物料的內控標準,無任何標準的物料不得用于原料藥生產。3902原料、輔料是否按批取樣檢驗。查相應管理文件。購進物料時,是否附供貨商的質量檢驗報告書。抽查某批物料的進貨量、樣本數、取樣時間、取樣量、取樣容器,看是否按批、按書面規定取樣;取樣后,被取樣物料包裝的密封、標記情況,樣品的登記、貯存和分發(化驗室)情況。4.留樣觀察樣品的登記和貯存。現場考察取樣過程,看是否在規定的地點、用規定的方法取樣,避免取樣的物料受到污染或污染其他物料。3903進口原料藥、中藥材、中藥飲片是否有口岸檢驗所的藥品檢驗報告。4101物料是否從符合規定的單位購進,是否按規定入庫。根據質量管理部門批準的供貨商清單,抽查進貨貨源。2.查物料管理規程,看物料入庫時,是否進行了檢驗、驗收、核對(參見3801條)。4201待驗、合格、不合格物料是否嚴格管理。檢查相應的管理文件。分區管理的設施、條件和標識。3.色標管理的實施是否切實可靠。退貨是否有效隔離并有相應處理及記錄。5.是否有不合格品的有效隔離、處理及記錄。某4202不合格的物料是否專區存放,是否有易于識別的明顯標志,并按有關規定及時處理。不合格物料的專區存放,基本原則是有效隔離。2.應有明顯的狀態標識(色標管理)。3.應及時處理并有相應記錄。4301有特殊要求的物料、中間產品和成品是否按規定條件儲存。特殊貯存條件(按國家藥品質量標準規定)。是否按規定的貯存條件存放,是否超過規定的存放時限。3.特殊貯存條件的溫、濕度監控記錄。查相關的管理文件和記錄,看不符合貯存條件的物料如何處理。4302固體原料和液體原料是否分開儲存,是否有防止揮發性物料污染其他物料的措施;炮制、整理加工后的凈藥材是否使用清潔容器或包裝,凈藥材是否與未加工、炮制的藥材嚴格分開。固體、液體原料應分開儲存。固體物料應離地儲存,留有適當空間,便于清潔、取樣和檢查。揮發性物料的貯存是否設專庫、有排風設施,其貯存條件應能避免其污染其他物料。大型液體貯存容器及附屬管路應有標識。5.中藥材見《中藥制劑GMP檢查指南》。某4401麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品(藥材)是否按規定驗收、儲存、保管。相關管理文件。貯存規定(按國家有關規定,專庫、雙人雙鎖等)。3.有無購入批件,驗收、入庫、領用、發放記錄。4.抽查帳、物、卡相符情況。4409易燃、易爆和其他危險品是否按規定驗收、儲存、保管。現場檢查相應的儲存條件,安全、防火設施。2.驗收、入庫、發放記錄;帳、物、卡相符情況。檢查在室外或敞開式庫房的腐蝕性物質、易爆炸性物料等,看標識是否脫落,易造成混淆和差錯,發現此現象時,應制訂糾偏措施。4501物料是否在規定的有效期/貯存期內使用,到有效期時,是否按規定復驗;儲存期內如有特殊情況是否及時復驗。儲存過程中發生特殊情況時需復檢。查相應的管理文件,包括對記錄、歸檔的要求。相關的管理文件,包括印刷版本的管理及對供貨商的特殊要求,防止印刷過程中可能發生的混淆和差錯。相關的管理文件。訂貨合同須附標準,驗收時須質量管理部門專人核對。倉儲部是否設專人負責保管、發放,車間是否設專人負責領用。令發放,是否按照實際需要量領取。抽查按批包裝指令規定的發放數量。數之和是否與領用數相符。使用、銷毀是否有記錄。五、衛生4801企業是否建立各項衛生管理制度,有各種防止污染措施,并由專人負責。應制訂原料藥和中間體生產時必須遵循的清潔規程。清潔規程應盡量詳細,以使不同人員生產不同原料藥時,均能達到預期的清潔要求。視實際情況,車間不一定設廢物間,但需使用有醒目標志的適當容器,對生產中的廢棄物及時處理。清潔規程應足夠詳細,通常包括以下各個方面:3.1不同設備清潔人員的職責;3.2清潔的方法和程序,必要時的消毒或滅菌方法;3.3所用工具、清潔劑、濃度或稀釋方法;3.4設備拆洗方法和安裝方法,以確保清潔效果;3.5取去上一批的標識;3.6清潔、消毒或滅菌的參數,如壓力、溫度、流量、時間、沖洗次數等;3.7根據產品工藝特點,規定生產結束后至清潔之間的最長允許時間。3.8已清潔設備可保留的最長時間,在再次使用前,對設備進行再清潔的方法;3.9規定清潔后設備中殘留量可接受的標準,并說明理由。4901是否按生產要求和空氣潔凈級別制定廠房清潔規程,內容是否包括:清潔方法、程序、間隔時間,使用的清潔劑或消毒劑,清潔工具的清潔方法和存放地點。4902是否按生產要求可空氣潔凈級別制定設備清潔規程,內容是否包括:清潔方法、程序、間隔時間,使用的清潔劑或消毒劑,清潔工具的清潔方法和存放地點。多品種原料生產線更換品種時,必須對設備進行徹底清潔。在同一設備連續生產同一品種時,應在規定的批次間隔內對設備進行清潔。3.如有影響產品質量的殘留物,更換批次時,應對設備進行徹底清潔。本批原料藥生產時,必須記錄通用設備中前批產品的品種、批號及日期,以方便對可能的交叉污染進行追溯調查。5.特定的中間產品、原料藥的生產和儲存可使用專用設備和容器。無菌生產設備清潔完成后,應將設備或管路中的水排空,必要時做干燥處理。7.無菌生產設備采用高壓飽和蒸汽滅菌時,應在溫度較低的地方放置生物指示劑和溫度傳感器。8.使用甲醛作為滅菌劑時,應對設備、容器表面的甲醛殘留物進行檢測。4903是否按生產要求和空氣潔凈級別制定容器清潔規程,內容是否包括:清潔方法、程序、間隔時間,使用的清潔劑或消毒劑,清潔工具的清潔方法和存放地點。生產企業應建立相應的衛生規程,包括人員、設備、廠房、容器、衛生間、潔具間、清洗間、生產過程中設備和管路的清潔和消毒等(參見清潔驗證的內容)。2.檢查規程的執行情況,特別注意清潔工具及清潔用具的使用、清潔及貯存過程中的防污染措施。3.不同潔凈區域或操作間是否有相應的清潔規程,清潔規程的內容是否齊全、具有可操作性。4.檢查清潔和消毒記錄(參見4801~4902條)。5001生產區是否存放非生產物品和個人雜物,生產中的廢棄物是否及時處理。相應的衛生管理文件。吸煙、喝飲料及存放食品等個人雜物僅限于生產區外的指定場所。5101更衣室、浴室及廁所的設置是否對潔凈室(區)產生不良影響。盥洗間應有冷熱水、洗滌劑/消毒劑,并安裝烘手器,方便人員清潔及手消毒。2.盥洗間應與生產區隔離,但應方便員工使用。有相應的衛生管理及清潔規程,有專人負責清潔。5201工作服的選材是否與生產操作和空氣潔凈級別要求相一致,且不得混用。結晶工作服的質地是否光滑、不產生靜電,不脫落纖維和顆粒物。工作服的管理文件。不同潔凈要求工作服的選材是否合理。廣義的工作服應包括衣、褲、帽、鞋、短襪等。5202無菌工作服的式樣及穿戴方式是否能包蓋全部頭發、胡須及腳部,并能阻留人體脫落物。1.是否有無菌工作服管理文件及穿戴的操作規程。2.現場查看穿戴方式及式樣是否合理。5203不同空氣潔凈級別使用的工作服是否分別清洗、整理,必要時消毒或滅菌,是否制定清洗規程。5204100,000級以上區域的潔凈工作服是否在潔凈室(區)內洗滌、干燥、整理,必要時是否按要求滅菌。1.應設置不同潔凈區使用的工作服清洗、整理、存放的洗衣間。2.300,000級的潔凈工作服可在非潔凈室(區)洗衣房內洗滌、干燥、整理。3.100,000級以上區域使用的潔凈工作服應在潔凈室(區)內洗滌、干燥、整理,必要時按要求滅菌。4.10,000級以上無菌操作區使用的工作服應在10,000級洗衣間清洗、并經滅菌后送入無菌區操作。清洗、消毒或滅菌的記錄。清洗、消毒或滅菌的時間及使用期限的標識。是否有減少污染的措施,如同一級別工作服,因不同工段污染情況不同,但只用同一個洗衣機時,是否分批洗滌。特殊品種、特殊要求或從事陽性菌操作的工作服的清洗是否有必要的防污染措施。5301潔凈室(區)是否限于該區域生產操作人員和經批準的人員進入,人員數量是否嚴格控制,對臨時外來人員是否進行指導和監督。進入潔凈區人員數量應有限定。應有對外來人員進入潔凈室(區)的管理文件、批準程序及進入登記制度。3.現場檢查對外來人員進行監督、指導的執行情況。5302進入潔凈區的工作人員(包括維修、輔助人員)是否定期進行衛生和微生物學基礎知識、潔凈作業等方面的培訓及考核。衛生教育的相關管理文件。培訓記錄、培訓考核、培訓檔案。5401進入潔凈室(區)的人員是否化妝和佩帶飾物,是否裸手直接接觸藥品,100級潔凈室(區)是否裸手操作,不可避免時手部是否及時消毒。相關的管理文件。現場是否有使用化妝品、佩帶飾物、裸手直接接觸藥品的現象。3.100級潔凈室(區)內操作人員是否裸手操作,裸手操作是否可能與產品、容器口或容器蓋內表面接觸,有污染產品的風險。4.無上述風險而不得不裸手操作時,手部是否經常消毒,現場是否有消毒設備,有無書面規程,查執行情況。5501潔凈室(區)是否定期消毒;消毒劑是否對設備、物料和成品產生污染,消毒劑品種是否定期更換,以防止產生耐藥菌株。1.相關的管理文件及操作規程。2.消毒期限、措施方法。3.清潔劑、消毒劑的選擇。4.相關記錄。5601藥品生產人員是否有健康檔案,直接接觸藥品的生產人員是否每年至少體檢一次。傳染病、皮膚病、皮膚病患者和體表有傷口者是否從事直接接觸藥品的生產。1.查相關的管理文件,應規定健康體檢工作的主管部門(或專人負責)、體檢對象、體檢項目、體檢不合格人員的處理、體檢造冊登記、體檢檔案的建立等內容。2.抽查人員體檢檔案。六、驗證某5701企業是否有驗證總計劃,進行藥品生產驗證,是否根據驗證對象建立驗證小組,提出驗證項目,制定驗證方案,并組織實施。驗證組織機構中,企業主管生產和質量的負責人及質量管理部門負責人必須對驗證負責,但驗證小組的形式可以是專職的,也可以是兼職的。供貨商及咨詢公司參與的驗證文件需本公司質量管理部門簽名認可。制訂驗證總計劃:企業應制訂驗證總計劃(ValidationMaterPlan),闡述企業應進行驗證的各個系統、驗證所遵循的規范、各系統驗證應達到的目標,即驗證合格標準和實施計劃。驗證總計劃應包括生產工藝、清潔程序、分析方法、中間控制測試程序以及計算機系統的驗證。此外,還應規定起草、審核、批準和實施驗證各階段工作人員的職責和要求。檢查是否有驗證總計劃,對質量有重要影響的系統和程序不得遺漏;檢查驗證總計劃中是否有偏差討論和最終評估的要求。是否按驗證總計劃制訂了各系統及工藝驗證計劃并實施驗證。4.驗證后應建立日常監控計劃,檢查是否制訂監控計劃。某5702藥品生產驗證內容是否包括空氣凈化系統、工藝用水系統、生產工藝及其變更、設備清洗、主要原輔材料變更。1.廠房及空調凈化系統(HVAC)。1.1按HVAC驗證計劃檢查安裝確認(IQ)、運行確認(OQ)記錄,查壓差表校準記錄。1.2查廠房驗證方案、驗證報告;查生產區溫、濕度要求;潔凈區主要廠房換氣次數的設計與實測結果;查驗證后是否建立潔凈廠房環境監控計劃;平面布置圖是否顯示壓差表位置、氣流方向。1.3抽查高效過濾器檢漏試驗原始記錄,抽查過濾器更換記錄,檢查日常生產環境監控測試結果,看結果超標時的處理措施。1.4查空氣凈化系統的送、回風系統管道圖,并抽查驗證或測試的結果。1.5產塵工序的捕塵設施,檢查是否有捕塵處理設施,以避免交叉污染的發生;操作室是否保持相對負壓;其空氣凈化系統是否利用了回風,在回風處理中,過濾系統是否有效,有無驗證數據和材料;不利用回風的直排式,是否有粉塵收集裝置并有防止空氣倒流的措施。1.6回風不宜直接與新風管相接,以防止室外空氣直接進入潔凈區,從而造成污染(系統臨時故障時,室外空氣易通過回風管進入室內,造成污染)。工藝用水系統。2.1飲用水、純化水注射用水系統。2.2飲用水應符合國家飲用水標準,企業自制飲用水系統要查系統驗證報告,并檢查水質定期測試的結果。2.3純化水及注射用水系統要檢查安裝確認(IQ)、運行確認(0Q)、性能確認(PQ)記錄,特別要檢查驗證期間純化水使用回路的微生物監控結果,貯罐呼吸過濾器的完好性。2.4驗證完成后是否有系統操作規程及監控計劃,應有制水工藝流程圖,包括各功頻率和實際效果。2.6檢查年度總結報告(如運行超過一年),看系統運行是否穩定可靠,看偏差原因及糾正措施,要查系統出現偏差時,是否對受影響的批做過增補試驗,并從結果評價偏差對產品質量的影響。2.7《中國藥典》2000版對純化水無微生物要求,但我國GMP規范(1998年修訂)要求工藝用水不得低于飲用水標準,我國飲用水微生物標準為細菌總數V100個菌/ml;總大腸菌群V3個/L。因此,應采取措施對純化水系統微生物污染加以控制。美國藥典對飲用水的控制標準為V100CFU/ml以內;歐洲藥典甚至要求純化水的細菌內毒素控制在0.25EU/ml以內。因此,原料藥生產廠對純化水系統的微生物控制切不可掉以輕心。生產工藝驗證。3.1生產工藝及其他產品驗證的基礎是工藝設備及輔助系統已經完成,符合設定要求。3.2在工藝驗證中應對關鍵工藝參數進行監測并以正式記錄形式收集在驗證文件中。與質量無關的參數,如為將能量消耗或所用設備減到最少而控制的變量,無需包括在工藝驗證中。3.3工藝驗證中,應確認每種原料藥的雜質都在規定限度內。如有可能,應與工藝研發階段確定的雜質限度或用于臨床或用于毒理研究批次的數據相比較,驗證批次的雜質數據不得低于規定標準。3.4查三批產品(有代表性)驗證的完整記錄,看工藝運行是否穩定,特別要看這三批產品生產過程中出現的偏差及處理意見。3.5檢查三批驗證產品相應原料批檔案,看批檔案是否符合GMP可追溯性的要求,是否存在某物料無標準生產的偏差。3.6無菌產品驗證應檢查驗證試驗產品滅菌的所有文件,該批產品用水的檢驗結果。3.7如系無菌原料藥,還應注意檢查以下驗證的內容和結果:?器具、設備(灌裝器具、接受容器)滅菌程序驗證的驗證報告。?容器干熱滅菌驗證數據。?生產人員無菌衣的清潔、滅菌記錄。?無菌生產環境的監控數據。3.8原料供貨商可作為原料的項目來看待,主藥供貨商變更時,應按變更管理規程進行驗證或必要的試驗。必要時,查進貨驗收記錄。3.9抽查工藝規程,看工藝改變時,有無變更的驗證依據和記錄。清潔驗證4.1原料藥清潔驗證的重點是殘留、污染或異物夾帶等對原料藥的質量造成極大危險的工序。原料藥生產中,通過蒸餾、結晶、沉淀分離、離心洗滌、干燥等方法往往可將雜質除去或降低到一個可以接受的標準,因此,通常不必在原料藥生產的前道工序進行嚴格意義上的清潔驗證。4.2如果多個原料藥或中間體生產使同某些共用設備,且用同一程序進行清潔,則需選擇有代表性的中間體或原料藥做清潔驗證。應根據溶解性、清洗難度,以及由活性、毒性和穩定性計算出的殘留量作為清潔驗證的合格標準。4.3無菌原料藥的驗證應包括滅菌設備、藥液濾過系統和分裝系統,應對無菌操作的所有工序分階段、分布進行無菌驗證。4.4少量有機物殘留及水分仍能促進微生物生長,原料藥及中間體可能經一段時間后才產生有害的降解產物,因此,應在適當的時間間隔監測清潔驗證的效果,以確定清潔后清潔狀態可以保持的最長時間。4.5設備的清潔程度可用化學或儀器分析方法測試。目測能檢測到用取樣和(或)分析方法測不到的集中在小面積上的嚴重污染,清潔驗證的合格標準應包括“目測合格”。4.6清潔驗證合格標準的制訂原則。?企業應當根據原料藥的性質和生產設備實際情況,制定科學合理的,能實現并通過適當的方法檢驗的限度標準。?化學原料藥全過程的清潔通常分為二級:早期中間體之間的轉換采用“2級清潔”,清潔后,設備即可用于中間體的生產。清潔的要求是目檢潔凈、無可見殘留物,同時要考慮化學殘留量;獲得原料藥粗品后,采用“1級清潔”,合格標準是目檢潔凈、無可見殘留物,且需考慮化學、清潔劑殘留和微生物污染水平。4.7清潔驗證的參照標準。?目測檢查:干燥的設備表面無可見殘留物。?化學殘留限度:設備中的總殘留限度=最小批產量某0.1%。對于一些高致敏或強毒性的原料藥,不采用上述標準,須用無可見影響的量(NOEL,Noobervableeffectlevel)來計算前一產品在清洗后的設備最大允許殘留量(MAR)(參見《藥品生產驗證指南》p589)。4.8原料藥新生產線的清潔驗證一般可在試生產(產品驗證)階段進行,應檢查:?選擇的清潔參照物及理由;?取樣點位置;?清潔應達到的標準;?是否只取最終淋洗水樣(直接簡單淋洗水樣的代表性比較差,通常需要將循環一段時間,或采用攪拌方法使水樣有較好的代表性),進行檢驗,證明達到清潔標準。4.9有無清潔驗證規程,規程中是否規定清潔方法(使用什么水或清潔劑、溫度、壓力、時間、經清潔后設備可貯存的最長時間),同品種不同批之間的清潔、品種變更時的清潔是否有明確規定和記錄。4.10清潔驗證采用的檢驗方法如不是藥典規定的法定方法,應進行方法驗證。4.11口服原料藥后道工序清潔驗證示例請見本指南附錄。某5703關鍵設備及無菌藥品的驗證內容是否包括滅菌設備、藥液濾過及灌封(分裝)系統。設備驗證的概念是設備的IQ、OQ。供貨商提供的IQ和OQ方案,可供參考,但需企業驗證主管部門認可,按驗證管理規程經批準后實施。準。使用適當替代品或正常原料,進行工藝驗證,檢查方法可參考5702條。5801生產一定周期后是否進行再驗證。按以下各點,檢查企業再驗證實施情況:法規規定的再驗證。1.1企業對再驗證應有明確規定,如:高效過濾器的檢漏試驗,通常一年一次。標準參見《藥品生產驗證指南》。1.2與驗證相關的儀表和儀器,應按國家有關規定定期校準。2.對驗證其他形式的說明2.1可以對產品(可計量指標)、生產環境、水系統、投訴、不合格批號原因等進行調查,查哪些系統已發生變化,應進行大檢修或做適當調整,然后針對具體情況制訂驗證計劃進行再驗證,這即是變更性再驗證。2.2可采用年度總結的形式,進行趨勢分析,如果正常生產中收集的數據穩定,說明已驗證狀態沒有發生漂移,生產運行始終處在良好的受控狀態,此條件下,沒有必要進行系統的再驗證。其實際意義與回顧性驗證相似。2.3因原料藥不經常生產、所生產批次有限,或由于設備已有某種變更,無法從連續生產中得到數據時,可開展同步驗證。同步驗證所得的原料藥,應進行適當的穩定性考察,符合要求后方可放行銷售。此外,應對留樣的穩定性繼續進行考察,確保產品質量。5901驗證工作完成后是否寫出驗證報告,由驗證工作負責人審核、批準。某一系統所有驗證活動完成后,是否同時完成相應的驗證報告。驗證各個階段的工作全部完成后,是否有一份驗證小結。特別要注意偏差處理和評估意見。3.按驗證總計劃完成驗證后,是否有一個項目的總結報告。6001驗證過程中的數據和分析內容是否以文件形式歸檔保存,驗證文件是否包括驗證方案、驗證報告、評價和建議、批準人等。檢查驗證文件及內容的組成是否完善。完整的驗證文件應包括以下內容:?驗證的目的和實施的前提條件;?驗證采用的方法和程序;?取樣方法和檢測方法、合格標準;?生產過程所使用的檢測設備的校準;?驗證原始檢測數據記錄、結果;?批準項目,必要時可注明再驗證的周期;?驗證報告。驗證結果的總結報告、驗證結論等。七、文件6101企業是否有生產管理、質量管理的各項制度和記錄。6102企業是否有廠房、設施和設備的使用、維護、保養、檢修等制度和記錄。6103企業是否有不合格藥品管理、物料退庫和報廢、緊急情況處理等制度和記錄。6104企業是否有環境、廠房、設備、人員等衛生管理制度和記錄。6105企業是否有對人員進行本規范和專業技術等培訓的制度和記錄。相應的管理制度。制度的執行情況及記錄。6201企業是否制定產品生產管理文件,包括:工藝規程、崗位操作法或標準操作規程、批生產記錄等,其內容是否符合規定。查是否按所生產藥品的品種制定相應的工藝規程。工藝規程的內容是否齊全,能否作為該品種生產的技術標準。工藝規程的內容與該品種的生產質量實際要求是否相符合。工藝規程(MaterFormula)的內容通常包括:1.1品名以及與產品質量標準相關的代碼(具體技術文件可歸入質量標準中);1.2成品有效期(可附穩定性考察總結,證明有效期制訂有據可查);1.3產品規格和批量;1.4所用原料清單(闡明每一原料的名稱、代號和用量,對加工過程中可能消失的物料應作說明);1.5最終物料平衡限度,必要時,歡迎說明中間產品的物料平衡限度;1.6主要設備一覽表及說明;1.8詳細的加工步驟(如物料的核對、預處理,加入物料的順序,混合時間,溫度等);1.9中間控制方法及其合格限度;1.11必要的安全、避光等特別注意事項。標準操作規程和崗位操作法,內容是否具體,可操作并符合生產實際。內容通常包括:2.1生產操作方法和要點;2.2重點操作的復核、復查;2.3中間產品質量標準及控制;2.4安全和勞動保護;2.5設備維修、清洗;2.6異常情況處理和報告;2.7工藝衛生和環境衛生等。3.4相關生產階段的產品數量;3.5物料平衡的計算;3.6生產過程的控制記錄;3.7特殊問題記錄如偏差記錄、調查、評估等內容。6301企業是否制定產品質量管理文件,包括:藥品的申請和審批文件;物料、中間產品和成品質量標準及其檢驗操作規程;產品質量穩定性考察;批檢驗記錄等。其內容是否符合規定。按要求檢查相關的管理文件。6401是否建立文件的起草、修訂、審查、批準、撤銷、印制及保管的管理制度。文件管理制度。起草、修訂、審核、批準、頒發、分發、復印文件及過期文件收回、歸檔等規定。6402分發、使用的文件是否為批準的現行文本。已撤銷和過時的文件除留檔備查外,是否在工作現場出現。生產現場是否有崗位操作相關的先行版本的文件。2.查過期文件的收回情況及記錄。現場有無未經批準的或過時作廢的文件。4.撤銷文件的留檔。6501文件的制定是否符合規定。檢查各類文件的制定是否符合要求。文件的標題是否針對文件內容提出,能清楚地說明文件的性質。3.各類文件是否有便于識別其文本、類別的系統編碼和日期。4.文件使用的語言是否確切、易懂。記錄填寫數據時是否有足夠的空格。文件制定、審查和批準的責任是否明確,并有責任人簽名。7.文件涉及的相關部門連接點是否明確,職責、任務是否分清。八、生產管理某6601生產工藝規程、崗位操作法或標準操作規程的修訂是否按規定程序辦理。按所生產原料藥品種制訂相應的工藝規程。2.工藝規程包括以下內容:?詳細的工藝流程圖,標有單元操作,所用的設備,各工序添加各種物料的名稱、規格及數量,關鍵工藝步驟的細節,關鍵控制參數(時間、溫度、壓力等)和監控點;取樣方法及要求、中間控制及其標準;必要時,需說明完成某一工序和/或整個工藝過程的時限;按工藝步驟或時間計算的預期產率范圍;原料藥生產過程中需遵循的預防措施及注意事項。?標有名稱和代碼(代表質量標準)的原料和中間體的完整清單。是否按照國家食品藥品監督管理部門批準的生產工藝進行生產;內容是否齊全,能否作為原料藥生產的技術標準;內容與其品種的生產質量實際要求是否相符合;工藝規程的修訂,是否按制訂時的程序辦理修訂審批手續;3.5操作規程的制訂,內容是否具體,可操作并符合生產實際;3.6是否存在以下問題:文件編制不符合工藝規程的基本要求,文件過多重復,文件構不成完整的系統,文件內容缺乏可操作性,如缺乏溫度、流量、壓力、濃度、攪拌速度、時間、淋洗次數等控制參數;3.7標準操作規程的修訂,是否按規定程序辦理審批手續。6701產品是否進行物料平衡檢查。物料平衡計算結果超出規定范圍時,是否進行調查,在得出合理解釋、確認無潛在質量事故后,再按正常產品處理。檢查原料藥生產規定工序的實際收率是否在允許范圍內,物料平衡限度是否列入工藝規程/批生產記錄。2.物料平衡是否按生產工序進行;是否按規定的限度范圍,進行檢查確認。3.出現偏差時的記錄,偏差情況的處理、分析和結論。對物料平衡的確認,有無質量管理部門或車間主管人員的審核。6801批生產記錄是否及時填寫、字跡清晰、內容真實、數據完整,并由操作人及復核人簽名。空白的批生產記錄發放之前,應當檢查版本是否正確,并建立發放記錄。2.批生產記錄是否具有可追溯性。批生產記錄中有無偏差記錄、調查、評估的內容。審查填寫的內容與所制訂的工藝規程以及相關的標準操作規程是否相符合。5.6.7.8.審查填寫的內容是否真實、可靠,數據是否完整。記錄填寫是否及時,字跡清晰。記錄有無操作人、復核人簽名。返工應有相應的返工記錄。某6802批生產記錄是否保持清潔、無撕毀和任意涂改現象。批生產記錄填寫錯誤時,是否按規定更改。批生產記錄是否按批號歸檔,保存至藥品有效期后一年。記錄更改方式是否正確。記錄的保存和管理是否符合規定。6803原料藥的生產記錄是否具有可追蹤性,其批生產記錄至少從粗品的精制工序開始。查實際批生產記錄的如下內容:日期,某些情況下還需記錄時間。批記錄是否從粗品的精制開始。4.每批所用原料、中間體或任何用于生產的返工物料的重量、單位、批號。5.記錄關鍵工藝的實際數值。6.取樣。每個關鍵操作步驟的操作人員、主管或復核人員的簽名。8.中間控制和化驗室的測試結果。9.每個工序或時間段的實際產率。12.對發現的異常情況進行的查處及評估意見,或注明調查專題報告的索引號,可進行追溯查詢。13.放行測試的結果。某6901藥品是否按規定劃分生產批次,并編制生產批號。原料藥混合批號的有效期應以生產日期最早批號的有效期為混合批號的有效期。進行混合的原料批必須是按同一工藝生產、符合質量標準的,且應具有可追溯性的批生產記錄。是否有批號編制系統的SOP,確保每批中間產品、待包裝產品或成品都有特定的批號。3.批號編制系統的SOP是否能確保同一批號不會重復出現(包括返工批)。4.批號給定后是否立即記錄(如記錄在工作日志中),批號記錄的內容應包括給定批號的日期、產品名稱和批量。5.在有效受控的條件下(通過驗證或檢驗,確保降解物或微生物的污染不影響原料藥的質量),允許將上一批號的同一中間體或原料藥的剩余物帶入下幾個連續批號。任何情況下,都不允許將不符合質量標準的批分成小批與其他符合質量標準的批混合,或將退貨的原料藥以同類方式回收處理。7001生產前是否確認無上次生產遺留物。相關的管理文件。實施確認的記錄并現場抽查。7002是否有防止塵埃產生和擴散的有效措施。是否采取了適當的技術手段或管理措施來防止交叉污染,例如:在隔離區內生產藥品(如青霉素),或采用階段式生產方式(時間間隔),生產一階段后隨即進行清潔。2.有適當的緩沖間、壓差及空氣凈化手段。3.設直排風或減少循環風量。4.在易發生交叉污染的生產區內,操作人員穿戴防護服。5.采用有效的清潔和降低污染的方法/程序。6.使用“全封閉生產系統”。7.對殘留物進行監測。8.標明設備的清潔狀態。某7003不同品種、規格的生產操作是否在同一操作間同時進行。某7004有數條包裝線同時包裝時,是否采取隔離或其他有效防止污染和混淆的設施。相關的管理文件。同一室內是否同時或連續生產不同的產品。3.有效的設施或措施。某7005無菌藥品生產直接接觸藥品的包裝材料是否回收使用。相關的管理文件。按國家標準規定不得重復使用的玻璃瓶是否回收使用。3.檢查其包裝材料的購入、領取、發放、使用記錄。7006是否有防止物料及產品所產生的氣體、蒸汽、噴霧物或生物體等引起交叉污染的措施。相關的管理文件。2.采取的措施或設施。7007是否有書面規程,明確規定無菌藥品生產直接接觸藥品的包裝材料、設備和其他物品的清洗、干燥、滅菌到使用的最長貯存時間。相關的管理文件。清洗、干燥、滅菌的時間及使用期限的標識。7008無菌藥品的藥液從配制到滅菌或除菌過濾的時間間隔是否有明確規定。相關的管理文件。保證在規定間隔時間內完成滅菌的設備生產能力,計算其能否保證在限定的時間內完成。7009每一生產操作間或生產用設備、容器是否有所生產的產品或物料名稱、批號、數量等狀態標志。相關的管理文件。查物料、中間體容器、主要生產設備是否有適當標志標明被加工產品或物料的名稱及其含量或效價、批號。7013原料藥生產使用敞口設備或打開設備操作時,是否有避免污染措施。物料、中間產品和原料藥在廠房內或廠房間的流轉是否有避免混淆和污染的措施。1.相應的管理文件。2.現場檢查。7014原料藥生產是否建立發酵用菌種保管、使用、儲存、復壯、篩選等管理制度,并有記錄。應建立生產用菌種的原始種子批、主代種子批和工作種子批系統。菌種應根據情況進行周期性的檢測,確認其適用性。6.應只有授權人員才能進入細胞庫(ICH標準)。某7101是否根據產品工藝規程選用工藝用水,工藝用水是否符合質量標準,是否根據驗證結果,規定檢驗周期,是否定期監控并有完整記錄。查工藝用水系統的合理性。無菌原料藥精制工藝用水及直接接觸無菌原料藥的包裝材料的最后洗滌用水應符合注射用水質量標準(ICH標準)。非無菌原料藥精制工藝用水應符合純化水質量標準。4.工藝用水應制訂微生物或細菌內毒素限度標準。5.工藝用水水質控制的檢驗周期及檢驗項目。6.工藝用水檢驗記錄。工藝用水取樣點及使用點的設置及監控記錄。7201成品是否有批包裝記錄,記錄內容是否完整。1.檢查包裝作業的如下內容:1.1原料藥名稱、批號、待包裝品數量、預計產量;1.2包裝日期和時間;批包裝記錄是否納入批生產記錄。7202藥品零頭包裝合為一個合箱時,批號是否超過兩個。合箱外是否標明組成合箱藥品的批號,并建立合箱記錄。相應的管理文件。2.合箱情況的記錄。在包裝上的批號標識。7203原料藥生產中可以重復利用的包裝容器,是否根據書面程序清洗干凈,7301藥品的每一生產階段完成后是否由生產操作人員清場,填寫清場記錄內容。清場記錄內容是否完整,是否納入批生產記錄。相應的管理文件。2.清場的操作規程。清場記錄是否作為批生產記錄的內容,納入批生產記錄。生產操作現場比較復雜時,可設清場合格證并由清場人員及復查人簽名。原料藥的發酵生產過程應采取有效措施,避免微生物的污染。需接種、轉種或無菌添加培養基、緩沖液和氣體的,應盡可能采用閉口或密閉的系統。如果接種、轉種或加料(培養基、緩沖液)需在容器敞口時進行,應有相應控制措施,將污染的風險降到最小。原料藥的質量存在微生物污染風險時,容器敞口的操作應在生物安全柜中或類似的控制環境中進行。3.操作人員應穿適宜的無菌工作服,并采取相應措施處理培養物。關鍵操作參數(如溫度、pH、攪拌速度、通氣量、壓力)應予監控,確保與生產工藝規程一致。對菌體生長、活性、繁殖速率(必要時)也應予監控。6.非關鍵參數可不予監控。發酵設備使用后應清洗、消毒或滅菌。8.發酵用培養基必要時應在使用前滅菌。發酵生產中應建立染菌處理程序,并保存污染的處理記錄。應有合適的程序來檢測染菌,并決定糾偏措施。處理程序應包括確定污染對產品質量的影響、去除設備和系統中的污染并恢復到正常狀態的方法。應根據需要,對發酵過程檢出的外來微生物進行鑒別,并對影響產品質量的后果進行評估。在處理產出的外來微生物應綜合考慮以上各種情況。應保存污染及處理的完整記錄。在品種更換時,對公用設備進行清潔后,必要時需進行額外檢測,以便將交叉污染的風險降到最小。溶劑、中間體或原料藥應按規定的方法回收,建立相應的管理制度和回收記錄。回收的溶劑、中間體或原料藥應符合質量標準。如回收的方法通過驗證,且回收的反應物、中間體或活性藥用成分符合使用標準,可以從母液或濾液中將其回收使用。如有經批準的監控程序,能保證溶劑在重新使用或與其他溶劑混合前符合規定的標準,可以將回收溶劑用于同一工藝或不同的工藝過程。如有驗證數據證明回收的溶劑、試劑和新溶劑、試劑混合后對工藝過程無不利影響,則可以將他們合并使用。4.使用回收溶劑、母液和其他回收物質時,應當有完整的記錄。九、質量管理7401質量管理部門是否受企業負責人直接領導。審查組織機構和職責。除質量管理部門外,任何部門或個人均無權對物料或產品作出發放使用或投放市場的決定。企業負責人有權委托其部屬分管質量管理部門的日常工作,但一旦出現產品質量事故時,企業負責人仍負有法律責任。4.原料藥生產中,質量的責任由參與原料藥生產和質量管理的所有部門和人員共同承擔,質量管理部門及生產管理部門的主要職責參見0301條相關說明。7402質量管理和檢驗人員的數量是否與藥品生產規模相適應。7403是否有與藥品生產規模、品種、檢驗要求相適應的場所、儀器、設備。質量管理部門應當有受其支配的實驗室。質量管理部門及實驗室配置的設施、人員是否足以保證對起始原料、包裝材料、中間產品、原料藥進行取樣、檢查、檢驗并進行潔凈區環境的監測。是否有足夠的具有較高素質的人員能履行制訂及審批企業實施GMP所需的各種文件和規程的職責。某7501質量管理部門是否履行制定和修訂物料、中間產品和產品的內控標準和檢驗操作規程的職責。在質量管理部門職責中是否予以說明。質量標準和測試方法應與注冊標準一致。企業可制訂物料(起始原料、溶劑、輔料、包裝材料)、中間體、原料藥的內控標準。質量標準、取樣計劃、測試程序、變更管理等文件,應由有相關組織機構起草,并由質量管理部門審核、批準。5.無菌原料藥應測定微粒數量,設定產品中有機溶劑的殘留標準并批批檢驗(FDA標準)。6.應制訂原料藥殘留溶媒和雜質控制標準,保證原料藥的質量及穩定性(FDA標準)。7502質量管理部門是否履行制定取樣和留樣制度的職責。1.2.3.4.每批原料藥的留樣是否保留至藥品有效期后一年。檢查留樣觀察記錄。7503質量管理部門是否履行制定檢驗用設備、儀器、試劑、試液、標準品(或對照品)、滴定液、培養基、實驗動物等管理辦法的職責。1.質量管理部門職責中是否予以明確。2.相關管理文件。2.2從法定機構購入的標準品可直接使用;無法從法定機構獲得標準品時,可自制工作對照品,工作對照品應按規定制備、鑒別、測試、批準、儲存,并定期復驗,保存相應的記錄。2.3二級參考標準品在第一次使用前,應當與基本參考標準品進行比較,以確定其某7504質量管理部門是否履行決定物料和中間產品使用的職責。查質量管理部門職責。相關的管理文件,參見7401條。某7505質量管理部門是否對批相關的記錄進行審核,內容包括:配料、稱重過程中的復核情況;各生產工序檢查記錄;清場記錄;中間產品質量檢驗結果;偏差處理;成品檢驗結果等。符合要求并有審核人員簽字后方可放行。查質量管理部門職責。質量現場監控點的設置、監控項目、方法、標準和頻次,監控情況的確認及記錄。現場監控的操作規程。批生產記錄的審核及相關的管理文件。審核項目及內容、審核結論、審核記錄、審核人簽字。6.成品放行的批準簽發,批準人簽字。7.審核放行、檢查企業是否仍遵循只憑原料藥檢驗報告出廠的習慣,以致質量管理部門對生產過程及偏差審核、評估的職責形同虛設。某7506質量管理部門是否履行審核不合格品處理程序的職責。查質量管理部門職責中是否有不合格品處理的明確職責。不符合設定質量標準或其他有關質量要求的藥品是否作不合格品論處。如回顧性檢驗結果說明可以將某種情況下的不合格藥品返工時,返工后的藥品是否完全符合質量標準和其他有關質量要求,需查歷史數據。查不合格品處理程序有關返工處理的規定,如什么情況允許返工,返工產品需做什么補充試驗;返工是否有返工記錄,返工后的產品是否給予原批號(不允許給原批號)等。5.當不得返工藥品或回收產品只能作不合格品銷毀時,查是否符合相關SOP要求。6.無菌原料藥最初無菌檢查失敗的樣品不得以重新抽樣復檢的方法放行,應對無菌檢查不合格原因進行深入調查,經評估后決定處理方法(FDA要求)。某7507質量管理部門是否履行對物料、中間產品和成品進行取樣、檢驗、留樣,并出具檢驗報告的職責。查質量管理部門職責。相關的管理文件和操作規程。檢查質量檢驗原始記錄,看記錄是否規范,如含量測試應為雙份;重要計算有第二人復核;數據異常或偏差時,有調查報告等。4.檢驗是否按規定的方法和質量標準進行。每批原料藥的留樣應當保存到有效期后的一年,或該批產品分發后的三年;以保留時間長的日期為準。檢驗報告是否納入批生產記錄。7508原料藥的物料因特殊原因需處理使用時,是否有審批程序,并經企業質量管理負責人批準后發放使

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