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文檔簡介

聲明書致**會計師事務所及注冊會計師:本聲明書是針對你們審計××單位××年至××年的財務收支情況而的提供的。審計的目的是對財務收支情況進行審計,以確定財務收支情況是否真實、正確、合規、合法和有效,并公允反映。盡我們所知,并在作出了必要的查詢和了解后,我們確認:一、財務收支1.我們已履行年月日簽署的審計業務約定書中提及的責任,即確定財務收支情況是否真實、正確、合規、合法和有效并公允反映;2.設計、實施和維護內部控制,保證本單位資產安全和完整,防止或發現并糾正錯報,是我們的責任。3.我們已向貴事務所提供了:(1)與單位財務收支相關的全部財務信息和其他數據;?(2)單位全部重要的會議、合同等相關資料;?4.本單位所有經濟業務均已按規定入賬,不存在未計財務資金等賬外資產或未計負債。5.本單位不存在其他應披露而未披露的訴訟、賠償、背書、承兌、擔保等或有事項。6.本單位已采取必要措施防止或發現舞弊及其他違反法規行為,不存在對財務收支活動產生重大影響的舞弊和其他違反法規行為。?7.本單位嚴格遵守了合同規定的條款,不存在因未履行合同而對財務收支活動產生重大影響的事項。?8.本單位對資產負債表上列示的所有資產均擁有合法權利,除已披露事項外,無其它賬外資產。9.根據小企業會計準則的規定,所有需要調整或披露的資產負債表日后事項都已得到調整或披露;10.未更正錯報,無論是單獨還是匯總起來,對財務報表整體的影響均不重大。未更正錯報匯總表附在本聲明書后;11.其它與財務收支活動有關的事項。二、提供的信息12.我們已向你們提供下列工作條件:(1)允許接觸我們注意到的、與財務收支情況相關的所有信息(如記錄、文件和其他事項);(2)允許在獲取審計證據時不受限制地接觸你們認為必要的本單位內部人員和其他相關人員。13.所有交易均已記錄并反映在財務報表中;14.我們已向你們披露了由于舞弊可能導致的財務報表重大錯報風險的評估結果;15.我們已向你們披露了我們注意到的、可能影響本單位的與舞弊或舞弊嫌疑相關的所有信息,這些信息涉及本單位的:(1)管理層;(2)在內部控制中承擔重要職責的員工;(3)其他人員(在舞弊行為導致財務收支情況重大錯報的情況下)。16.我們已向你們披露了從現任和前任員工等方面獲知的、影響財務收支的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息;17.我們已向你們披露了所有已知的、財務收支活動中應當考慮其影響的違反或涉嫌違反法律法規的行為;18.可能存在的其他必要任何事項。如:(1)本單位在銀行存款或現金運用方面未受到任何限制。(2)本單位對存貨均已按照小企業會計準則的規定予以確認和計量;受托代銷商品或不屬于本單位的存貨均未包括在會計記錄內;在途物資或由代理商保管的貨物均已確認為本單位存貨。附件1:未更正錯報匯總表(不包括列報和披露錯報)附件2:列報和披露錯報匯總表××單位單位負責人(蓋章)(簽名并蓋章)中國××市2020年月日附件1:未更正錯報匯總表序號錯報事項描述涉及報表項目借/貸涉及金額資產負債表利潤表合計本單位經考慮認為,上述未更正錯報對單位財務收支情況整體不會產生重大影響,故未予以調整。××單位單位負責人(蓋章)(簽名并蓋章)中國××市

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