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文檔簡介
1、縣委宣傳部 2018 年部門預算說明一、部門基本概況1 .職能職責( 1 )負責全縣理論研究、理論學習和理論宣傳工作,為縣委中心組的學習提供及時必要的準備服務工作,對全縣基層單位的理論學習實施有效的指導、管理和督導。( 2 )負責全縣新聞宣傳工作,掌握方向,把握基調,實施正確的輿論引導和有效的輿論監督,搞好對外宣傳。( 3 )按照歸口管理原則,切實擔負起牽頭抓總的責任,對縣委、縣政府所屬的新聞、文化、廣播、影視、出版、體育等部門,從方針政策和宣傳業務上予以協調指導。( 4 )負責全縣文化藝術工作和文化市場管理工作,指導協調全縣群眾文化活動和文藝創作工作;代縣委管理縣文聯工作,并從政治方向和方針
2、政策方面實施指導。( 5 )配合相關部門做好黨員教育、干部培訓及國防教育工作;主管全縣新聞單位和企事業政工人員職稱申報評聘工作。( 6 )協同有關部門開展對外、對港澳及涉臺問題的宣傳工作。( 7 )歸口管理、統籌協調互聯網上的新聞宣傳。( 8 )承辦縣委、縣政府及上級業務部門交辦的其他工作。2 . 機構設置縣委宣傳部是全額撥款的行政單位, 根據編辦核定編制 13人(其中, 行政編 10 人, 工勤編 1 人, 全額撥款事業編 2 人) ,實有在崗人員 12 人,其中副處級1 人,正科級4 人,副科級4 人, 干部 2 人, 職工 1 人; 因機構改革提前退休干部 1 人(副處非 1 人) 。部
3、內設 4 個職能組室: 辦公室、 理教黨教組、 新聞外宣組、宣傳文藝組。獨立事業單位1 個: 漢壽縣互聯網新聞宣傳管理辦公室 (已參公) 。掛牌機構 4 個:縣文明辦、縣創學辦、縣新聞辦、縣未保辦。二、部門預算單位構成縣委宣傳部只有本級,沒有其他二級預算單位 , 因此納入2018 年部門預算編制范圍的只有縣委宣傳部本級。三、部門收支總體情況2018 年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的收支匯總情況。收入包括一般公共預算撥款和政府性基金撥款,也包括納入專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入等;支出包括保障單位基本運行的經費,也包括為完成特定工作目標而設立的項目經費。(一)收入預算。 2018
4、 年年初預算數332.49 萬元,全部為一般公共預算撥款。 2018 年收入預算較去年增加 122.61 萬元,主要是增加省級媒體外宣 20 萬元, 財政補助黨報黨刊訂閱費 50 萬元,社科聯5 萬元,講師團 5 萬元,省級媒體外宣20 萬元,常德電視臺新聞報道15 萬元等新增 預算項目調整增加 122.61 萬元。(二) 支出預算。 2018 年年初預算數332.49 萬元, 其中:一般公共服務支出 312.92 萬元,社會保障和就業支出 11.57萬元,住房保障支出 8.00 萬元。 2018 年支出預算較去年增加122.61 萬元,主要是增加省級媒體外宣 20 萬元, 財政補助黨報黨刊訂
5、閱費 50 萬元,社科聯5 萬元,講師團 5 萬元,省級媒體外宣 20 萬元, 常德電視臺新聞報道15 萬元等新增 預算項目調整增加122.61 萬元。四、一般公共預算撥款支出預算2018 年一般公共預算撥款收入332.49 萬元,具體安排情況如下:(一)基本支出: 2018 年年初預算數為 131.49 萬元,包括:工資福利支出 96.96 萬元、一般商品和服務支出 22.96 萬元、對個人和家庭的補助 11.57 萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、社保、退休費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費、會議費等日常公用經費。(二)項目支出: 2018 年年初預算數為 201 萬元
6、。其中:新聞中心(含新聞接待)8萬元,中心組學習 6萬元,文明辦5萬元,輿情信息調研2萬元,未保辦3萬元,創學辦2萬元, 紅網漢壽分站服務器托管 5萬元,縣級文明村(居、社區)評 選獎勵經費10萬元,省級媒體外宣 20萬元,社科聯5萬元, 講師團5萬元,財政補助黨報黨刊訂閱費50萬元,常德日報宣傳經費50萬元,常德電視臺新聞報道15萬元,專項經費15萬元,主要用于新聞采編、宣傳報道、媒體接待、中心組學 習、理論調研、主題宣講、理論征文、精神文明建設、未成年 人思想道德建設等方面的工作。五、其他重要事項的情況說明1、機關運行經費2018年我部運行經費財政撥款預算22.96萬元,主要用于辦公費、印
7、刷費、水電費、差旅費、培訓費、會議費等方面, 較上年預算減少67.44萬元,減少的原因是:預算項目調整。2、三公”經費預算2018年我部 三公”經費預算數為23.5萬元,其中:(1)公務接待費14.5萬元。(2)公務用車購置及運行費 9萬元,其中:公務用車購 置費0萬元,公務用車運行費 9萬元。(3)無因公由國(境)費。2018年 三公”經費預算較上年預算減少 10.3萬元,下降 30% ,其中:公務接待費減少 1.3萬元,減少5.87% ;公務用 車購置及運行費減少 9萬元,減少50% o三公經費減少的原因 主要是:一是由于控制了接待標準和陪客人數,接待費有所下 降;二是由于公車改革,我部只
8、有一臺公務用車,為新聞應急 車輛,產生的公務用車運行費減少,因而三公經費大幅減少。3、2018年我單位政府采購預算總額 63萬元,其中:政 府采購貨物預算23萬元,政府采購服務預算40萬元,資金來 源為:一般公共預算撥款 63萬元。4、國有資產占有使用情況截止到2017年12月31日,我部占有應急公務用車 1臺。5、績效目標設置情況2018年單位整體績效目標(含項目支由)實現全覆蓋, 涉及財政預算撥款 332.49萬元。六、名詞解釋1、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公費、 印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、租賃費、勞務費、日常維修費、公務接待費、公務用車運行維護費等費 用。2、 “三公”經費:指納入財政預算管理的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和
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