金屬非金屬礦山雙重預防機制建設評定指南 第4部分:尾礦庫_第1頁
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金屬非金屬礦山雙重預防機制建設評定指南 第4部分:尾礦庫_第3頁
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文檔簡介

ICS13.200

CCSC65

23

黑龍江省地方標準

DB23/T3625.4—2023

金屬非金屬礦山雙重預防機制建設評定指南

第4部分:尾礦庫

2023-08-28發布2023-09-27實施

黑龍江省市場監督管理局發布

DB23/T3625.4—2023

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分:標準化文件的結構和起草規則》的規定

起草。

請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。

DB23/T3625—2023《金屬非金屬礦山雙重預防機制建設評定指南》分為八個部分:

——第1部分:通則;

——第2部分:地下礦山;

——第3部分:露天礦山;

——第4部分:尾礦庫;

——第5部分:小型露天采石場;

——第6部分:選礦廠;

——第7部分:采掘施工單位;

——第8部分:地質勘探單位。

本部分為DB23/T3625—2023的第4部分。

本文件由黑龍江省應急管理廳提出并歸口。

本文件起草單位:黑龍江省安全生產技術中心、黑龍江多寶山銅業股份有限公司、中國安全生產科

學研究院、鶴崗市應急管理局、蘿北縣云山石墨新材料有限公司、慶安尚璞礦業有限公司、雙鴨山市建

龍礦業有限公司、黑龍江紅興隆農墾寶利采金有限公司。

本文件主要起草人:王建國、古鵬、陳友良、李長宏、黃國平、黃志營、單立衛、陳道貴、單釗、

岳強、龐金福、劉艷紅、趙彬、王建光、張健、王子玉。

II

DB23/T3625.4—2023

金屬非金屬礦山雙重預防機制建設評定指南

第4部分:尾礦庫

1范圍

本文件給出了金屬非金屬礦山尾礦庫雙重預防機制建設的基本要求,提供了風險分級管控、隱患排

查治理、文件管理、信息化建設、持續改進和建設評定等方面的指導。

本文件適用于黑龍江省行政區域內金屬非金屬礦山尾礦庫企業雙重預防機制建設評定及相關管理

工作。

2規范性引用文件

下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,

僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本

文件。

GB6441企業職工傷亡事故分類

GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼

GB16423金屬非金屬礦山安全規程

GB18218危險化學品重大危險源辨識

GB/T23694風險管理術語

GB/T27921風險管理風險評估技術

GB/T33000企業安全生產標準化基本規范

GB39496尾礦庫安全規程

DB23/T2296—2019企業安全風險分級管控體系建設通則

DB23/T2576—2020企業生產安全事故隱患排查治理體系建設通則

《國家礦山安全監察局關于印發金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標準的通知》(礦安〔2022〕88

號)

3術語和定義

DB23/T2296—2019和DB23/T2576—2020界定的術語和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1自主建設

企業自主完成雙重預防機制的策劃和準備,并組織實施,包括進行風險評估單元劃分、危險源辨識、

風險分析、風險評估、風險分級、風險管控、安全風險告知、隱患排查、隱患分級和治理、隱患統計分

析和應用工作。

1

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4.2機構設置

4.2.1企業應成立由主要負責人、分管負責人、部門負責人以及安全、生產、技術等專業技術人員組

成的安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設組織機構。

4.2.2主要負責人應全面負責安全風險分級管控和隱患排查治理工作。

4.2.3分管負責人和部門負責人以及各專業技術人員應負責分管范圍內的安全風險分級管控和隱患排

查治理工作。

4.3制度建設

企業應結合安全生產標準化的相關要求,制定風險分級管控和隱患排查治理制度,形成一體化的安

全管理體系,使雙重預防機制貫徹于生產經營活動全過程,成為企業各層級、各崗位日常工作中的組成

部分。

4.4組織培訓

企業各層級應根據雙重預防機制有效實施的需要,編制培訓計劃,分層次、分階段組織全員對本單

位的雙重預防機制的制度、程序、方法進行培訓學習,并保留培訓記錄。

4.5全員參與

企業主要負責人到基層人員應根據工作崗位職責參與風險評估單元劃分、危險源辨識、風險分析、

評估、管控、隱患排查、治理、驗收、統計分析等各環節的雙重預防機制建設工作。

4.6安全投入

企業主要負責人應確保雙重預防機制建設所需的投入,并對投入不足產生的后果負責。

4.7閉環管理

企業應實現危險源辨識、風險分析、風險評估、風險分級管控、風險告知、隱患排查、隱患分級治

理、隱患統計分析、文件管理、持續改進和運行效果的全閉環管理。

4.8監督考核

企業應建立安全生產雙重預防機制的目標責任考核、獎懲機制,并嚴格執行,目標責任考核和獎懲

情況應記錄并歸檔。

5風險分級管控

5.1風險點劃分

5.1.1風險點劃分原則

風險點劃分應遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。

5.1.2風險點劃分方法

5.1.2.1企業應組織安全、水工或礦物加工等專業技術力量,發動全員參與、全方位、全過程對生產

工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行排查。

2

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5.1.2.2風險點的排查由雙重預防機制領導小組組織,各職能管理部門分別主持,單位負責人、分管

領導、安全生產管理人員、工程技術人員、職能部門人員、崗位人員參加,按現有安全知識、安全經驗、

法規及標準要求、事故教訓等,對風險點名稱、覆蓋范圍、包含的危險源、潛在事故類型等做出判斷。

5.1.3風險點

企業應根據自身工藝流程包含但不僅限于以下風險點:尾礦輸送、筑壩、放礦、防排洪、排滲、安

全檢查、回水等。

5.2危險源辨識

5.2.1辨識范圍

5.2.1.1為便于安全風險評估工作的全面開展,避免出現遺漏,首先要對整個尾礦庫生產系統進行單

元的合理劃分,確定評估的基本單元。單元劃分應該分層次逐級進行,一般可以將整個生產系統依次劃

分成主單元、分單元、子單元、崗位(設備、作業)單元。主單元可以結合尾礦庫生產工藝流程,按照

尾礦庫生產系統劃分,崗位(設備、作業)單元是安全風險評估的最基本單元。尾礦庫在實施過程中,

可以根據自身生產工藝情況、設備設施分布狀況和管理需要等情況靈活增減單元劃分的層級和數量。

5.2.1.2宜將尾礦庫分為壩體單元(初期壩、尾礦堆積壩、副壩、攔砂壩、攔洪壩)、防排洪單元(排

水井/斜槽、涵管、隧洞、截洪溝等)、尾礦筑壩與排放單元(入庫尾礦指標、干式排礦等)、庫水位

控制與防洪單元、滲流控制單元、防震抗震單元、安全監控單元、庫區及周邊條件單元(庫區情況、上

下游情況、尾礦庫值班室、應急道路等)、回采單元、安全檢查單元、應急管理單元、尾礦輸送及回水

單元(回水浮船、泵站電氣防護等)、其他作業單元(機械檢修作業、電氣檢修作業等)。

5.2.2辨識內容

企業應按GB/T13861的規定,根據單元劃分,全方位、全過程、全員組織開展危險源辨識工作,充

分考慮人的因素、物的因素、環境因素和管理因素分析危險源出現的條件和可能發生的事故或故障模型。

5.2.3辨識方法

辨識方法應符合GB/T27921的規定,包括但不限于:

a)頭腦風暴法,適用于車間、班組崗位危險源辨識;

b)安全檢查表分析法(SCL),適用于設備設施危險源辨識;

c)作業危害分析法(JHA),適用于作業活動危險源辨識。

5.2.4重大危險源辨識和管理

5.2.4.1企業應全面辨識重大危險源并對重大危險源進行登記建檔,設置重大危險源監控系統,進行

日常監控,按照規定向應急管理部門和有關部門備案。

5.2.4.2重大危險源安全監控系統應符合技術規定。含有重大危險源企業的監控中心(室)視頻監控

資料、數據監控系統狀態數據和監控數據應與有關監管部門監管系統聯網。

5.3風險分析

企業應根據危險源辨識結果,對風險演變的過程及失效模式進行分析,判定危險有害因素可能引發

的事故類型。

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5.4風險評估

企業應基于風險分析,充分考慮當前的風險管控措施,結合企業自身實際,進行風險評估。風險評

估宜選用但不限于以下方法:

a)工作危害分析法(JHA);

b)安全檢查表法(SCL);

c)作業條件危險性分析法(LEC);

d)風險矩陣分析法(LS)。

5.5風險分級

5.5.1企業應依據風險評估結果確定風險等級,風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般

風險和低風險四個等級,對應用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。

5.5.2企業應將以下情形,視為重大風險:

a)違反法律法規、國家標準或行業標準,并可能構成重大隱患的;

b)發生過死亡、重傷、重大財產損失事故,且現在發生事故的條件依然存在的;

c)構成重大危險源的;

d)具有洪水漫頂、潰壩、排洪構筑物損毀、壩體滑坡等危險的;

e)經風險評估確定為最高級別風險的。

5.5.3企業根據危險源辨識、風險分析、風險評估和風險分級的結果填寫風險分析評估記錄。

5.6風險管控

5.6.1風險管控措施

5.6.1.1管控原則

企業在選擇風險管控措施時應遵循可行性、安全性、可靠性和重點突出人的因素等原則。

5.6.1.2管控類別

5.6.1.2.1風險管控措施主要包括:

a)工程技術措施;

b)管理措施;

c)培訓教育措施;

d)個體防護措施;

e)應急處置措施。

5.6.1.2.2風險管控措施制定應優先考慮工程技術措施。

5.6.2風險管控措施評審

企業在進行風險管控措施實施前應針對以下內容進行評審:

a)措施的可行性和有效性;

b)是否使風險降低至可控狀態;

c)是否產生新的危險源或危險有害因素;

d)是否已選定最佳的解決方案。

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5.6.3風險分級管控原則

5.6.3.1企業應結合本單位機構設置情況,合理確定各級風險的管控層級。風險管控層級宜分為公司

(廠)級、部門(車間)級、班組級和崗位級,也可結合本單位機構設置情況,對風險管控層級進行增

加或合并。具體管控如下:

a)重大風險(紅色風險)管控層級為公司(廠)級,由主要負責人管控;

b)較大風險(橙色風險)管控層級為部門(車間)級,由部門(車間)負責人管控;

c)一般風險(黃色風險)管控層級為班組級,由班組負責人管控;

d)低風險(藍色風險)管控層級為崗位級,由崗位人員負責管控。

5.6.3.2企業應遵循風險等級越高,管控層級越高的原則,依照分層、分級、分類、分專業管控要求

劃分落實主體。

5.6.3.3企業對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的較大以上風險,應重

點進行管控。

5.6.3.4企業上一層級負責管控的風險,下一層級同時負責管控,逐級落實具體措施。

5.6.4風險分級管控清單

企業應在每一輪風險評估后,根據自身實際情況編制包括企業各類風險信息的風險分級管控清單,

并按規定及時更新。常見風險分級管控清單見附錄A。

5.7安全風險告知

5.7.1安全風險四色分布圖

企業應根據風險等級,使用紅、橙、黃、藍四種顏色,將生產設施、作業場所等區域存在的不同等

級風險標示在總平面布置圖上。并在醒目位置公示。

5.7.2作業安全風險比較圖

企業應通過對作業活動、關鍵任務、生產工序等風險分析,利用統計學的方法,采取柱狀圖、曲線

圖或餅狀圖等,將不同作業的風險按照從高到低的順序標示出來并公示,實現對重點環節的重點管控。

5.7.3崗位風險告知卡

企業應在員工作業場所設置崗位風險告知卡,崗位風險告知卡應包含崗位名稱、崗位風險、風險等

級、可能導致后果、風險管控措施、應急措施、應急電話、安全標識等信息。

5.7.4較大風險公告欄

企業應在存在較大以上風險場所的醒目位置設置風險公告欄,風險公告欄應包含場所名稱、場所主

要風險、風險等級、可能導致后果、風險管控措施、應急措施、應急電話、安全標識等信息。

5.7.5安全標識及定置管理

5.7.5.1企業應在存有危險化學品重大危險源和較大以上風險的場所、設備、設施上設置明顯的且符

合相關規定要求的安全標識。

5.7.5.2企業應持續開展作業場所整理、整頓、清掃工作,實施設備、設施和器具合理布局、分類擺

放、劃線定置管理,保持作業場所整潔,營造安全的作業環境。

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5.7.6風險公告標識保持

企業應定期對安全風險四色分布圖、作業風險比較圖、崗位風險告知卡、較大以上風險公告欄及其

他安全標識進行維護更新,確保其完好醒目。

6隱患排查治理

6.1隱患排查準備

6.1.1隱患排查清單

依據安全風險管控清單,按照風險等級與管控責任分別編制各級、各部門的安全事故隱患排查清單,

隱患排查清單內容應包括:風險部位、風險管控措施、措施失控表現、管控部門、管控責任人、排查責

任部門、排查責任人和排查頻次等。

6.1.2隱患排查檢查表

按照隱患排查清單制定綜合、日常、專業和專項檢查表。每次的檢查結果應如實記錄,分類整理存

檔。

6.2隱患排查組織及方式

6.2.1組織

根據組織機構設置不同,確定隱患排查組織級別,一般包括公司(廠)級、部門(車間)級、班組

級和崗位級。

6.2.2方式

6.2.2.1按屬地負責、分級、分專業管理形式開展隱患排查,隱患排查活動方式分為綜合檢查、日常

檢查、專業檢查和專項檢查。

6.2.2.2綜合檢查由主要負責人及安全管理部門組織。

6.2.2.3日常檢查由車間、班組和崗位組織。

6.2.2.4專業檢查由專業部門組織。

6.2.2.5專項檢查是針對重大活動、季節性和節假日等因素開展的隱患排查活動。

6.2.3隱患排查頻次

隱患排查頻次應滿足以下要求:

a)主要負責人每季度至少組織一次,重大隱患每月至少組織一次;

b)安全管理部門每旬至少組織一次;

c)部門(車間)每周至少組織一次;

d)班組每天組織一次。

6.3隱患分級

6.3.1根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍,安全事故隱患分一般事

故隱患和重大事故隱患。

6

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6.3.2重大事故隱患判定見《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標準》。

6.3.3重大隱患按照有關規定及時上報。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

6.4.1.1隱患治理實行分級治理,主要包括公司(廠)治理、部門(車間)治理、班組治理、崗位糾

正等。

6.4.1.2隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。

6.4.1.3能立即整改的隱患應立即整改,無法立即整改的隱患,治理前要研究制定防范措施,落實監

控責任,防止隱患發展為事故。

6.4.1.4隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區域內撤出作業人員,并疏散可能

危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產停業或者停止使用相關設施、設備。對暫時難以停產或者停

止使用后極易引發生產安全事故的相關設施、設備,應當加強維護保養和監測監控,防止事故發生。

6.4.1.5對于因自然災害可能引發事故災難的隱患,企業應進行排查治理,采取可靠的預防措施。在

接到有關自然災害預報時,應當及時發出預警通知。發生自然災害可能危及企業和人員安全的情況時,

應當采取停止作業、撤離人員、加強監測等安全措施,并及時向當地人民政府及其有關部門報告。

6.4.2隱患治理步驟

6.4.2.1通報隱患信息

在每次隱患排查結束后,將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要

求等信息向從業人員進行通報。

6.4.2.2下發隱患治理通知

隱患排查組織部門制發隱患整改通知書,應對隱患整改責任單位、隱患整改責任人、措施建議、完

成期限等提出要求。

6.4.2.3實施隱患治理

隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析,制定可靠的治理措施,并以時限

要求實施隱患治理。

6.4.2.4治理情況反饋

隱患治理后,隱患存在單位向隱患整改通知制發部門報告情況。

6.4.2.5隱患整改驗收

隱患整改通知制發部門應當對隱患整改成果及效果組織驗收,實現閉環管理。

6.4.3一般隱患治理

對于一般事故隱患,根據隱患治理劃分的層級,責任單位、責任人組織整改,并對整改情況進行確

認。

6.4.4重大隱患治理

7

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6.4.4.1經判定或評估屬于重大事故隱患的,企業應當及時組織評估,編制事故隱患評估報告書。評

估報告書應包括以下內容:

a)事故隱患的類別;

b)影響范圍和風險程度;

c)對事故隱患的監控措施;

d)治理方式;

e)治理期限的建議等內容。

6.4.4.2企業應根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應包括以下內容:

a)治理的目標和任務;

b)采取的方法和措施;

c)經費和物資的落實;

d)負責治理的機構和人員;

e)治理的時限和要求;

f)安全措施和應急措施。

6.4.5隱患治理驗收

6.4.5.1隱患治理完成后,企業應根據隱患分級治理要求,組織相關人員對治理情況進行驗收,實現

閉環管理,出具驗收意見書。

6.4.5.2重大事故隱患治理工作結束后,企業應組織對治理情況進行復查評估。

6.4.5.3對政府督辦的重大事故隱患,按有關規定執行。

6.5隱患統計分析和應用

企業應每年對事故隱患進行統計分析,建立隱患排查治理臺賬,并將分析結果納入危險源辨識、風

險評估和分級管控過程中。隱患排查治理臺賬格式見通則附錄B。

7文件管理

7.1企業應完整保存文件、過程資料和數據信息,并建立電子檔案。至少應包括:

a)企業風險分級管控清單;

b)設備設施清單和作業活動清單;

c)安全風險公告;

d)崗位安全風險告知卡;

e)安全風險四色分布圖;

f)作業安全風險比較圖;

g)雙重預防機制建設相關制度;

h)隱患排查項目清單、隱患排查治理臺賬等內容的文件成果。

7.2涉及重大風險時,其辨識、評估過程記錄,風險控制措施及其實施記錄等,應單獨建檔管理。

7.3涉及重大事故隱患,其排查記錄、評估記錄、治理方案、隱患整改復查驗收記錄等,應單獨建檔管

理。

8信息化建設

8

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8.1企業應建立內部溝通和外部溝通機制,及時有效傳遞風險信息和隱患信息,提高風險管控效果與

隱患排查治理的效果和效率。

8.2企業應實現信息化管理,相關信息系統中企業基本信息、雙重預防機制相關組織機構及人員、設

備設施庫、作業活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫完整。

8.3企業宜建立雙重預防機制信息化平臺。

8.4重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。

9持續改進

9.1評審

企業應結合自身實際情況適時和定期對風險分級和隱患排查雙重預防機制運行情況進行評審。評審

每年應不少于1次,并保存評審記錄。

9.2更新

當發生以下情況時,企業應及時更新有關風險分級管控及隱患排查治理體系建設信息,主要包括:

a)法律法規、規章和規范性文件、標準、規范變化或更新;

b)企業組織機構及安全管理機制發生變化;

c)企業生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等;

d)風險程度變化后,需要對風險控制措施的調整;

e)發生事故后,有對事故、事件或其他信息的新認識,對相關危險源的再評估;

f)新辨識出的危險源;

g)企業自身提出更高要求;

h)未遂事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求;

i)企業認為應當修訂的其他情形。

9.3溝通

9.3.1企業應建立內部溝通和外部溝通機制,及時有效傳遞風險信息和隱患信息,提高風險管控效果

與隱患排查治理的效果和效率。

9.3.2重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。

10建設評定

企業雙重預防機制建設評定按通則第10章執行。

9

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A

A

附錄A

(資料性)

常見風險分級管控清單

A.1作業活動風險分級管控清單見表A.1。

表A.1作業活動風險分級管控清單(第1頁共6頁)

風險點作業步驟可能發生的管控措施

危險源或潛在評價管控責任

事故類型及工程技培訓教個體防應急處責任人

編號類型名稱序號名稱事件級別管理措施層級單位

后果術措施育措施護措施置措施

放礦未檢查個體防機械傷害開始工作前,對個體防護用品進

14崗位級班組崗位工

作業護用品高處墜落行檢查,確保其能夠正常使用。

放礦未佩戴使用個機械傷害未按規定佩戴和使用個體防護裝

23班組級班組班組長

作業體防護裝備高處墜落備的作業人員,不得上崗作業。

放礦特種作業人員機械傷害放礦作業人員必須取得相應資格

34崗位級班組崗位工

作業未持證上崗高處墜落方可上崗作業。

潰壩、壩體應按設計要求的排放口的間距、位置、

放礦未按設計要求

作業44滑坡、洪水開放的數量和時間排放尾礦、灘頂高崗位級班組崗位工

作業放礦

1放礦漫頂程應滿足生產、防汛和回水要求。

活動

應在壩前均勻、分散排放,維持灘面

放礦潰壩、壩體均勻上升,灘面不得出現側坡、扇形

5壩前均勻放礦4崗位級班組崗位工

作業滑坡坡或細粒尾礦大量集中沉積于某端或

某側。

按設計要求放礦,嚴禁獨頭放礦,避

放礦潰壩、壩體免因獨頭放礦造成壩前尾礦沉積粗細

6獨頭放礦4崗位級班組崗位工

作業滑坡不均,細粒尾礦在壩前大量集中而產

生的對壩體穩定不利的影響。

10

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表A.1作業活動風險分級管控清單(第2頁共6頁)

風險點作業步驟管控措施

危險源或潛在評價可能發生的事管控責任

責任人

故類型及后果工程技培訓教個體防應急處

編號類型名稱序號名稱事件級別管理措施層級單位

術措施育措施護措施置措施

礦漿排放不得沖刷初期壩或子壩,不得

放礦礦漿排放沖刷潰壩

74發生礦漿沿子壩上游坡腳流動沖刷壩崗位級班組崗位工

作業壩體壩體滑坡

體。尾礦灘面上不得有積水坑。

放礦

8放礦總管4機械傷害作業前檢查,發現松動立即緊固。崗位級班組崗位工

1放礦管路

放礦

9放礦支管4機械傷害發現損壞立即維修。崗位級班組崗位工

管路

放礦

10放礦間距4機械傷害定期對液壓元件進行維護保養。崗位級班組崗位工

管路

開始工作前,對個體防護用

巡壩檢查個體防護機械傷害

作業14品進行檢查,確保其能夠正崗位級班組崗位工

作業用品高處墜落

活動常使用。

未按規定佩戴和使用個體

巡壩佩戴使用個體機械傷害

23防護裝備的作業人員,不得班組級班組班組長

作業防護裝備高處墜落

上崗作業。

2巡壩巡壩特種作業人員機械傷害巡壩作業人員必須取得相

34崗位級班組崗位工

作業持證上崗高處墜落應資格方可上崗作業。

巡壩潰壩庫水位、壩(灘)頂高程、干灘長度、

4防洪檢查3班組級班組班組長

作業壩體滑坡干灘坡度以及排水管路符合設計要求。

高處墜落

巡壩壩的輪廓尺寸,變形,裂縫、滑坡和滲

5尾礦壩檢查3洪水漫頂班組級班組班組長

作業漏,壩面維護設施等符合設計要求。

壩體滑坡、潰壩

11

DB23/T3625.4—2023

表A.1作業活動風險分級管控清單(第3頁共6頁)

風險點作業步驟管控措施

危險源或潛在評價可能發生的事故管控責任

責任人

類型及后果工程技培訓教個體防應急處

編號類型名稱序號名稱事件級別管理措施層級單位

術措施育措施護措施置措施

巡壩洪水漫頂

6放礦檢查4放礦方式符合設計要求。崗位級班組崗位工

作業壩體滑坡、潰壩

巡壩洪水漫頂壩體滑庫區防、排滲設施的可靠性,庫區生產道路,臨時

7庫區檢查4崗位級班組崗位工

作業坡其他傷害、潰壩及永久性安全警示標識的設置符合設計要求。

巡壩監測設施設置和運行符合設計要求。

8監測設施檢查3洪水漫頂、潰壩班組級班組班組長

作業

巡壩尾礦庫照明設施、管理站、通訊設施、應急管理設

9其他設施檢查3觸電班組級班組班組長

作業施等符合設計要求。

尾礦壩外坡比不得陡于設計要求。壩的位移量變化

均衡,無突變現象;壩體無縱、橫向裂縫和滑坡跡部門負

10尾礦壩壩體2潰壩部門級部門

作業象;壩體外坡無滲漏出逸點;排滲設施完好,排滲責人

2巡壩

活動效果及排水水質符合設計要求。

庫區生產道路

通暢,臨時及

庫區道路及安

11尾礦壩3車輛傷害永久性安全警班組級班組班組長

全警示標志

示標志設置完

備、清晰。

12干灘干灘長度3壩體失穩、潰壩干灘長度不得小于最小干灘長度。班組級班組班組長

灘面應均勻分布,不得出現側坡、扇形坡或細粒尾

13干灘灘面均勻分布4壩體失穩崗位級班組崗位工

礦大量集中沉積于某端或某側現象。

14干灘灘面坡度4壩體失穩干灘坡度應與設計一致,不得超過1%。崗位級班組崗位工

12

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