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文檔簡介
上海市松江區經濟委員會2018年度部門決算
目錄第一部分上海市松江區經濟委員會概況一、主要職能二、單位構成第二部分上海市松江區經濟委員會2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表九、資產負債情況表第三部分上海市松江區經濟委員會2018年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋
第一部分上海市松江區經濟委員會概況一、主要職能(1)貫徹執行工業、商業、服務業、旅游業和外資外貿外經工作的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草本區貫徹執行的具體意見和辦法,并會同有關方面組織實施。(2)根據國民經濟和社會發展總體規劃,負責編制本區工業、商務、商業、服務業、旅游業和外資外貿外經發展的中長期規劃和年度計劃,并組織實施。(3)監測分析產業、行業運行態勢,進行預測預警、信息發布和信息引導,協調解決產業、行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;配合做好應急管理、產業運行安全和國防動員等有關工作;負責行業發展指標體系和目標考核體系的制定與完善。(4)組織實施工業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產工作,提高行業綜合7素質和核心競爭力,指導相關行業加強安全生產管理;負責全社會電力、成品油、煤炭日常運行的監控、協調;參與指導、管理、協調和推進能源綜合利用工作。(5)負責提出本區工業固定資產投資規模和方向的建議,按權限組織規劃工業建設項目,組織和管理政府投資工業項目的推進實施工作;做好工業項目審核和后評估工作;負責商務、商業和旅游業投資項目的評估、聽證、審核、報批等工作。(6)負責推進本區商貿服務業發展,推動國際交流和區域融合發展;加強本區商貿服務業市場管理,負責設立典當行及分支機構的初審,監督檢查商貿服務業有關法律、法規、條例和行業標準執行情況;組織協調開展打擊商業領域侵犯知識產權、商業欺詐等工作;推進商品流通標準化和連鎖經營、商業特許經營等現代流通方式的發展。(7)推進現代服務業發展,推進現代物流、服務外包、總部經濟、研發、設計、創意、電子商務等產業的發展,促進服務業與制造業融合發展。(8)負責本區各類商品交易市場的規劃、協調、指導和管理,做好市場預測、預警和信息發布;牽頭整頓、規范市場秩序,履行商業領域行政執法職責,協調處理商品市場運行中突發事件及有關重大問題。(9)建立健全生活必需品市場供應應急機制,負責重要商品的儲備管理和市場管理;培育和發展水產品市場,負責酒類專賣管理工作。(10)組織本區各類旅游資源的普查、評估,提出保護、開發、整合利用旅游資源的方案與建議,負責新建旅游項目的論證、評估和指導;負責開展本區旅游業宣傳推介、項目開發和市場促進,開拓國際、國內市場;負責策劃、組織、實施本區特色旅游節慶活動,參與、協調、指導本區有關會展、演藝、體育賽事等大型活動。(11)負責本區旅游業的行業管理;監管旅游住宿、旅行社、旅游景(區)點、旅游度假區(村)等各類旅游企業的經營活動;受市旅游行政管理部門的委托,負責本轄區內國內旅行社的審批;負責旅行社設立營業部的備案;負責旅行社年檢;按權限核發、換發《導游證》或《景區(點)導游證》;受理旅游者投訴,維護旅游者和旅游經營者的合法權益。(12)指導產業園區管理工作,建立和推進落實園區管理工作機制;協調產業園區建設中的重大問題;推動新型產業園區載體建設。(13)研究本區工業布局規劃和結構調整的政策措施,引導與扶持工業產業的發展;指導、推進本區產業結構調整工作;承擔全區工業園區二次開發工作;研究和推進本區商業和旅游業的結構調整、企業改革與業態創新。(14)負責對企業全生命周期的監管;加強對企業的服務、指導,協調解決企業籌建和生產經營中遇到的問題。(15)負責對全區面上投資促進和服務工作的統籌協調,指導各鎮、街道、園區及有關單位開展招商引資工作;負責投資政策咨詢服務;負責網上招商平臺的服務管理;負責推進項目的開工、竣工、驗收、投產工作。(16)負責擬訂并落實本區企業改制上市及資本市場培育與發展的政策;負責上市、掛牌過程中的協調工作;負責與金融機構、中介機構的溝通,實現與企業的對接;為企業融資提供服務。(17)建立服務全社會企業的工作體系;組織推動全區中小企業服務體系建設和進出口業務的開展,指導中小企業擔保基金管理和社會中介服務機構工作;負責全區民營經濟和經濟小區管理工作,指導促進民營經濟發展。(18)負責指導行業技術創新和技術進步,推動技術改造,以先進技術改造提升傳統工業產業,協調組織實施有關國家、本市、本區工業產業科技重大專項,推進產學研結合和相關科研成果產業化;負責工業行業的質量管理和品牌戰略的推進。(19)宣傳落實國家有關外資、外貿的政策,審批外商投資項目的設立和變更;審核加工貿易企業經營狀況和生產能力證明,審批加工貿易合同;審核外商投資企業進口設備,確認考核外商投資的產品出口企業和先進技術企業;審核企業赴境外投資項目;組織實施外商投資企業年報聯合審核。(20)指導工業企業、外商投資企業、商業和旅游業行業協會、學會等社會團體及中介機構開展工作。(21)承擔有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。(22)承辦區政府交辦的其他事項。二、機構組成:根據上述職責,上海市松江區經濟委員會設19個內設機構,包括:辦公室、財務室、紀檢監察室、黨群工作科、發展規劃科、經濟運行科、產業投資科、產業園區科、技術進步科、服務業促進科、市場管理科、外經貿科、企業服務科、旅游產業科、旅游促進科、旅游管理科、酒類專賣管理局、電子商務及現代物流推進中心。第二部分上海市松江區經濟委員會2018年度部門決算表2018年度收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入89372.07一、一般公共服務支出2887.08其中:政府性基金預算財政撥款1408.56二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業收入四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入121.8七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出403.42九、醫療衛生與計劃生育支出74.84十、節能環保支出35844十一、城鄉社區支出1364.16十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出42695.78十五、商業服務業等支出5767.08十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出457.52二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計89493.87本年支出合計89493.87用事業基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余98.15年末結轉和結余98.15總計89592.03總計89592.032018年度收入決算表單位:萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類
科目編碼科目名稱類款項合計89493.8789372.07121.80201一般公共服務支出2887.082887.0820113商貿事務2887.082887.082011301行政運行1417.411417.412011302一般行政管理事務1469.671469.67208社會保障和就業支出403.42403.4220805行政事業單位離退休403.42403.422080501歸口管理的行政單位離退休119.61119.612080505機關事業單位基本養老保險繳費支出139.89139.892080506機關事業單位職業年金繳費支出143.92143.92210醫療衛生與計劃生育支出74.8474.842101101行政單位醫療74.8474.84211節能環保支出358443584421111污染減排35844358442111103減排專項支出3584435844212城鄉社區支出1364.161364.1621213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出1364.161364.162121399其他城市基礎設施配套費安排支出1364.161364.16215資源勘探信息等支出42695.7842695.7821508支持中小企業發展和管理支出21499.1821499.182150805中小企業發展專項21499.1821499.1821599其他資源勘探信息等支出21196.621196.62159906重點產業振興和技術改造項目貸款貼息21196.621196.6216商業服務業等支出6935.07369.6921602商業流通事務398.75369.692160299其他商業流通事務支出398.75369.6921605旅游業管理與服務支出3777.932638.992160502一般行政管理事務33.633.62160504旅游宣傳857.37857.372160505旅游行業業務管理6806802160599其他旅游業管理與服務支出2206.971068.0421606涉外發展服務支出3003002160699其他涉外發展服務支出30030021660旅游發展基金支出44.444.42166004地方旅游開發項目補助44.444.421699其他商業服務業等支出241424142169999其他商業服務業等支出24142414221住房保障支出457.52335.72121.8022102住房改革支出457.52335.72121.802210201住房公積金147.32147.322210203購房補貼310.2188.4121.80
2018年度支出決算表單位:萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出本年支出合計功能分類
科目編碼科目名稱類款項合計89493.872318.9287174.96201一般公共服務支出2887.081383.131503.9520113商貿事務2887.081383.131503.952011301行政運行1417.411383.1334.282011302一般行政管理事務1469.671469.67208社會保障和就業支出403.42403.4220805行政事業單位離退休403.42403.422080501歸口管理的行政單位離退休119.61119.612080505機關事業單位基本養老保險繳費支出139.89139.892080506機關事業單位職業年金繳費支出143.92143.92210醫療衛生與計劃生育支出74.8474.842101101行政單位醫療74.8474.84211節能環保支出358443584421111污染減排35844358442111103減排專項支出3584435844212城鄉社區支出1364.161364.1621213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出1364.161364.162121399其他城市基礎設施配套費安排支出1364.161364.16215資源勘探信息等支出42695.7842695.7821508支持中小企業發展和管理支出21499.1821499.182150805中小企業發展專項21499.1821499.1821599其他資源勘探信息等支出21196.621196.62159906重點產業振興和技術改造項目貸款貼息21196.621196.6216商業服務業等支出6935.07369.6921602商業流通事務398.75369.692160299其他商業流通事務支出398.75369.6921605旅游業管理與服務支出3777.932638.992160502一般行政管理事務33.633.62160504旅游宣傳857.37857.372160505旅游行業業務管理6806802160599其他旅游業管理與服務支出2206.971068.0421606涉外發展服務支出3003002160699其他涉外發展服務支出30030021660旅游發展基金支出44.444.42166004地方旅游開發項目補助44.444.421699其他商業服務業等支出241424142169999其他商業服務業等支出24142414221住房保障支出457.52457.5222102住房改革支出457.52457.522210201住房公積金147.32147.322210203購房補貼310.2310.22018年度財政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款89372.07一、一般公共服務支出2887.082887.08二、政府性基金預算財政撥款1408.56二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出403.42403.42九、醫療衛生與計劃生育支出74.8474.84十、節能環保支出3584435844十一、城鄉社區支出1364.161364.16十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出42695.7842695.78十五、商業服務業等支出5767.085722.6844.4十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出457.52457.52二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計89493.87本年支出合計89493.87年初財政撥款結轉和結余98.15年末財政撥款結轉和結余98.15一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款總計89592.03總計89592.032018年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位:萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項201一般公共服務支出2887.081383.131503.9520113商貿事務2887.081383.131503.952011301行政運行1417.411383.1334.282011302一般行政管理事務1469.671469.67208社會保障和就業支出403.42403.4220805行政事業單位離退休403.42403.422080501歸口管理的行政單位離退休119.61119.612080505機關事業單位基本養老保險繳費支出139.89139.892080506機關事業單位職業年金繳費支出143.92143.92210醫療衛生與計劃生育支出74.8474.842101101行政單位醫療74.8474.84211節能環保支出358443584421111污染減排35844358442111103減排專項支出3584435844212城鄉社區支出1364.161364.1621213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出1364.161364.162121399其他城市基礎設施配套費安排支出1364.161364.16215資源勘探信息等支出42695.7842695.7821508支持中小企業發展和管理支出21499.1821499.182150805中小企業發展專項21499.1821499.1821599其他資源勘探信息等支出21196.621196.62159906重點產業振興和技術改造項目貸款貼息21196.621196.6216商業服務業等支出6935.07369.6921602商業流通事務398.75369.692160299其他商業流通事務支出398.75369.6921605旅游業管理與服務支出3777.932638.992160502一般行政管理事務33.633.62160504旅游宣傳857.37857.372160505旅游行業業務管理6806802160599其他旅游業管理與服務支出2206.971068.0421606涉外發展服務支出3003002160699其他涉外發展服務支出30030021660旅游發展基金支出44.444.42166004地方旅游開發項目補助44.444.421699其他商業服務業等支出241424142169999其他商業服務業等支出24142414221住房保障支出457.52457.5222102住房改革支出457.52457.522210201住房公積金147.32147.322210203購房補貼310.2310.2合計89493.872318.9287174.962018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位:萬元項目合計人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出1981.411981.4130101基本工資337.29337.2930102津貼補貼882.33882.3330103獎金30106伙食補助費69.7469.7430107績效工資108.04108.0430108機關事業單位基本養老保險費139.89139.8930109職業年金繳費143.92143.9230110職工基本醫療保險繳費74.8474.8430111公務員醫療補助繳費30112其他社會保障繳費17.4117.4130113住房公積金147.31147.3130114醫療費30199其他工資福利支出60.6260.62302商品和服務支出92.6192.6130201辦公費16.9316.9330202印刷費3.363.3630203咨詢費30204手續費30205水費30206電費30207郵電費8.748.7430208取暖費30209物業管理費30211差旅費4.44.430212因公出國(境)費用30213維修(護)費3.793.7930214租賃費30215會議費30216培訓費0.220.2230217公務接待費2.982.9830218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費1.581.5830227委托業務費30228工會經費18.3118.3130229福利費12.5612.5630231公務用車運行維護費30239其他交通費用0.120.1230240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出1.961.96303對個人和家庭的補助243.59243.5930301離休費68.8568.8530302退休費29.3629.3630303退職(役)費30304撫恤金21.4121.4130305生活補助1.11.130307醫療費補助30308助學金30309獎勵金30310個人農業生產補貼30399其他個人和家庭的補助支出122.87122.87310資本性支出1.311.3131002辦公設備購置1.311.3131003專用設備購置31007信息網絡及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31022無形資產購置31099其他資本性支出合計2318.922225.0093.922018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位:萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數93.9210.007.7710.007.772018年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位:萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項212城鄉社區支出1364.151364.1521213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出1364.151364.152121399其他城市基礎設施配套費安排支出1364.151364.15216商業服務業等支出44.444.421660旅游發展基金支出44.444.42166004地方旅游開發項目補助44.444.4合計1408.562018年度資產負債情況表金額單位:萬元數量價值年初數年末數年初數年末數一、資產合計————1393.341022.03(一)流動資產————570.38169.52(二)固定資產————822.96852.51其中:1.房屋(平方米)342.81342.812.通用設備(臺/套/輛)(1)車輛一般公務用車執法執勤用車特種專業技術用車其他用車(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)3.專用設備(臺/套)單價100萬元以上專用設備4.其他固定資產————減:累計折舊及減值準備————(三)長期投資————(四)在建工程————(五)無形資產————減:累計攤銷————(六)其他資產————480.14509.69二、負債合計————三、凈資產合計————
第三部分上海市松江區經濟委員會2018年度部門決算情況說明一、關于上海市松江區經濟委員會2018年度收入支出決算總體情況說明上海市松江區經濟委員會2018年度收入總計為89592.03萬元、支出總計為89592.03萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少15243.04萬元。主要原因:扶持項目減少。二、關于上海市松江區經濟委員會2018年度收入決算情況說明本年收入合計89493.87萬元,其中:財政撥款收入89372.07萬元,占99.86%;其他收入121.8萬元,占0.14%。三、關于上海市松江區經濟委員會2018年度支出決算情況說明本年支出合計89493.87萬元,其中:基本支出2318.92萬元,占2.59%;項目支出87174.96萬元,占97.41%。四、關于上海市松江區經濟委員會2018年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市松江區經濟委員會2018年度財政撥款收支總決算89592.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少15243.04萬元,減少14.54%。主要原因:扶持項目減少。五、關于上海市松江區經濟委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況上海市松江區經濟委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出89493.87萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少15243.05萬元,減少14.6%,主要原因:扶持項目減少。(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況上海市松江區經濟委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出89493.87萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2887.08萬元,占3.23%;社會保障和就業支出(類)403.42萬元,占0.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)74.84萬元,占0.08%;節能環保支出(類)35844萬元,占39.92%;城鄉社區支出(類)1364.16萬元,占1.52%;資源勘探信息等支出(類)42695.78萬元,占47.71%;商業服務業等支出(類)5767.08萬元,占6.44%,住房保障支出(類)457.52萬元,占0.51%。(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況上海市松江區經濟委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為82110.94萬元,支出決算為89493.87萬元,完成年初預算的108.99%。決算數大于預算數的主要原因:項目增加。其中:1、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項)。主要用于:行政單位的基本支出。年初預算為1319.3萬元,支出決算為1417.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目增加。2、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項)。主要用于:行政單位的未單獨設置相級科目的其他項目支出。年初預算為1540.94萬元,支出決算為1469.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管路的行政單位離退休(項)。主要用于:實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。年初預算為102.02萬元,支出決算為119.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加。4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:由單位繳納的基本養老保險支出。年初預算為144.83萬元,支出決算為139.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:人保局工資口徑調整。5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:由單位市級繳納的職業年金支出。年初預算為19.85萬元,支出決算為143.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳上年職業年金。6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:行政單位基本醫療保險經費。年初預算為68.79萬元,支出決算為74.84萬元。決算數大于預算數的主要原因:人保局工資標準口徑調整。7、節能環保支出(類)污染減排(款)減排專項支出(項)。主要用于:減排專項資金。年初預算為39814萬元,支出決算為35814萬元。決算數小于預算數的主要原因:扶持對象減少。8、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施(項)。主要用于:其他城市基礎設施配套費支出。年初預算為3100萬元,支出決算為1364.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目減少。9、資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)。主要用于:支持中小企業專業化發展、與大企業協作配套等方面支出。年初預算為22930萬元,支出決算為21499.18萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目減少。10、資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)重點產業振興和技術改造項目貸款貼息(項)。主要用于:重點產業振興和技術改造項目貸款的財政貼息。年初預算為6282萬元,支出決算為21196.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目增加。11、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)。主要用于:其他商業流通事務方面的支出。年初預算為500萬元,支出決算為369.69萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目減少。12、商業服務業等支出(類)旅游管理與服務支出(款)一般行政管理事務(項)。主要用于:旅游管理與服務中一般行政管理事務。年初預算為55.5萬元,支出決算為33.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。13、商業服務業等支出(類)旅游管理與服務支出(款)旅游宣傳(項)。主要用于:旅游宣傳。年初預算為1000萬元,支出決算為857.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目減少。14、商業服務業等支出(類)旅游管理與服務支出(款)旅游行業業務管理(項)。主要用于:旅游行業業務管理。年初預算為719萬元,支出決算為680萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目減少。15、商業服務業等支出(類)旅游管理與服務支出(款)其他旅游業管理與服務支出(項)。主要用于:其他旅游業管理與服務方面的支出。年初預算為1300萬元,支出決算為1068.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目減少。16、商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)。主要用于:其他涉外發展服務支出。年初預算為0.00萬元,支出決算為300萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目增加。17、商業服務業等支出(類)旅游發展開發項目補助(款)地方旅游開發項目補助(項)。主要用于:補助地方旅游開發項目。年初預算為0.00萬元,支出決算為44.40萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目增加。18、商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)。主要用于:其他商業服務業等支出。年初預算為2860萬元,支出決算為2414萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目減少。19、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為158.97萬元,支出決算為147.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:人保局工資標準調整。22、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為194.76萬元,支出決算為310.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政統一追加一次性購房補貼。六、關于上海市松江區經濟委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市松江區經濟委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2318.92萬元,包括人員經費2225.00萬元,公用經費93.92萬元。基本支出中:1、工資福利支出1981.41萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。2、商品和服務支出96.61萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。3、對個人和家庭的補助243.59萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他個人和家庭的補助支出。4、資本性支出1.31萬元,主要用于:辦公設備購置。七、關于上海市松江區經濟委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市松江區經濟委員會2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為10萬元,支出決算為7.77萬元,完成預算的77.7%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為7.77萬元,完成預算的77.7%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加5.85萬元,增長304.69%,其中:因公出國(境)費支出決算持平;公務用車購置及運行維護費支出決算持平;公務接待費支出決算增加5.85萬元,增長304.69%。公務接待費支出增加的主要原因是公務接待批次和人次增加。(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算7.77萬元,占100%。具體情況如下:1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。3、公務接待費支出7.77萬元。其中:國內公務接待支出7.77萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共公務接待22批次、292人次,其中:接待外賓0批次、0人次。八、關于上海市松江區經濟委員會2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明上海市松江區經濟委員會2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1408.56萬元,具體情況如下:1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入
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