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文檔簡介

采購招標流程及管理制度?一、引言采購招標作為企業運營中的關鍵環節,對于確保物資供應、控制成本、保證質量等方面起著至關重要的作用。建立科學、規范的采購招標流程及管理制度,有助于提高采購效率,降低采購風險,增強企業的市場競爭力。本制度旨在明確采購招標的各項流程和規范,確保采購活動的公正、公平、公開。

二、適用范圍本制度適用于公司內所有物資、服務的采購招標活動,包括但不限于原材料采購、設備采購、辦公用品采購、工程項目外包等。

三、采購招標原則1.公開原則:采購招標信息應公開透明,確保潛在供應商能夠平等獲取信息并參與投標。2.公平原則:對待所有潛在供應商應一視同仁,不得歧視任何一方,保證投標機會均等。3.公正原則:評標過程應客觀公正,依據既定的評標標準進行評審,不受任何外界因素干擾。4.競爭原則:通過充分競爭,促使供應商提供更優質的產品和服務,降低采購成本。

四、采購招標流程

(一)采購需求提出1.使用部門根據業務需要填寫《采購申請表》,詳細說明采購物資或服務的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間等信息。2.《采購申請表》需經使用部門負責人審核簽字,確認需求的合理性和必要性。3.提交給采購部門,采購部門對采購需求進行初步評估,判斷是否符合公司的采購政策和預算安排。

(二)采購預算編制1.采購部門根據采購需求和市場價格情況,編制采購預算草案。2.預算草案需提交給財務部門審核,財務部門根據公司財務狀況和預算安排,對采購預算進行調整和確定。3.最終的采購預算經公司領導審批后執行。

(三)供應商選擇與邀請1.采購部門通過多種渠道收集潛在供應商信息,包括供應商名錄、行業網站、供應商推薦等。2.對潛在供應商進行資格預審,審查其營業執照、資質證書、業績情況、信譽狀況等,確定符合要求的供應商名單。3.向通過資格預審的供應商發出《招標邀請書》,邀請其參與投標。《招標邀請書》應明確招標項目的基本情況、投標截止時間、開標時間和地點等重要信息。

(四)招標文件編制1.采購部門負責編制招標文件,招標文件應包括招標公告、投標須知、采購需求、技術規格、評標標準、合同條款等內容。2.招標文件應確保內容完整、準確、清晰,避免出現歧義或漏洞,以便供應商能夠準確理解招標要求并編制投標文件。3.招標文件編制完成后,需經采購部門負責人審核簽字,并提交給公司領導審批。

(五)投標文件接收1.在規定的投標截止時間前,采購部門接收供應商提交的投標文件。2.對投標文件進行登記和編號,檢查投標文件的密封情況和完整性。3.如發現投標文件有破損、缺頁或未按要求密封等問題,應及時通知供應商進行補正或重新提交。

(六)開標1.在規定的開標時間和地點,采購部門組織開標會議。開標會議應由采購部門負責人主持,邀請使用部門、財務部門等相關人員參加。2.開標時,當眾開啟投標文件,宣讀供應商名稱、投標價格、交貨期等主要內容,并記錄在開標記錄中。3.開標過程應進行記錄,并存檔備查。

(七)評標1.組建評標委員會,評標委員會由采購部門、使用部門、技術專家、財務專家等人員組成,人數應為單數。2.評標委員會成員應熟悉采購項目的相關情況,具備評標所需的專業知識和技能。3.評標委員會按照招標文件規定的評標標準,對投標文件進行評審。評標標準應包括價格、質量、技術、服務、信譽等方面的因素。4.評標委員會成員應獨立評審,不得相互串通或施加不正當影響。評審過程中如有疑問或需要供應商澄清的問題,可要求供應商進行書面澄清或現場答疑。5.評標委員會根據評審結果,編寫評標報告,推薦中標候選人。評標報告應包括評標過程、評審意見、中標候選人名單及推薦理由等內容。

(八)定標1.公司領導根據評標報告,確定中標供應商。2.向中標供應商發出《中標通知書》,同時將中標結果通知其他未中標供應商。3.《中標通知書》應明確中標項目的名稱、中標價格、交貨期等主要內容,是雙方簽訂采購合同的依據。

(九)合同簽訂1.采購部門與中標供應商按照招標文件和投標文件的內容,簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務,包括物資或服務的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前,需經公司法律部門審核,確保合同條款符合法律法規要求,避免法律風險。3.采購合同簽訂后,雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。

五、采購招標管理制度

(一)職責分工1.采購部門負責采購招標活動的組織和實施,包括采購需求收集、供應商選擇、招標文件編制、投標文件接收、開標、評標等工作。與供應商進行溝通和協調,解答供應商的疑問,處理采購過程中的相關問題。建立和維護供應商數據庫,對供應商進行評估和管理。2.使用部門提出采購需求,填寫《采購申請表》,并對采購需求的合理性和必要性負責。參與評標工作,提供技術支持和專業意見,協助采購部門確定中標供應商。配合采購部門與中標供應商簽訂采購合同,并在合同執行過程中進行驗收和使用監督。3.財務部門審核采購預算,確保采購活動符合公司財務狀況和預算安排。參與評標工作,對投標價格進行評審,協助確定中標供應商。負責采購款項的支付審核和賬務處理,監督采購合同的執行情況。4.法律部門審核采購合同,確保合同條款符合法律法規要求,防范法律風險。為采購招標活動提供法律咨詢和支持,處理采購過程中的法律糾紛。5.評標委員會按照招標文件規定的評標標準,對投標文件進行評審,推薦中標候選人。獨立發表評審意見,對評標結果負責。

(二)供應商管理1.供應商準入采購部門應建立供應商準入制度,明確供應商的資格要求和準入流程。潛在供應商需提交營業執照、資質證書、業績證明、產品樣本等相關資料,經采購部門審核通過后,納入供應商數據庫。2.供應商評估定期對供應商進行評估,評估內容包括產品質量、交貨期、價格、服務、信譽等方面。采購部門可通過實地考察、問卷調查、客戶反饋等方式收集供應商的相關信息,填寫《供應商評估表》。根據評估結果,對供應商進行分類管理,分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優秀供應商,可給予更多的合作機會和優惠政策;對于不合格供應商,應及時淘汰。3.供應商淘汰如發現供應商存在產品質量問題、交貨延遲、價格不合理、服務不到位等嚴重問題,采購部門應及時與供應商溝通,要求其限期整改。如供應商在規定期限內未完成整改或整改后仍不符合要求,采購部門應將其列入淘汰名單,不再與其合作。對于被淘汰的供應商,采購部門應及時通知相關部門,并清理其在供應商數據庫中的信息。

(三)評標管理1.評標標準制定采購部門應根據采購項目的特點和需求,制定科學合理的評標標準。評標標準應包括價格、質量、技術、服務、信譽等方面的因素,并明確各因素的權重和評分細則。評標標準應在招標文件中明確公布,確保供應商能夠清楚了解評標依據和方法。2.評標過程監督公司應建立評標過程監督機制,確保評標過程的公正、公平、公開。采購部門應在評標現場設置監督人員,對評標過程進行全程監督,防止評標委員會成員出現違規行為。評標委員會成員應嚴格遵守評標紀律,不得泄露評標過程中的任何信息,不得與供應商進行私下接觸或收受供應商的賄賂。3.評標結果公示評標結果應在公司內部進行公示,公示期不少于[X]個工作日。公示期間,如有員工對評標結果提出異議,采購部門應及時進行調查和處理。如異議成立,采購部門應重新組織評標或采取其他補救措施;如異議不成立,應向提出異議的員工說明理由。

(四)合同管理1.合同簽訂采購合同簽訂前,采購部門應確保合同條款符合招標文件和投標文件的內容,明確雙方的權利和義務。采購合同需經公司法律部門審核,確保合同條款符合法律法規要求,避免法律風險。采購合同簽訂后,雙方應按照合同約定履行各自的義務。采購部門應建立合同執行跟蹤臺賬,及時掌握合同執行情況。2.合同變更如因特殊原因需要變更采購合同,采購部門應與供應商協商一致,并簽訂合同變更協議。合同變更協議需經公司法律部門審核,確保變更后的合同條款符合法律法規要求。采購部門應及時更新合同執行跟蹤臺賬,記錄合同變更情況。3.合同驗收使用部門應按照采購合同約定的質量標準和驗收程序,對采購物資或服務進行驗收。驗收合格后,使用部門應填寫《驗收報告》,并簽字確認。如驗收不合格,使用部門應及時通知采購部門,采購部門應與供應商協商解決。采購部門應將《驗收報告》作為支付采購款項的依據之一。

(五)檔案管理1.采購招標檔案應包括采購申請表、采購預算、招標文件、投標文件、開標記錄、評標報告、中標通知書、采購合同等相關資料。2.采購部門應指定專人負責采購招標檔案的整理、歸檔和保管,確保檔案資料的完整、準確、安全。3.采購招標檔案的保管期限應按照公司檔案管理制度的規定執行,期滿后如需銷毀,應按照規定的程序進行審批和處理。

六、監督與考核1.公司應建立采購招標監督機制,定期對采購招標活動進行檢查和監督,確保采購招標流程的規范執行和管理制度的有效落實。2.對于在采購招標活動中違反本制度規定的行為,公司將視情節輕重給予相應的處罰,包括警告、罰款、解除勞動合同等。3.公司應建立采購招標考核制度,對采購部門和相關人員的采購招標工作進行考核評價。考核內容包括采購效率、采購質量、采購成本控制、供應商管理等方面。4.根據考核結果,對表現優秀的部門和個人給予獎勵,對存在

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