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文檔簡介
審計局機關效能建設上半年工作總結我局根據旗機關效能領導小組辦公室關于對貫徹落實全旗經濟工作會議精神情況開展效能監察的通知文件要求,嚴格機關管理,增強公仆意識,認真履行審計監督職責,堅持依法行政,加強政風建設,促進機關效能的提高和作風的轉變,推動黨風廉政建設和反腐敗斗爭的深入開展,進一步推動審計工作。截止6月底我局認真完成審計(調查)項目7個(其中:審計項目6個,審計調查項目1個),簽發審計決定書1份。審計查出各類問題資金11.2萬元(違規資金11.2萬元)元。審計決定處理處罰:應歸還原渠道資金11.2萬元。積極發揮審計保障經濟社會健康運行“免疫系統”功能,促進了我旗經濟社會的平穩發展。一、上半年工作開展情況和重點工作推進情況(一)加強組織領導,全面落實效能建設工作責任制我局領導始終把強化機關內部管理、健全機關效能建設管理制度,樹立審計執法好形象作為審計機關有效開展審計監督的必要條件和工作保證,作為單位“一把手工程”來抓。建立以局長為組長,副局長為副組長,各業務股室負責人為成員的局機關效能建設領導小組,全面負責局機關效能建設的具體開展和協調、檢查工作,同時將機關效能建設的各項職責和工作任務分解細化、落實到人,并指定專人具體負責效能建設,確保機關效能建設工作有序有效開展。(二)強化管理措施,大力提高審計工作效率1、鎖定工作目標。按照建設廉潔、勤政、務實、高效機關的總體要求,牢固樹立“抓發展必須抓效能,抓效能就是抓發展”的理念,以“整合資源、優化要素、規范行為、改善方式、優化環境”為重點,通過“學習型、創新型、服務型、活力型、廉政型”的“五型機關”創建活動,切實解決宗旨意識不強,學習不深入,工作責任心不強,進取心不強等問題,達到改進工作作風、增強服務能力、提高辦事效率、優化發展環境的目的。2、建立健全各種制度。定期召開局長會、局務會、全局大會,及時聽取各股室階段性的審計工作進展情況及下階段的工作計劃。進一步健全工作責任制,把工作目標任務進行細化,層層分解落實到具體每個股室和每一個人。為確保審計工作目標的完成和機關工作效能的提高,在認真落實服務承諾制、首問責任制、辦事限時制、績效考評制等機關效能建設管理制度的基礎上,結合審計工作實際,著力規范審計項目管理。一是嚴格執行審計準則和機關內部管理的各項制度。如嚴格執行首問責任制、限時辦結制、服務承諾制、責任追究制、審計結果公告等制度;對不健全不完善的制度,及時總結,加以修訂和完善。二是強化目標績效考核。我局實行的年度綜合考核辦法,是機關全部工作內容的量化考核。其考核結果不但能說明全局的工作任務完成情況,還關系到每一名職工的切身利益,有利于調動工作積極性。3、認真貫徹執行。每月底各股室和每個干部對照崗位職責和工作計劃匯報工作,經股室和分管領導簽意見后上報主要領導,每季度及年終進行綜合工作考評。及時對審計工作中熱點、難點問題進行調研、業務交流,進一步提高審計人員的業務素質,確保審計工作全面、及時地完成。深入開展以“嚴謹細致、強化責任、提高質量”為主題的業務評比活動,完善“項目審計限時制”,壓縮彈性時間,審計工作績效有關明顯的提高。(三)完善監督機制,促進機關勤政、廉政1、繼續推行審計公示,實行“陽光作業”。認真落實“外抓紀律、內抓管理、從嚴治審”的工作要求,強化措施,切實抓好審計組的廉政建設,保證審計工作質量。在審計組進點審計時,將審計項目、時間、方式以及審計組成員、工作紀律等內容分別在被審計單位及我局審計公示欄公示;在公開被審計單位干部職工監督本單位財務管理的同時,對審計組人員是否依法審計、廉潔從審、秉公執法、遵守各項規章制度等的情況進行監督;在實施審計中實行審計小組和被審計單位雙向承諾制度(即審計小組就審計質量和廉政工作,被審計單位就所提供會計資料的真實性、完整性分別向審計局作出書面承諾)。以實現由審計機關對被審計單位的單方面監督,向被審計單位及社會各界共同參加的多方監督的轉變。認真落實群眾的知情權、參與權和監督權,加強對審計人員的廉政監督,增加審計工作透明度,以公開促廉政,以公開促公正。2、堅持深化審務公開,實行民主監督。設立審計執法公示欄,把審計機關的工作職責、審計權限、審計工作程序、審計紀律以及審計項目安排、審計結果等能夠公開的內容,按照法定程序,逐步向被審計單位和社會公開。3、堅持民主評議,接受社會監督。一是堅持實行審計紀律監督卡制度,審計組將審計通知書送達被審計單位的同時,必須將審計紀律監督卡一并送達,在審計項目實施完畢后,由被審計單位或被審計對象在監督卡上針對審計人員廉潔自律及執行審計紀律的情況出具評價意見,交我局負責領導。二是堅持審計項目實施領導“送進門”制度,在審計組進駐被審計單位時,由分管領導(重大項目主要領導參加)將審計組成員帶進點,向被審計單位明確審計范圍內容和時間,當場宣布審計組人員廉政制度及審計紀律。二、“十件實事”推進情況(一)對旗新型牧區合作醫療辦公室20*-20*年醫療基金進行了審計。審計結果表明,旗新型牧區合作醫療辦公室能夠按照新型牧區合作醫療實施方案的規定,對牧民住院醫療費用的補償支出均按規定給予報銷,支出真實、合規。但財務管理方面仍存在賬務處理不規范、記賬不完整等問題。針對以上問題,提出了十分具體的整改建議,并要求主管局應對其業務及財務加強經常性指導和監督管理。(二)對旗農業綜合開發辦公室管理實施的20*-20*年度農業綜合開發項目資金進行了審計。審計結果表明,該項目認真執行了上級有關文件的規定,20*-20*年項目資金基本能夠按時撥付到位,確保了項目建設的質量和進度。資金做到專款專用,各項支出合法、真實,公允的反映了資金的使用情況。通過項目建設,項目區內生產條件得到明顯改善,畜牧業發展后勁增強。為全面掌握廉租房保障資金的籌集、管理、使用情況,促進擴大內需和經濟增長政策措施的落實,提高保障資金使用效益,促進完善住房保障制
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